Постановление администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 28.05.2015 N 05/899 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" от 6 декабря 2013 г. N 12/2471 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2015 г. № 05/899

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2013 Г.
№ 12/2471 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" "СОДЕРЖАНИЕ
И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Администрация муниципального района "Усть-Цилемский" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" от 6 декабря 2013 г. № 12/2471 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Усть-Цилемский" Ларюкова И.Н.
3. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального района "Усть-Цилемский".

Руководитель администрации
муниципального района
"Усть-Цилемский"
А.ПОЗДЕЕВ





Приложение
к Постановлению
администрации муниципального района
"Усть-Цилемский"
от 28 мая 2015 г. № 05/899

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 12/2471
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Муниципальную программу муниципального района "Усть-Цилемский" "Строительство и обеспечение качественными услугами ЖКХ населения района", утвержденную постановлением (приложение), изложить в следующей редакции:

"Приложение
к Постановлению
администрации муниципального района
"Усть-Цилемский"
от 6 декабря 2013 г. № 12/2471

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" "СОДЕРЖАНИЕ
И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Ответственный исполнитель программы
Отдел по развитию территорий администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Соисполнители программы
Отдел экономического развития администрации муниципального района "Усть-Цилемский";
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский";
МБУ "Центр жилищных расчетов, льгот и субсидий";
Управление образования администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Подпрограммы программы
1. "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский" (далее - Подпрограмма 1).
2. "Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский" (далее - Подпрограмма 2).
3. "Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" (далее - Подпрограмма 3).
4. "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский" (далее - Подпрограмма 4).
5. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский" (далее - Подпрограмма 5)
Цели программы
Повышение уровня комфортности проживания населения на территории муниципального района "Усть-Цилемский"
Задачи программы
1. Повышение качества жилищного обеспечения, доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района "Усть-Цилемский".
2. Улучшение экологической обстановки в районе и повышение уровня благоустройства территорий.
3. Обеспечение устойчивого транспортного сообщения в муниципальном районе "Усть-Цилемский".
4. Повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
5. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Целевые индикаторы и показатели программы
- уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", комфортностью проживания в районе, %;
- уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", жилищно-коммунальными услугами, %;
- уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", транспортными услугами, %;
- удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местного бюджета, %
- количество пострадавших на транспорте, человек
Этапы и сроки реализации программы
2014 - 2020 годы
Объемы финансирования программы
Общий объем финансирования программы составляет 505273,24 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 130247,8 тыс. руб.
2015 - 249084,4 тыс. руб.
2016 - 64060,1 тыс. руб.
2017 - 61880,9 тыс. руб.
Из них по источникам:
средства Федерального бюджета - 37268,2 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 21647,7 тыс. руб.
2015 - 8023,2 тыс. руб.
2016 - 2552,9 тыс. руб.
2017 - 5044,4 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 335715,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 88878,9 тыс. руб.
2015 - 196064,7 тыс. руб.
2016 - 25061,2 тыс. руб.
2017 - 25710,5 тыс. руб.
средства бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" - 132234,4 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 19665,9 тыс. руб.
2015 - 44996,5 тыс. руб.
2016 - 36446 тыс. руб.
2017 - 31126 тыс. руб.
внебюджетные источники - 55,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 55,3 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
- удовлетворенность населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", комфортностью проживания в районе к 2020 году не менее 55%;
- удовлетворенность населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", жилищно-коммунальными услугами в районе к 2020 году не менее 55%;
- удовлетворенность населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", транспортными услугами к 2020 году не менее 34%;
- содействие в обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местного бюджета в 2014 - 2020 годах 29 молодых семей;
- уменьшение количества пострадавших на транспорте к 2020 году не менее чем до 15 человек

1. Характеристика текущего состояния коммунального
хозяйства и жилищного фонда муниципального
района "Усть-Цилемский"

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлениями администрации муниципального района "Усть-Цилемский" от 16 октября 2013 г. № 10/2102 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района "Усть-Цилемский" и от 29 июля 2013 г. № 07/1382 "О муниципальных программах муниципального района "Усть-Цилемский".
Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Усть-Цилемский" в сфере социально-экономического развития района являются повышение степени благоустройства жилья, коммунальной инфраструктуры, проживающего на территории муниципального района "Усть-Цилемский".
Остается низким уровень благоустройства жилищного фонда. По состоянию на конец 2014 года водопроводом оборудовано - 58,3% многоквартирных домов и 12,5% индивидуального жилищного фонда, водоотведением - 6,9% многоквартирных домов, отоплением - 58,3% многоквартирных домов, ваннами и горячим водоснабжением - 3,25% многоквартирных домов.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов является одним из необходимых мероприятий, позволяющих повысить качество жизни населения района.
В настоящее время капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в объемах значительно ниже его фактической потребности. Финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов из средств местного бюджета, как правило, осуществляется по остаточному принципу. Средства собственников помещений при проведении капитального ремонта многоквартирных домов не привлекаются.
Сложившаяся ситуация с проведением капитального ремонта многоквартирных домов требует решения программными методами с привлечением средств местных бюджетов на условиях софинансирования проведения капитального ремонта.
Администрацией района с 2007 года начаты и продолжаются работы по проектированию и строительству объектов водоснабжения населения.
Главной задачей является предоставление возможности собственникам домов подключиться к центральному водоснабжению самостоятельно.
Результатом данных мероприятий является обеспечение доступности коммунальных услуг для граждан.
В рамках муниципальной программы предполагается обеспечить в приоритетном порядке инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные под жилищное строительство.
В этой связи решение проблемы обеспечения земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства невозможно без применения программно-целевого подхода, поскольку данная проблема требует комплексного подхода, объединения финансовых ресурсов и усилий органов власти, ее решение невозможно в рамках одного финансового года и требует целевого финансирования в течение нескольких лет.
В Усть-Цилемском районе ежегодно образуется около 9919 куб.м отходов потребления, при этом процент их переработки и утилизации очень низкий.
Существующий полигон отходов, расположенный на территории сельского поселения "Усть-Цильма", не отвечает требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации и находится в пятнадцатикилометровой охранной зоне аэропорта Усть-Цильма.
В течение двух последних лет в отношении администрации муниципального района вынесен ряд судебных решений о необходимости создания нового полигона твердых бытовых отходов в срок до 01.01.2015.
Программно-целевой метод позволит обеспечить подход к процессу сбора и утилизации твердых бытовых отходов в целях обеспечения экологической и экономически эффективной утилизации отходов, создать комплексную систему управления отходами, привлечь инвестиции.
Одним из направлений деятельности администрации является обеспечение молодых семей жильем.
По состоянию на 1 сентября 2014 года на территории Усть-Цилемского района на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации, состоят 96 молодых семей. 17 молодых семей включены в список участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
Особую положительную роль в решении жилищной проблемы в районе оказывает государственная поддержка населения при строительстве или приобретении жилья.
В течение 2008 - 2014 годов данная поддержка оказывалась в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" целевой муниципальной программы "Жилище" на 2007 - 2010 годы, целевой муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей 2011 - 2015 годы", подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Социальная поддержка населения".
На территории района задействованы автомобильный, водный и воздушный виды транспорта. Объем грузов и пассажиров, перевозимых автомобильным и речным транспортом, остается стабильным на протяжении 3 лет. За 2013 год на 26 процентов по сравнению с 2012 годом вырос пассажиропоток на воздушном транспорте по маршруту Сыктывкар - Усть-Цильма - Сыктывкар за счет увеличения количества рейсов до пяти в неделю.
Также существует проблема обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский". За 2013 год на территории района произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 16 получили ранения различной степени тяжести. За 2014 год было совершено 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести.
В связи с этим программой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в муниципальном районе "Усть-Цилемский".

2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального
района "Усть-Цилемский" политики в сфере коммунального
хозяйства и жилищного фонда, описание основных целей
и задач муниципальной программы. Прогноз развития в сфере
коммунального хозяйства и жилищного фонда
муниципального района "Усть-Цилемский"

В соответствии с основными приоритетами, определенными Стратегией экономического и социального развития муниципального района "Усть-Цилемский" до 2020 года, какими являются модернизация коммунальной инфраструктуры, была сформулирована цель настоящей муниципальной программы: повышение уровня комфортности проживания населения на территории муниципального района "Усть-Цилемский".
Как результат реализации основных мероприятий Программы к концу 2020 года ожидается увеличение количества населения, обеспеченного жильем и коммунальными услугами, снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
В результате осуществления мероприятий Программы улучшится качественное состояние дорог, улиц. Также снизится смертность и травматизм на дорогах.
Конечным результатом реализации Программы станет повышение качества жизни населения, проживающего на территории района в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Описание целей и задач подпрограмм содержится в разделе 7 программы.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации программы: 2014 - 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

К основным мероприятия Программы относятся:
- проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение деятельности МБУ "Центр жилищных расчетов, льгот и субсидий", капитальный ремонт многоквартирных домов;
- проектирование и строительство объектов складирования и утилизации ТБО, благоустройство территорий;
- поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, содержание водных путей и ледовых переправ, развитие сети автомобильных дорог общего пользования, строительство и обустройство объектов транспортного сервиса, обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок, организационно-правовое регулирование развития транспортной системы, организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района "Усть-Цилемский", организация контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров и содержанием транспортной инфраструктуры;
- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, осуществление функций управления в сфере движения автомобильного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связь с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении к Программе (таблица № 1).
Детальный состав основных мероприятий содержится в характеристиках соответствующих подпрограмм.

5. Основные меры правового регулирования в сфере
коммунального хозяйства и жилищного фонда, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие муниципальные правовые акты муниципального района "Усть-Цилемский":
- решение Совета муниципального района "Усть-Цилемский" от 28.02.2014 № 244/18 "О стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский" на период до 2020 года";
- Устав муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский" (принят Советом муниципального района "Усть-Цилемский район" 29.12.2005).
Информация об основных мерах правового регулирования отражается в приложении к Программе (таблица № 2).

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит добиться следующих результатов:
- уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", комфортностью проживания в районе к 2020 году не менее 55%;
- уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", жилищно-коммунальными услугами в районе к 2020 году не менее 55%;
- уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", транспортными услугами к 2020 году не менее 34%;
- удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местного бюджета к 2020 году не менее 16%;
- уменьшение количества пострадавших на транспорте к 2020 году не менее чем до 15 человек.
Детальный состав целевых показателей (индикаторов) подпрограмм представлен в приложении к программе (таблица № 3).

7. Перечень и краткое описание подпрограмм

С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей муниципальной программы, а также основных задач, обозначенных в рамках муниципальной программы, в ее составе выделяются четыре подпрограммы.
1. Подпрограмма 1 - "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский".
Цель Подпрограммы 1 - повышение качества жилищного обеспечения, доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района "Усть-Цилемский".
Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей:
- обеспечение жилья коммунальной инфраструктурой, соответствующей требованиям безопасности и качества, в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан;
- приведение жилищного фонда в нормативное состояние.
2. Подпрограмма 2 "Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский".
Целью реализации Подпрограммы 2 является улучшение экологической обстановки в районе и повышение уровня благоустройства территорий.
С учетом требований поручения Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 г. № Пр-781 о комплексном подходе к процессу сбора и утилизации всех видов отходов, привлечении средств частных инвесторов и минимизации бюджетных средств всех уровней бюджетной системы Российской Федерации Подпрограммой планируется решение следующей задачи:
- благоустройство территории района, строительство современного полигона твердых бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок.
3. Подпрограмма 3 "Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский".
Цель реализации Подпрограммы 3 - обеспечение устойчивого транспортного сообщения в муниципальном районе "Усть-Цилемский".
Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие транспортной инфраструктуры;
- активизация процессов обновления основных фондов автомобильного, воздушного и водного видов транспорта;
- повышение управляемости и контролируемости развития рынка транспортных услуг и дорожного хозяйства.
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский".
Цель подпрограммы 4 - повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задача подпрограммы 4 - финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
5. Подпрограмма 5 - "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский".
Цель подпрограммы - снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов;
- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджетов бюджетной системы Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования программы составляет 505273,24 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 130247,8 тыс. руб.
2015 - 249084,4 тыс. руб.
2016 - 64060,1 тыс. руб.
2017 - 61880,9 тыс. руб.
Из них по источникам:
средства Федерального бюджета - 37268,2 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 21647,7 тыс. руб.
2015 - 8023,2 тыс. руб.
2016 - 2552,9 тыс. руб.
2017 - 5044,4 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 335715,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 88878,9 тыс. руб.
2015 - 196064,7 тыс. руб.
2016 - 25061,2 тыс. руб.
2017 - 25710,5 тыс. руб.
средства бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" - 132234,4 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 19665,9 тыс. руб.
2015 - 44996,5 тыс. руб.
2016 - 36446 тыс. руб.
2017 - 31126 тыс. руб.
внебюджетные источники - 55,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 55,3 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования отражается в приложении к Программе (таблица № 4 и 5).

9. Методика оценки эффективности
муниципальной программы <1>

В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы будет использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:



где:
- степень достижения целей (решения задач),
- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,
№ - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:



где:
- фактическое значение показателя (индикатора) программы,
- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:



где:
- уровень финансирования реализации программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы будет определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Критерии оценки эффективности 
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Наименование подпрограммы
"Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский" (далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по развитию территорий администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Соисполнители подпрограммы
МБУ "Центр жилищных расчетов, льгот и субсидий"
Цели подпрограммы
Повышение качества жилищного обеспечения, доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района "Усть-Цилемский"
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение жилья коммунальной инфраструктурой, соответствующей требованиям безопасности и качества, в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
2. Приведение жилищного фонда в нормативное состояние
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1. Количество договоров водоснабжения, заключенных ресурсоснабжающей организацией с присоединенными домами/квартирами (с нарастающим итогом), (дом/квартира).
2. Количество отремонтированных, пробуренных артезианских скважин для подачи питьевой воды (с нарастающим итогом), (скважин).
3. Площадь отремонтированного жилищного фонда многоквартирных домов (с нарастающим итогом), (кв.м площади).
4. Количество введенных в эксплуатацию домов (с нарастающим итогом), (дом).
5. Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (с нарастающим итогом), (участок)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 174103,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 82404,7 тыс. руб.
2015 - 57291,6 тыс. руб.
2016 - 17943,5 тыс. руб.
2017 - 16463,5 тыс. руб.
Из них по источникам:
средства Федерального бюджета - 25560,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 21365,7 тыс. руб.
2015 - 4194,9 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 93264,1 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 58275,7 тыс. руб.
2015 - 34988,4 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" - 55223,2 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 2708 тыс. руб.
2015 - 18108,2 тыс. руб.
2016 - 17943,5 тыс. руб.
2017 - 16463,5 тыс. руб.
внебюджетные источники - 55,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 55,3 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:
- увеличение численности домов, обеспеченных центральным водоснабжением в результате строительства новых трубопроводов к 2020 году, не менее до 1491 (заключенных договоров);
- увеличение общей площади многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние к 2020 году, не менее 35500 кв.м
- повышение качества воды, поставляемой населению путем ремонта и бурения артезианских скважин к 2020 году, не менее 8 шт.
- увеличение количества индивидуальных жилых домов к 2020 году не менее 40 ед.
- увеличение количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства к 2020 году, не менее 35 ед.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание
основных проблем в сфере водоснабжения населения и ремонта
жилищного фонда и прогноз ее развития

Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Усть-Цилемский" в сфере социально-экономического развития района являются повышение степени благоустройства жилья, коммунальной инфраструктуры, позволяющие повысить качество жизни населения, проживающего на территории муниципального района "Усть-Цилемский".
Остается низким уровень благоустройства жилищного фонда. По состоянию на конец 2014 года водопроводом оборудовано - 58,3% многоквартирных домов и 12,5% индивидуального жилищного фонда, водоотведением - 6,9% многоквартирных домов, отоплением - 58,3% многоквартирных домов, ваннами и горячим водоснабжением - 3,25% многоквартирных домов.
Администрацией района с 2007 года начаты и продолжаются работы по проектированию и строительству объектов водоснабжения населения.
В результате реализации республиканских программ "Социальное развитие села" и "Чистая вода" с привлечением средств республиканского бюджета Республики Коми и Федерального бюджета введены объекты "Водопровод (закольцовка существующего) в с. Усть-Цильма", "Водопровод в д. Чукчино Усть-Цилемского района" (в том числе насосная станция).
Главной задачей является предоставление возможности собственникам домов подключиться к центральному водоснабжению самостоятельно.
Водозабор происходит из артезианских скважин. Всего по району числится 92 скважины, из них работающих осталось 39. Все скважины пробурены в советский период, соответственно, срок эксплуатации, составляющий 25 лет, подошел к концу.
Ежегодно выходит из строя по одной скважине, и это количество будет только увеличиваться. Главная причина выхода из строя - это износ фильтровой части колонны и ржавление оголовка скважины. Стоимость ремонта сопоставима стоимости бурения новой скважины, при этом ремонт не всегда приводит к положительному результату.
Забор воды в скважинах происходит из одного геологического пласта, расположенного на глубине до 350 метров.
Во многих скважинах фиксируется превышение уровня железа, вода превышает нормы по мутности, цветности. В итоге из 39 работающих скважин использовать можно не более 25-ти. При этом, в течение первых 15 - 20 лет после ввода скважины, очистка не требуется. Также не требуется нести затрат на обслуживание, электроэнергию, приобретение насосов, так как в основном скважины работают на самоизлив.
В результате три четверти населения вынуждены пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам.
Станция очистки воды в Усть-Цилемском филиале ОАО "Коми тепловая компания" установлена только от одной скважины, и ее обслуживание влияет на рост тарифов за водопотребление. То есть экономически выгоднее пробурить новую скважину, чем устанавливать станции водоочистки на существующие скважины.
В среднем стоимость бурения скважины на территории района составляет 13,5 млн. рублей. При такой стоимости, учитывая дотационность бюджета района, без привлечения средств республиканского бюджета Республики Коми задачи по обеспечению водой населения решить невозможно.
Проблемами, сдерживающими развитие жилищного строительства в Усть-Цилемском районе Республики Коми, являются:
- отсутствие земельных участков под жилищное строительство, обустроенных инженерной инфраструктурой;
- обременительные для застройщиков условия подключения к системам инженерной инфраструктуры;
- недостаточный объем средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на развитие инженерной инфраструктуры новых земельных участков.
Перечисленные проблемы во многом сдерживают развитие жилищного строительства в районе, способствуют росту цен на жилищном рынке, снижают доступность жилья для населения.
В рамках Подпрограммы предполагается обеспечить в приоритетном порядке инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные под жилищное строительство.
В этой связи решение проблемы обеспечения земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства невозможно без применения программно-целевого подхода, поскольку данная проблема требует комплексного подхода, объединения финансовых ресурсов и усилий органов власти, ее решение невозможно в рамках одного финансового года и требует целевого финансирования в течение нескольких лет.
Результатом данных мероприятий является обеспечение доступности коммунальных услуг для граждан.
В настоящее время капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в объемах значительно ниже его фактической потребности. Финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов из средств местного бюджета, как правило, осуществляется по остаточному принципу. Средства собственников помещений при проведении капитального ремонта многоквартирных домов не привлекаются.
Из года в год происходит рост количества общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда. В результате ежегодного увеличения объема неотремонтированных многоквартирных домов, значительная часть домов, расположенных на территории муниципального района, находится в состоянии, требующем проведения капитального ремонта в неотложном порядке.
На территории муниципального района основная часть жилищного фонда находится в собственности граждан. Большинство граждан, проживающих в многоквартирных домах, требующих проведения капитального ремонта, не имеют возможности полностью оплатить капитальный ремонт за счет собственных средств.
Сложившаяся ситуация с проведением капитального ремонта многоквартирных домов требует решения программными методами с привлечением средств местных бюджетов на условиях софинансирования проведения капитального ремонта.
Согласно Федеральному закону от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", одним из условий предоставления субъектам Российской Федерации финансовой помощи из средств федерального бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов является наличие региональной адресной программы, содержащей перечень многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого финансирования бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на проведение капитального ремонта и которые включены в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы.
Основной целью является обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального
района "Усть-Цилемский" политики в сфере реализации
Подпрограммы 1, цель (цели), задачи и целевые показатели
(индикаторы) достижения цели (целей) и решения задач,
описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1,
сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 являются повышение качества жилищного обеспечения, доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района "Усть-Цилемский".
Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
- обеспечение жилья коммунальной инфраструктурой, соответствующей требованиям безопасности и качества, в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан;
- приведение жилищного фонда в нормативное состояние.
Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении к Программе (таблица № 3).
При выполнении намеченных в Подпрограмме 1 мероприятий планируется достижение следующих результатов:
- увеличение численности домов, обеспеченных центральным водоснабжением в результате строительства новых трубопроводов к 2020 году, не менее до 1491 (заключенных договоров).
- увеличение общей площади многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние к 2020 году не менее 35500 кв.м.
- повышение качества воды, поставляемой населению путем ремонта и бурения артезианских скважин к 2020 году, не менее 8 шт.
- увеличение количества индивидуальных жилых домов, построенных на обеспеченных коммунальной инфраструктурой земельных участках к 2020 году, не менее 40 ед.
- увеличение количества земельных участков, предоставленных для жилищного строительства к 2020 году, не менее 35 ед.
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связь с показателями Программы представлен в приложении к Программе (таблица № 1).
Мероприятия подпрограммы направлены на достижение основной цели подпрограммы и по первой задаче характеризуются совокупностью действий от определения проблемных микрорайонов, населенных пунктов, нуждающихся в реконструкции либо строительстве новых инженерных сетей, коммуникаций и водозаборов до их конечной реализации.
То есть мероприятия включают в себя все этапы: выбор земельных участков и их согласование, проектирование, согласование проектов, работа по включению объектов в государственные программы Республики Коми, подготовка конкурсных документов для определения подрядчиков, получение разрешительных документов, контроль выполнения работ, ввод объектов в эксплуатацию и т.д.
Мероприятия второй задачи подпрограммы характеризуются как разъяснительная работа с жильцами многоквартирных домов и управляющими организациями, межевание, кадастровые работы на земельных участках под многоквартирными домами, проведение собраний собственников, определение объемов работ, подготовка краткосрочного плана на очередной год, сметной документации, ее утверждение в региональном центре ценообразования в строительстве, выбор подрядной организации, контроль за выполнением работ и т.д.

4. Характеристика мер правового регулирования в сфере
реализации Подпрограммы 1

Главные задачи подпрограммы определены перечнем полномочий ОМСУ района, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Жилищным кодексом Российской Федерации.
Состав муниципальных правовых актов содержится в приложении к Программе (таблица № 2).

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы 1

Муниципальное задание в рамках подпрограммы, утвержденное 30 декабря 2014 г., выдано МБУ "Центр жилищных расчетов льгот и субсидий".
Показатели муниципального задания содержатся в приложении к Программе (таблица № 7).

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджетов бюджетной системы Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 174103,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 82404,7 тыс. руб.
2015 - 57291,6 тыс. руб.
2016 - 17943,5 тыс. руб.
2017 - 16463,5 тыс. руб.
Из них по источникам:
средства Федерального бюджета - 25560,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 21365,7 тыс. руб.
2015 - 4194,9 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 93264,1 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 58275,7 тыс. руб.
2015 - 34988,4 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" - 55223,2 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 2708 тыс. руб.
2015 - 18108,2 тыс. руб.
2016 - 17943,5 тыс. руб.
2017 - 16463,5 тыс. руб.
внебюджетные источники - 55,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 55,3 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
Информация о расходах на реализацию Подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования отражается в приложении к Программе (таблица № 4 и 5).

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1

Методику оценки эффективности смотреть в разделе 9 муниципальной программы.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
"УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Наименование подпрограммы
"Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский" (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по развитию территорий администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Соисполнители подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Улучшение экологической обстановки в районе и повышение уровня благоустройства территорий
Задачи подпрограммы
1. Благоустройство территории района, строительство современного полигона твердых бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- Площадь мест размещения ТБО, введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством (с нарастающим итогом), (га).
- Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", благоустроенностью территорий (%)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 8419,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 3046 тыс. руб.
2015 - 593,3 тыс. руб.
2016 - 2390 тыс. руб.
2017 - 2390 тыс. руб.
Из них по источникам:
средства Федерального бюджета - 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 3306,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 2978,5 тыс. руб.
2015 - 328,3 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" - 5112,5 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 67,5 тыс. руб.
2015 - 265 тыс. руб.
2016 - 2390 тыс. руб.
2017 - 2390 тыс. руб.
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 ожидается:
- площадь мест размещения ТБО, введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством к 2020 году, не менее 8 га
- удовлетворенность населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", благоустроенностью территорий к 2020 году, не менее 50%

1. Характеристика сферы благоустройства и ликвидации
отходов жизнедеятельности, описание основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития

В Усть-Цилемском районе ежегодно образуется около 9919 куб.м отходов потребления, при этом процент их переработки и утилизации очень низкий.
Существующий полигон отходов, расположенный на территории сельского поселения "Усть-Цильма", не отвечает требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации и находится в пятнадцатикилометровой охранной зоне аэропорта с. Усть-Цильма.
Обращение с отходами в Усть-Цилемском районе - один из наиболее проблемных и нерешенных вопросов в области охраны окружающей среды. В соответствии с разделом 5.5 "Охрана окружающей среды" Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45, одной из задач улучшения экологической обстановки в Республике Коми является снижение негативного влияния отходов производства и потребления на окружающую среду.
В соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об охране окружающей среды", "Об отходах производства и потребления" вопросы организации сбора, утилизации и переработки бытовых отходов отнесены к полномочиям органов местного самоуправления, находящихся на территории муниципального района "Усть-Цилемский", которые в условиях отсутствия необходимых средств не имеют возможности самостоятельно решить нарастающие из года в год проблемы обращения с отходами.
В течение двух последних лет в отношении администрации муниципального района вынесен ряд судебных решений о необходимости создания нового полигона твердых бытовых отходов в срок до 01.01.2015.
Одной из проблем на территории муниципальных образований муниципальных районов и муниципальных городов является образования мест несанкционированного размещения отходов.
В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления осуществляют муниципальный земельный контроль.
Администрация намерена наладить более эффективную работу в рамках муниципального земельного контроля в части предотвращения порчи земель в результате образования несанкционированных мест размещения отходов, выявления виновных лиц, а также в части регулярной очистки от отходов в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
В плане мероприятий программы предусмотрено мероприятие "Осуществление муниципального земельного контроля по предотвращению порчи земель в результате несанкционированного размещения отходов".
Программно-целевой метод позволит обеспечить подход к процессу сбора и утилизации твердых бытовых отходов в целях обеспечения экологической и экономически эффективной утилизации отходов, создать комплексную систему управления отходами, привлечь инвестиции.

2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального
района "Усть-Цилемский" политики в сфере реализации
Подпрограммы 2, цель (цели), задачи и целевые показатели
(индикаторы) достижения цели (целей) и решения задач,
описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2,
сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2

Целью реализации Подпрограммы 2 является улучшение экологической обстановки в районе и повышение уровня благоустройства территорий.
С учетом требований поручения Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 г. № Пр-781 о комплексном подходе к процессу сбора и утилизации всех видов отходов, привлечении средств частных инвесторов и минимизации бюджетных средств всех уровней бюджетной системы Российской Федерации Подпрограммой 2 планируется решение следующей задачи:
- благоустройство территории района, строительство современного полигона твердых бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок.
Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении к Программе (таблица № 3).
При выполнении намеченных в Подпрограмме 2 мероприятий планируется достижение следующих результатов:
- построенный полигон ТБО в с. Усть-Цильма;
- ликвидированные несанкционированные свалки;
- содержание территории населенных пунктов в надлежащем состоянии.
Срок действия подпрограммы 2014 - 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связь с показателями Программы представлен в приложении к Программе (таблица № 1).
Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на достижение цели и по задаче включают в себя выбор земельного участка и его согласование, проектирование, согласование проекта, работа по включению объекта "Межпоселенческий полигон ТБО в с. Усть-Цильма" в государственную программу Республики Коми, подготовка конкурсных документов для определения подрядчиков, получение разрешительных документов, контроль выполнения работ, ввод объекта в эксплуатацию и т.д.
Мероприятия по благоустройству территории и ликвидации несанкционированных свалок характеризуются как выявление мест несанкционированных свалок и их ликвидация, ремонт памятников, ремонт и строительство малых архитектурных форм, различных ограждений тротуаров, установка разъяснительных и агитационных стендов, уборка территорий и лесных насаждений в населенных пунктах, мероприятия по подготовке территорий к различным праздникам, разработка градостроительной документации и т.д.

4. Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации Подпрограммы 2

Главная задача подпрограммы определена перечнем полномочий ОМСУ района, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Жилищным кодексом Российской Федерации.
Состав муниципальных правовых актов содержится в приложении к Программе (таблица № 2).

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы 2

Доведение муниципальных заданий не предполагается.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджетов бюджетной системы Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 8419,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 3046 тыс. руб.
2015 - 593,3 тыс. руб.
2016 - 2390 тыс. руб.
2017 - 2390 тыс. руб.
Из них по источникам:
средства Федерального бюджета - 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 3306,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 2978,5 тыс. руб.
2015 - 328,3 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" - 5112,5 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 67,5 тыс. руб.
2015 - 265 тыс. руб.
2016 - 2390 тыс. руб.
2017 - 2390 тыс. руб.
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
Информация о расходах на реализацию Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования отражается в приложении к Программе (таблица № 4 и № 5).

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2

Методику оценки эффективности смотреть в разделе 9 муниципальной программы.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ
И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Название подпрограммы
"Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" (далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по развитию территорий администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Соисполнители подпрограммы
Отдел экономического развития администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Цель подпрограммы
Обеспечение устойчивого транспортного сообщения в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Задачи подпрограммы
1. Развитие транспортной инфраструктуры.
2. Активизация процессов обновления основных фондов автомобильного и водного видов транспорта.
3. Повышение управляемости и контролируемости развития рынка транспортных услуг и дорожного хозяйства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Оценка достижения цели подпрограммы характеризуется следующими индикаторами:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Доля действующих автобусных маршрутов из числа маршрутов, утвержденных в реестре маршрутов.
4. Количество муниципальных транспортных средств, введенных в эксплуатацию, нарастающим итогом, начиная с 1 января 2014 г.
5. Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 319554,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 43462,5 тыс. руб.
2015 - 190278,2 тыс. руб.
2016 - 43256,6 тыс. руб.
2017 - 42557,4 тыс. руб.
Из них по источникам:
средства Федерального бюджета - 11390,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 3793,3 тыс. руб.
2016 - 2552,9 тыс. руб.
2017 - 5044,4 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 238589,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 27189,2 тыс. руб.
2015 - 160628,7 тыс. руб.
2016 - 25061,2 тыс. руб.
2017 - 25710,5 тыс. руб.
средства бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" - 69574,5 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 16273,3 тыс. руб.
2015 - 25856,2 тыс. руб.
2016 - 15642,5 тыс. руб.
2017 - 11802,5 тыс. руб.
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы к 2020 году позволит:
1. Увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 34,5%;
2. Улучшить транспортную доступность населенных пунктов района, увеличив долю действующих автобусных маршрутов из числа маршрутов, утвержденных в реестре маршрутов, до 92%;
3. Увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 100%;
4. Удовлетворить растущие потребности населения по передвижению, увеличив долю рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием, до 100%;
5. Сохранить и повысить качество транспортных услуг за счет увеличения введения в эксплуатацию муниципальных транспортных средств до 6 единиц

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития государства и общества.
Достижение ряда показателей социально-экономического развития муниципального района "Усть-Цилемский" обусловлено развитием транспортного обслуживания предприятий и населения.
В настоящее время район располагает воздушным, водным, автомобильным видами транспорта. Транспортная инфраструктура характеризуется следующими показателями.
На сегодняшний день инфраструктура воздушного транспорта района включает 1 аэропорт в с. Усть-Цильма и 13 вертолетных посадочных площадок по району. В 2013 - 2014 годах перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом обеспечивали ОАО "Комиавиатранс" и Авиакомпания "ЮТэйр". Регулярные рейсы из Сыктывкара в Усть-Цильму и обратно выполнялись 5 раз в неделю самолетами АН-24 и L-410, кроме того, в 2013 году 2 раза в неделю выполнялись полеты до г. Нарьян-Мара. В периоды весенне-осеннего бездорожья посредством вертолета МИ-8 осуществляется регулярная воздушная связь между населенными пунктами района, а также с с. Ижма и г. Печора.
В настоящее время повышаются требования к мерам безопасности полетов и качеству обслуживания населения. Таким образом, возникает угроза закрытия посадочных площадок, не соответствующих требованиям действующего законодательства.
Специфика расположения населенных пунктов района обуславливает необходимость наличия речного вида транспорта. Действующая на реке Печора судоходная обстановка позволяет в муниципальном районе "Усть-Цилемский" осуществлять перевозки пассажиров речным транспортом до населенных пунктов, расположенных вдоль р. Печора. В 2012 году для организации внутри муниципальных пассажирских речных перевозок в Усть-Цилемском районе приобретен катер КСК - 110 - 32А вместимостью 28 человек. В навигацию 2013 - 2014 годов рейсы осуществлялись регулярно (3 раза в неделю) ОАО "Речная транспортная компания". Также в летний период функционируют 4 паромные переправы через р. Печора, р. Цильма, р. Пижма.
Развитие речных перевозок затруднено неудовлетворительным состоянием водных путей. Обмеление рек является серьезной проблемой и требует комплекса мероприятий по поддержанию своевременной судоходной обстановки и проведение работ по дноуглублению посредством взаимодействия с ФГУ "Северо-Двинское ГБУ" и ФГУ "Печорское ГБУ". Также негативно влияют на развитие речных перевозок старение и физический износ речного флота; отсутствие речных судов, способных осуществлять речные перевозки, отвечающих условиям эксплуатации на реках; дефицит причалов и пристаней. В 2014 году для организации паромной переправы через реку Печора приобретен паром (самоходное судно, совершающее перевозки грузов и пассажиров), что позволит с 2015 года обеспечить паромную переправу Усть-Цильма - Синегорье, отвечающую требованиям действующего законодательства.
В обеспечении жизнедеятельности населения района огромную роль играет автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт обеспечивает доставку грузов и перевозку пассажиров в населенные пункты, недоступные для других видов транспорта. В целях организации пассажирских перевозок на территории района утверждено 18 автобусных маршрутов, осуществляемых ООО "Усть-Цилемское АТП" и индивидуальными перевозчиками. Однако регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района имеют только 7 населенных пунктов. В зимнее время устанавливается автотранспортная связь со всеми населенными пунктами района.
На развитие автомобильного транспорта в первую очередь влияет состояние автодорожной сети. Дорожная инфраструктура Усть-Цилемского района характеризуется низким уровнем развитости. Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 345,4 км. Муниципальных дорог круглогодичного действия состоит на балансе муниципального района "Усть-Цилемский" 38,2 км, на балансе сельских поселений - 27,4 км, на балансе Дорожного агентства Республики Коми - 279,8 км. Дорог с усовершенствованным типом покрытия 48,08 км, (что составляет 17%, это самый низкий показатель по Республике Коми), мостов 15 шт. На территории района 265,5 км автозимников, в том числе 18 ледовых переправ.
В 2014 году окончено проектирование автомобильной дороги "Подъезд к д. Загривочная" длиной 9,65 км с мостом через р. Вяткино.
В сентябре 2013 года введен участок дороги "Керки - Малая Пера" трассы "Сыктывкар - Нарьян-Мар", что значительно облегчило связь района с центром республики.
Повышение качества содержания автомобильных дорог общего пользования и совершенствование схемы организации дорожного движения в районе остается важнейшей проблемой для района. В последние годы не ведется строительство новых автомобильных дорог. Техническое состояние дорог требует улучшения, а также повышения качества выполняемых дорожных работ и применяемых дорожно-строительных материалов. В 2013 году 78,8% протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечало нормативным требованиям. Нет круглогодичных дорог к 9 сельским поселениям из 11.
Недостаточный уровень развития дорожной сети не позволяет расширять сеть перевозок автомобильным транспортом общего пользования. Также к основным проблемам автотранспортного сообщения относится высокий износ парка пассажирского автомобильного транспорта.
При решении всех вышеуказанных проблем к 2020 году прогнозируется сохранение и увеличение протяженности путей сообщения, в том числе планируется ввод автомобильной дороги "Подъезд к д. Загривочная" длиной 9,65 км с мостом через р. Вяткино, отвечающей нормативным требованиям.
Намечается удовлетворить растущие потребности населения по передвижению, в том числе за счет обновления основных фондов автомобильного и водного видов транспорта и увеличения числа автобусных маршрутов по району.
Наряду с решением задач развития транспортной инфраструктуры будет уделяться внимание повышению качества управления развитием транспортной системы района.
Развитие транспортной системы муниципального района "Усть-Цилемский" требует комплексного подхода к решению проблем, привлечения значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий всех заинтересованных лиц.

2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального
района "Усть-Цилемский" политики в сфере реализации
Подпрограммы 3, цель (цели), задачи и целевые показатели
(индикаторы) достижения цели (целей) и решения задач,
описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3,
сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 3

Целью реализации Подпрограммы 3 является обеспечение устойчивого транспортного сообщения в муниципальном районе "Усть-Цилемский".
При реализации политики в сфере развития транспортной системы основными приоритетами на период до 2020 года являются:
обеспечение сохранности и развития сети автомобильных дорог общего пользования;
обеспечение устойчивой работы социально значимых пассажирских перевозок;
обеспечение реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности на дорогах и транспорте.
Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие транспортной инфраструктуры;
- активизация процессов обновления основных фондов автомобильного и водного видов транспорта;
- повышение управляемости и контролируемости развития рынка транспортных услуг и дорожного хозяйства.
Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении к Программе (таблица № 3).
При выполнении намеченных в Подпрограмме 3 мероприятий планируется обеспечить потребности населения в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном и водном видах транспорта.
Сроки реализации программ: 2014 - 2020 годы

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Подпрограммы 3.
Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры:
1) Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание автомобильных дорог зимнего пользования и ледовых переправ, в том числе:
ремонт улиц и проездов населенных пунктов поселений;
содержание муниципальных дворовых территорий многоквартирных домов;
содержание автозимников, создание и содержание ледовых переправ;
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
проведение дноуглубительных работ (переправы).
2) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе:
заказ проектов на капитальный ремонт дорог, улиц, проездов, дворовых территорий и подъездов к ним;
проектирование, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3) Строительство и обустройство объектов транспортного сервиса, в том числе:
содержание вертолетных площадок;
проектирование и обустройство наплавных мостов;
строительство общественного туалета.
4) Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности, в том числе в 2015 году:
- с. Замежная - д. Степановская - д. Скитская; с. Трусово - д. Филиппово; Подъезд к с. Среднее Бугаево (до р. Печора); Подъезд к д. Гарево; Подъезд к пст. Журавский; Подъезд к пст. Синегорье; Подъезд к р. Пижма - Васина Изба; с. Уег - р. Печора (пристань); Подъезд к с. Среднее Бугаево (до р. Печора); Подъезд к объездной дороге д. Чукчино; с. Усть-Цильма - д. Чукчино; Подъезд к аэроплощадке с. Окунев Нос; Подъезд к местечку Нижнее Алехино; Подъезд к д. Высокая Гора; Подъезд к объездной дороге; Подъезд к аэропорту с. Усть-Цильма.
5) Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности:
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "По местечку "Новострой" д. Чукчино";
- восстановление электроосвещения вдоль автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к средней школе с. Усть-Цильма".
Задача 2. Активизация процессов обновления основных фондов автомобильного и водного видов транспорта:
1) Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок, в том числе:
приобретение микроавтобуса для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте;
содействие приобретению и обновлению транспортных средств для перевозки пассажиров на водном транспорте (паром).
Задача 3. Повышение управляемости и контролируемости развития рынка транспортных услуг и дорожного хозяйства:
1) Организационно-правовое регулирование развития транспортной системы, в том числе:
принятие правовых актов, регулирующих транспортное обслуживание населения;
принятие, обновление нормативно-правовой базы в сфере дорожного хозяйства.
2) Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района "Усть-Цилемский", в том числе:
заключение договоров на осуществление транспортного обслуживания населения с перевозчиками;
обеспечение равной доступности транспортных услуг населению, в т.ч. для отдельных категорий граждан;
возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом в границах района;
возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты района;
возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутри муниципальном сообщении.
3) Организация контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров и содержанием транспортной инфраструктуры, в том числе:
комиссионное обследование межмуниципальных автобусных маршрутов,
осуществление контроля за исполнением условий договоров на осуществление перевозок пассажиров и багажа,
заключение контрактов со специализированной организацией для осуществления контроля за выполнением дорожных работ,
реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность дорожного движения на территории муниципального района "Усть-Цилемский".
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении к Программе (таблица № 1).
Правила возмещения выпадающих доходов организаций воздушного и речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в границах района, представлены в приложениях N№ 1 - 2 к Подпрограмме 3.

4. Характеристика мер правового регулирования в сфере
реализации Подпрограммы 3

Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский" и в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" утверждено Положение об организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский".
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 3 предусматривается разработка и принятие нормативных правовых актов муниципального района "Усть-Цилемский" в сфере реализации Подпрограммы 3.
Сведения об основных мерах правового регулирования по реализации Подпрограммы 3 представлены в приложении к Программе (таблица № 2).

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы 3

Доведение муниципальных заданий не предполагается.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на очередной финансовый год и на плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский".
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 319554,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 43462,5 тыс. руб.
2015 - 190278,2 тыс. руб.
2016 - 43256,6 тыс. руб.
2017 - 42557,4 тыс. руб.
Из них по источникам:
средства Федерального бюджета - 11390,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 3793,3 тыс. руб.
2016 - 2552,9 тыс. руб.
2017 - 5044,4 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 238589,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 27189,2 тыс. руб.
2015 - 160628,7 тыс. руб.
2016 - 25061,2 тыс. руб.
2017 - 25710,5 тыс. руб.
средства бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" - 69574,5 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 16273,3 тыс. руб.
2015 - 25856,2 тыс. руб.
2016 - 15642,5 тыс. руб.
2017 - 11802,5 тыс. руб.
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 в целом, а также по годам реализации Подпрограммы 3 и источникам финансирования приводится в приложении к Программе (таблица № 4 и № 5 соответственно).

7. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 9 муниципальной программы.

Приложение № 1
к подпрограмме
"Развитие транспортной системы
в муниципальном районе
"Усть-Цилемский"
муниципальной программы
"Содержание и развитие
муниципального хозяйства"

ПРАВИЛА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" В 2015 ГОДУ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ВОЗДУШНЫМ
ТРАНСПОРТОМ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ"

1. Настоящие Правила определяют условия возмещения выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Усть-Цилемский" (далее соответственно - выпадающие доходы, труднодоступные населенные пункты).
Финансовое обеспечение расходов на возмещение выпадающих доходов осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты Республики Коми (далее - средства республиканского бюджета), в соответствии с соглашением, заключенным на эти цели между Министерством развития промышленности и транспорта Республики Коми и администрацией муниципального района "Усть-Цилемский" (далее - Соглашение), и средств бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" (далее - средства бюджета района).
2. Под выпадающими доходами организаций воздушного транспорта (далее - перевозчик) понимаются недополученные доходы при осуществлении внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Усть-Цилемский" (далее - авиаперевозки) в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом на территории Республики Коми.
3. Под авиаперевозками понимаются перевозки пассажиров по транспортной схеме внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты района в 2015 году (далее - транспортная схема), согласованной администрацией муниципального района "Усть-Цилемский" (далее - администрация района), и выполняемые воздушными судами типа вертолета МИ-8 пассажировместимостью 22 человека в соответствии с договорами на выполнение внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты, заключенными между администрацией района и перевозчиками (далее - договор на выполнение авиаперевозок).
4. Средства республиканского бюджета и бюджета района на возмещение выпадающих доходов предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие у перевозчика договора на выполнение авиаперевозок;
2) применение перевозчиком при выполнении авиаперевозок предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом, установленных Службой Республики Коми по тарифам;
3) наличие у перевозчика договора на возмещение выпадающих доходов перевозчику, осуществляющему внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Усть-Цилемский", заключенного с администрацией района в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил (далее - договор на возмещение выпадающих доходов);
4) представление в администрацию района, предусмотренных пунктами 8, 16 настоящих Правил.
5. Возмещение выпадающих доходов перевозчику не производится в следующих случаях:
1) в случае применения перевозчиком тарифов ниже уровня, установленного Службой Республики Коми по тарифам;
2) в случае осуществления перевозчиком рейсов, не предусмотренных договором на выполнение авиаперевозок, и (или) рейсов сверх количества, предусмотренного договором на выполнение авиаперевозок;
3) в случае выполнения перевозчиком рейсов на воздушном судне, тип которого не предусмотрен договором на выполнение авиаперевозок.
6. Перевозчик, претендующий на возмещение выпадающих доходов, представляет в администрацию района следующие документы:
1) заявление о возмещении выпадающих доходов;
2) копию договора на выполнение авиаперевозок;
3) расчет ожидаемой суммы возмещения выпадающих доходов от выполнения авиаперевозок в текущем финансовом году по форме согласно приложению (не приводится) к настоящим Правилам;
4) документы, подтверждающие фактически применяемые тарифы при авиаперевозках.
В течение 20 рабочих дней с даты регистрации документов, поступивших от перевозчика, администрация района рассматривает представленные документы и в тот же срок по результатам рассмотрения документов заключает договор на возмещение выпадающих доходов или направляет мотивированный отказ перевозчику:
- при непредставлении полного пакета документов, указанных в настоящем пункте;
- при несоблюдении условий, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 4 настоящих Правил.
Перевозчик при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить в администрацию района пакет документов, указанных в настоящем пункте.
Договор на возмещение выпадающих доходов в обязательном порядке должен содержать согласие перевозчика на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
Основанием для расторжения заключенного договора на возмещение выпадающих доходов является расторжение договора на выполнение авиаперевозок и (или) выявление факта предоставления перевозчиком недостоверных данных при заключении договора на возмещение выпадающих доходов.
7. Сумма выпадающих доходов рассчитывается следующим образом:
1) разница между нормативными расходами на 1 рейс с применением норматива рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически выполненное количество рейсов, и фактическими доходами.
Нормативные расходы перевозчика на 1 рейс определяются в соответствии с Методикой определения нормативной себестоимости пассажирских авиарейсов, выполняемых во внутримуниципальном сообщении в труднодоступные населенные пункты и в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Коми, для расчета суммы возмещения выпадающих доходов, утвержденной приказом Министерства промышленности и энергетики Республики Коми от 2 апреля 2010 г. № 39 (далее - Методика);
2) разница между фактически сложившимися расходами с применением норматива рентабельности 5 процентов и фактическими доходами.
В состав фактических расходов включаются расходы перевозчика по каждому рейсу транспортной схемы по статьям затрат, установленных Методикой.
В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки пассажиров, платного багажа, грузов, корреспонденции, почты и иные доходы, получаемые от выполнения рейсов по транспортной схеме.
К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных согласно подпунктам 1 и 2 настоящего пункта, в целом по всем рейсам перевозчика, указанным в договоре на выполнение авиаперевозок.
8. Ежемесячно, не позднее 40 календарных дней после отчетного периода, перевозчик представляет в администрацию района предусмотренные договором на возмещение выпадающих доходов расчет предъявляемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, и документы, подтверждающие сумму возмещения выпадающих доходов.
9. Отдел экономического развития администрации района (далее - отдел экономического развития) в течение 10 рабочих дней со дня получения от перевозчика расчета предъявляемой к возмещению суммы выпадающих доходов:
- производит проверку на соответствие обоснованности и правильности составления расчета и определяет принимаемую к возмещению сумму выпадающих доходов;
- в соответствии с Соглашением готовит пакет документов в Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми (далее - Министерство) на перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми в бюджет района на оплату принятых расходов перевозчика (далее - документы на оплату принятых расходов перевозчика);
- направляет в финансовое управление администрации района (далее - финансовое управление) на согласование расчет перевозчика предъявляемой к возмещению суммы выпадающих доходов и документы на оплату принятых расходов перевозчика.
10. Финансовое управление в срок не более 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 9 настоящих Правил, проверяет их, согласовывает и направляет в отдел экономического развития. Одновременно оформляет заключение с указанием суммы возмещения перевозчику выпадающих доходов за счет средств бюджета района и направляет его в отдел финансовой и учетной политики администрации района (далее - отдел финансовой и учетной политики).
11. Отдел финансовой и учетной политики в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления заключения от финансового управления перечисляет причитающуюся перевозчику сумму возмещения выпадающих доходов за счет средств бюджета района и предоставляет в отдел экономического развития копию платежного поручения.
12. Отдел экономического развития в срок не более 2 рабочих дней со дня поступления копии платежного поручения от отдела финансовой и учетной политики направляет в соответствии с Соглашением в Министерство пакет документов, на перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми в бюджет района на оплату принятых расходов перевозчика.
13. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" производится Министерством в установленном порядке и отражается в доходах бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
14. Финансирование расходов, предусмотренных в бюджете района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов на возмещение выпадающих доходов, производится на основании договоров на возмещение выпадающих доходов в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района на 2015 год и кассовым планом бюджета района на 2015 год в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
15. В течение 3-х рабочих дней после поступления средств республиканского бюджета на лицевой счет главного администратора доходов по субсидии отдел финансовой и учетной политики на основании заключения финансового управления перечисляет причитающуюся перевозчику сумму возмещения выпадающих доходов за счет средств республиканского бюджета платежными поручениями с лицевого счета финансового управления, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми на балансовом счете 40204 "Средства местных бюджетов".
16. По результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности перевозчик до 20 апреля года, следующего за отчетным, представляет в администрацию района уточненный расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
17. Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение выпадающих доходов перевозчика, осуществляющего авиаперевозки в отчетном финансовом году, производится по правилам, предусмотренным для текущего финансирования.
18. Средства республиканского бюджета и средства бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" являются целевыми и не могут быть использованы по иному назначению.
Нецелевое использование средств влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Перевозчик - получатель субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае нарушения перевозчиком условий предоставления средств бюджета района и республиканского бюджета на возмещение выпадающих доходов, установленных настоящими Правилами, в результате которого выявлена сумма выпадающих доходов, излишне предъявленная перевозчиком к возмещению, указанная сумма подлежит возврату в бюджет района в месячный срок со дня ее выявления.
В случае если в установленный пунктом 19 настоящих Правил срок получатель субсидии не осуществил возврат денежных средств, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к подпрограмме
"Развитие транспортной системы
в муниципальном районе
"Усть-Цилемский"
муниципальной программы
"Содержание и развитие
муниципального хозяйства"

ПРАВИЛА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" В 2015 ГОДУ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ
ОРГАНИЗАЦИЯМ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ РЕЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок возмещения выпадающих доходов организациям речного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки речным транспортом на территории муниципального района "Усть-Цилемский" (далее - выпадающие доходы).
Финансовое обеспечение расходов на возмещение выпадающих доходов осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение выпадающих доходов организациям речного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории Республики Коми (далее - средства республиканского бюджета), в соответствии с соглашением, заключенным на эти цели между Министерством развития промышленности и транспорта Республики Коми и администрацией муниципального района "Усть-Цилемский" (далее - Соглашение), и средств бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" (далее - средства бюджета района).
2. Под выпадающими доходами организаций речного транспорта (далее - перевозчик) понимаются недополученные доходы при осуществлении внутримуниципальных пассажирских перевозок речным транспортом на территории муниципального района "Усть-Цилемский" (далее - речные перевозки) в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории Республики Коми.
3. Под речными перевозками понимаются перевозки пассажиров по рейсам, включенным в утвержденный администрацией муниципального района "Усть-Цилемский" (далее - администрация района) реестр маршрутов пассажирского водного транспорта на территории муниципального района "Усть-Цилемский" на соответствующий финансовый год (далее - рейсы) в соответствии с договором на выполнение пассажирских водных перевозок между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский", заключенным в установленном порядке между администрацией района и перевозчиком (далее - договор на выполнение речных перевозок).
4. Средства бюджета района на возмещение выпадающих доходов предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие у перевозчика договора на выполнение речных перевозок;
2) применение перевозчиком при выполнении речных перевозок предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом, установленных Службой Республики Коми по тарифам;
3) наличие у перевозчика договора на возмещение выпадающих доходов перевозчику, осуществляющему пассажирские перевозки внутренним водным транспортом между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский", заключенного с администрацией района в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил (далее - договор на возмещение выпадающих доходов);
4) представление в администрацию района документов, предусмотренных пунктами 8, 16 настоящих Правил.
5. Возмещение выпадающих доходов перевозчику не производится в следующих случаях:
- в случае применения перевозчиком тарифов ниже уровня, установленного Службой Республики Коми по тарифам;
- в случае осуществления перевозчиком рейсов, не предусмотренных договором на выполнение речных перевозок, и (или) рейсов сверх количества, предусмотренного договором на выполнение речных перевозок;
- в случае выполнения перевозчиком рейсов на судне, тип которого не предусмотрен договором на выполнение речных перевозок.
6. Перевозчик, претендующий на возмещение выпадающих доходов, представляет в администрацию района следующие документы:
1) заявление о возмещении выпадающих доходов;
2) копию договора на выполнение речных перевозок;
3) расчет ожидаемой суммы возмещения выпадающих доходов от выполнения речных перевозок в текущем финансовом году по форме согласно приложению (не приводится) к настоящим Правилам;
4) документы, подтверждающие фактически применяемые тарифы при речных перевозках.
В течение 20 рабочих дней с даты регистрации документов, поступивших от перевозчика, администрация района рассматривает представленные документы и в тот же срок по результатам рассмотрения документов заключает договор на возмещение выпадающих доходов или направляет мотивированный отказ перевозчику:
- при непредставлении полного пакета документов, указанных в настоящем пункте;
- при несоблюдении условий, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 4 настоящих Правил.
Перевозчик при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить в администрацию района пакет документов, указанных в настоящем пункте.
Договор на возмещение выпадающих доходов в обязательном порядке должен содержать согласие перевозчика на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
Основанием для расторжения заключенного договора на возмещение выпадающих доходов является расторжение договора на выполнение речных перевозок и (или) выявление факта предоставления перевозчиком недостоверных данных при заключении договора на возмещение выпадающих доходов.
7. Сумма выпадающих доходов рассчитывается следующим образом:
1) разница между нормативными расходами на 1 рейс с применением норматива рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически выполненное количество рейсов, и фактическими доходами.
Нормативные расходы перевозчика на 1 рейс определяются в соответствии с Методикой определения нормативной себестоимости пассажирских речных рейсов, выполняемых во внутримуниципальном сообщении и в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Коми, для расчета суммы возмещения выпадающих доходов, утвержденной приказом Министерства развития и транспорта Республики Коми от 25 сентября 2012 г. № 83 (далее - Методика);
2) разница между фактически сложившимися расходами с применением норматива рентабельности 5 процентов и фактическими доходами.
В состав фактических расходов включаются расходы перевозчика по каждому рейсу по статьям затрат, установленных Методикой.
В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки пассажиров, платного багажа, грузов, корреспонденции, почты, суммы компенсации расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки.
К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных согласно подпунктам 1 и 2 настоящего пункта, в целом по всем рейсам перевозчика, указанным в договоре на выполнение речных перевозок.
8. Ежемесячно, не позднее 40 календарных дней после отчетного периода, перевозчик представляет в администрацию района предусмотренные договором на возмещение выпадающих доходов расчет предъявляемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, и документы, подтверждающие сумму возмещения выпадающих доходов.
9. Отдел экономического развития администрации района (далее - отдел экономического развития) в течение 10 рабочих дней со дня получения от перевозчика расчета предъявляемой к возмещению суммы выпадающих доходов:
- производит проверку на соответствие обоснованности и правильности составления расчета и определяет принимаемую к возмещению сумму выпадающих доходов;
- в соответствии с Соглашением готовит пакет документов в Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми (далее - Министерство) на перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми в бюджет района на оплату принятых расходов перевозчика (далее - документы на оплату принятых расходов перевозчика);
- направляет в финансовое управление администрации района (далее - финансовое управление) на согласование расчет перевозчика предъявляемой к возмещению суммы выпадающих доходов и документы на оплату принятых расходов перевозчика.
10. Финансовое управление в срок не более 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 9 настоящих Правил, проверяет их, согласовывает и направляет в отдел экономического развития. Одновременно оформляет заключение с указанием суммы возмещения перевозчику выпадающих доходов за счет средств бюджета района и направляет его в отдел финансовой и учетной политики администрации района (далее - отдел финансовой и учетной политики).
11. Отдел финансовой и учетной политики в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления заключения от финансового управления перечисляет причитающуюся перевозчику сумму возмещения выпадающих доходов за счет средств бюджета района и предоставляет в отдел экономического развития копию платежного поручения.
12. Отдел экономического развития в срок не более 2 рабочих дней со дня поступления копии платежного поручения от отдела финансовой и учетной политики направляет в соответствии с Соглашением в Министерство пакет документов на перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми в бюджет района на оплату принятых расходов перевозчика.
13. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" производится Министерством в установленном порядке и отражается в доходах бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
14. Финансирование расходов, предусмотренных в бюджете района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов на возмещение выпадающих доходов, производится на основании договоров на возмещение выпадающих доходов в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района на 2015 год и кассовым планом бюджета района на 2015 год в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
15. В течение 3-х рабочих дней после поступления средств республиканского бюджета на лицевой счет главного администратора доходов по субсидии отдел финансовой и учетной политики на основании заключения финансового управления перечисляет причитающуюся перевозчику сумму возмещения выпадающих доходов за счет средств республиканского бюджета платежными поручениями с лицевого счета финансового управления, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми на балансовом счете 40204 "Средства местных бюджетов".
16. По результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности перевозчик до 20 апреля года, следующего за отчетным, представляет в администрацию района уточненный расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
17. Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение выпадающих доходов перевозчика, осуществляющего авиаперевозки в отчетном финансовом году, производится по правилам, предусмотренным для текущего финансирования.
18. Средства республиканского бюджета и средства бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" являются целевыми и не могут быть использованы по иному назначению.
Нецелевое использование средств влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Перевозчик - получатель субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае нарушения перевозчиком условий предоставления средств бюджета района и республиканского бюджета на возмещение выпадающих доходов, установленных настоящими Правилами, в результате которого выявлена сумма выпадающих доходов, излишне предъявленная перевозчиком к возмещению, указанная сумма подлежит возврату в бюджет района в месячный срок со дня ее выявления.
В случае если в установленный пунктом 19 настоящих Правил срок получатель субсидии не осуществил возврат денежных средств, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Наименование подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Цилемском районе" (далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Цели (цели) подпрограммы
Повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задачи подпрограммы
Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для улучшения жилищных условий (семей, в год)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 3046,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 1334,6 тыс. руб.
2015 - 771,4 тыс. руб.
2016 - 470,0 тыс. руб.
2017 - 470,0 тыс. руб.
Из них по источникам:
средства Федерального бюджета - 317 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 282 тыс. руб.
2015 - 35 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 554,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 435,5 тыс. руб.
2015 - 119,3 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" - 2174,2 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 617,1 тыс. руб.
2015 - 617,1 тыс. руб.
2016 - 470 тыс. руб.
2017 - 470 тыс. руб.
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
- содействие в обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местного бюджета в 2014 - 2020 годах 29 молодых семей;
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечение в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По состоянию на 1 сентября 2014 года на территории Усть-Цилемского района на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации, состоят 99 молодых семей. 17 молодых семей включены в список участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов являются для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Обеспечение молодых семей доступным и комфортным жильем является одним из путей улучшения демографической ситуации и снижения социальной напряженности в молодежной среде.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы - основа стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, которая положительно повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения.
С 2007 года изменился порядок предоставления средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей: обязательным условием стало наличие не только региональной, но и муниципальных программ поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, тем самым был закреплен принцип софинансирования из бюджетов трех уровней. Важным новшеством также стало введение нового вида социальной выплаты - на внесение первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита.
С 2007 года государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществлялась в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" целевой муниципальной программы "Жилище" на 2007 - 2010 годы. За четыре года реализации мероприятий подпрограммы социальными выплатами воспользовались 4 молодые семьи.
С 2011 по 2013 годы действовала целевая муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 2011 - 2015 годы". Улучшили свои жилищные условия 6 молодых семей. Количество молодых семей, признанных участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы с каждым годом увеличивается.
Дальнейшее развитие системы государственной поддержки молодых семей и повышение эффективности расходования бюджетных средств наиболее целесообразно и приемлемо осуществлять в рамках программно-целевого подхода, поскольку только комплексный характер мероприятий позволит объединить финансовые ресурсы и усилия органов власти всех уровней и создать условия для повышения доступности жилья для молодых семей.
Успешное выполнение мероприятия подпрограммы позволит:
- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;
- укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе;
- улучшить демографическую ситуацию в районе.

2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального
района "Усть-Цилемский" политики в сфере реализации
Подпрограммы 4, цель (цели), задачи и целевые показатели
(индикаторы) достижения цели (целей) и решения задач,
описание ожидаемых конечных результатов, сроков
и контрольных этапов реализации Подпрограммы 4

Социальная политика муниципального района "Усть-Цилемский" тесно связана с демографической политикой, направленной на стимулирование роста рождаемости и создание условий для воспитания будущего поколения.
Подпрограмма 4 направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.
Целью Подпрограммы 4 является повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задача для достижения цели: финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить жилищные условия 29 молодым семьям. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 4 приведены в приложении к Программе (таблица № 3).
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4

Решению задачи предоставления финансовой поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет способствовать следующее основное мероприятие:
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связь с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении к Программе (таблица № 1).

4. Характеристика мер правового регулирования в сфере
реализации Подпрограммы 4

Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы предусматривается разработка и принятие нормативных правовых актов муниципального района "Усть-Цилемский" в сфере реализации Подпрограммы 4.
Сведения об основных мерах правового регулирования по реализации Подпрограммы 4 представлены в приложении к Программе (таблица № 2).

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы 4

Доведение муниципальных заданий не предполагается.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджетов бюджетной системы Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 3046,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 1334,6 тыс. руб.
2015 - 771,4 тыс. руб.
2016 - 470,0 тыс. руб.
2017 - 470,0 тыс. руб.
Из них по источникам:
средства Федерального бюджета - 317 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 282 тыс. руб.
2015 - 35 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 554,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 435,5 тыс. руб.
2015 - 119,3 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" - 2174,2 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 617,1 тыс. руб.
2015 - 617,1 тыс. руб.
2016 - 470 тыс. руб.
2017 - 470 тыс. руб.
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.

7. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 4

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 аналогична методике оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 9 Программы).

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Название подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский" (далее - Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по развитию территорий администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Соисполнители подпрограммы
Управление образования администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Цель подпрограммы
Снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Задачи подпрограммы
1 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
2 Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов.
3 Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Оценка достижения цели подпрограммы характеризуется следующими индикаторами:
1. Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
2. Доля публикаций в средствах массовой информации в муниципальном районе "Усть-Цилемский" на тему повышения безопасности дорожного движения в общем объеме публикаций на социально значимые темы.
3. Доля проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в муниципальном районе "Усть-Цилемский".
4. Доля образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский", оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский".
5. Уровень приведения пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 150,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 150,0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
Из них по источникам:
средства Федерального бюджета - 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" - 150,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 150,0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Сокращение числа погибших или пострадавших от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году до 8 человек по сравнению с фактом 2012 года;
2. Увеличение к 2020 году количества публикаций в средствах массовой информации муниципальном районе "Усть-Цилемский" на тему повышения безопасности дорожного движения на 5,1% по сравнению с 2015 годом;
3. Увеличение уровня проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в муниципальном районе "Усть-Цилемский" до 4,84 к 2020 году;
4. Увеличение образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский", оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский" до 20,5 к 2020 году;
5. Увеличение к 2020 году уровня приведения пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями на 3,2% по сравнению с началом 2015 года

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Также существует проблема обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский". За 2013 год на территории района произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 16 получили ранения различной степени тяжести. За 2014 год было совершено 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести.
Дорожно-транспортные происшествия на территории муниципального района "Усть-Цилемский"

Наименование показателя
2013 год
2014 год
Количество дорожно-транспортных происшествий, всего
19
9
в том числе:


- с участием детей
1
1
Число раненых
16
10
в том числе детей
1
1
Число погибших
1
0
в том числе детей
0
0

Очень часто дорожно-транспортные происшествия происходят из-за невыполнения элементарных правил дорожного движения, невнимательности, собственной легкомысленности и низкой культуры. Нередко из-за нарушения скоростного режима и езды в состоянии алкогольного опьянения. В 2013 году 132 водителя задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, за 2012 год - 109, за 2014 год - 91 водитель.
Вопросы безопасного поведения на дороге на сегодняшний день требуют неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Но часто можно увидеть, как большинство взрослых людей идут по краю проезжей части, к тому же в попутном направлении с движением транспорта, тем самым, подвергая свою жизнь и здоровье опасности. Особенно опасно подобное движение в темное время суток, когда в ближнем свете фар пешеход практически не виден, и он может запросто оказаться под колесами автомобиля. В 2013 году зафиксировано 3 случая наезда на пешехода, а в 2012 году 2 случая, в 2014 году 1 случай.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности муниципального района "Усть-Цилемский", следует отнести:
- низкий уровень транспортной дисциплины со стороны участников дорожного движения;
- недостаточность темпов строительства и реконструкции дорог;
- недостаточный контроль соблюдения дисциплины участниками дорожного движения со стороны контролирующих служб.
Основными причинами, способствующими возникновению дорожно-транспортных происшествий, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пешеходами.
Таким образом, решение поставленных проблем без использования программно-целевого подхода сделает невозможным достижение конечных результатов и приведет к повышению темпов прироста количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе с погибшими.
Наряду с решением задач развития транспортной инфраструктуры будет уделяться внимание повышению качества управления развитием транспортной системы района.
Развитие транспортной системы муниципального района "Усть-Цилемский" требует комплексного подхода к решению проблем, привлечения значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий всех заинтересованных лиц.

2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального
района "Усть-Цилемский" политики в сфере реализации
Подпрограммы 5, цель (цели), задачи и целевые показатели
(индикаторы) достижения цели (целей) и решения задач,
описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 5,
сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 5

Целью реализации Подпрограммы 5 является снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в муниципальном районе "Усть-Цилемский".
Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов;
- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.
Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении к Программе (таблица № 3).
Сроки реализации программ: 2014 - 2020 годы

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Подпрограммы 5.
Задача 1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении:
- проведение уроков в образовательных учреждениях о безопасном участии детей в дорожном движении;
- приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети;
- приобретение световозвращающих элементов для распространения среди учащихся образовательных организаций;
- обустройство мини-улиц в образовательных организациях;
- проведение детских конкурсов по безопасности дорожного движения.
Задача 2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов:
- осуществление функций управления в сфере движения автомобильного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения", в том числе:
- оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28.02.2014;
- установка перильных ограждений;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки.
Задача 3. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения:
- поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, содержание водных путей и ледовых переправ, в том числе:
- проведение рейдовых и информационно-пропагандистских мероприятий;
- создание пропагандистских материалов для проведения мероприятий, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах и освещение проблем организации дорожного движения в СМИ.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении к Программе (таблица № 1).

4. Характеристика мер правового регулирования в сфере
реализации Подпрограммы 5

Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский" и в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" утверждено Положение об организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский".
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 5 предусматривается разработка и принятие нормативных правовых актов муниципального района "Усть-Цилемский" в сфере реализации Подпрограммы 5.
Сведения об основных мерах правового регулирования по реализации Подпрограммы 5 представлены в приложении к Программе (таблица № 2).

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы 5

Доведение муниципальных заданий не предполагается.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5

Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на очередной финансовый год и на плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский".
Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 150,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 150,0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
Из них по источникам:
средства Федерального бюджета - 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
средства бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" - 150,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 150,0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 - 0 тыс. руб.
2015 - 0 тыс. руб.
2016 - 0 тыс. руб.
2017 - 0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 в целом, а также по годам реализации Подпрограммы 5 и источникам финансирования приводится в приложении к Программе (таблица № 4 и № 5 соответственно).

7. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 5

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 9 муниципальной программы.

Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский"
"Содержание и развитие
муниципального хозяйства"

Таблица № 1

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы муниципального
района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие
муниципального хозяйства"

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Задача 1. Обеспечение жилья коммунальной инфраструктурой, соответствующей требованиям безопасности и качества, в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан
1.1.1.
Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Отдел по развитию территорий
2014 - 2020
Наличие проектов, прошедших государственную экспертизу для их включения в государственные программы Республики Коми и Российской Федерации;
построенные объекты коммунальной инфраструктуры
Отсутствие включенных в государственные программы Республики Коми объектов;
отсутствие построенных объектов коммунальной инфраструктуры
- количество договоров водоснабжения, заключенных ресурсоснабжающей организацией с присоединенными домами/квартирами
- количество отремонтированных, пробуренных артезианских скважин для подачи питьевой воды
- количество введенных в эксплуатацию домов,
- количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства
1.1.2.
Обеспечение функционирования деятельности МБУ "Центр жилищных расчетов, льгот и субсидий" (далее - МБУ "ЦЖРЛиС")
МБУ "ЦЖРЛиС"
2015 - 2020
Бесперебойная работа МБУ "ЦЖРЛиС"
Проблемы по организации оказания услуг по теплоснабжению
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", жилищно-коммунальными услугами
1.1.3.
Обслуживание коммунального комплекса МБУ "ЦЖРЛиС"
МБУ "ЦЖРЛиС"
2015 - 2020
Обеспечение населения и организации теплоснабжением
Проблемы по обеспечению населения и организации теплоснабжением
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", жилищно-коммунальными услугами

Задача 2 "Приведение жилищного фонда в нормативное состояние"
1.2.1.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Отдел по развитию территорий
2014 - 2020
Улучшение комфортности проживания граждан
Увеличение площади ветхого жилья
Площадь отремонтированного жилищного фонда многоквартирных домов (с нарастающим итогом)
Подпрограмма 2 "Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Задача 1 "Благоустройство территории района, строительство современного полигона твердых бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок"
2.1.1.
Проектирование и строительство объектов складирования и утилизации ТБО
Отдел по развитию территорий
2014 - 2020
Улучшение экологической обстановки в районе
Ухудшение экологической обстановки в районе
Площадь мест размещения ТБО, введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством
2.1.2.
Благоустройство территории
Отдел по развитию территорий
2014 - 2020
Увеличение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", благоустроенностью территорий
Уменьшение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", благоустроенностью территорий
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", благоустроенностью территорий

Подпрограмма 3 "Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский"

Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры
3.1.1.
Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
Отдел по развитию территорий
2014 - 2020
Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них;
- сохранение и повышение качества автодорожной сети района
Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования
Доля действующих автобусных маршрутов из числа маршрутов, утвержденных в реестре маршрутов
3.1.2.
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
Отдел по развитию территорий
2014 - 2020
Совершенствование транспортной доступности населенных пунктов района
Ухудшение обеспечения населения транспортным сообщением по автомобильным дорогам
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
3.1.3.
Строительство и обустройство объектов транспортного сервиса
Отдел экономического развития
2014 - 2020
Создание комфортных условий обслуживания населения на объектах транспортной инфраструктуры, повышение безопасности на них
Ухудшение условий обслуживания населения
Количество пострадавших на транспорте
3.1.4
Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
Отдел по развитию территорий
2015 - 2020
Наличие правоустанавливающих документов
Наличие правоустанавливающих документов
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
Задача 2 "Активизация процессов обновления основных фондов автомобильного и водного видов транспорта"
3.2.1.
Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок
Отдел экономического развития
2014 - 2020
- Повышение качества автотранспортных услуг,
- сохранение и повышение качества перевозок внутренним водным транспортом,
- обеспечение безопасности населения на транспорте
Использование устаревшей техники, не соответствующей современным требованиям, снижение уровня безопасности пассажиров
Количество муниципальных транспортных средств, введенных в эксплуатацию, нарастающим итогом, начиная с 1 января 2014 г.
Задача 3 "Повышение управляемости и контролируемости развития рынка транспортных услуг и дорожного хозяйства"
3.3.1.
Организационно-правовое регулирование развития транспортной системы
Отдел экономического развития;
Отдел по развитию территорий
2014 - 2020
Совершенствование транспортной доступности населенных пунктов района
Отсутствие координации транспортных потоков
Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием
3.3.2.
Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский"
Отдел экономического развития; отдел по развитию территорий
2014 - 2020
Удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению
Снижение доступности транспортных услуг
Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием
3.3.3.
Организация контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров и содержанием транспортной инфраструктуры
Отдел экономического развития; отдел по развитию территорий
2014 - 2020
Создание необходимых условий для обеспечения безопасности населения на транспорте, оптимизация внутрирайонных транспортных потоков
Отсутствие оптимальных маршрутов перевозки,
- снижение безопасности перевозки пассажиров
Количество пострадавших на транспорте; доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием
Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Задача 1 "Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий"
4.1.1.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
Отдел по социальным вопросам
2014 - 2020
Укрепление семейных отношений; повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей
Социальная напряженность в обществе
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для улучшения жилищных условий
Подпрограмма 5 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Задача 1 "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"
Основное мероприятие 5.1.1
Проведение уроков в образовательных учреждениях о безопасном участии детей в дорожном движении
Управление образования
2014 - 2020
Ежегодное оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать у детей навыки безопасного и ответственного поведения на дороге
Неоснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать у детей навыки безопасного и ответственного поведения на дороге
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
Доля проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Основное мероприятие 5.1.2.
Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети
Управление образования
2014 - 2020
Ежегодное оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать у детей навыки безопасного и ответственного поведения на дороге
Неоснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать у детей навыки безопасного и ответственного поведения на дороге
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
Доля образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский", оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Основное мероприятие 5.1.3.
Приобретение световозвращающих элементов для распространения среди учащихся образовательных организаций
Управление образования
2014 - 2020
Ежегодная выдача детям световозвращающих элементов, позволяющих водителям в темное время суток вовремя избежать наезда
Невыдача детям световозвращающих элементов не позволит водителям в темное время суток вовремя избежать наезда
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
Основное мероприятие 5.1.4.
Обустройство мини-улиц в образовательных организациях
Управление образования
2014 - 2020
Ежегодное оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать у детей навыки безопасного и ответственного поведения на дороге
Неоснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать у детей навыки безопасного и ответственного поведения на дороге
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
доля образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский", оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Основное мероприятие 5.1.5.
Проведение детских конкурсов по безопасности дорожного движения
Управление образования
2014 - 2020
Ежегодное оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать у детей навыки безопасного и ответственного поведения на дороге
Неоснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать у детей навыки безопасного и ответственного поведения на дороге
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
доля проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Задача 2 "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов"
Основное мероприятие 5.2.1.
Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28.02.2014


Обеспечение выполнения работ по обустройству пешеходных переходов, устройству новых и ремонту существующих элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов
Невозможность выполнения работ по обустройству пешеходных переходов, устройству новых и ремонту существующих элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
уровень приведения пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями
Основное мероприятие 5.2.2.
Установка перильных ограждений


Обеспечение выполнения работ по обустройству пешеходных переходов, устройству новых и ремонту существующих элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов
невозможность выполнения работ по обустройству пешеходных переходов, устройству новых и ремонту существующих элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
уровень приведения пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями
Основное мероприятие 5.2.3.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки


Своевременное обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения
Отсутствие своевременного обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
Задача 3 "Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения"
Основное мероприятие 5.3.1.
Проведение рейдовых и информационно-пропагандистских мероприятий


Ежегодное проведение профилактических акций, влияющих на повышение правосознания участников дорожного движения, и конкурсов, направленных на развитие навыков безопасного вождения
Непроведение профилактических акций, влияющих на повышение правосознания участников дорожного движения, и конкурсов, направленных на развитие навыков безопасного вождения
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
Основное мероприятие 5.3.2.
Создание пропагандистских материалов для проведения мероприятий, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах и освещение проблем организации дорожного движения в СМИ


Наличие размещенных в средствах массовой информации Усть-Цилемского района материалов, освещающих проблемные вопросы по безопасности дорожного движения
Отсутствие размещенных в средствах массовой информации Усть-Цилемского района материалов, освещающих проблемные вопросы по безопасности дорожного движения
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
доля публикаций в средствах массовой информации в муниципальном районе "Усть-Цилемский" на тему повышения безопасности дорожного движения в общем объеме публикаций на социально значимые темы

Таблица № 2

Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
1.1.
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального района "Усть-Цилемский" на 2015 год
Отдел по развитию территорий
Ежегодно до 1 мая
1.2
Распоряжение администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
О проведении аукционов на право заключения контракта на выполнение строительных работ
Отдел по развитию территорий
2014 - 2020 годы (по мере необходимости)
1.3
Решение Совета муниципального района "Усть-Цилемский"
Формирование проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Отдел по развитию территорий
Ежегодно
2014 - 2020 годы - в сроки, установленные бюджетным законодательством
Подпрограмма 2 "Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
2.1
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Об утверждении проектно-сметной документации на строительство объекта "Строительство межпоселенческого полигона ТБО в с. Усть-Цильма"
Отдел по развитию территорий
После перевода земель из федеральных в муниципальные
2.2
Распоряжение администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
О проведении открытых аукционов на право заключения контракта на выполнение строительных работ
Отдел по развитию территорий
2014 - 2020 годы (по мере необходимости)
Подпрограмма 3 "Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
3.1.
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Актуализация перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Усть-Цилемский"
Отдел экономического развития
2014 - 2020 (по мере необходимости)
3.2.
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Актуализация реестров маршрутов автомобильного и водного транспорта
Отдел экономического развития
2014 - 2020 (по мере необходимости)
3.3.
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Внесение изменений в Положение об организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский"
Отдел экономического развития
2014 - 2020 (по мере необходимости)
3.4.
Распоряжение администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
О проведении открытых конкурсов на право заключения контрактов на выполнение пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом
Отдел экономического развития
2014 - 2020 (по мере необходимости)
3.5.
Распоряжение администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
О проведении аукционов на право заключения контракта на выполнение работ по строительству содержанию и ремонту автомобильных дорог
Отдел по развитию территорий
2014 - 2020 годы (По мере необходимости)
Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
4.1.
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
О признании молодых семей участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы"
Отдел по социальным вопросам
2014 - 2020 годы (по мере необходимости)
4.2.
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
О признании молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
Отдел по социальным вопросам
2014 - 2020 годы (по мере необходимости)
4.3.
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
О выделении социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Отдел по социальным вопросам
2014 - 2020 годы (по мере необходимости)
Подпрограммы 4 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
5.1.
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Актуализация состава комиссии по безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района "Усть-Цилемский"
Отдел по развитию территорий
2014 - 2020 годы (по мере необходимости)

Таблица № 3

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы
и их значениях

№ п/п
Показатели
Единица измерения
2012 год отчет
2013 год оценка
2014 год оценка
Плановые значения целевых индикаторов
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Программа: "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Цель: Повышение уровня комфортности проживания населения на территории муниципального района "Усть-Цилемский"
1.
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", комфортностью проживания в районе
%
41
45
47
49
51
52
53
54
55
2.
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", жилищно-коммунальными услугами
%
38
40
43
46
49
51
53
54
55
3.
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", транспортными услугами
%
25
26
28
29
30
31
32
33
34
4.
Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местного бюджета
%
11
10
11
11
12
13
14
15
16
5.
Количество пострадавших на транспорте
человек
18
20
18
15
15
15
15
15
15
Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Цель: Повышение качества жилищного обеспечения, доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района "Усть-Цилемский"
Задача 1 "Обеспечение жилья коммунальной инфраструктурой, соответствующей требованиям безопасности и качества, в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан"
1.1.1.
Количество договоров водоснабжения, заключенных ресурсоснабжающей организацией с присоединенными домами/квартирами (с нарастающим итогом)
договор
1347
1365
1383
1401
1419
1437
1455
1473
1491
1.1.2.
Количество отремонтированных, пробуренных артезианских скважин для подачи питьевой воды (с нарастающим итогом)
скважина
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.1.3.
Количество введенных в эксплуатацию домов (с нарастающим итогом)
дом
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1.1.4.
Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства
участков
33
30
35
35
40
35
35
35
35
Задача 2 "Приведение жилищного фонда в нормативное состояние"
1.2.1.
Площадь отремонтированного жилищного фонда многоквартирных домов (с нарастающим итогом)
кв.м площади
18989,18
20244,58
20244,58
25560,48
27500
29500
31500
33500
35500
Подпрограмма 2 "Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Цель: Улучшение экологической обстановки в районе и повышение уровня благоустройства территорий
Задача "Благоустройство территории района, строительство современного полигона твердых бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок"
2.1.1.
Площадь мест размещения ТБО, введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством (с нарастающим итогом)
га
0
0
0
0
0
4
4
0
0
2.1.2.
Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Цилемский", благоустроенностью территорий
%
38
38
39
41
43
45
47
49
50
Подпрограмма 3 "Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Цель подпрограммы 3: Обеспечение устойчивого транспортного сообщения в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Задача 1 "Развитие транспортной инфраструктуры"
3.1.1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
21,2
34
31,7
32,9
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
3.1.2.
Доля действующих автобусных маршрутов из числа маршрутов, утвержденных в реестре маршрутов
%
67
75
83
92
92
92
92
92
92
3.1.3.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
%
0
0
0
20
50
80
100
100
100
Задача 2 "Активизация процессов обновления основных фондов автомобильного и водного видов транспорта"
3.2.1.
Количество муниципальных транспортных средств, введенных в эксплуатацию, нарастающим итогом, начиная с 1 января 2014 г.
единиц
4
5
6
6
6
6
6
6
6
Задача 3: Повышение управляемости и контролируемости развития рынка транспортных услуг и дорожного хозяйства
3.3.1.
Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Цель: Повышение доступности жилья для молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача 1 "Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий"
4.1.1.
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для улучшения жилищных условий
семьи
3
3
3
3
4
4
5
5
5
Подпрограмма 5 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Задача 1 "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"
5.1.1
Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
человек
14
16
10
10
9
9
9
8
8
5.1.2
Доля проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
%
-
-
-
4,78
4,79
4,81
4,82
4,83
4,84
5.1.3
Доля образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский", оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
%
-
-
-
16,6
17,4
18,2
18,9
19,7
20,5
Задача 2 "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов"
5.2.1.
Уровень приведения пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями
%
-
-
-
0,64
1,28
1,92
2,56
3,20
3,85
Задача 3 "Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения"
5.3.1.
Доля публикаций в средствах массовой информации в муниципальном районе "Усть-Цилемский" на тему повышения безопасности дорожного движения в общем объеме публикаций на социально значимые темы
%
-
-
-
6,00
6,10
6,20
6,23
6,24
6,25

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета муниципального района "Усть-Цилемский"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, куратор
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
Муниципальная программа
"Содержание и развитие муниципального хозяйства"
всего
130247,8
249084,4
64060,1
61880,9
отдел по развитию территорий
117996,5
211029,9
34889,9
32710,7
отдел экономического развития
10916,7
23196,7
12766,7
12766,7
МБУ "ЦЖРЛиС"
0
14036,5
15933,5
15933,5
отдел по социальным вопросам
1334,6
771,4
470
470
управление образования
0
50
0
0
Подпрограмма 1
1. "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
отдел по развитию территорий
82404,7
43255,1
2010
530
МБУ "ЦЖРЛиС"
0
14036,5
15933,5
15933,5
Основное мероприятие 1.1.1.
Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры
отдел по развитию территорий
82404,7
39967,8
1480
0
Основное мероприятие 1.1.2.
Обеспечение функционирования деятельности МБУ "ЦЖРЛиС"
МБУ "ЦЖРЛиС"
0
6423,3
6423,3
6423,3
Основное мероприятие 1.1.3.
Обслуживание коммунального комплекса МБУ "ЦЖРЛиС"
МБУ "ЦЖРЛиС"
0
7613,2
9510,2
9510,2
Основное мероприятие 1.2.1.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
отдел по развитию территорий
0
3287,256
530
530
Подпрограмма 2
"Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
отдел по развитию территорий
3046
593,3
2390
2390
Основное мероприятие 2.1.1.
Проектирование и строительство объектов складирования и утилизации ТБО
отдел по развитию территорий
3046
100
390
390
Основное мероприятие 2.1.2.
Благоустройство территории
отдел по развитию территорий
0
493,3
2000
2000
Подпрограмма 3
"Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
отдел по развитию территорий
32545,8
167081,5
30489,9
29790,7
отдел экономического развития
10916,7
23196,7
12766,7
12766,7
Основное мероприятие 3.1.1.
Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
отдел по развитию территорий
27666,9
25435,5
26603,3
26245,9
Основное мероприятие 3.1.2.
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
отдел по развитию территорий
4878,9
138112,8
1348,6
0
Основное мероприятие 3.1.3.
Строительство и обустройство объектов транспортного сервиса
отдел по развитию территорий
0
150
300
300
Основное мероприятие 3.1.4.
Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
отдел по развитию территорий
0
2713,2
2238
3244,8
Основное мероприятие 3.1.5.
Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности
отдел по развитию территорий
0
670
0
0
Основное мероприятие 3.2.1.
Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок
отдел экономического развития
0
12200
0
0
Основное мероприятие 3.3.1.
Организационно-правовое регулирование развития транспортной системы
отдел экономического развития
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.3.2.
Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский"
отдел экономического развития
10916,7
10996,7
12766,7
12766,7
Основное мероприятие 3.3.3.
Организация контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров и содержанием транспортной инфраструктуры
отдел экономического развития
0
0
0
0
Подпрограмма 4
"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
отдел по социальным вопросам
1334,6
771,4
470
470
Основное мероприятие 4.1.1.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
отдел по социальным вопросам
1334,6
771,4
470
470
Подпрограмма 5
Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
управление образования
0
50
0
0
отдел по развитию территории
0
100
0
0
Основное мероприятие 5.1.1.
Проведение уроков в образовательных учреждениях о безопасном участии детей в дорожном движении
управление образования
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1.2.
Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети
управление образования
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1.3.
Приобретение световозвращающих элементов для распространения среди учащихся образовательных организаций
управление образования
0
10
0
0
Основное мероприятие 5.1.4.
Обустройство мини-улиц в образовательных организациях
управление образования
0
20
0
0
Основное мероприятие 5.1.5.
Проведение детских конкурсов по безопасности дорожного движения
управление образования
0
20
0
0
Основное мероприятие 5.2.1.
Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28.02.2014
отдел по развитию территории
0
8
0
0
Основное мероприятие 5.2.2.
Установка перильных ограждений
отдел по развитию территории
0
6
0
0
Основное мероприятие 5.2.3.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки
отдел по развитию территории
0
36
0
0
Основное мероприятие 5.3.1.
Проведение рейдовых и информационно-пропагандистских мероприятий
отдел по развитию территории
0
6
0
0
Основное мероприятие 5.3.2.
Создание пропагандистских материалов для проведения мероприятий, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах и Освещение проблем организации дорожного движения в СМИ
отдел по развитию территории
0
44
0
0

Таблица № 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета
муниципального района "Усть-Цилемский" и юридических лиц
на реализацию целей муниципальной программы

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, годы
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Всего: в том числе:
130247,8
249084,4
64060,1
61880,9
федеральный бюджет
21647,7
8023,2
2552,9
5044,4
республиканский бюджет Республики Коми
88878,9
196064,7
25061,2
25710,5
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
19665,9
44996,5
36446,0
31126,0
внебюджетные источники
55,3
0,0
0,0
0,0
Муниципальная подпрограмма № 1
"Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Всего, в том числе:
82404,7
57291,6
17943,5
16463,5
федеральный бюджет
21365,7
4194,9
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
58275,7
34988,4
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
2708,0
18108,2
17943,5
16463,5
внебюджетные источники
55,3
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.1.
Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Всего, в том числе:
82404,7
39967,8
1480,0
0,0
федеральный бюджет
21365,7
3325,7
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
58275,7
34045,4
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
2708,0
2596,7
1480,0
0,0
внебюджетные источники
55,3
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.2.
Обеспечение функционирования деятельности МБУ "ЦЖРЛиС"
Всего, в том числе:
0,0
6423,3
6423,3
6423,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
6423,3
6423,3
6423,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3.
Обслуживание коммунального комплекса МБУ "ЦЖРЛиС"
Всего, в том числе:
0,0
7613,2
9510,2
9510,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
7613,2
9510,2
9510,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.1.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Всего, в том числе:
0,0
3287,3
530,0
530,0
федеральный бюджет
0,0
869,2
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
943,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
1475,0
530,0
530,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальная подпрограмма № 2
"Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Всего, в том числе:
3046,0
593,3
2390,0
2390,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
2978,5
328,3
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
67,5
265,0
2390,0
2390,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.1.
Проектирование и строительство объектов складирования и утилизации ТБО
Всего, в том числе:
3046,0
100,0
390,0
390,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
2978,5
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
67,5
100,0
390,0
390,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.2.
Благоустройство территории
Всего, в том числе:
0,0
493,3
2000,0
2000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
328,3
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
165,0
2000,0
2000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальная подпрограмма № 3
"Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Всего, в том числе:
43462,5
190278,2
43256,6
42557,4
федеральный бюджет
0,0
3793,3
2552,9
5044,4
республиканский бюджет Республики Коми
27189,2
160628,7
25061,2
25710,5
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
16273,3
25856,2
15642,5
11802,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.1.
Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего, в том числе:
27666,9
25435,5
26603,3
26245,9
федеральный бюджет
0,0
3793,3
2552,9
5044,4
республиканский бюджет Республики Коми
12057,6
14096,0
14758,5
15407,8
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
15609,3
7546,2
9291,9
5793,7
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.2.
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
Всего, в том числе:
4878,9
138112,8
1348,6
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
4828,9
135630,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
50,0
2482,8
1348,6
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.3.
Строительство и обустройство объектов транспортного сервиса
Всего, в том числе:
0,0
150,0
300,0
300,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
150,0
300,0
300,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.4.
Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
Всего, в том числе:
0,0
2713,2
2238,0
3244,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
2713,2
2238,0
3244,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.5.
Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности
Всего, в том числе:
0,0
670,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
600,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" (дор. фонд)
0,0
70,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.1.
Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок
Всего, в том числе:
0,0
12200,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
12200,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.1.
Организационно-правовое регулирование развития транспортной системы
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.2.
Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский"
Всего, в том числе:
10916,7
10996,7
12766,7
12766,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
10302,7
10302,7
10302,7
10302,7
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
614,0
694,0
2464,0
2464,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.3.
Организация контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров и содержанием транспортной инфраструктуры
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальная подпрограмма № 4
"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский".
Всего, в том числе:
1334,6
771,4
470,0
470,0
федеральный бюджет
282,0
35,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
435,5
119,3
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
617,1
617,1
470,0
470,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.1.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
Всего, в том числе:
1334,6
771,4
470,0
470,0
федеральный бюджет
282,0
35,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
435,5
119,3
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
617,1
617,1
470,0
470,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальная подпрограмма № 5
Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Всего, в том числе:
0,0
150,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
150,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.1.
Проведение уроков в образовательных учреждениях о безопасном участии детей в дорожном движении
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.2.
Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.3.
Приобретение световозвращающих элементов для распространения среди учащихся образовательных организаций
Всего, в том числе:
0,0
10,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
10,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.4.
Обустройство мини-улиц в образовательных организациях
Всего, в том числе:
0,0
20,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
20,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.5.
Проведение детских конкурсов по безопасности дорожного движения
Всего, в том числе:
0,0
20,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
20,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.1.
Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28.02.2014
Всего, в том числе:
0,0
8,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
8,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.2.
Установка перильных ограждений
Всего, в том числе:
0,0
6,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
6,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.3.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки
Всего, в том числе:
0,0
36,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
36,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.1.
Проведение рейдовых и информационно-пропагандистских мероприятий
Всего, в том числе:
0,0
6,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
6,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.2.
Создание пропагандистских материалов для проведения мероприятий, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах и освещение проблем организации дорожного движения в СМИ
Всего, в том числе:
0,0
44,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
44,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0

Таблица № 7

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальным
бюджетным учреждением "Центр жилищных расчетов, льгот
и субсидий" на 2015 - 2017 годы

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Показатель объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
1

2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский"
Основное мероприятие 1.1.2. "Обеспечение функционирования деятельности МБУ "ЦЖРЛиС"
Услуга по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах


X
X
X
3508,2
3508,2
3508,2
1
Количество перевезенных пассажиров
тыс. чел.
80
81
82
X
X
X
...





X
X
X
...





X
X
X


------------------------------------------------------------------