Постановление администрации МО городского округа "Ухта" от 10.06.2015 N 1314 "О внесении изменений в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. N 2072"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2015 г. № 1314

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МОГО "УХТА"
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА"
ОТ 7 НОЯБРЯ 2013 Г. № 2072

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. № 1633 "О муниципальных программах МОГО "Ухта", администрация постановляет:
1. Внести в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа), изменения следующего содержания:
1.1. Позицию "Объемы финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2017 годы составляет 1 105 440 146,83 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 123 251 332,86 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 22 075 981,00 рублей;
2015 год - 94 707 751,86 рублей;
2016 год - 3 164 200,00 рублей;
2017 год - 3 303 400,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 981 139 813,97 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 300 715 683,47 рублей;
2015 год - 198 994 136,50 рублей;
2016 год - 223 434 004,00 рублей;
2017 год - 257 995 990,00 рублей
"

1.2. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2017 годы составляет 1 105 440 146,83 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 123 251 332,86 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 22 075 981,00 рублей;
2015 год - 94 707 751,86 рублей;
2016 год - 3 164 200,00 рублей;
2017 год - 3 303 400,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 981 139 813,97 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 300 715 683,47 рублей;
2015 год - 198 994 136,50 рублей;
2016 год - 223 434 004,00 рублей;
2017 год - 257 995 990,00 рублей.
По подпрограмме 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2017 годах на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 1 097 940 862,90 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 118 482 332,86 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 19 691 481,00 рублей;
2015 год - 92 323 251,86 рублей;
2016 год - 3 164 200,00 рублей;
2017 год - 3 303 400,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 978 409 530,04 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 299 651 172,26 рублей;
2015 год - 198 423 363,78 рублей;
2016 год - 222 886 504,00 рублей;
2017 год - 257 448 490,00 рублей.
По подпрограмме 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2017 годах, направляемых на реализацию подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта", составляет - 7 499 283,93 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 4 769 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 2 384 500,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 2 730 283,93 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 064 511,21 рублей;
2015 год - 570 772,72 рублей;
2016 год - 547 500,00 рублей;
2017 год - 547 500,00 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" на период 2014 - 2016 года представлено в приложении № 1 к Программе (таблица 4).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы на период 2014 - 2016 года представлены в приложении № 2 к Программе (таблица 5).";
1.3. Позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" (далее - подпрограмма 1) Программы изложить в следующей редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2017 годах на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 1 097 940 862,90 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 118 482 332,86 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 19 691 481,00 рублей;
2015 год - 92 323 251,86 рублей;
2016 год - 3 164 200,00 рублей;
2017 год - 3 303 400,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 978 409 530,04 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 299 651 172,26 рублей;
2015 год - 198 423 363,78 рублей;
2016 год - 222 886 504,00 рублей;
2016 год - 257 448 490,00 рублей
"

1.4. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 1 097 940 862,90 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 118 482 332,86 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 19 691 481,00 рублей;
2015 год - 92 323 251,86 рублей;
2016 год - 3 164 200,00 рублей;
2017 год - 3 303 400,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 978 409 530,04 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 299 651 172,26 рублей;
2015 год - 198 423 363,78 рублей;
2016 год - 222 886 504,00 рублей;
2017 год - 257 448 490,00 рублей.";
1.5. Позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" (далее - подпрограмма 2) Программы изложить в следующей редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2017 годах на реализацию подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" составляет 7 499 283,93 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 4 769 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 2 384 500,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 2 730 283,93 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 064 511,21 рублей;
2015 год - 570 772,72 рублей;
2016 год - 547 500,00 рублей;
2017 год - 547 500,00 рублей
"

1.6. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" на 2014 - 2017 годы составляет 7 499 283,93 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета -4 769 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 2 384 500,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 2 730 283,93 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 064 511,21 рублей;
2015 год - 570 772,72 рублей;
2016 год - 547 500,00 рублей;
2017 год - 547 500,00 рублей.".
1.7. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8. Таблицу 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.9. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.10. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации
И.МИХЕЛЬ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 10 июня 2015 г. № 1314

"Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма 1. "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
1.
Основное мероприятие 1.1.1. Строительство улично-дорожной сети
МУ УКС
2014
2020
повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог

2.
Основное мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети
МУ "УЖКХ"
2014
2020
сохранение и повышение качества автодорожной сети;
обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения;
снижение транспортной доступности
Общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:
- площадь сплошного асфальтирования улиц и дорог;
- площадь капитального ремонта проспекта Космонавтов в г. Ухта - 38 923,50 кв.м;
- площадь произведенного ремонта подъезда к ж/д станции в пгт. Ярега;
- площадь произведенного ремонта дороги, соединяющей пгт. Боровой с автомобильной дорогой республиканского значения Сыктывкар - Ухта
3.
Основное мероприятие 1.1.3. Обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры
МУ "УЖКХ"
2014
2014
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов;
протяженность обустроенных пешеходных ограждений
4.
Основное мероприятие 1.1.4. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014
2014
обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог
снижение транспортной доступности
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
5.
Основное мероприятие 1.1.5. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014
2014
обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог
снижение транспортной доступности
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
6.
Основное мероприятие 1.1.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014
2014
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
7.
Основное мероприятие 1.1.7. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014
2014
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
8.
Основное мероприятие 1.1.8. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014
2014
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
9.
Основное мероприятие 1.1.9. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014
2014
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
10.
Основное мероприятие 1.1.8. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
МУ "УЖКХ"
2015
2015
сохранение и повышение качества автодорожной сети
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, снижение безопасности дорожного движения
общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения
11.
Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
МУ "УЖКХ"
2014
2020
- уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий;
- повышение уровня организации дорожного движения на перекрестке ул. Озерная и а/д Ухта - Дальний
отсутствие положительных изменений
- количество обустроенных искусственных неровностей (по мере выявления необходимости, шт.);
- количество установленных дорожных знаков на желтом фоне (шт.);
- протяженность нанесенной дорожной разметки (по мере выявления необходимости, кв.м);
- количество обустроенных светофорных объектов, в том числе звуковых (шт.)
Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
12.
Основное мероприятие 2.1.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета
МУ "УЖКХ"
2014
2014
обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями
прекращение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты, снижение транспортной доступности
количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" (согласно транспортной схеме)
13.
Основное мероприятие 2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета
МУ "УЖКХ"
2014
2014
обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями
прекращение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты, снижение транспортной доступности
количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" (согласно транспортной схеме)
14.
Основное мероприятие 2.1.3. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа
МУ "УЖКХ"
2014
2017
- сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям;
обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями;
- обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии заключенными соглашениями
- ухудшение эксплуатационного состояния дорожной сети, снижение безопасности дорожного движения;
- прекращение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта", прекращение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты, снижение транспортной доступности
количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта" (по мере выявления необходимости);
количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО
".





Приложение № 2
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 10 июня 2015 г. № 1314

"Таблица 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы

№ п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
1.
решение Совета МОГО "Ухта"
О создании Муниципального дорожного фонда муниципального образования городского округа "Ухта"
МУ "УЖКХ"
По мере внесения изменений
Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
2.
постановление администрации МОГО "Ухта"
"О создании комиссии по транспортному обслуживанию населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах в границах МОГО "Ухта"
МУ "УЖКХ"
По мере внесения изменений
3.
постановление администрации МОГО "Ухта"
"Об утверждении порядка организации транспортного обслуживания населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения на территории МОГО "Ухта"
МУ "УЖКХ"
По мере внесения изменений
4.
постановление администрации МОГО "Ухта"
"О проведении открытого конкурса на право заключения договора на транспортное обслуживание населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО "Ухта"
МУ "УЖКХ"
По мере внесения изменений
5.
постановление администрации МОГО "Ухта"
"Об утверждении Порядка организации перевозок отдельных категорий граждан и предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на дачных автобусных маршрутах"
МУ "УЖКХ"
Ежегодно
".





Приложение № 3
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 10 июня 2015 г. № 1314

"Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета МОГО "Ухта"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа МОГО "Ухта"
"Развитие транспортной системы МОГО "Ухта" на 2014 - 2020 годы"
ВСЕГО
323 840 664,47
293 701 888,36
226 598 204,00
261 299 390,00
1 105 440 146,83
МУ "УЖКХ"
321 163 239,47
293 701 888,36
226 598 204,00
261 299 390,00
1 102 762 721,83
МУ УКС
2 677 425,00
0,00
0,00
0,00
2 677 425,00
Подпрограмма 1
"Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
ВСЕГО
320 391 653,26
290 746 615,64
226 050 704,00
260 751 890,00
1 097 940 862,90
МУ "УЖКХ"
317 714 228,26
290 746 615,64
226 050 704,00
260 751 890,00
1 095 263 437,90
МУ УКС
2 677 425,00
0,00
0,00
0,00
2 677 425,00
Основное мероприятие 1.1.1.
Строительство улично-дорожной сети
ВСЕГО
2 677 425,00
0,00
0,00
0,00
2 677 425,00
МУ УКС
2 677 425,00
0,00
0,00
0,00
2 677 425,00
Основное мероприятие 1.1.2.
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети
ВСЕГО
282 485 827,33
190 199 796,79
220 550 704,00
255 551 890,00
948 788 218,12
МУ "УЖКХ"
282 485 827,33
190 199 796,79
220 550 704,00
255 551 890,00
948 788 218,12
Основное мероприятие 1.1.3.
Обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры
Всего
200 000,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
МУ "УЖКХ"
200 000,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
Основное мероприятие 1.1.4.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
Всего
157 200,00
0,00
0,00
0,00
157 200,00
МУ "УЖКХ"
157 200,00
0,00
0,00
0,00
157 200,00
Основное мероприятие 1.1.5.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Всего
197 417,14
0,00
0,00
0,00
197 417,14
МУ "УЖКХ"
197 417,14
0,00
0,00
0,00
197 417,14
Основное мероприятие 1.1.6.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
Всего
2 984 700,00
0,00
0,00
0,00
2 984 700,00
МУ "УЖКХ"
2 984 700,00
0,00
0,00
0,00
2 984 700,00
Основное мероприятие 1.1.7.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Всего
30 149,00
0,00
0,00
0,00
30 149,00
МУ "УЖКХ"
30 149,00
0,00
0,00
0,00
30 149,00
Основное мероприятие 1.1.8.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета
Всего
16 549 581,00
0,00
0,00
0,00
16 549 581,00
МУ "УЖКХ"
16 549 581,00
0,00
0,00
0,00
16 549 581,00
Основное мероприятие 1.1.9.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Всего
1 882 341,00
0,00
0,00
0,00
1 882 341,00
МУ "УЖКХ"
1 882 341,00
0,00
0,00
0,00
1 882 341,00
Основное мероприятие 1.1.8.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
0,00
89 251 017,00
0,00
0,00
89 251 017,00
МУ "УЖКХ"
0,00
89 251 017,00
0,00
0,00
89 251 017,00
Основное мероприятие 1.2.1.
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Всего
13 227 012,79
11 295 801,85
5 500 000,00
5 200 000,00
35 222 814,64
МУ "УЖКХ"
13 227 012,79
11 295 801,85
5 500 000,00
5 200 000,00
35 222 814,64
Подпрограмма 2
"Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Всего
3 449 011,21
2 955 272,72
547 500,00
547 500,00
7 499 283,93
МУ "УЖКХ"
3 449 011,21
2 955 272,72
547 500,00
547 500,00
7 499 283,93
Основное мероприятие 2.1.1.
Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета
Всего
2 384 500,00
0,00
0,00
0,00
2 384 500,00
МУ "УЖКХ"
2 384 500,00
0,00
0,00
0,00
2 384 500,00
Основное мероприятие 2.1.2.
Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета
Всего
160 635,21
0,00
0,00
0,00
160 635,21
МУ "УЖКХ"
160 635,21
0,00
0,00
0,00
160 635,21
Основное мероприятие 2.1.3.
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа
Всего
903 876,00
2 955 272,72
547 500,00
547 500,00
4 954 148,72
МУ "УЖКХ"
903 876,00
2 955 272,72
547 500,00
547 500,00
4 954 148,72
".





Приложение № 4
к Постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 10 июня 2015 г. № 1314

"Таблица 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств
на реализацию целей муниципальной программы (руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
ВСЕГО: в том числе:
323 840 664,47
293 701 888,36
226 598 204,00
261 299 390,00
1 105 440 146,83
федеральный бюджет
1 049 000,00
0,00
0,00
0,00
1 049 000,00
республиканский бюджет Республики Коми
22 075 981,00
94 707 751,86
3 164 200,00
3 303 400,00
123 251 332,86
бюджет МОГО "Ухта"
300 715 683,47
198 994 136,50
223 434 004,00
257 995 990,00
981 139 813,97
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
"Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
ВСЕГО: в том числе:
320 391 653,26
290 746 615,64
226 050 704,00
260 751 890,00
1 097 940 862,90
федеральный бюджет
1 049 000,00
0,00
0,00
0,00
1 049 000,00
республиканский бюджет Республики Коми
19 691 481,00
92 323 251,86
3 164 200,00
3 303 400,00
118 482 332,86
бюджет МОГО "Ухта"
299 651 172,26
198 423 363,78
222 886 504,00
257 448 490,00
978 409 530,04
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
ВСЕГО: в том числе:
3 449 011,21
2 955 272,72
547 500,00
547 500,00
7 499 283,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
2 384 500,00
2 384 500,00
0,00
0,00
4 769 000,00
бюджет МОГО "Ухта"
1 064 511,21
570 772,72
547 500,00
547 500,00
2 730 283,93
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".


------------------------------------------------------------------