Постановление администрации муниципального района "Прилузский" от 30.06.2015 N 751 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального района "Прилузский" от 31 декабря 2013 года N 2473 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Прилузский" "Развитие строительства и ЖКХ"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. № 751

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ" ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
№ 2473 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ПРИЛУЗСКИЙ" "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ"

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, решений Совета муниципального района "Прилузский" от 25 декабря 2014 года № IV-38/4 "О внесении изменений в бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", от 21 апреля 2015 года № IV-41/2 "О внесении изменений в бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", от 25 мая 2015 года № IV-42/3 "О внесении изменений в бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", от 18 июня 2015 года № IV-43/2 "О внесении изменений в бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" администрация муниципального района "Прилузский" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Прилузский" от 31 декабря 2013 года № 2473 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Прилузский" "Развитие строительства и ЖКХ" следующее изменение:
- Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального района "Прилузский":
- от 27 июня 2014 года № 1170 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Прилузский" от 31 декабря 2013 года № 2473 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Прилузский" "Развитие строительства и ЖКХ";
- от 5 марта 2014 года № 354 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Прилузский" от 31 декабря 2013 года № 2473 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Прилузский" "Развитие строительства и ЖКХ".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в бюллетене "Информационный вестник Совета и администрации муниципального района "Прилузский" и на официальном сайте администрации муниципального района "Прилузский" (http://www.priluzie.ru).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Прилузский" (В.Д.Крупинов).

Руководитель администрации
муниципального района
"Прилузский"
С.ПОПОВ





Приложение
к Постановлению
администрации муниципального района
"Прилузский"
от 30 июня 2015 г. № 751

"Утверждена
Постановлением
администрации муниципального района
"Прилузский"
от 31 декабря 2013 г. № 2473
(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ПРИЛУЗСКИЙ" "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ" "РАЗВИТИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Ответственный исполнитель программы
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Прилузский"
Соисполнители программы
Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский"
Управление безопасности и жизнеобеспечения населения
Подпрограммы программы
1. "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения";
2. "Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения";
3. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР "Прилузский";
4. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
Программно-целевые инструменты программы
-
Цели программы
Обеспечение благоприятных условий проживания населения в Прилузском районе
Задачи программы
1. "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения";
2. Обеспечение потребности населения в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах;
3. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР "Прилузский";
4. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
Целевые индикаторы и показатели программы
1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда (чел.);
2. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов (дом);
3. Количество граждан, улучшивших условия проживания (чел.);
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%);
5. Количество лиц, пострадавших (погибших и раненых) в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.);
6. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) (%);
7. Количество жилых домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту (дом)
8. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%)
9. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%)
10. Количество построенных объектов по размещению отходов в текущем году;
11. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм (%)
Этапы и сроки реализации программы
Срок реализации программы 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования программы
Объем финансирования программы на 2014 - 2017 годы предусматривается в размере 585608,46828 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 242337,12828 тыс. рублей;
2015 год - 149407,14 тыс. рублей;
2016 год - 109253,10 тыс. рублей;
2017 год - 84611,10 тыс. рублей;
из них:
средства бюджета МО МР "Прилузский" - 139741,70791 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 48571,11791 тыс. рублей;
2015 год - 35360,99 тыс. рублей;
2016 год - 31287,50 тыс. рублей;
2017 год - 24522,10 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми - 375461,83829 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 173937,05829 тыс. рублей;
2015 год - 89291,98 тыс. рублей;
2016 год - 67568,80 тыс. рублей;
2017 год - 44665,00 тыс. рублей;
Средства федерального бюджета - 36059,80 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год - 4625,00 тыс. рублей;
2015 год - 5614,00 тыс. рублей;
2016 год - 10396,80 тыс. рублей;
2017 год - 15424,00 тыс. рублей;
Средства Фонда реформирования ЖКХ - 34345,12208 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15203,95208 тыс. рублей;
2015 год - 19141,17 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
Средства собственников жилых помещений - 1985,122 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1985,122 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
1) Количество переселенных граждан по годам: 2013 - 37, 2014 - 68, 2015 - 24;
2) Количество расселенных домов по годам: 2013 - 11, 2014 - 11, 2015 - 5;
3) Количество граждан улучшивших свои жилищные условия по годам: 2013 - 123, 2014 - 560, 2015 - 480;
4) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%): в 2014 году - 50,3%, в 2015 году - 49,7%;
5) Количество лиц, пострадавших (погибших и раненых) в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.);
6) Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) (%): в 2014 году - 2,4%, в 2015 году - 2,3%;
6) Проведение капитального ремонта 39 многоквартирных домов общей площадью 21326,5 м2, в том числе: 2014 год - 20 многоквартирных домов общей площадью - 10622,7 м2; 2015 год - 19 многоквартирных домов общей площадью - 10703,8 м2;
7) Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене: 2014 год - 21,4; 2015 год - 20,9;
8) Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене: 2014 год - 21,0; 2015 год - 20,8;
9) Количество построенных объектов по размещению отходов в текущем году, ед. 2016 - 1 ед., 2018 - 1 ед.;
10) Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм 2014 - 80%, 2015 - 85%, 2016 - 90%, 2017 - 95%, 2018 - 100%, 2019 - 100%, 2020 - 100%

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"

В состав муниципального района "Прилузский" входят 16 сельских поселений, объединяющих 90 населенных пунктов, в которых проживает 19,3 тыс. человек.
Общая площадь муниципального жилого фонда составляет 255,0 тыс. кв. метров. Это 1193 многоквартирных домов. Более 50% общей площади жилого фонда требует проведения капитального ремонта.
В настоящее время капитальный ремонт многоквартирных домов в районе осуществляется в объемах значительно ниже его фактической потребности. Финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов из средств местного бюджета осуществляется за счет платы за пользование жилыми помещениями (наем) нанимателями.
Из года в год происходит рост количества общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда. В результате ежегодного увеличения объема недоремонтов многоквартирных домов, значительная часть домов, расположенных на территории Прилузского района, находится в состоянии, требующем проведения капитального ремонта в неотложном порядке.
С вступлением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта многоквартирных домов возложена на собственников помещений. При этом статьей 165 Жилищного кодекса РФ органам местного самоуправления предоставлено право предоставления управляющим организациям бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения.
Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме этого, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик села, сдерживает развитие инфраструктуры.
По состоянию на 1 января 2013 года площадь аварийного жилищного фонда, подлежащая переселению в 2013 - 2015 гг., в Прилузском районе составляет 2735,10 кв.м. Большинство жителей, проживающих в аварийных домах, не имеют возможности самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилье удовлетворительного качества.
Решение проблемы аварийного жилищного фонда невозможно без применения программно-целевого подхода, поскольку данная проблема требует комплексного подхода, объединения финансовых ресурсов и усилий органов власти всех уровней, ее решение невозможно в рамках одного финансового года и требует целевого финансирования в течение нескольких лет.
Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории Прилузского района составляет 2072 км, в том числе 234 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, переданных из собственности Республики Коми в собственность района, и 160 км улично-дорожной сети. Перед органами муниципального района стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и приведению их в нормативное состояние для обеспечения безопасности дорожного движения. Транспортная ситуация в районе с каждым годом усложняется, темпы роста численности автотранспорта опережают темпы строительства и ремонта автомобильных дорог. Недостаток финансовых ресурсов не позволяет в полном объеме проводить ремонтные работы в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам. Дополнительного финансирования требует принятие в муниципальную собственность бесхозных дорог и организация их качественного обслуживания и эксплуатации. Несмотря на то, что из года в год увеличиваются затраты на содержание дорог, лимиты на содержание не меняются на протяжении ряда лет, что негативно отражается на состоянии дорог. С каждым годом повышаются требования безопасности дорожного движения, в то же время финансирование вышеуказанных работ осуществляется по остаточному принципу.
Аварийность на дорогах Прилузского района является серьезной социально-экономической проблемой.
В последнее время данная проблема приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью, функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.
Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствуют о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в Прилузском районе остается высоким и имеет тенденцию к росту.
На территории района в 2014 году совершено 19 "учетных" ДТП с пострадавшими (АППГ - 17). Тяжесть ДТП снижена с 10% до 8%. Так в результате ДТП погибло 2 человека (АППГ - 2), а количество раненых в результате ДТП составило 32 (АППГ - 18).
ДТП по вине водителей в состоянии опьянения не совершено (АППГ - 1).
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день является достаточно актуальной.
За истекший период 2014 года на улично-дорожной сети района произошло 4 ДТП, в которых находились дети, в одном, ребенку 2003 года рождения, причинен тяжкий вред здоровью (06.01.2014 на 636 км автодороги Чебоксары - Сыктывкар).
Вопросы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма периодически заслушиваются на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации муниципального района "Прилузский".
В целях формирования у детей мировоззрения по безопасности дорожного движения, во всех образовательных учреждениях района проводятся мероприятия в соответствии с планом профилактической работы по предупреждению детского травматизма.
Занятия по обучению безопасному поведению детей на дорогах проходят с использованием мини-улиц, на уроках "Окружающий мир", "ОБЖ". В детских оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях представителями ОГИБДД с детьми проводятся занятия по безопасному поведению на улицах.
Организованы и проведены занятия в школах и дошкольных учреждениях, летних лагерях, площадках по соблюдению правил дорожного движения, транспортной дисциплины водителями мопедов, скутеров, велосипедов.
Прилузский район обладает значительными запасами водных ресурсов - поверхностными и подземными водами. Водопользование в районе сталкивается с множеством проблем. На состояние водных ресурсов оказывают влияние как антропогенные, так и природные факторы. Характерными загрязняющими веществами, влияющими на оценку качества воды в большей степени за счет природного фактора, являются соединения железа, меди, марганца.
По состоянию на 01.01.2014 на территории Прилузского района находится 141 скважина, из них эксплуатируются лишь 84 скважины, 48 скважин не функционируют и требуют тампонации, остальные находятся в резерве. Число подземных источников, не отвечающих санитарным нормам и правилам - 35, в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны - 32. Имеется 46 водозаборов, в том числе 42 глубинных водозабора и 4 поверхностных водозабора. Фактическое водопотребление составляет 375,44 тыс. м3 в год, в том числе из подземных источников - 372,54 тыс. м3, из поверхностных - 2,9 тыс. м3. 131,1 километров водопроводных сетей соединяют источники водоснабжения с потребителями, из них 39,4 километра относятся к ветхим водопроводным сетям, что приводит к сбоям в системе водоснабжения и создает неудобства населению. Имеется два очистных сооружения водопровода, пропускная способность которых составляет 3 тыс. м3 в сутки.
По состоянию на 01.01.2014 на территории Прилузского района находится пять канализационных насосных станций. Число очистных сооружений канализации насчитывает 4 единицы, пропускная способность которых составляет 0,98 тыс. м3 в сутки. На территории района находится 16,47 км канализационных сетей, из них 3,56 км - ветхие. Продолжающийся процесс старения систем водоснабжения и канализации требует нового строительства и реконструкции существующей системы водоснабжения и канализации в населенных пунктах района, для стабильного обеспечения качественной питьевой водой населения. 35 населенных пунктов не имеют централизованного водоснабжения. Водозабор производится из колодцев и родников, число такого рода источников - 297. Количество населения, получающего питьевую воду, не соответствующую гигиеническим нормам достигает 5940 человек.
Обеспечение населения питьевой водой является для муниципального района "Прилузский", одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Муниципальная подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" муниципального района "Прилузский" (далее Программа) основывается на анализе состояния систем водоснабжения и учете основных проблем в сельских поселениях, а также требованиях обеспечения населения питьевой водой, предъявляемых к показателям качества питьевой воды.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработана программа, которая направлена на решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе.
В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение тепловой и электрической энергии.
На территории муниципального района "Прилузский" ведут деятельность по обращению с отходами производства и потребления, по эксплуатации стационарных и передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу более 350 предприятий различных форм собственности, организаций и учреждений. Ежегодно на территории района образуется около 160 тыс. куб.м отходов производства, включая отходы лесопильных производств и лесозаготовок и 120 тыс. куб.м отходов потребления, включая сброс неочищенных отходов (осадков) с выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков.
Практически во всех крупных населенных пунктах района имеются выделенные в установленном порядке места для утилизации отходов производства и потребления, однако их обустройство до сих пор не закончено. Ни в одном селе и поселке, кроме с. Объячево, нет свалки, оборудованной по проекту и введенной в эксплуатацию. Не на всех земельных участках, выделенных для размещения отходов, проведено гидрологическое обследование, практически нигде не проводится регулярная послойная засыпка отходов изолирующим слоем грунта. Из 52 официально отведенных свалок, необходимых для нормативной работы по размещению отходов производства и потребления, частично оборудованы лишь 23 свалки, в том числе в 2007 году - 6 свалок, в 2008 г. - 2 свалки.
В ходе проведения проверок выявлены многочисленные случаи захламления площадей несанкционированным размещением отходов производства и потребления на территории населенных пунктов, в водоохранных зонах, в лесных массивах и в придорожных полосах. Такие земельные участки требуют проведения работ по их очистке и рекультивации.
Особого внимания требует снос ветхих, полуразрушенных и вышедших из эксплуатации объектов с рекультивацией земель, сельскохозяйственного, лесоперерабатывающего и иных назначений, находящихся в черте населенных пунктов и на территории водоохранных зон.
Необходимо организовать сбор и утилизацию ртутных ламп. В большом количестве выкидывается стеклянной и пластиковой тары, макулатуры, моторных, трансмиссионных и иных масел.
Остается нерешенной проблема строительства биотермических ям. Необходимо принять меры по отводу земельных участков и обустройству мест для уничтожения путем сжигания павших животных и биологических отходов.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"

Приоритеты государственной политики в сфере строительства и ЖКХ муниципального района "Прилузский" определены Стратегией социально-экономического развития МО МР "Прилузский" на период до 2020 года, ежегодными докладами руководителя администрации муниципального района "Прилузский", концепцией социально-экономического развития МО МР "Прилузский".
Главной целью социально-экономического развития муниципального района "Прилузский" является обеспечение повышения качества жизни населения, динамичного и устойчивого экономического роста на основе активизации имеющегося потенциала района, формирование духовно, физически и интеллектуально развитого местного сообщества, сохраняющего свою самобытную культуру и интегрированного в социальное и экономическое пространство Республики Коми и России.
Стратегической целью в области экономического развития является создание условий для роста экономической активности в районе.
Исходя из необходимости достижения стратегической цели была определена цель Программы - обеспечение благоприятных условий проживания населения в Прилузском районе.
Для достижения поставленной цели программы предусматривается решение следующих задач:
1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения;
2. Обеспечение потребности населения в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах;
3. Снижение количества лиц, пострадавших (погибших и раненых) в результате дорожно-транспортных происшествий;
4. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР "Прилузский.
Для выполнения задач необходимо выполнение комплекса мероприятий:
- проведение капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов;
- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- привлечение собственников жилых помещений многоквартирных домов к управлению домом путем организации товариществ собственников жилья;
- привлечение на рынок управления многоквартирными домами управляющих организаций всех форм собственности и создания условий, направленных на увеличение доли частных компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- улучшение среды и жизнеобеспечение населения на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему района;
- обеспечение населения в Прилузском районе питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
- повышение энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов на муниципальных предприятиях и учреждениях, в органах местного самоуправления сельских поселений, в жилищном фонде, а также в жилищно-коммунальном комплексе;
- содействие в приведение в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов, строительство новых объектов размещения отходов, внедрение новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов, а также создание систем по раздельному сбору отходов.
В результате основным позитивным итогом реализации программы будет улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, решение проблем жилищно-коммунального комплекса, строительство нового жилья и инженерно-коммунальных сетей, строительство объектов размещения отходов.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация программы будет осуществляться в период 2014 - 2020 годов.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и решения основных задач и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 4-х подпрограммах, в том числе:
1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения.
2. Развитие транспортной системы и повышения безопасности дорожного движения.
3. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР "Прилузский".
В рамках подпрограммы 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
Строительство жилья, переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;
Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
Обеспечение и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов".
В рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной системы и повышения безопасности дорожного движения" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
Задача "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов".
Проектирование и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, мостов и мостовых сооружений.
Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами (понижение бордюрного камня на пешеходных переходах).
Адаптация внутрирайонного пассажирского автотранспорта (модернизация транспортных средств общего пользования спецоборудованием, оборудование остановок, понижение бортового камня на пешеходных переходах).
Обеспечение транспортной доступности населения.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности.
Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения (Оборудование и переоборудование пешеходных переходов, установка перильных ограждений, обустройство искусственных неровностей.
Проведение мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения ("Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель"). Организация проведения районного конкурса - соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в общеобразовательных учреждения района и обеспечить выезд победителей на Республиканский конкурс.
Осуществление информационной деятельности, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (размещение в средствах массовой информации заметок, статей и иных публикаций, издание буклетов, изготовление и установка баннеров).
Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети.
Обустройство мини-улиц в образовательных учреждениях муниципального района "Прилузский".
Приобретение световозвращающих элементов для распространения среди учащихся в образовательных учреждениях муниципального района "Прилузский".
В рамках подпрограммы 3 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР "Прилузский" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
Проведение капитального ремонта жилых домов.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Осуществление взносов в Фонд регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Прокладка водопроводов по населенным пунктам.
Проектирование, строительство и реконструкция объектов водоотведения, канализационных коллекторов, очистных сооружений.
Проектирование и строительство объектов водоснабжения.
Обустройство объектов размещения (площадок хранения) отходов.
Строительство объектов размещения отходов.
Внедрение системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов.
Вывоз ТБО.
В рамках подпрограммы 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" предполагается реализация следующего основного мероприятия - руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципальных образований и структурных (функциональных) подразделений администрации района.
Планируемый вклад результатов муниципальной Программы в социально-экономическое развитие МО МР "Прилузский" базируется, прежде всего, на успешном выполнении запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки. Стратегический эффект такого выполнения в совокупности приведет:
к снижению количества граждан, проживающих в аварийных домах;
к улучшению жилищных условий граждан;
к улучшению условий проживания граждан, улучшение условий проезда по автомобильным дорогам, снижению аварийности на дороге.
к уменьшению доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
к увеличению количества населения, обеспеченного центральной канализацией;
к увеличению количества населения, обеспеченных качественной питьевой водой;
к улучшению экологической обстановки на территории МР Прилузский;
обеспечению условий для реализации муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении к Программе (Таблица № 2).
Детальный состав основных мероприятий содержится в характеристиках соответствующих подпрограмм.

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование в сфере реализации программы: Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства", Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", распоряжение Правительства Республики Коми от 9 апреля 2010 г. № 145-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Республике Коми", Приказ Министерства экономического развития от 17 февраля 2010 г. № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Приказ Министерства регионального развития от 7 июня 2010 г. № 273, Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889, постановление администрации муниципального района "Прилузский" от 9 июля 2009 г. № 672 "Об утверждении порядка формирования и реализации долгосрочных целевых программ муниципального района "Прилузский", Постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45 "О Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года", решение Совета муниципального района "Прилузский" от 14 февраля 2014 года № IV-28/2 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Прилузский" на период до 2020 года".
Правовое регулирование в период реализации программы будет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, включающих внесение изменений в нормативные правовые акты.
Сведения об основных мерах государственного и правового регулирования по реализации Программы представлены в приложении к программе (таблица № 3).

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
1) Количество переселенных граждан по годам: 2013 - 37, 2014 - 68, 2015 - 24;
2) Количество расселенных домов по годам: 2013 - 11, 2014 - 11, 2015 - 5;
3) Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия, по годам: 2013 - 123, 2014 - 560, 2015 - 480;
4) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%): в 2014 году - 50,3%, в 2015 году - 49,7%;
5) Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) (%): в 2014 году - 2,4%, в 2015 году - 2,3%;
6) Проведение капитального ремонта 39 многоквартирных домов общей площадью 21326,5 м2, в том числе: 2014 год - 20 многоквартирных домов общей площадью - 10622,7 м2; 2015 год - 19 многоквартирных домов общей площадью - 10703,8 м2;
7) Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене: 2014 год - 31,09; 2015 год - 30,59;
8) Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене: 2014 год - 20,42; 2015 год - 19,92;
9) Количество построенных объектов по размещению отходов в текущем году, ед. 2016 - 1 ед., 2018 - 1 ед.;
10) Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм 2014 - 80%, 2015 - 85%, 2016 - 90%, 2017 - 95%, 2018 - 100%, 2019 - 100%, 2020 - 100%.
Прогноз конечных и промежуточных результатов, а также целевых индикаторов и количественных значений их увеличения, отражен в приложении к программе (Таблица № 1).

Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

Программа включает в себя 4 подпрограммы.
Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели программы - обеспечение благоприятных условий проживания населения в Прилузском районе.
Деление программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели программы.
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения":
Цель: Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, путем предоставления жилых помещений в построенных малоэтажных многоквартирных домах и жилых помещений, приобретенных в малоэтажных многоквартирных домах у лиц, являющихся застройщиками.
Решение жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, с помощью предоставления им государственной поддержки на строительство или приобретение жилья
Задачи подпрограммы:
- строительство малоэтажных многоквартирных домов и приобретение жилых помещений в малоэтажных многоквартирных домах у лиц, являющихся застройщиками, для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 г. и подлежащими сносу или реконструкции, а также ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда и создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан;
- предоставление молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на строительство или приобретение жилья.
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения":
Цель: Обеспечение потребности населения в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах; снижение количества лиц, пострадавших (погибших и раненых) в результате дорожно-транспортных происшествий.
Задачи:
- Проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Прилузского района;
- Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов;
- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР "Прилузский"
Цель: Приведение в надлежащее состояние общего имущества жилых многоквартирных домов и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, а также охрана природы для сохранения здоровья населения.
Задачи подпрограммы:
- Проведение капитального ремонта жилых домов с использованием эффективных технических решений;
- Реализация инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Прилузского района;
- Содействие строительству новых объектов размещения отходов и содействие внедрению новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов, созданию систем по раздельному сбору отходов.
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
Цель: Реализация программы и достижение запланированных показателей.
Задача подпрограммы: Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствие с установленными сроками.

Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогнозный объем финансирования программы на 2014 - 2017 годы предусматривается в размере 585608,46828 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 242337,12828 тыс. рублей;
2015 год - 149407,14 тыс. рублей;
2016 год - 109253,10 тыс. рублей;
2017 год - 84611,10 тыс. рублей;
из них:
средства бюджета МО МР "Прилузский" - 139741,70791 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 48571,11791 тыс. рублей;
2015 год - 35360,99 тыс. рублей;
2016 год - 31287,50 тыс. рублей;
2017 год - 24522,10 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми - 375461,83829 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 173937,05829 тыс. рублей;
2015 год - 89291,98 тыс. рублей;
2016 год - 67568,80 тыс. рублей;
2017 год - 44665,00 тыс. рублей;
Средства федерального бюджета - 36059,80 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год - 4625,00 тыс. рублей;
2015 год - 5614,00 тыс. рублей;
2016 год - 10396,80 тыс. рублей;
2017 год - 15424,00 тыс. рублей;
Средства Фонда реформирования ЖКХ - 34345,12208 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15203,95208 тыс. рублей;
2015 год - 19141,17 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
Средства собственников жилых помещений - 1985,122 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1985,122 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский".
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" (с учетом средств республиканского и федерального бюджета) приводится в приложении к программе (таблица № 5).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приводится в приложении к программе (таблица № 6).

Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности выполнения программы проводится в целях оценки вклада программы в развитие строительства и ЖКХ МО МР "Прилузский".
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, изложенной в разделе 9 Приложения 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района "Прилузский", их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации муниципального района "Прилузский" от 31 декабря 2013 года № 2453 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района "Прилузский", их формирования и реализации".
Инструментами контроля эффективности и результативности программы являются ежеквартальные и ежегодные отчеты по исполнению программ.

ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 "Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем населения"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района "Прилузский"
Соисполнители подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
Задачи подпрограммы
1. Строительство малоэтажных многоквартирных домов и приобретение жилых помещений в малоэтажных многоквартирных домах у лиц, являющихся застройщиками, для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 г. и подлежащими сносу или реконструкции, а также ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда и создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан;
2. Предоставление молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий социальных выплат на строительство или приобретение жилья. Обеспечение и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда (чел.);
2. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов (ед.);
3. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительств жилья;
4. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью господдержки
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2017 годы предусматривается в размере - 105576,59635 тыс. рублей, в том числе и по годам:
2014 год - 38591,73635 тыс. рублей;
2015 год - 41606,06 тыс. рублей;
2016 год - 12963,30 тыс. рублей;
2017 год - 12915,50 тыс. рублей
из них:
средства бюджета МО МР "Прилузский" - 2905,17198 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 2905,17198 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми - 51678,94329 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 19794,45329 тыс. рублей;
2015 год - 16350,89 тыс. рублей;
2016 год - 7766,80 тыс. рублей;
2017 год - 7766,80 тыс. рублей;
Средства федерального бюджета - 20124,20 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4165,00 тыс. рублей;
2015 год - 5614,00 тыс. рублей;
2016 год - 5196,50 тыс. рублей;
2017 год - 5148,70 тыс. рублей;
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ всего - 30868,28108 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 11727,11108 тыс. рублей;
2015 год - 19141,17 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
1) переселить из аварийного жилья 129 человек из жилых помещений в многоквартирных аварийных домах общей площадью 3721,1 кв.м за счет строительства малоэтажных многоквартирных домов общей жилой площадью 2236,1 кв.м;
2) ликвидировать 3721,1 кв.м общей площади аварийного жилья;
3) улучшение жилищных условий с помощью предоставления государственной поддержки в виде социальных выплат на строительство или приобретение жилья 20 молодых семей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"

Проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения.
Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме этого, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик села, сдерживает развитие инфраструктуры.
По состоянию на 1 января 2013 года площадь аварийного жилищного фонда, подлежащая переселению в 2013 - 2015 гг., в Прилузском районе составляет 2735,10 кв.м. Большинство жителей, проживающих в аварийных домах, не имеют возможности самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилье удовлетворительного качества.
Решение проблемы аварийного жилищного фонда невозможно без применения программно-целевого подхода, поскольку данная проблема требует комплексного подхода, объединения финансовых ресурсов и усилий органов власти всех уровней, ее решение невозможно в рамках одного финансового года и требует целевого финансирования в течение нескольких лет.
По состоянию на 1 октября 2013 года по Прилузскому району в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации состоят 115 молодых семей.
Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья ипотечных жилищных кредитов для всего населения, и в первую очередь для молодежи. Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень доходов для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита. К тому же, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.
Обеспечение молодых семей доступным и комфортным жильем является одним из путей улучшения демографической ситуации и снижения социальной напряженности в молодежной среде в Прилузском районе Республики Коми. Таким образом, для улучшения демографической ситуации в районе необходимо в первую очередь создать условия для решения жилищных проблем молодых семей. Возможность решения жилищной проблемы за счет государственной поддержки создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
По состоянию на 1 октября 2012 года в список участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2013 - 2015 годы включены 11 молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на строительство или приобретение жилья в 2013 году.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"

Целью подпрограммы является: Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, путем предоставления жилых помещений в построенных малоэтажных многоквартирных домах и жилых помещений, приобретенных в малоэтажных многоквартирных домах у лиц, являющихся застройщиками.
Решение жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, с помощью предоставления им государственной поддержки на строительство или приобретение жилья.
Задачами подпрограммы являются:
1. Строительство малоэтажных многоквартирных домов и приобретение жилых помещений в малоэтажных многоквартирных домах у лиц, являющихся застройщиками, для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 г. и подлежащими сносу или реконструкции, а также ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда и создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан.
2. Предоставление молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий социальных выплат на строительство или приобретение жилья.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период 2014 - 2020 годов.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Состав основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов представлен в приложении к программе (Таблица № 2).

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы указаны в разделе 5 программы.
Правовое регулирование в период реализации подпрограммы будет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, включающих внесение изменений в нормативные правовые акты.

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов:
11) Количество переселенных граждан по годам: 2013 - 37, 2014 - 68, 2015 - 24;
12) Количество расселенных домов по годам: 2013 - 11, 2014 - 11, 2015 - 5;
13) Количество граждан улучшивших свои жилищные условия по годам: 2013 - 123, 2014 - 560, 2015 - 480.
Прогноз конечных и промежуточных результатов, а также целевых индикаторов и количественных значений их увеличения, отражен в приложении к программе (Таблица № 1).

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2017 годы предусматривается в размере - 105576,59635 тыс. рублей, в том числе и по годам:
2014 год - 38591,73635 тыс. рублей;
2015 год - 41606,06 тыс. рублей;
2016 год - 12963,30 тыс. рублей;
2017 год - 12915,50 тыс. рублей
из них:
средства бюджета МО МР "Прилузский" - 2905,17198 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 2905,17198 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми - 51678,94329 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 19794,45329 тыс. рублей;
2015 год - 16350,89 тыс. рублей;
2016 год - 7766,80 тыс. рублей;
2017 год - 7766,80 тыс. рублей;
Средства федерального бюджета - 20124,20 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4165,00 тыс. рублей;
2015 год - 5614,00 тыс. рублей;
2016 год - 5196,50 тыс. рублей;
2017 год - 5148,70 тыс. рублей;
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ всего - 30868,28108 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 11727,11108 тыс. рублей;
2015 год - 19141,17 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" (с учетом средств республиканского и федерального бюджета) приводится в приложении к программе (таблица № 5).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приводится в приложении к программе (таблица № 6).

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике оценки эффективности муниципальной программы, отраженной в разделе 9 программы.

ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 "Развитие транспортной системы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района "Прилузский"
Соисполнители подпрограммы
Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский"
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Развитие транспортной системы
Задачи подпрограммы
1) Проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Прилузского района.
2) Решение вопросов по безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Прилузского района
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%);
2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) (%)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2017 годы предусматривается в размере - 310431,37 тыс. рублей, в том числе и по годам:
2014 год - 144263,41 тыс. рублей;
2015 год - 53769,36 тыс. рублей;
2016 год - 55830,30 тыс. рублей;
2017 год - 56568,30 тыс. рублей
из них:
средства бюджета МО МР "Прилузский" - 103711,16 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 31365,3 тыс. рублей;
2015 год - 28287,56 тыс. рублей;
2016 год - 24766,70 тыс. рублей;
2017 год - 19291,60 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми - 190784,61 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 112438,11 тыс. рублей;
2015 год - 25481,80 тыс. рублей;
2016 год - 25863,30 тыс. рублей;
2017 год - 27001,40 тыс. рублей;
Средства федерального бюджета - 15935,60 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год - 460,00 тыс. руб.
2015 год - 0,00 тыс. руб.
2016 год - 5200,3 тыс. руб.
2017 год - 10275,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
1) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%): в 2014 году - 50,3%, в 2015 году - 49,7%;
2) Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) (%): в 2014 году - 2,4%, в 2015 году - 2,3%

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории Прилузского района составляет 2072 км, в том числе 160 км улично-дорожной сети, требующих ремонта. Перед органами муниципального района стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и приведению их в нормативное состояние для обеспечения безопасности дорожного движения. Анализ существующего состояния улично-дорожной сети показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. Транспортная ситуация в районе с каждым годом усложняется, темпы роста численности автотранспорта опережают темпы строительства и ремонта улично-дорожной сети на территории района. Недостаток финансовых ресурсов не позволяет в полном объеме проводить ремонтные работы в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам. Дополнительного финансирования требует принятие в муниципальную собственность бесхозных дорог и организация их качественного обслуживания и эксплуатации. Несмотря на то, что из года в год увеличиваются затраты на содержание дорог, лимиты на содержание не меняются на протяжении ряда лет, что негативно отражается на состоянии дорог. С каждым годом повышаются требования безопасности дорожного движения в то же время финансирование вышеуказанных работ осуществляется по остаточному принципу.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"

Целью подпрограммы является - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Прилузского района.
Задачами подпрограммы являются:
1) Проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Прилузского района.
2) Решение вопросов по безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Прилузского района.
По результатам реализации подпрограммы ожидаемые результаты:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%): в 2014 году - 50,3%, в 2015 году - 49,7%;
2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) (%): в 2014 году - 2,4%, в 2015 году - 2,3%.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период 2014 - 2020 годов.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении к Программе (Таблица № 2).

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы, указаны в разделе 5 Программы.
Правовое регулирование в период реализации подпрограммы будет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, включающих внесение изменений в нормативные правовые акты.

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%): в 2014 году - 50,3%, в 2015 году - 49,7%.
2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) (%): в 2014 году - 2,4%, в 2015 году - 2,3%.
Значения индикаторов подпрограммы рассчитываются следующим образом:
Пн - Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, км.
П общ - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
Д - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%):



Н общ - численность населения района общая, чел.
Н уд. - население, проживающее в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения, чел.
Д нас. - Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) (%)



Прогноз конечных и промежуточных результатов, а также целевых индикаторов и количественных значений их увеличения отражен в приложении к программе (Таблица № 1).

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2017 годы предусматривается в размере - 310431,37 тыс. рублей, в том числе и по годам:
2014 год - 144263,41 тыс. рублей;
2015 год - 53769,36 тыс. рублей;
2016 год - 55830,30 тыс. рублей;
2017 год - 56568,30 тыс. рублей
из них:
средства бюджета МО МР "Прилузский" - 103711,16 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 31365,3 тыс. рублей;
2015 год - 28287,56 тыс. рублей;
2016 год - 24766,70 тыс. рублей;
2017 год - 19291,60 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми - 190784,61 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 112438,11 тыс. рублей;
2015 год - 25481,80 тыс. рублей;
2016 год - 25863,30 тыс. рублей;
2017 год - 27001,40 тыс. рублей;
Средства Федерального бюджета - 15935,60 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год - 460,00 тыс. руб.
2015 год - 0,00 тыс. руб.
2016 год - 5200,3 тыс. руб.
2017 год - 10275,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" (с учетом средств республиканского и федерального бюджета) приводится в приложении к программе (таблица № 5).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приводится в приложении к программе (таблица № 6).

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике оценки эффективности муниципальной программы, отраженной в разделе 9 программы.

ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 "Создание условий для обеспечения
качественными жилищно-коммунальными услугами
населения МР "Прилузский"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района "Прилузский"
Соисполнители подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР "Прилузский
Задачи подпрограммы
1. Проведение капитального ремонта жилых домов с использованием эффективных технических решений;
2. Реализация инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Прилузского района.
3. Содействие строительству новых объектов размещения отходов и содействие внедрению новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов, созданию систем по раздельному сбору отходов
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1. Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту (ед.);
2. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
3. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
4. Количество построенных объектов по размещению отходов в текущем году, ед.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2017 годы предусматривается в размере - 143421,38193 тыс. рублей, в том числе и по годам:
2014 год - 52777,96193 тыс. рублей;
2015 год - 47241,52 тыс. рублей;
2016 год - 33721,90 тыс. рублей;
2017 год - 9680,00 тыс. рублей;
из них:
средства бюджета МО МР "Прилузский" - 7565,31293 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 7805,31293 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми - 132139,228 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 41495,808 тыс. рублей;
2015 год - 47241,52 тыс. рублей;
2016 год - 33721,9 тыс. рублей;
2017 год - 9680,00 тыс. рублей.
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ всего - 3476,841 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 3476,841 тыс. руб.
Средства собственников жилья всего - 1985,122 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1985,122 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
1) Проведение капитального ремонта 39 многоквартирных домов общей площадью 21326,5 м2, в том числе: 2014 год - 20 многоквартирных домов общей площадью - 10622,7 м2; 2015 год - 19 многоквартирных домов общей площадью - 10703,8 м2;
2) Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене: 2014 год - 31,09; 2015 год - 30,59;
3) Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене: 2014 год - 20,42; 2015 год - 19,92;
4) Количество построенных объектов по размещению отходов в текущем году, ед. 2016 - 1 ед., 2018 - 1 ед.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"

На территории муниципального образования муниципального района "Прилузский" общая площадь муниципального жилого фонда составляет 255,0 тыс. кв. метров. Это 1193 многоквартирных домов. Более 50% общей площади жилого фонда требует проведения капитального ремонта.
В настоящее время капитальный ремонт многоквартирных домов в районе осуществляется в объемах значительно ниже его фактической потребности. Финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов из средств местного бюджета осуществляется за счет платы за пользование жилыми помещениями (наем) нанимателями.
Из года в год происходит рост количества общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда. В результате ежегодного увеличения объема недоремонтов многоквартирных домов, значительная часть домов, расположенных на территории Прилузского района, находится в состоянии, требующем проведения капитального ремонта в неотложном порядке.
С вступлением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта многоквартирных домов возложена на собственников помещений. При этом статьей 165 Жилищного кодекса РФ органам местного самоуправления предоставлено право предоставления управляющим организациям бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов.
На территории района 40% жилищного фонда находится в собственности граждан. Большинство граждан, проживающих в многоквартирных домах, требующих проведения капитального ремонта, не имеют возможности полностью оплатить капитальный ремонт за счет собственных средств.
Прилузский район обладает значительными запасами водных ресурсов - поверхностными и подземными водами. Водопользование в районе сталкивается с множеством проблем. На состояние водных ресурсов оказывают влияние как антропогенные, так и природные факторы. Характерными загрязняющими веществами, влияющими на оценку качества воды в большей степени за счет природного фактора, являются соединения железа, меди, марганца.
В состав муниципального района "Прилузский" входят 16 сельских поселений, объединяющих 90 населенных пунктов, в которых проживает около 23 тыс. человек.
По состоянию на 01.01.2014 на территории Прилузского района находится 141 скважина, из них эксплуатируются лишь 84 скважины, 48 скважин не функционируют и требуют тампонации, остальные находятся в резерве. Число подземных источников, не отвечающих санитарным нормам и правилам - 35, в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны - 32. Имеется 46 водозаборов, в том числе 42 глубинных водозабора и 4 поверхностных водозабора. Фактическое водопотребление составляет 375,44 тыс. м3 в год, в том числе из подземных источников - 372,54 тыс. м3, из поверхностных - 2,9 тыс. м3. 131,1 километров водопроводных сетей соединяют источники водоснабжения с потребителями, из них 39,4 километра относятся к ветхим водопроводным сетям, что приводит к сбоям в системе водоснабжения и создает неудобства населению. Имеется два очистных сооружения водопровода, пропускная способность которых составляет 3 тыс. м3 в сутки.
По состоянию на 01.01.2014 на территории Прилузского района находится пять канализационных насосных станций. Число очистных сооружений канализации насчитывает 4 единицы, пропускная способность которых составляет 0,98 тыс. м3 в сутки. На территории района находится 16,47 км канализационных сетей, из них 3,56 км - ветхие. Продолжающийся процесс старения систем водоснабжения и канализации требует нового строительства и реконструкции существующей системы водоснабжения и канализации в населенных пунктах района, для стабильного обеспечения качественной питьевой водой населения. 35 населенных пунктов не имеют централизованного водоснабжения. Водозабор производится из колодцев и родников, число такого рода источников - 297. Количество населения, получающего питьевую воду, не соответствующую гигиеническим нормам достигает 5940 человек.
Обеспечение населения питьевой водой является для муниципального района "Прилузский", одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Муниципальная подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" муниципального района "Прилузский" (далее - Программа) основывается на анализе состояния систем водоснабжения и учете основных проблем в сельских поселениях, а также требованиях обеспечения населения питьевой водой, предъявляемых к показателям качества питьевой воды.
На территории муниципального района "Прилузский" ведут деятельность по обращению с отходами производства и потребления, по эксплуатации стационарных и передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу более 350 предприятий различных форм собственности, организаций и учреждений. Ежегодно на территории района образуется около 160 тыс. куб.м отходов производства, включая отходы лесопильных производств и лесозаготовок и 120 тыс. куб.м отходов потребления, включая сброс неочищенных отходов (осадков) с выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков.
Практически во всех крупных населенных пунктах района имеются выделенные в установленном порядке места для утилизации отходов производства и потребления, однако их обустройство до сих пор не закончено. Ни в одном селе и поселке, кроме с. Объячево, нет свалки, оборудованной по проекту и введенной в эксплуатацию. Не на всех земельных участках, выделенных для размещения отходов, проведено гидрологическое обследование, практически нигде не проводится регулярная послойная засыпка отходов изолирующим слоем грунта. Из 52 официально отведенных свалок, необходимых для нормативной работы по размещению отходов производства и потребления, частично оборудованы лишь 23 свалки, в том числе в 2007 году - 6 свалок, в 2008 г. - 2 свалки.
В ходе проведения проверок выявлены многочисленные случаи захламления площадей несанкционированным размещением отходов производства и потребления на территории населенных пунктов, в водоохранных зонах, в лесных массивах и в придорожных полосах. Такие земельные участки требуют проведения работ по их очистке и рекультивации.
Особого внимания требует снос ветхих, полуразрушенных и вышедших из эксплуатации объектов с рекультивацией земель, сельскохозяйственного, лесоперерабатывающего и иных назначений, находящихся в черте населенных пунктов и на территории водоохранных зон.
Необходимо организовать сбор и утилизацию ртутных ламп. В большом количестве выкидывается стеклянной и пластиковой тары, макулатуры, моторных, трансмиссионных и иных масел.
Одним из актуальных вопросов остается утилизация медицинских отходов. В 2008 году количество медицинских отходов составляло 42,9 тонны.
Остается нерешенной проблема строительства биотермических ям. Необходимо принять меры по отводу земельных участков и обустройству мест для уничтожения путем сжигания павших животных и биологических отходов.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"

Целью подпрограммы является - Приведение в надлежащее состояние общего имущества жилых многоквартирных домов и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, а также охрана природы для сохранения здоровья населения.
Задачи подпрограммы:
1. Проведение капитального ремонта жилых домов с использованием эффективных технических решений.
2. Реализация инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Прилузского района.
3. Содействие строительству новых объектов размещения отходов и содействие внедрению новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов, созданию систем по раздельному сбору отходов.
Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
1) Проведение капитального ремонта 39 многоквартирных домов общей площадью 21326,5 м2, в том числе: 2014 год - 20 многоквартирных домов общей площадью - 10622,7 м2; 2015 год - 19 многоквартирных домов общей площадью - 10703,8 м2;
2) Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене: 2014 год - 31,09; 2015 год - 30,59;
3) Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене: 2014 год - 20,42; 2015 год - 19,92;
4) Количество построенных объектов по размещению отходов в текущем году, ед. 2016 - 1 ед., 2018 - 1 ед.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период 2014 - 2020 годов.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении к Программе (Таблица № 2).

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы, указаны в разделе 5 Программы.
Правовое регулирование в период реализации подпрограммы будет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, включающих внесение изменений в нормативные правовые акты.

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
1) Проведение капитального ремонта 39 многоквартирных домов общей площадью 21326,5 м2, в том числе: 2014 год - 20 многоквартирных домов общей площадью - 10622,7 м2; 2015 год - 19 многоквартирных домов общей площадью - 10703,8 м2;
2) Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене: 2014 год - 31,09; 2015 год - 30,59;
3) Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене: 2014 год - 20,42; 2015 год - 19,92;
4) Количество построенных объектов по размещению отходов в текущем году, ед. 2016 - 1 ед., 2018 - 1 ед. Значения индикаторов подпрограммы рассчитываются следующим образом:
Расчет индикаторов:
1) Доля уличной водопроводной сети нуждается в замене:
ВСн - водопроводная сеть, нуждающаяся в замене, км.
ВС общ - общая протяженность водопроводной сети, км.
ДВСн - Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %.



2) Доля уличной канализационной сети нуждается в замене:
КСн - канализационная сеть, нуждающаяся в замене, км.
КС общ - общая протяженность канализационной сети, км.
ДКСн - Доля канализационной сети, нуждающейся в замене, %.



Прогноз конечных и промежуточных результатов, а также целевых индикаторов и количественных значений их увеличения отражен в приложении к программе (Таблица № 1).

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2017 годы предусматривается в размере - 143421,38193 тыс. рублей, в том числе и по годам:
2014 год - 52777,96193 тыс. рублей;
2015 год - 47241,52 тыс. рублей;
2016 год - 33721,90 тыс. рублей;
2017 год - 9680,00 тыс. рублей;
из них:
средства бюджета МО МР "Прилузский" - 7565,31293 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 7805,31293 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми - 132139,228 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 41495,808 тыс. рублей;
2015 год - 47241,52 тыс. рублей;
2016 год - 33721,9 тыс. рублей;
2017 год - 9680,00 тыс. рублей.
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ всего - 3476,841 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3476,841 тыс. руб.
Средства собственников жилья всего - 1985,122 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1985,122 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" (с учетом средств республиканского и федерального бюджета) приводится в приложении к программе (таблица № 5).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приводится в приложении к программе (таблица № 6).

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике оценки эффективности муниципальной программы, отраженной в разделе 9 программы.

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 "Обеспечение условий для реализации
муниципальной программы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление образования администрации МР "Прилузский"
Соисполнители подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
Задачи подпрограммы
Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствие с установленными сроками
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и ее подпрограмм
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2015 - 2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2017 годы предусматривается в размере 26179,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6704,020 тыс. рублей;
2015 год - 7290,20 тыс. рублей;
2016 год - 6737,60 тыс. рублей;
2017 год - 5447,30 тыс. рублей;
из них:
средства бюджета МО МР "Прилузский" - 25320,063 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 6495,333 тыс. рублей;
2015 год - 7073,43 тыс. рублей;
2016 год - 6520,80 тыс. рублей;
2017 год - 5230,50 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми - 859,057 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 208,687 тыс. рублей;
2015 год - 216,77 тыс. рублей;
2016 год - 216,80 тыс. рублей;
2017 год - 216,80 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь 100%-го уровня ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и ее подпрограмм

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства является структурным подразделением администрации муниципального района "Прилузский", осуществляющим управление в сфере строительства и ЖКХ.
В целях координации деятельности в сфере строительства и ЖКХ, повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается выделение отдельной подпрограммы.
Реализация подпрограммы направлена на обеспечение достижения цели и задач программы.
Подпрограмма не направлена на реализацию подпрограмм и основных мероприятий программы, а предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"

Целью данной подпрограммы является обеспечение реализации муниципальной программы.
Достижение цели подпрограммы будет обеспеченно решением следующей задачи - обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период 2015 - 2020 годов.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Состав основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов представлен в приложении к Программе (Таблица № 2).

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

Основные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы, указаны в разделе 5 Программы.
Правовое регулирование в период реализации подпрограммы будет совершенствоваться путем разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, включающих внесение изменений в нормативные правовые акты.

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь 100%-го уровня ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и ее подпрограмм.

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2017 годы предусматривается в размере 26179,15 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6704,020 тыс. рублей;
2015 год - 7290,23 тыс. рублей;
2016 год - 6737,60 тыс. рублей;
2017 год - 5447,30 тыс. рублей;
из них:
средства бюджета МО МР "Прилузский" - 25320,063 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 6495,333 тыс. рублей;
2015 год - 7073,43 тыс. рублей;
2016 год - 6520,80 тыс. рублей;
2017 год - 5230,50 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми - 859,087 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год - 208,687 тыс. рублей;
2015 год - 216,80 тыс. рублей;
2016 год - 216,80 тыс. рублей;
2017 год - 216,80 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального образования муниципального района "Прилузский".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" (с учетом средств республиканского и федерального бюджета) приводится в приложении к программе (таблица № 5).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приводится в приложении к программе (таблица № 6).

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике оценки эффективности муниципальной программы, отраженной в разделе 9 программы.





Приложение
к муниципальной программе
муниципального образования
муниципального района
"Прилузский"
"Развитие строительства и ЖКХ"

Таблица № 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
8
Муниципальная программа "Развитие строительства и ЖКХ"
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"
Задача 1 "Строительство малоэтажных многоквартирных домов и приобретение жилых помещений в малоэтажных многоквартирных домах у лиц, являющихся застройщиками, для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 г. и подлежащими сносу или реконструкции, а также ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда и создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан"
1.1.1
Ввод в действие жилых домов
тыс. м2
0,37
0,37
0,67
0,62
0,62
0,27
1,0
1,0
1,0
1.1.2
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда муниципального образования
%
2,25
1,66
1,49
0,9
0,51
0,29
0
0
0
1.1.3
Доля расселенной площади аварийного жилищного фонда от площади аварийного жилищного фонда, предусмотренной к расселению
%
6,82
9,25
18,66
35,7
50,4
37,5
35,0
30,0
20,0
1.1.4
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными
%
1,51
1,24
0,5
0,43
0,16
0,06
0,06
0
0
1.1.5
Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
% к предыдущему году
35,9
100
127,3
127,3
135
140
145
150
150
1.1.6
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" крупными, средними и малыми организациями
на 1 жителя тыс. руб.
7,0
8,0
8,8
8,9
9,5
10,0
12,0
15,0
20,0
1.1.7
Количество расселенных аварийных многоквартирных домов
Ед.
3
3
5
14
0
2
0
2
0
1.1.8
Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда
Чел.
50
28
22
86
0
6
0
8
0
1.1.9
Количество граждан, улучшивших условия проживания
Тыс. чел.
161
123
0,086
0,06
80
76
60
81
70
1.1.10
Количество снесенных аварийных домов
тыс. м2
0
0
0
1,407
3
5
10
12
14
1.1.11
Количество административных процедур при реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного строительства
Ед.
0
0
3
3
3
3
3
3
3
Задача 2 "Предоставление молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на строительство или приобретение жилья. Обеспечение и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
1.2.1.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
м2
0,312
0,184
32
33
33,1
33,2
33,3
33,4
33,5
1.2.2
Введенная площадь в действие за отчетный год
м2
0
0,10
0,14
0,33
0,4
0,44
0,45
0,45
0,46
1.2.3
Ввод индивидуального жилищного строительства
тыс. м2
5,785
2,187
1,1
1,65
0,13
0,13
0,14
0,15
0,20
1.2.4
Ввод экономического класса
тыс. м2
0
0,1
0
0,5
0,2
0,27
0,30
0,30
0,30
1.2.5
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
%
5,0
5,0
5,2
5,7
0
0
0
0
0
1.2.6
Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
%
22,6
4,30
3,8
18
8,5
8,8
9,0
9,2
9,3
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы"
Задача 1 "Проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Прилузского района"
2.1.1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
51,9
50,8
50,3
49,7
49,7
49,7
49,7
49,7
49,7
Задача 2 "Решение вопросов по безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Прилузского района"
2.2.1.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) (%)
%
2,48
2,40
2,40
2,30
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2.3.1
Количество детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Чел.
8
7
6
5
5
4
4
3
1
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР "Прилузский"
Задача 1. Проведение капитального ремонта жилых домов с использованием эффективных технических решений
3.1.1.
Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов
тыс. м2
8102,5
10351,2
10622,7
10703,8
1500,00
20000,00
25000,00
30000,00
40000,00
3.1.2
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами
%
63,5
63,5
70,8
70,8
85,0
85,0
85,0
85,0
90,0
3.1.3
Количество жилых домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту
Ед.
10
21
20
20
20
20
20
20
20
3.1.4
Фактическая стоимость жилищно-коммунальных услуг в среднем за месяц
руб/кв.м
81,4
130,89
135,06
143,94
159,77
170,95
182,06
191,17
204,55
3.1.5
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
28,06
22,087
18,64
30,37
13,04
11,93
10,92
9,99
9,14
3.1.6
Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии потребленной на территории муниципального образования
%
96,32
99,28
99,2
89,0
99,3
99,3
99,3
99,3
99,3
3.1.7
Доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребленной на территории муниципального образования
%
16,06
27,8
36,87
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
3.1.8
Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды потребленной на территории муниципального образования
%
34,77
47,55
41,60
36,87
36,87
36,87
36,87
36,8
36,8
3.1.9
Удельная величина потребления электрической энергии
кВт на 1 проживающего
176,07
207,46
220,72
283,19
283,19
283,19
283,19
283,19
283,19
3.1.10
Удельная величина потребления тепловой энергии
Гкал на 1 кв.м
341,50
341,10
336,70
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
3.1.11
Удельная величина потребления холодной воды
куб.м на 1 проживающего
22,18
20,8
22,41
25,22
25,22
25,22
25,22
25,22
25,22
Задача 2. Реализация инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Прилузского района
3.2.1.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
проценты
29,1
21,9
21,4
20,9
20,4
19,9
19,4
18,9
18,5
3.2.2.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
проценты
21,6
21,2
21,0
20,8
20,6
20,4
20,2
20,0
19,8
Задача 3. Содействие строительству новых объектов размещения отходов и содействие внедрению новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов, созданию систем по раздельному сбору отходов
3.3.1.
Количество построенных объектов по размещению отходов в текущем году
Ед.
0
0
0
0
1
0
1
0
0
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
Задача 1 "Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками"
4.1.1.
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и ее подпрограмм
%
0
0
80
85
90
95
100
100
100
4.1.2
Количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок складирования и временного хранения древесных отходов
Ед.
0
0
0
0
1
1
1
0
0
4.1.3
Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов от общего количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов
%
0
0
0
0
10
20
40
60
100
4.1.4
Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов и площадок складирования и временного хранения древесных отходов
Ед.
0
0
0
0
0
1
0
1
0

Таблица № 2

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий
муниципальной программы

№ п/п "Муниципальная программа" "Развитие строительства и ЖКХ"
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Развитие строительства и ЖКХ"
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"
Задача 1 "Строительство малоэтажных многоквартирных домов и приобретение жилых помещений в малоэтажных многоквартирных домах у лиц, являющихся застройщиками, для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 г. и подлежащими сносу или реконструкции, а также ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда и создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан"
1.
Основное мероприятие 1.1.1.: Строительство жилья, переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Снижение количества граждан, проживающих в аварийных домах
Увеличение количества аварийных домов
Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда, Количество расселенных аварийных многоквартирных домов
2.
Основное мероприятие 1.1.2.: Пусконаладочные работы инженерных систем домов
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Снижение количества граждан, проживающих в аварийных домах
Увеличение количества аварийных домов
Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда, Количество расселенных аварийных многоквартирных домов
Задача 2 "Предоставление молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на строительство или приобретение жилья"
3.
Основное мероприятие 1.2.1.: Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение жилищных условий граждан
Отток молодежи из района
Количество граждан, улучшивших условия проживания
4.
Основное мероприятие 1.2.2.: Обеспечение и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение жилищных условий граждан
Неулучшение жилищных условий граждан
Количество граждан, улучшивших условия проживания
5.
Основное мероприятие 1.2.3.: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение жилищных условий граждан
Неулучшение жилищных условий граждан
Количество граждан, улучшивших условия проживания
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы"
Задача 1 "Проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Прилузского района"
6.
Основное мероприятие 2.1.1.: Проектирование и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, мостов и мостовых сооружений
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение условий проживания граждан, улучшение условий проезда по автомобильным дорогам, снижение аварийности на дороге
Ухудшение состояния дорог
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
7.
Основное мероприятие 2.1.2.: Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами (понижение бордюрного камня на пешеходных переходах)
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение условий проживания граждан, улучшение условий проезда по автомобильным дорогам, снижение аварийности на дороге
Ухудшение состояния дорог
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
8.
Основное мероприятие 2.1.3.: Адаптация внутрирайонного пассажирского автотранспорта (модернизация транспортных средств общего пользования спецоборудованием, оборудование остановок, понижение бортового камня на пешеходных переходах)
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение условий проживания граждан, улучшение условий проезда по автомобильным дорогам, снижение аварийности на дороге
Ухудшение состояния дорог
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
9.
Основное мероприятие 2.1.4.: Обеспечение транспортной доступности населения
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение условий проживания граждан, улучшение условий проезда по автомобильным дорогам, снижение аварийности на дороге
Ухудшение состояния дорог
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
Задача 2 "Решение вопросов по безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Прилузского района"
10.
Основное мероприятие 2.2.1.: Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение условий проживания граждан, улучшение условий проезда по автомобильным дорогам, снижение аварийности на дороге
Ухудшение состояния дорог, увеличение дорожно-транспортных происшествий, увеличение смертности населения на дорогах
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
11.
Основное мероприятие 2.2.2.: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение условий проживания граждан, улучшение условий проезда по автомобильным дорогам, снижение аварийности на дороге
Ухудшение состояния дорог, увеличение дорожно-транспортных происшествий, увеличение смертности населения на дорогах
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
12.
Основное мероприятие 2.2.3.: Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение условий проживания граждан, улучшение условий проезда по автомобильным дорогам, снижение аварийности на дороге
Ухудшение состояния дорог, увеличение дорожно-транспортных происшествий, увеличение смертности населения на дорогах
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
13.
Основное мероприятие 2.2.4.: Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения (Оборудование и переоборудование пешеходных переходов, установка перильных ограждений, обустройство искусственных неровностей)
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Уменьшение дорожно-транспортных происшествий
Увеличение дорожно-транспортных происшествий
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
14.
Основное мероприятие 2.2.5.: Проведение мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения ("Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель"). Организация проведения районного конкурса-соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в общеобразовательных учреждениях района и обеспечить выезд победителей на Республиканский конкурс
Управление безопасности и жизнеобеспечения населения
2014
2020
Уменьшение дорожно-транспортных происшествий
Увеличение дорожно-транспортных происшествий
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
15.
Основное мероприятие 2.2.6.: Осуществление информационной деятельности, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (размещения в средствах массовой информации заметок, статей и иных публикаций, издание буклетов, изготовление и установка баннеров)
Управление безопасности и жизнеобеспечения населения
2014
2020
Уменьшение дорожно-транспортных происшествий
Увеличение дорожно-транспортных происшествий
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
16.
Основное мероприятие 2.2.7.: Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети
Управление безопасности и жизнеобеспечения населения
2014
2020
Уменьшение дорожно-транспортных происшествий
Увеличение дорожно-транспортных происшествий
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
17.
Основное мероприятие 2.2.8.: Обустройство мини-улиц в образовательных учреждениях муниципального района "Прилузский"
Управление безопасности и жизнеобеспечения населения
2014
2020
Уменьшение дорожно-транспортных происшествий
Увеличение дорожно-транспортных происшествий
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
18.
Основное мероприятие 2.2.9.: Приобретение световозвращающих элементов для распространения среди учащихся в образовательных учреждениях муниципального района "Прилузский"
Управление безопасности и жизнеобеспечения населения
2014
2020
Уменьшение дорожно-транспортных происшествий
Увеличение дорожно-транспортных происшествий
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР "Прилузский"
Задача 1 "Проведение капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности"
19.
Основное мероприятие 3.1.1: Проведение капитального ремонта жилых домов
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение условий проживания граждан
Ухудшение технического состояния жилых домов
Количество жилых домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, Количество граждан, улучшивших условия проживания
20.
Основное мероприятие 3.1.2: Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение условий проживания граждан
Ухудшение технического состояния жилых домов
Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, Количество граждан, улучшивших условия проживания
Задача 2 "Реализация инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Прилузского района"
21.
Основное мероприятие 3.2.1: Осуществление взносов в Фонд регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение условий проживания граждан
Ухудшение технического состояния жилых домов
Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту
22.
Основное мероприятие 3.2.2: Прокладка водопроводов по населенным пунктам
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
Ухудшение показателей качества воды
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
23.
Основное мероприятие 3.2.3.: Проектирование, строительство и реконструкция объектов водоотведения, канализационных коллекторов, очистных сооружений
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Увеличение количества населения, обеспеченных центральной канализацией
Ухудшение качества жизни населения
Доля канализационной сети
24.
Основное мероприятие 3.2.4.: Проектирование и строительство объектов водоснабжения
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Увеличение количества населения, обеспеченных качественной питьевой водой
Ухудшение показателей качества воды
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
Задача 3 "Содействие строительству новых объектов размещения отходов и содействие внедрению новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов, созданию систем по раздельному сбору отходов"
25.
Основное мероприятие 3.3.1.: Обустройство объектов размещения (площадок хранения) отходов
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение экологической обстановки на территории МР "Прилузский"
Ухудшение экологической обстановки
Количество построенных объектов по размещению отходов в текущем году
26.
Основное мероприятие 3.3.2.: Строительство объектов по размещению отходов
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение экологической обстановки на территории МР "Прилузский"
Ухудшение экологической обстановки
Количество построенных объектов по размещению отходов в текущем году
27.
Основное мероприятие 3.3.3.: Внедрение систем по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение экологической обстановки на территории МР "Прилузский"
Ухудшение экологической обстановки
Количество построенных объектов по размещению отходов в текущем году
28.
Основное мероприятие 3.3.4.: Вывоз ТБО
Управление строительства и ЖКХ
2014
2020
Улучшение экологической обстановки на территории МР "Прилузский"
Ухудшение экологической обстановки
Количество построенных объектов по размещению отходов в текущем году
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
Задача 1 "Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками"
29.
Основное мероприятие 4.1.1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципальных образований и структурных (функциональных) подразделений администрации района
Управление строительства и ЖКХ
2014 год
2020 год
Реализация муниципальной программы и достижение поставленной цели

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и ее подпрограммы

Таблица № 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы"
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР "Прилузский"

-
-
-
-

Таблица № 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Показатель объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1.
Наименование услуги (работы) и ее содержание:


X
X
X



...





X
X
X
...

Таблица № 5

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств
муниципального бюджета муниципального образования
(с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы
Ответ. исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
"Развитие строительства и ЖКХ"
всего
242337,12828
149407,14
109253,10
84611,10
x
x
x
Ответственный исполнитель







соисполнитель 1
4580,00
4498,00
2700,00
2300,00
x
x
x
Подпрограмма 1
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"
Всего
38591,73635
41106,06
12963,30
12915,50
x
x
x
Ответственный исполнитель
38591,73635
41106,06
12963,30
12915,50
x
x
x
основное мероприятие 1.1.1
Строительство жилья, переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
Всего
23247,74
27725,26
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель
23247,74
27725,26
0
0
x
x
x
основное мероприятие 1.1.2
Пусконаладочные работы инженерных систем домов
Всего
0
0
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель
0
0
0
0
основное мероприятие 1.2.1
Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям
Всего
2834,41
0
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель
2834,41
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.2
Обеспечение и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Всего
10613,6
12245,80
11840,30
11840,30
x
x
x
Ответственный исполнитель
10613,6
12245,80
11840,30
11840,30
x
x
x
Основное мероприятие 1.2.3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
Всего
1095,3
1135,00
1123,00
1123,20
x
x
x
Ответственный исполнитель
1095,3
1135,00
1123,00
1123,20
x
x
x
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной системы"
Всего
144263,41
53769,36
55830,30
56568,30
x
x
x
Ответственный исполнитель
144263,41
53769,36
55830,30
56568,30
x
x
x
Соисполнитель
0,00
0,00
0,00
0,00



Основное мероприятие 2.1.1
Проектирование и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, мостов и мостовых сооружений
Всего
110853,734
22877,66
26907,58
26891,66
x
x
x
Ответственный исполнитель
110853,734
22877,66
26907,58
26891,66
x
x
x
Основное мероприятие. 2.1.2
Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами (понижение бордюрного камня на пешеходных переходах)
Всего
200,00
0,00
x
x
x
x
x
Ответственный исполнитель
200,00
0,00
x
x
x
x
x
Основное мероприятие 2.1.3
Адаптация внутрирайонного пассажирского автотранспорта (модернизация транспортных средств общего пользования спецоборудованием, оборудование остановок, понижение бортового камня на пешеходных переходах)
Всего
720,00
0,00
x
x
x
x
x
Ответственный исполнитель
720,00
0,00
x
x
x
x
x
Основное мероприятие 2.1.4
Обеспечение транспортной доступности населения
Всего
4580,00
4498,00
2700
2300
x
x
x
Ответственный исполнитель
0
0
0
0
x
x
x
соисполнитель (Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский")
4580,00
4498,00
2700
2300
x
x
x
Основное мероприятие 2.2.1
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
1585,9
1875,58
1963,68
2050,10
x
x
x
Ответственный исполнитель
1585,9
1875,58
1963,68
2050,10
x
x
x
Основное мероприятие 2.2.2
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
25229,40
23152,12
24259,04
25326,54
x
x
x
Ответственный исполнитель
25229,40
23152,12
24259,04
25326,54
x
x
x
Основное мероприятие 2.2.3
Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности
Всего
1094,376
866,00
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель
1094,376
866,00
0
0
x
x
x
Основное мероприятие 2.2.4
Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения (Оборудование и переоборудование пешеходных переходов, установка перильных ограждений, обустройство искусственных неровностей)
Всего
0
0
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель
0
0
0
0
x
x
x
Основное мероприятие 2.2.5
Проведение мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения ("Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель"). Организация проведения районного конкурса-соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в общеобразовательных учреждениях района и обеспечить выезд победителей на Республиканский конкурс
Всего
0
0
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель (Управление безопасности и жизнеобеспечения населения)
0
0
0
0
соисполнитель (Управление строительства и ЖКХ)
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.6
Осуществление информационной деятельности, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (размещение в средствах массовой информации заметок, статей и иных публикаций, издание буклетов, изготовление и установка баннеров)
Всего
0
0
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель (Управление безопасности и жизнеобеспечения населения)
0
0
0
0
соисполнитель (Управление строительства и ЖКХ)
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.7
Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети
Всего
0
0
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель (Управление безопасности и жизнеобеспечения населения)
0
0
0
0
соисполнитель (Управление строительства и ЖКХ)
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.8
Обустройство мини-улиц в образовательных учреждениях муниципального района "Прилузский"
Всего
0
0
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель (Управление безопасности и жизнеобеспечения населения)
0
0
0
0
соисполнитель (Управление строительства и ЖКХ)
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.9
Приобретение световозвращающих элементов для распространения среди учащихся в образовательных учреждениях муниципального района "Прилузский"
Всего
0
0
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель (Управление безопасности и жизнеобеспечения населения)
0
0
0
0
соисполнитель (Управление строительства и ЖКХ)
0
0
0
0
Подпрограмма 3
"Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР "Прилузский"
Всего
52777,96193
47241,52
33721,90
9680,00



Ответственный исполнитель
52777,96193
47241,52
33721,90
9680,00
x
x
x
Основное мероприятие 3.1.1
Проведение капитального ремонта жилых домов
Всего
1 175,31293
0
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель
1 175,31293
0
0
0
x
x
x
Основное мероприятие 3.1.2
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Всего
13234,148
0
0
x
x
x
x
Ответственный исполнитель
13234,148
0
0
x
x
x
x
Основное мероприятие 3.2.1
Осуществление взносов в Фонд регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
Всего
0
0
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель
0
0
0
0
x
x
x
Основное мероприятие 3.2.2
Прокладка водопроводов по населенным пунктам
Всего
0
0
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2.3
Проектирование, строительство и реконструкция объектов водоотведения, канализационных коллекторов, очистных сооружений
Всего
3760,00
0
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель
3760,00
720,52
0
0
x
x
x
Основное мероприятие 3.2.4
Проектирование и строительство объектов водоснабжения
Всего
7650,00
12300,00
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель
7650,00
0
0
0
x
x
x
Основное мероприятие 3.3.1
Обустройство объектов размещения (площадок хранения) отходов
Всего
7711,123
0
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель
7711,123
0
0
0
x
x
x
Основное мероприятие 3.3.2
Строительство объектов по размещению отходов
Всего
17812,50
32491,00
32491,00
0
x
x
x
Ответственный исполнитель
17812,50
32491,00
32491,00
0
x
x
x
Основное мероприятие 3.3.3
Внедрение систем по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
Всего
3200,00
1730,00
1230,00
9680,00
x
x
x
Ответственный исполнитель
3200,00
1730,00
1230,00
9680,00
x
x
x
Основное мероприятие 3.3.4
Вывоз ТБО
Всего
0
0
0
0
x
x
x
Ответственный исполнитель
0
0
0
0
x
x
x
Основное мероприятие 3.3.5
Реализация малых проектов в сфере благоустройства
Всего
220,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
Ответственный исполнитель
220,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
Подпрограмма 4
"Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
Всего
6704,020
7290,20
6737,60
5447,30
x
x
x
Ответственный исполнитель
6704,020
7290,20
6737,60
5447,30
x
x
x
Основное мероприятие 4.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципальных образований и структурных (функциональных) подразделений администрации района
Всего
6704,020
7290,20
6737,60
5447,30
x
x
x
Ответственный исполнитель
6704,020
7290,20
6737,60
5447,30

Таблица № 6

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета,
республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных
внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц
на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
"Развитие строительства и ЖКХ"
Всего
242337,12828
149407,14
109253,10
84611,10
X
X
X
В том числе
бюджет муниципального района "Прилузский"
48571,11791
35360,99
31287,50
24522,10
X
X
X
республиканский бюджет РК
173937,05829
89290,98
67568,80
44665,00
X
X
X
федеральный бюджет
4625,0
5614,00
10396,80
15424,00
X
X
X
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
15203,95208
19141,17
0,00
0,00
X
X
X
собственники жилых помещений
1985,122
0,00
0,00
0,00
X
X
X
Подпрограмма 1
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"
всего
38591,73635
41106,06
12963,30
12915,50
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
2905,17198
0,00
0,00
0,00
X
X
X
республиканский бюджет РК
19794,45329
16350,89
7766,80
7766,80
X
X
X
федеральный бюджет
4165,0
5614,00
5196,5
5148,7
X
X
X
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
11727,11108
19141,17
0,00
0,00
X
X
X
Основное мероприятие 1.1.1
Строительство жилья, переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
всего
23247,74
27725,26
0,00
0,00
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
1818,32198
0,00
0,00
0,00
X
X
X
республиканский бюджет РК
10502,99569
8584,09
0,00
0,00
X
X
X
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
10926,42233
19141,17
0,00
0,00
X
X
X
собственники жилых помещений
0
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 1.1.2
Пусконаладочные работы инженерных систем домов
всего
0,00
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0,00
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
0
0
0
0
X
X
X
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
0
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 1.2.1
Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям
всего
2834,41
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
1086,85
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
971,27560
0
0
0
X
X
X
федеральный бюджет
776,3
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 1.2.2
Обеспечение и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
всего
10613,6
12245,80
11840,3
11840,3
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
8320,2
7 766,80
7766,8
7766,8
X
X
X
федеральный бюджет
2293,4
4479,00
4073,50
4025,50
X
X
X
Основное мероприятие 1.2.3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
всего
1095,3
1135,00
1123,00
1123,20
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
0
0
0
0
X
X
X
федеральный бюджет
1095,3
1 135,00
1123,00
1123,20
X
X
X
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной системы"
всего
144263,41
53769,36
55830,30
56568,30
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
31365,3
28287,56
24766,7
19291,6
X
X
X
республиканский бюджет РК
112438,110
25481,80
25863,30
27001,40
X
X
X
федеральный бюджет
460,00
0
5200,3
10275,3
X
X
X
Основное мероприятие 2.1.1
Проектирование и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, мостов и мостовых сооружений
всего
110853,734
22877,66
26907,58
26891,66
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
25992,2
22877,66
21707,28
16616,36
X
X
X
республиканский бюджет РК
84861,534
0
0
0
X
X
X
федеральный бюджет

0
5200,3
10275,3
X
X
X
Основное мероприятие 2.1.2
Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами (понижение бордюрного камня на пешеходных переходах
всего
200,00
0
X
X
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
100,00
0
X
X
X
X
X
республиканский бюджет РК
0
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
100,00
0
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 2.1.3
Адаптация внутрирайонного пассажирского автотранспорта (модернизация транспортных средств общего пользования спецоборудованием, оборудование остановок, понижение бортового камня на пешеходных переходах
всего
720,00
0
X
X
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
360,00
0
X
X
X
X
X
республиканский бюджет РК

X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
360,00
0
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 2.1.4
Обеспечение транспортной доступности населения
всего
4580,0
4498,00
2700,00
2300,00
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
4580,00
4498,00
2700,00
2300,00
X
X
X
республиканский бюджет РК
X
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 2.2.1
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
1585,9
1875,58
1963,68
2050,10
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
80,00
93,78
98,18
102,50
X
X
X
республиканский бюджет РК
1505,9
1781,80
1865,50
1947,60
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 2.2.2
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
25229,4
23152,12
24259,04
25326,54
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
253,1
231,52
261,24
272,74
X
X
X
республиканский бюджет РК
24976,3
22920,60
23997,80
25053,80
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 2.2.3
Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности
всего
1094,376
866,00
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0
86,6
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
1094,376
779,4
0
0
X
X
X
федеральный бюджет
0
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 2.2.4
Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения (Оборудование и переоборудование пешеходных переходов, установка перильных ограждений, обустройство искусственных неровностей)
всего
0
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
0
0
0
0
X
X
X
федеральный бюджет
0
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 2.2.5
Проведение мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения ("Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель"). Организация проведения районного конкурса-соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в общеобразовательных учреждениях района и обеспечить выезд победителей на Республиканский конкурс
всего
0
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
0
0
0
0
X
X
X
федеральный бюджет
0
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 2.2.6
Осуществление информационной деятельности, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (размещения в средствах массовой информации заметок, статей и иных публикаций, издание буклетов, изготовление и установка баннеров)
всего
0
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
0
0
0
0
X
X
X
федеральный бюджет
0
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 2.2.7
Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети
всего
0
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
0
0
0
0
X
X
X
федеральный бюджет
0
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 2.2.8
Обустройство мини-улиц в образовательных учреждениях муниципального района "Прилузский"
всего
0
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
0
0
0
0
X
X
X
федеральный бюджет
0
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 2.2.9
Приобретение световозвращающих элементов для распространения среди учащихся в образовательных учреждениях муниципального района "Прилузский"
всего
0
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
0
0
0
0
X
X
X
федеральный бюджет
0
0
0
0
X
X
X






0
X
X
X
Подпрограмма 3
"Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения МР "Прилузский"
Всего
52777,96193
47241,52
33721,9
9680,00
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
7805,31293
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
41495,808
47241,52
33721,9
9680,00
X
X
X
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
3476,841
0
0
0
X
X
X
собственники жилых помещений
1985,122
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 3.1.1
Проведение капитального ремонта жилых домов
Всего
1175,31293
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
1175,31293
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
0
0
0
0
X
X
X
федеральный бюджет
0
0
0
0
X
X
X
собственники жилых помещений
0
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 3.1.2
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Всего
13234,148
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
4000,000
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
3772,185
0
0
0
X
X
X
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
3476,841
0
0
0
X
X
X
собственники жилых помещений
1985,122
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 3.2.1
Осуществление взносов в Фонд регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
всего
0
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
0
0
0
0
X
X
X
федеральный бюджет
0
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 3.2.2
Прокладка водопроводов по населенным пунктам
всего
0
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
0
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 3.2.3:
Проектирование, строительство и реконструкция объектов водоотведения, канализационных коллекторов, очистных сооружений
всего
3760,00
720,52
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
760,0
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
3000,00
720,52
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 3.2.4
Проектирование и строительство объектов водоснабжения
всего
7650,00
12300,00
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
1650,00
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
6000,0
12300,00
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 3.3.1
Обустройство объектов размещения (площадок хранения) отходов
всего
7711,123
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0,00
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
7711,123
0
0
0
X
X
X
Мероприятие 3.3.2
Строительство объектов по размещению отходов
всего
17812,50
32491,00
32491,00
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0,0
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
17812,5
32491,0
32491,9
0
X
X
X
Основное мероприятие 3.3.3
Внедрение систем по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
всего
3200,00
1730,00
1230,00
9680,00
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0,00
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
3200,00
1730,00
1230,00
9680,0
X
X
X
Основное мероприятие 3.3.4
Вывоз ТБО
всего
0
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
0
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
0
0
0
0
X
X
X
Основное мероприятие 3.3.5
Реализация малых проектов в сфере благоустройства
всего
220,00
0
0
0
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
220,00
0
0
0
X
X
X
республиканский бюджет РК
0
0
0
0
X
X
X
Подпрограмма 4
"Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
всего
6704,020
7290,20
6737,60
5447,30
X
X
X
бюджет муниципального района "Прилузский"
6495,333
7073,43
6520,80
5230,50
X
X
X
республиканский бюджет РК
208,687
216,77
216,80
216,80
X
X
X
Основное мероприятие 4.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципальных образований и структурных (функциональных) подразделений администрации района

6704,020
7290,20
6747,20
5457,7
X
X
X


------------------------------------------------------------------