Постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 03.07.2015 N 740 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года N 1827 "О муниципальной программе "Территориальное развитие"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2015 г. № 740

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" ОТ 10 ДЕКАБРЯ
2013 ГОДА № 1827 "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ"

Руководствуясь пунктом 7 методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ администрации МР "Усть-Куломский", утвержденных постановлением администрации МР "Усть-Куломский" от 20 августа 2013 года № 1225, администрация муниципального района "Усть-Куломский" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года № 1827 "О муниципальной программе "Территориальное развитие" (далее - Постановление) следующие изменения:
1) пункты 2, 3, 4, 6, 7, 9 и 10 паспорта муниципальной программы "Территориальное развитие" приложения к Постановлению (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

"
2
Соисполнители муниципальной программы
Администрация муниципального района "Усть-Куломский";
Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский";
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский";
Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
3
Участники муниципальной программы
Администрация муниципального района "Усть-Куломский";
Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский";
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский";
Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
4
Подпрограммы муниципальной программы
1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения.
2. Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами.
3. Улучшение жилищных условий.
4. Управление муниципальным имуществом.
5. Энергосбережение.
6. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Куломский"
6
Задачи муниципальной программы
1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и повышение качества транспортного обслуживания.
2. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания.
3. Повышение уровня обеспеченности населения доступным и качественным жильем.
4. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
5. Создание условий для повышения энергоэффективности муниципальной экономики.
6. Осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения муниципального района "Усть-Куломский"
7
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов;
2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, процентов;
3. Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных центральным водопроводом, процентов;
4. Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных центральным водоотведением (канализацией), процентов;
5. Доля утилизированных и переработанных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, процентов;
6. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м;
7. Доля исполнения плановых показателей доходной части бюджета от реализации и использования муниципального имущества и земельных ресурсов, процентов;
8. Доля расходов муниципального бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, процентов;
9. Доля пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах местного значения муниципального района "Усть-Куломский"
9
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" составляет - 502 160 239,20 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 224 323 844,39 рублей;
2015 год - 134 988 294,81 рублей;
2016 год - 72 236 000,00 рублей;
2017 год - 70 612 100,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 366 370 934,62 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 268 237 522,57 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 136 822 678,60 рублей;
2015 год - 53 998 143,97 рубля;
2016 год - 38 568 600,00 рублей;
2017 год - 38 848 100,00 рублей;
средства федерального бюджета - 63 581 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 14 268 200,00 рублей;
2015 год - 21 288 300,00 рублей;
2016 год - 11 735 800,00 рублей;
2017 год - 16 289 200,00 рублей;
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7 355 202,05 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7 355 202,05 рублей;
внебюджетные средства - 27 196 710,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 12 596 640,00 рублей;
2015 год - 14 600 070,00 рублей
10
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты, характеризующие изменения состояния территориального развития муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский":
1. Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Усть-Куломский", не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Усть-Куломский" в 2020 до уровня 28%;
2. Сокращение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района в 2020 году до уровня 1%;
3. Увеличение удельного веса общей площади жилых помещений, оборудованных центральным водопроводом в 2020 году до 21%;
4. Увеличение удельного веса общей площади жилых помещений, оборудованных центральным водоотведением (канализацией) в 2020 году до 21%;
5. Увеличение доли использованных, обезвреженных и утилизированных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления в 2020 году до 90%;
6. Увеличение доли населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов территории, в 2020 году до 90%;
7. Увеличение показателя общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя в 2020 году до 30 кв.м;
8. Увеличение объема поступлений в бюджет района средств от использования муниципального имущества и земельных ресурсов к 2020 году на 50% по отношению к 2013 году;
9. Доля расходов муниципального бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами органов местного самоуправления и муниципальных учреждений для сопоставимых условий (по отношению к 2010 году) 8%;
10. Уменьшение доли пострадавших на автомобильных дорогах местного значения Усть-Куломского района к 2020 году на 40% по отношению к 2013 году
";

2) в разделе 1 "Общая характеристика сферы территориального развития муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский", в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" Программы:
а) между двадцать третьим и двадцать четвертым абзацами вставить абзац следующего содержания:
"Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности в муниципальном районе "Усть-Куломский".
На территории Усть-Куломского района в 2010 году произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 7, ранено - 35 человек, в 2011 году - 34 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 7, ранено - 41 человек, в 2012 году - 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1 ранено - 36 человек, в 2013 году - произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3, ранено - 29 человек, в 2014 году - 34 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 7, ранено - 50 человек. Практически половину погибших в дорожно-транспортных происшествиях составили люди наиболее активного трудоспособного возраста (от 20 до 40 лет).
Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Усть-Куломском районе являются столкновение, наезд на пешехода, опрокидывание, съезд в кювет, наезд на стоящее транспортное средство. Свыше 90 процентов всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств.
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и на повышение безопасности дорожных условий на автомобильных дорогах местного значения.
Решение данной задачи предусматривает рассмотрение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, по проблемам безопасности дорожного движения и реализацию других мероприятий, направленных на повышение уровня координации действий органов власти на всех уровнях управления.
В целях снижения аварийности на автомобильных дорогах местного значения дорогах муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий целесообразна разработка и реализация программы по повышению безопасности дорожного движения, предусматривающей комплекс мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних граждан, улучшение дорожных условий и совершенствование организации движения.";
б) перед последним абзацем добавить абзац следующего содержания:
"- осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения муниципального района "Усть-Куломский";
3) в разделе 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере территориального развития муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский", цели и задачи муниципальной программы" Программы перед последним абзацем добавить абзац следующего содержания:
"6. Осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения муниципального района "Усть-Куломский";
4) в разделе 4 "Перечень и краткое описание подпрограмм" программы между абзацами сорок один и сорок два вставить абзац следующего содержания:
"Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Куломский" направлена на реализацию мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения муниципального района "Усть-Куломский" и предусматривает реализацию следующих задач:
1. Обеспечение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района.
2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит достижение следующих результатов:
- уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района в 2020 году по отношению к 2013 году на 40%;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности 35% в 2020 году.";
5) в разделе 5 "Меры правового регулирования в сфере территориального развития муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" перед последним абзацем добавить абзацы следующего содержания:
"- Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах.";
6) в разделе 6 "Прогноз конечных результатов муниципальной программы, перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы" между одиннадцатым и двенадцатым абзацами вставить абзацы следующего содержания:
"- уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района в 2020 году по отношению к 2013 году на 40%;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности 35% в 2020 году.";
7) таблицу 1 "Объемы финансирования программы" раздела 7 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)
Иные источники
Всего
2014
14 268 200,00
136 822 678,60
53 281 123,74

19 951 842,05
224 323 844,39
2015
21 288 300,00
53 998 143,97
45 101 780,84

14 600 070,00
134 988 294,81
2016
11 735 800,00
38 568 600,00
21 931 600,00


72 236 000,00
2017
16 289 200,00
38 848 100,00
15 474 800,00


70 612 100,00
2018






2019






2020






Всего
63 581 500,00
268 237 522,57
135 789 304,58

34 551 912,05
502 160 239,20
";

8) наименование подпрограммы 1 "Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения" Программы (далее - Подпрограмма 1), а также далее по тексту изложить в редакции:
"Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения";
9) пункты 2 и 6 паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"
2
Цель (цели) подпрограммы
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и повышение качества транспортного обслуживания
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 192 143 120,44 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 61 858 977,01 рублей;
2015 год - 52 014 143,43 рублей;
2016 год - 38 705 300,00 рублей;
2017 год - 39 564 700,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 104 236 820,97 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 83 105 720,97 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 30 363 492,00 рублей;
2015 год - 18 573 028,97 рублей;
2016 год - 16 716 800,00 рублей;
2017 год - 17 452 400,00 рублей;
средства федерального бюджета - 21 131 400,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7 037 200,00 рублей;
2016 год - 4 736 100,00 рублей;
2017 год - 9 358 100,00 рублей
";

10) таблицу 2 "Объемы финансирования программы "Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)
Иные источники
Всего
2014

30 363 492,00
31 495 485,01


61 858 977,01
2015
7 037 200,00
18 573 028,97
26 403 914,46


52 014 143,43
2016
4 736 100,00
16 716 800,00
17 252 400,00


38 705 300,00
2017
9 358 100,00
17 452 400,00
12 754 200,00


39 564 700,00
2018






2019






2020






Всего
21 131 400,00
83 105 720,97
87 905 999,47


192 143 120,44
";

11) пункт 6 паспорта подпрограммы 2 "Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами" Программы (далее - Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции:

"
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 162 432 908,96 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 101 704 123,89 рублей;
2015 год - 39 272 685.07 рублей;
2016 год - 11 356 100,00 рублей;
2017 год - 10 100 000,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 143 762 141,99 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 125 618 941,99 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 81 926 641,99 рублей;
2015 год - 23 036 200,00 рублей;
2016 год - 10 556 100,00 рублей;
2017 год - 10 100 000,00 рублей;
средства федерального бюджета - 18 143 200,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 11 684 300,00 рублей;
2015 год - 6 458 900,00 рублей
";

12) Таблицу 3 "Объемы финансирования подпрограммы "Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)
Иные источники
Всего
2014
11 684 300,00
81 926 641,99
8 093 181,90


101 704 123,89
2015
6 458 900,00
23 036 200,00
9 777 585,07


39 272 685,07
2016

10 556 100,00
800 000,00


11 356 100,00
2017

10 100 000,00



10 100 000,00
2018






2019






2020






Всего
18 143 200,00
125 618 941,99
18 670 766,97


162 432 908,96
";

13) пункт 6 паспорта подпрограммы 3 "Улучшение жилищных условий" Программы (далее - Подпрограмма 3) изложить в следующей редакции:

"
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 106 452 892,80 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 46 126 377,08 рублей;
2015 год - 23 104 315,72 рублей;
2016 год - 18 995 400,00 рублей;
2017 год - 18 226 800,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 90 491 334,66 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 58 829 232,61 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 24 532 544,61 рублей;
2015 год - 11 705 288,00 рублей;
2016 год - 11 295 700,00 рублей;
2017 год - 11 295 700,00 рублей;
средства федерального бюджета - 24 306 900,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 583 900,00 рублей;
2015 год - 7 792 200,00 рублей;
2016 год - 6 999 700,00 рублей;
2017 год - 6 931 100,00 рублей;
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7 355 202,05 рублей, в том числе по годам:
2014 - 7 355 202,05 рублей
";

14) Таблицу 4 "Объемы финансирования подпрограммы "Улучшение жилищных условий" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)
Иные источники
Всего
2014
2 583 900,00
24 532 544,61
11 654 730,42

7 355 202,05
46 126 377,08
2015
7 792 200,00
11 705 288,00
3 606 827,72


23 104 315,72
2016
6 999 700,00
11 295 700,00
700 000,00


18 995 400,00
2017
6 931 100,00
11 295 700,00



18 226 800,00
2018






2019






2020






Всего
24 306 900,00
58 829 232,61
15 961 558,14

7 355 202,05
106 452 892 80
";

15) пункт 1 паспорта подпрограммы 5 "Энергосбережение" Программы (далее - Подпрограмма 5) изложить в следующей редакции:

"
1
Соисполнитель муниципальной программы
Администрация муниципального района "Усть-Куломский";
Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский";
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский";
Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
".

16) Программу после раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 5 дополнить подпрограммой 6 следующего содержания:

"ПОДПРОГРАММА 6
"Повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном районе "Усть-Куломский"

ПАСПОРТ
Подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном районе "Усть-Куломский" муниципальной
программы "Территориальное развитие"

1
Соисполнитель муниципальной программы
Администрация муниципального района "Усть-Куломский"
2
Цель (цели) подпрограммы
Осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения муниципального района "Усть-Куломский"
3
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района.
2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
4
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1) снижение детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района;
2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности
5
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этапы реализации подпрограммы не выделяются, подпрограмма реализуется в период с 2015 года по 2020 год
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 7 919 903,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2 355 103,00 рублей;
2016 год - 2 844 200,00 рублей;
2017 год - 2 720 600,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 683 627,00 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 683 627,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год - 683 627,00 рублей
7
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты, характеризующие деятельность по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Усть-Куломского района:
- уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района в 2020 году по отношению к 2013 году на 40%;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности 35% в 2020 году

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ
И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности в муниципальном районе "Усть-Куломский".
На территории Усть-Куломского района в 2010 году произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 7, ранено - 35 человек, в 2011 году - 34 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 7, ранено - 41 человек, в 2012 году - 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1 ранено - 36 человек, в 2013 году - произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3, ранено - 29 человек, в 2014 году - 34 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 7, ранено - 50 человек. Практически половину погибших в дорожно-транспортных происшествиях составили люди наиболее активного трудоспособного возраста (от 20 до 40 лет).
Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Усть-Куломском районе являются столкновение, наезд на пешехода, опрокидывание, съезд в кювет, наезд на стоящее транспортное средство. Свыше 90 процентов всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств.
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и на повышение безопасности дорожных условий.
Решение данных задач предусматривает информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, в том числе с применением автоматизированных систем фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения и иных элементов обустройства автодорог, а также устройство искусственных неровностей на них.
В целях сокращения детского дорожного травматизма необходимо выполнение ряда мероприятий, направленных на обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного участия детей в дорожном движении.
В целях повышения эффективности средств обучения детей в образовательных учреждениях муниципального района "Усть-Куломский" требуется изменить приоритеты: перенести смысловую нагрузку на разработку мультимедийных средств обучения, тренажеров и автогородков, а также продолжить работу по профилактике детского дорожного травматизма в образовательных учреждениях района.
Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, необходимо повысить уровень обеспечения межведомственного и межуровневого взаимодействия, координации действий органов государственной власти и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Решение данной задачи предусматривает рассмотрение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, по проблемам безопасности дорожного движения и реализацию других мероприятий, направленных на повышение уровня координации действий органов власти на всех уровнях управления.
В целях снижения аварийности на дорогах муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий целесообразна разработка и реализация программы по повышению безопасности дорожного движения, предусматривающей комплекс мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних граждан, улучшение дорожных условий и совершенствование организации движения.

Раздел 2. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ), ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения муниципального района "Усть-Куломский".
Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:
1. Обеспечение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района.
2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются, программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы.

Раздел 3. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И КРАТКОЕ ЕЕ ОПИСАНИЕ

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий согласно приложению 2 к Программе.

Раздел 4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ,
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы увязан с ее задачами и основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты подпрограммы на весь период ее реализации.
По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие конечные результаты, характеризующие управление муниципальным имуществом:
- уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района в 2020 году по отношению к 2013 году на 40%;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности 35% в 2020 году.
Указанные показатели имеют запланированные по годам количественные значения, рассчитываемые на основе данных ведомственных отчетностей ответственного исполнителя и соисполнителей программы и приведены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 14.

Таблица 14

Объемы
финансирования подпрограммы "Объемы финансирования
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном районе "Усть-Куломский" муниципальной
программы "Территориальное развитие"

рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)
Иные источники
Всего
2015

683 627,00
1 671 476,00


2 355 103,00
2016


2 844 200,00


2 844 200,00
2017


2 720 600,00


2 720 600,00
2018






2019






2020






Всего

683 627,00
7 236 276,00


7 919 903,00

Информация о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы (с учетом межбюджетных трансфертов), а также о прогнозной (справочной) оценке расходов из различных источников на реализацию целей подпрограммы отражена соответственно в приложениях № 2 и № 3 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" на очередной финансовый год и плановый период, а также в ходе реализации подпрограммы.";
17) в приложении № 1 "Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы "Территориальное развитие" Программы:
а) строки 2.1.6 и 2.1.7 исключить;
б) дополнить сроками согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
18) приложение № 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
19) приложение № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)" Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации района Попова И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации муниципального района "Усть-Куломский".

Руководитель администрации
МР "Усть-Куломский"
Д.ШАТОХИН





Приложение № 1
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 3 июля 2015 г. № 740

N
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель), ответственный за реализацию
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации
Базисный год (2012 год)
Текущий год (оценка, 2013 год)
1 год (2014)
2 год (2015)
3 год (2016)
4 год (2017)
5 год (2018)
6 год (2019)
7 год (2020)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.
Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Куломский"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 1.1. Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2013 году



15
20
25
30
35
40
Показатель 1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности



10
15
20
25
30
35
7.1.
Задача 6.1. Обеспечение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района
7.1.1.
Основное мероприятие 6.1.1. "Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов "Безопасное колесо", "Внимание - дети", "Лучший уголок по безопасности дорожного движения", акций "Безопасное лето", "Безопасность глазами детей" и другие мероприятия)"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 6.1.1.1. Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2013 году



15
20
25
30
35
40
7.2.
Задача 6.2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
7.2.1.
Основные мероприятия:
6.2.1. "Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки",
6.2.2. "Разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки",
6.2.3. "Установка дорожных знаков и информационных табло, в том числе о едином номере "112" и телефонах экстренных оперативных служб",
6.2.4. "Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности",
6.2.5. "Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года",
6.2.6. "Обеспечение наличия проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МР "Усть-Куломский"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 6.2.1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности



10
15
20
25
30
35





Приложение № 2
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 3 июля 2015 г. № 740

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Территориальное развитие"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Территориальное развитие
всего
224 323 844,39
134 988 294,81
72 236 000,00
70 612 100,00



местные бюджеты <*>
211 727 204,39
120 388 224,81
72 236 000,00
70 612 100,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
158 446 080,65
75 286 443,97
50 304 400,00
55 137 300,00



федерального бюджета
14 268 200,00
21 288 300,00
11 735 800,00
16 289 200,00



средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
7 355 202,05






внебюджетные средства
12 596 640,00
14 600 070,00





Подпрограмма 1
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения
всего
61 858 977,01
52 014 143,43
38 705 300,00
39 564 700,00



местные бюджеты <*>
61 858 977,01
52 014 143,43
38 705 300,00
39 564 700,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
30 363 492,00
25 610 228,97
21 452 900,00
26 810 500,00



федерального бюджета

7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



Основное мероприятие 1.1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
21 381 960,06
23 209 496,78
15 620 600,00
16 307 900,00



местные бюджеты <*>
21 381 960,06
23 209 496,78
15 620 600,00
16 307 900,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
13 857 300,00
14 919 400,00
15 620 600,00
16 307 900,00



федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.2.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
971 405,15
1 227 000,00
1 096 200,00
1 144 500,00



местные бюджеты <*>
971 405,15
1 227 000,00
1 096 200,00
1 144 500,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
885 900
1 047 000,00
1 096 200,00
1 144 500,00



федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.3.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
33 871 937,80
15 076 204,47
15 155 800,00
12 754 200,00



местные бюджеты <*>
33 871 937,80
15 076 204,47
15 155 800,00
12 754 200,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
13 788 392,00
2 606 628,97





федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.4.
Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
2 551 774,00
2 425 367,00
2 096 600,00




местные бюджеты <*>
2 551 774,00
2 425 367,00
2 096 600,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.5.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
1 831 900,00






местные бюджеты <*>
1 831 900,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1 831 900,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.6.
Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
всего
0,00
26 000,00





местные бюджеты <*>
0,00
26 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 1.1.7.
Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года
всего
0,00
0,00





местные бюджеты <*>
0,00
0,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 1.1.8.
Осуществление дорожной деятельности за счет средств, поступающих из федерального бюджета
всего
0,00
7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



местные бюджеты <*>
0,00
7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



федерального бюджета

7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



Основное мероприятие 1.1.9.
Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности
всего

0,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 1.2.1.
Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский"
всего
0,00
40 876,00





местные бюджеты <*>
0,00
40 876,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 1.2.2.
Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности
всего
200 000,00






местные бюджеты <*>
200 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 1.2.3.
Паспортизация автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности
всего

2 215 999,18





местные бюджеты <*>

2 215 999,18





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 1.3.1.
Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района "Усть-Куломский"
всего
1 050 000,00
556 000,00





местные бюджеты <*>
1 050 000,00
556 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 1.3.2.
Оборудование остановочных пунктов информационными указателями
всего

200 000,00





местные бюджеты <*>

200 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Подпрограмма 2
Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами
всего
101 704 123,89
39 272 685,07
11 356 100,00
10 100 000,00



местные бюджеты <*>
101 704 123,89
39 272 685,07
11 356 100,00
10 100 000,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
93 610 941,99
29 495 100,00
10 556 100,00
10 100 000,00



федерального бюджета
11 684 300,00
6 458 900,00





Основное мероприятие 2.1.1.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности
всего
9 700 000,00






местные бюджеты <*>
9 700 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
9 700 000,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности
всего
31 595 000,00
18 858 900,00





местные бюджеты <*>
31 595 000,00
18 858 900,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
31 595 000,00
18 858 900,00





федерального бюджета
11 684 300,00
6 458 900,00





Основное мероприятие 2.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой
всего
3 000 000,00






местные бюджеты <*>
3 000 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
3 000 000,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.4.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек
всего
12 505 430,30






местные бюджеты <*>
12 505 430,30






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
12 505 430,30






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.5.
Строительство водопровода в поселке Деревянск (в том числе ПИР)
всего
300 000,00
300 000,00





местные бюджеты <*>
300 000,00
300 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.6.
Строительство водопроводной сети в микрорайоне новой застройки в с. Усть-Кулом по ул. В.С.Лодыгина, Б.П.Липина, Петропавловская, Спортивная (в том числе ПИР)
всего

450 000,00





местные бюджеты <*>

450 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.7.
Приобретение модульной котельной в с. Дон, а также тепловых сетей
всего

5 000 000,00





местные бюджеты <*>

5 000 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.8.
Решение вопросов по организации водоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
всего

27 840,20





местные бюджеты <*>

27 840,20





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.9.
Реализация малых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
всего







местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.10.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию вывоза бытовых отходов и мусора
всего

175 685,40





местные бюджеты <*>

175 685,40





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.11.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию водоснабжения
всего

1 924 509,40





местные бюджеты <*>

1 924 509,40





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.12.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию водоотведения
всего

4 330,67





местные бюджеты <*>

4 330,67





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.13.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию теплоснабжения
всего

97 150,80





местные бюджеты <*>

97 150,80





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.14.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности
всего

10 096 200,00
10 556 100,00
10 100 000,00



местные бюджеты <*>

10 096 200,00
10 556 100,00
10 100 000,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.15.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию малых проектов в сфере благоустройства
всего

540 000,00





местные бюджеты <*>

540 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.2.1.
Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
всего
10 369 433,59
1 178 085,07





местные бюджеты <*>
10 369 433,59
1 178 085,07





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
9 352 511,69






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.2.2.
Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
всего
3 000 000,00
600 000,00
800 000,00




местные бюджеты <*>
3 000 000,00
600 000,00
800 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
2 400 000,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.2.3.
Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов
всего
29 634 260,00
15 000,00





местные бюджеты <*>
29 634 260,00
15 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
23 458 000,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.2.4.
Решение вопросов по организации вывоза бытовых отходов и мусора
всего

4 983,53





местные бюджеты <*>

4 983,53





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.3.1.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов
всего
1 600 000,00






местные бюджеты <*>
1 600 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1 600 000,00






федерального бюджета







Подпрограмма 3
Улучшение жилищных условий
всего
46 126 377,08
23 104 315,72
18 995 400,00
18 226 800,00



местные бюджеты <*>
46 126 377,08
23 104 315,72
18 995 400,00
18 226 800,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
34 471 646,66
19 497 488,00
18 295 400,00
18 226 800,00



федерального бюджета
2 583 900,00
7 792 200,00
6 999 700,00
6 931 100,00



средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
7 355 202,05






Основное мероприятие 3.1.1.
Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 103-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
всего
110 573,00
116 445,00
116 400,00
116 400,00



местные бюджеты <*>
110 573,00
116 445,00
116 400,00
116 400,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
110 573,00
116 445,00
116 400,00
116 400,00



федерального бюджета







Основное мероприятие 3.1.2.
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
всего
26 800,00
32 700,00
32 700,00
32 700,00



местные бюджеты <*>
26 800,00
32 700,00
32 700,00
32 700,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
26 800,00
32 700,00
32 700,00
32 700,00



федерального бюджета







Основное мероприятие 3.1.3.
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
всего
8 900,00
9 400,00
9 400,00
9 400,00



местные бюджеты <*>
8 900,00
9 400,00
9 400,00
9 400,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
8 900,00
9 400,00
9 400,00
9 400,00



федерального бюджета







Основное мероприятие 3.2.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
всего
2 154 105,00
1 646 265,00
700 000,00




местные бюджеты <*>
2 154 105,00
1 646 265,00
700 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1 164 105,00
607 543,00





федерального бюджета
120 000,00
198 000,00





Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
всего
1 524 400,00
6 422 800,00
5 841 300,00
5 772 500,00



местные бюджеты <*>
1 524 400,00
6 422 800,00
5 841 300,00
5 772 500,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1 524 400,00
6 422 800,00
5 841 300,00
5 772 500,00



федерального бюджета
1 524 400,00
6 422 800,00
5 841 300,00
5 772 500,00



Основное мероприятие 3.3.2.
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
всего
4 653 400,00
11 137 200,00
11 137 200,00
11 137 200,00



местные бюджеты <*>
4 653 400,00
11 137 200,00
11 137 200,00
11 137 200,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4 653 400,00
11 137200,00
11 137 200,00
11 137 200,00



федерального бюджета







Основное мероприятие 3.3.3.
Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
всего
937 200,00






местные бюджеты <*>
937 200,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
937 200,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 3.4.1.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
всего
939 500,00
1 171 400,00
1 158 400,00
1 158 600,00



местные бюджеты <*>
939 500,00
1 171 400,00
1 158 400,00
1 158 600,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
939 500,00
1 171 400,00
1 158 400,00
1 158 600,00



федерального бюджета
939 500,00
1 171 400,00
1 158 400,00
1 158 600,00



Основное мероприятие 3.5.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
всего
0,00
700 000,00





местные бюджеты <*>
0,00
700 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







средства Фонда содействия реформированию ЖКХ







Основное мероприятие 3.5.2.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
всего
35 771 499,08
1 868 105,72





местные бюджеты <*>
35 771 499,08
1 868 105,72





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
25 106 768,66






федерального бюджета







средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
7 355 202,05






Подпрограмма 4
Управление муниципальным имуществом
всего
1 194 926,41
3 039 177,59
335 000,00




местные бюджеты <*>
1 194 926,41
3 039 177,59
335 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.1.
Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки
всего
122 942,28
297 905,00
100 000,00




местные бюджеты <*>
122 942,28
297 205,00
100 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.2.
Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества
всего
267 336,62
325 183,28





местные бюджеты <*>
267 336,62
325 183,28





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.3.
Оценка движимого и недвижимого имущества
всего
208 500,00
401 000,00
100 000,00




местные бюджеты <*>
208 500,00
401 000,00
100 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.4.
Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом
всего
221 615,95
221 616,00
100 000,00




местные бюджеты <*>
221 615,95
221 616,00
100 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.5.
Содержание имущества казны МО МР "Усть-Куломский"
всего
374 531,56
591 473,31
35 000,00




местные бюджеты <*>
374 531,56
591 473,31
35 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.6.
Технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества
всего

1 202 000,00





местные бюджеты <*>

1 202 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Подпрограмма 5
Энергосбережение
всего
13 439 440,00
15 202 870,00





местные бюджеты <*>
842 800,00
602 800,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
12 596 640,00
14 600 070,00





Основное мероприятие 5.1.1.1.
Оснащение жилищного фонда приборами учета тепла, электрической энергии и холодной воды, а также ввод установленных приборов в эксплуатацию
всего
50 000,00
18 000,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
50 000,00
18 000,00





Основное мероприятие 5.1.1.2.
Установка энергосберегающих ламп, датчиков движения в системе освещения многоквартирных домов
всего
50 000,00
50 000,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
50 000,00
50 000,00





Основное мероприятие 5.1.1.3.
Теплоизоляция конструкций зданий жилых домов, теплоизоляция трубопроводов систем отопления, промывка систем отопления
всего
100 000,00
100 000,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
100 000,00
100 000,00





Основное мероприятие 5.1.2.1.
Ликвидация нерентабельных котельных
всего
1 501 950,00
8 300 000,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
1 501 950,00
8 300 000,00





Основное мероприятие 5.1.2.2.
Модернизация котельных с использованием эффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия
всего
4 609 960,00
4 905 590,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
4 609 960,00
4 905 590,00





Основное мероприятие 5.1.2.3.
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по теплоизоляции вновь строящихся тепловых сетей
всего
2 619 460,00
891 180,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
2 619 460,00
891 180,00





Основное мероприятие 5.1.2.4.
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения
всего
75 000,00






местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
75 000,00






Основное мероприятие 5.1.2.5.
Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей машин и оборудования, работающего с переменной нагрузкой
всего
120 000,00






местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
120 000,00






Основное мероприятие 5.1.2.6.
Мероприятия по сокращению потерь воды, замена трубопровода водоснабжения
всего
2 428 270,00
295 300,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
2 428 270,00
295 300,00





Основное мероприятие 5.1.2.7.
Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
всего
42 000,00
40 000,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
42 000,00
40 000,00





Основное мероприятие 5.2.1.
Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие
всего
100 000,00
250 000,00





местные бюджеты <*>
100 000,00
250 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 5.2.2.
Установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения
всего
125 000,00






местные бюджеты <*>
125 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 5.2.3.
Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов
всего
617 800,00
352 800,00





местные бюджеты <*>
617 800,00
352 800,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 5.3.1.
Мероприятия по увеличению объема энергетических ресурсов, производимых с использованием вторичных энергетических ресурсов
всего
1 000 000,00






местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
1 000 000,00






Подпрограмма 6
Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Куломский"
всего

2 355 103,00
2 844 200,00
2 720 600,00



местные бюджеты <*>

2 355 103,00
2 844 200,00
2 720 600,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

683 627,00





федерального бюджета







внебюджетные средства







Основное мероприятие 6.1.1.
Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов "Безопасное колесо", "Внимание - дети", "Лучший уголок по безопасности дорожного движения", акций "Безопасное лето", "Безопасность глазами детей" и другие мероприятия)
всего

26 000,00
26 000,00
26 000,00



местные бюджеты <*>

26 000,00
26 000,00
26 000,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 6.2.1.
Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки
всего

392 000,00
411 000,00
432 000,00



местные бюджеты <*>

392 000,00
411 000,00
432 000,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 6.2.2.
Разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки
всего

15 000,00
600 000,00
400 000,00



местные бюджеты <*>

15 000,00
600 000,00
400 000,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 6.2.3.
Установка дорожных знаков и информационных табло, в том числе о едином номере "112" и телефонах экстренных оперативных служб
всего


100 000,00
100 000,00



местные бюджеты <*>


100 000,00
100 000,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 6.2.4.
Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности
всего

867 627,00





местные бюджеты <*>

867 627,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

683 627,00





Основное мероприятие 6.2.5.
Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года
всего

1 054 476,00
1 107 200,00
1 162 600,00



местные бюджеты <*>

1 054 476,00
1 107 200,00
1 162 600,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 6.2.6.
Обеспечение наличия проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МР "Усть-Куломский"
всего


600 000,00
600 000,00



местные бюджеты <*>


600 000,00
600 000,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:












Приложение № 3
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 3 июля 2015 г. № 740

Приложение № 3
к муниципальной программе
"Территориальное развитие"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей), годы
ГРБС
КЦСР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
Территориальное развитие
всего, в том числе:
X
X
211 727 204,39
120 388 224,81
72 236 000,00
70 612 100,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
210 884 404,39
120 388 224,81
72 236 000,00
70 612 100,00



Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
X
540 000,00
540 000,00





Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский"
956
X
240 000,00






Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
964
X
62 800,00
62 800,00





Подпрограмма 1
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения
всего, в том числе:
923
X
61 858 977,01
52 014 143,43
38 705 300,00
39 564 700,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
61 858 977,01
52 014 143,43
38 705 300,00
39 564 700,00



Основное мероприятие 1.1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения"
всего, в том числе:
923
X
21 381 960,06
23 209 496,78
15 620 600,00
16 307 900,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 7222
13 857 300,00
14 919 400,00
15 620 600,00
16 307 900,00



02 1 0199
7 524 660,06
8 290 096,78
Основное мероприятие 1.1.2.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
971 405,15
1 227 000,00
1 096 200,00
1 144 500,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 7221
885 900,00
1 047 000,00
1 096 200,00
1 144 500,00



02 1 0198
85 505,15
180 000,00
Основное мероприятие 1.1.3.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
33 871 938,80
15 076 204,47
15 155 800,00
12 754 200,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0197
20 083 545,80
12 469 575,50
15 155 800,00
12 754 200,00



02 1 7223
13 788 392,00
2 606 628,97
Основное мероприятие 1.1.4.
Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
2 551 774,00
2 425 367,00
2 096 600,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0101
2 551 774,00
2 425 367,00
2 096 600,00




Основное мероприятие 1.1.5.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
1 831 900,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 7222
1 831 900,00






Основное мероприятие 1.1.6.
Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
0,00
26 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0111
0,00
26 000,00





Основное мероприятие 1.1.7.
Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года
всего, в том числе:
923
X
0,00
0,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0112







Основное мероприятие 1.1.8.
Осуществление дорожной деятельности за счет средств, поступающих из федерального бюджета
всего, в том числе:
923
X

7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 5390

7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



Основное мероприятие 1.1.9.
Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности
всего, в том числе:
923
X

0,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0113







02 1 7249
Основное мероприятие 1.2.1.
Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский"
всего, в том числе:
923
X
0,00
40 876,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0203
0,00
40 876,00





Основное мероприятие 1.2.2.
Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности
всего, в том числе:
923
X
200 000,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0204
200 000,00






Основное мероприятие 1.2.3.
Паспортизация автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности
всего, в том числе:
923
X

2 215 999,18





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0205

2 215 999,18





Основное мероприятие 1.3.1.
Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района "Усть-Куломский"
всего, в том числе:
923
X
1 050 000,00
556 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0305
1 050 000,00
556 000,00





Основное мероприятие 1.3.2.
Оборудование остановочных пунктов информационными указателями
всего, в том числе:
923
X

200 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0114

200 000,00





Подпрограмма 2
Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами
всего, в том числе:
923
X
101 704 123,89
39 272 685,07
11 356 100,00
10 100 000,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
101 7041 123,89
39 272 685,07
11 356 100,00
10 100 000,00



Основное мероприятие 2.1.1.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности
всего, в том числе:
923
X
9 700 000,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7214
9 700 000,00






Основное мероприятие 2.1.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности
всего, в том числе:
923
X
31 595 000,00
18 858 900,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7231
19 910 700,00
12 400 000,00





02 2 5018
11 684 300,00
6 458 900,00
Основное мероприятие 2.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой
всего, в том числе:
923
X
3 000 000,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7208
3 000 000,00






Основное мероприятие 2.1.4.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек
всего, в том числе:
923
X
12 505 430,30






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7212
12 505 430,30






Основное мероприятие 2.1.5.
Строительство водопровода в поселке Деревянск (в том числе ПИР)
всего, в том числе:
923
X
300 000,00
300 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0701
300 000,00
300 000,00





Основное мероприятие 2.1.6.
Строительство водопроводной сети в микрорайоне новой застройки в с. Усть-Кулом по ул. В.С.Лодыгина, Б.П.Липина, Петропавловская, Спортивная (в том числе ПИР)
всего, в том числе:
923
X

450 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0716

450 000,00





Основное мероприятие 2.1.7.
Приобретение модульной котельной в с. Дон, а также тепловых сетей
всего, в том числе:
923
X

5 000 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0717

5 000 000,00





Основное мероприятие 2.1.8.
Решение вопросов по организации водоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
всего, в том числе:
923
X

27 840,20





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0718

27 840,20





Основное мероприятие 2.1.9.
Реализация малых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
всего, в том числе:
923
X







Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0720







Основное мероприятие 2.1.10.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию вывоза бытовых отходов и мусора
всего, в том числе:
923
X

175 685,40





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0721

175 685,40





Основное мероприятие 2.1.11.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию водоснабжения
всего, в том числе:
923
X

1 924 509,40





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0722

1 924 509,40





Основное мероприятие 2.1.12.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию водоотведения
всего, в том числе:
923
X

4 330,67





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0723

4 330,67





Основное мероприятие 2.1.13.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию теплоснабжения
всего, в том числе:
923
X

97 150,80





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0724

97 150,80





Основное мероприятие 2.1.14.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности
всего, в том числе:
923
X

10 096 200,00
10 556 100,00
10 100 000,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7259

10 096 200,00
10 556 100,00
10 100 000,00



Основное мероприятие 2.1.15.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию малых проектов в сфере благоустройства
всего, в том числе:
923
X

540 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7248

540 000,00





Основное мероприятие 2.2.1.
Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
всего, в том числе:
923
X
10 369 433,59
1 178 085,07





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7234
9 352 511,69






02 2 0596
1 016 921,90
1 178 085,07
Основное мероприятие 2.2.2.
Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
всего, в том числе:
923
X
3 000 000,00
600 000,00
800 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7238
2 400 000,00






02 2 0595
600 000,00
600 000,00
800 000,00
Основное мероприятие 2.2.3.
Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов
всего, в том числе:
923
X
29 634 260,00
15 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0594
6 176 260,00
15 000,00





02 2 7235
23 458 000,00
Основное мероприятие 2.2.4.
Решение вопросов по организации вывоза бытовых отходов и мусора
всего, в том числе:
923
X

4 983,53





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0719

4 983,53





Основное мероприятие 2.3.1.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов
всего, в том числе:
923
X
1 600 000,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7236
1 600 000,00






Подпрограмма 3
Улучшение жилищных условий
всего, в том числе:
923
X
46 126 377,08
23 104 315,72
18 995 400,00
18 226 800,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
46 126 377,08
23 104 315,72
18 995 400,00
18 226 800,00



Основное мероприятие 3.1.1.
Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 103-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
всего, в том числе:
923
X
110 573,00
116 445,00
116 400,00
116 400,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7308
110 573,00
116 445,00
116 400,00
116 400,00



Основное мероприятие 3.1.2.
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
всего, в том числе:
923
X
26 800,00
32 700,00
32 700,00
32 700,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7304
26 800,00
32 700,00
32 700,00
32 700,00



Основное мероприятие 3.1.3.
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
всего, в том числе:
923
X
8 900,00
9 400,00
9 400,00
9 400,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7305
8 900,00
9 400,00
9 400,00
9 400,00



Основное мероприятие 3.2.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
всего, в том числе:
923
X
2 154 105,00
1 646 265,00
700 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 5020
120 000,00
198 000,00





02 3 7210
1 044 105,00
409 543,00
02 3 0893
990 000,00
1 038 722,00
700 000,00
Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
всего, в том числе:
923
X
1 524 400,00
6 422 800,00
5 841 300,00
5 772 500,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 5082
1 524 400,00
6 422 800,00
5 841 300,00
5 772 500,00



Основное мероприятие 3.3.2.
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
всего, в том числе:
923
X
4 653400,00
11 137 200,00
11 137 200,00
11 137 200,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7303
4 653400,00
11 137 200,00
11 137 200,00
11 137 200,00



Основное мероприятие 3.3.3.
Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
всего, в том числе:
923
X
937 200,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7404
937 200,00






Основное мероприятие 3.4.1.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
всего, в том числе:
923
X
939 500,00
1 171 400,00
1 158 400,00
1 158 600,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 5135
939 500,00
1 171 400,00
1 158 400,00
1 158 600,00



Основное мероприятие 3.5.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
всего, в том числе:
923
X
0,00
700 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 1107
0,00
700 000,00





Основное мероприятие 3.5.2.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
всего, в том числе:
923
X
36 514 499,08
1 868 105,72





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 9503
7 355 202,05






02 3 9603
10 664 730,42
1 868 105,72
02 3 9603
17 751 566,61
Подпрограмма 4
Управление муниципальным имуществом
всего, в том числе:
923
X
1 194 926,41
3 039 177,59
335 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
1 194 926,41
3 039 177,59
335 000,00




Основное мероприятие 4.1.1.
Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки
всего, в том числе:
923
X
122 942,28
297 905,00
100 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1308
122 942,28
297 205,00
100 000,00




Основное мероприятие 4.1.2.
Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества
всего, в том числе:
923
X
267 336,62
325 183,28





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1309
267 336,62
325 183,28





Основное мероприятие 4.1.3.
Оценка движимого и недвижимого имущества
всего, в том числе:
923
X
208 500,00
401 000,00
100 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1310
208 500,00
401 000,00
100 000,00




Основное мероприятие 4.1.4.
Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом
всего, в том числе:
923
X
221 615,95
221 616,00
100 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1311
221 615,95
221 616,00
100 000,00




Основное мероприятие 4.1.5.
Содержание муниципального имущества казны МО МР "Усть-Куломский"
всего, в том числе:
923
X
374 531,56
591 473,31
35 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1312
374 531,56
591 473,31
35 000,00




Основное мероприятие 4.1.6.
Технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества
всего, в том числе:
923
X

1 202 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1318

1 202 000,00





Подпрограмма 5
Энергосбережение
всего, в том числе:
X
X
842 800,00
602 800,00





Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
X
540 000,00
540 000,00





Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский"
956
X
240 000,00






Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
964
X
62 800,00
62 800,00





Основное мероприятие 5.2.1.
Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие
всего, в том числе:
X
X
100 000,00
250 000,00





Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
02 5 1412
50 000,00
250 000,00





Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский"
956
02 5 1412
40 000,00






Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
964
02 5 1412
10 000,00






Основное мероприятие 5.2.2.
Установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения
всего, в том числе:
X
X
125 000,00






Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
02 5 1413
125 000,00






Основное мероприятие 5.2.3.
Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов
всего, в том числе:
X
X
617 800,00
352 800,00





Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
02 5 1414
365 000,00
290 000,00





Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский"
956
02 5 1414
200 000,00






Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
964
02 5 1414
52 800,00
62 800,00





Подпрограмма 6
Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Куломский"
всего, в том числе:
923
X

2 355 103,00
2 844 200,00
2720 600,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X

2 355 103,00
2 844 200,00
2720 600,00



Основное мероприятие 6.1.1.
Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов "Безопасное колесо", "Внимание - дети", "Лучший уголок по безопасности дорожного движения", акций "Безопасное лето", "Безопасность глазами детей" и другие мероприятия)
всего, в том числе:
923
X

26 000,00
26 000,00
26 000,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923


26 000,00
26 000,00
26 000,00



Основное мероприятие 6.2.1.
Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки
всего, в том числе:
923
X

392 000,00
411 000,00
432 000,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923


392 000,00
411 000,00
432 000,00



Основное мероприятие 6.2.2.
Разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки
всего, в том числе:
923
X

15 000,00
600 000,00
400 000,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923


15 000,00
600 000,00
400 000,00



Основное мероприятие 6.2.3.
Установка дорожных знаков и информационных табло, в том числе о едином номере "112" и телефонах экстренных оперативных служб
всего, в том числе:
923
X


100 000,00
100 000,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923



100 000,00
100 000,00



Основное мероприятие 6.2.4.
Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности
всего, в том числе:
923
X

867 627,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923


184 000,00





683 627,00
Основное мероприятие 6.2.5.
Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года
всего, в том числе:
923
X

1 054 476,00
1 107 200,00
1 162 600,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923


1 054 476,00
1 107 200,00
1 162 600,00



Основное мероприятие 6.2.6.
Обеспечение наличия проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МР "Усть-Куломский"
всего, в том числе:
923
X


600 000,00
600 000,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923



600 000,00
600 000,00





------------------------------------------------------------------