Постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 11.11.2015 N 2065 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 21 января 2015 года N 61 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Усинск" "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах и на период 2020 года"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 2065

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"
ОТ 21 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА № 61 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"УСИНСК" "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В 2014 - 2016 ГОДАХ И НА ПЕРИОД 2020 ГОДА"

В соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа "Усинск" от 8 сентября 2015 года № 444 "О внесении изменений в решение двадцать второй сессии Совета муниципального образования городского округа "Усинск" четвертого созыва от 18 декабря 2014 года № 410 "О бюджете муниципального образования городского округа "Усинск" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" администрация муниципального образования городского округа "Усинск" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 21 января 2015 года № 61 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Усинск" "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах и на период 2020 года" следующие изменения:
1.1. Приложение 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах и на период 2020 года" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах и на период 2020 года" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить Программу приложением 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств Федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах и на период 2020 года", изложив в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по социальной сфере Анисимову Т.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Руководитель администрации
С.ХАХАЛКИН





Приложение № 1
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 11 ноября 2015 г. № 2065

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в МО ГО "Усинск"
в 2014 - 2016 годах
и на период 2020 года

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Учреждение
ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
1

2
4
6
5
6
11
12
13
14
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах и на период 2020 года"










Задача 2: Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением

X
X
X
X
X
124 023,15
131 756,70
146 955,40
151 511,00
2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности

X
X
X
X
X
22 751,10
26 868,80
28 052,50
29 326,00
1) наименование услуги (работы) и ее содержание:










Услуга "Предоставление спортивных сооружений (ледовой арены, спортивных залов) для занятий физической культурой и спортом"
МБУ "Ледовый дворец"

1500
2000
2000
2000
21 135,50
24 670,30
25 934,10
27 105,30
Показатель объема услуги (работы):










Количество часов

час
1500
2000
2000
2000
21 135,50
24 670,30
25 934,10
27 105,30
1) наименование услуги (работы) и ее содержание:










Работа "Работа по организации и проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях для профессионалов и любителей, в том числе: организация и проведение спортивных соревнований и праздников, организация и проведение учебно-тренировочных сборов спортсменов, организация и проведение выездов спортсменов на соревнования
МАУ "ЦСМ"

75
75
75
75
1 615,60
2 198,50
2 118,40
2 220,70
Показатель объема услуги (работы):










Количество мероприятий

мероприятий
75
75
75
75
1 615,60
2 198,50
2 118,40
2 220,70
3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей


2397
2380
2380
2380
101 272,05
104 887,90
118 902,90
122 185,00
1) наименование услуги (работы) и ее содержание:










Услуга "Прием детей в учреждения дополнительного образования детей"
МБУ ДО "ДЮСШ"

1583
1400
1400
1400
44 129,10
43 861,30
51 570,80
52 546,00
Показатель объема услуги (работы):










Количество детей

человек
1583
1400
1400
1400
44 129,10
43 861,30
51 570,80
52 546,00
1) наименование услуги (работы) и ее содержание:










Услуга "Прием детей в учреждения дополнительного образования детей"
МАУ ДО "ДЮСШ-1"

814
980
980
980
57 142,95
61 026,60
67 332,10
69 639,00
Показатель объема услуги (работы):

человек
814
980
980
980
57 142,95
61 026,60
67 332,10
69 639,00
Количество детей















Приложение № 2
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 11 ноября 2015 г. № 2065

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в МО ГО "Усинск"
в 2014 - 2016 годах
и на период 2020 года

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(С УЧЕТОМ СРЕДСТВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ) (ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, задач, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации





ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3











Муниципальная программа
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах и на период 2020 года"
всего
X
X
X
X
149 194,60
158 395,15
169 455,00
174 541,90
176 541,90
178 541,90
172 541,90
УФКиС (МБ)
964
X
X
X
148 612,50
157 572,85
168 932,70
174 019,60
172 019,60
172 019,60
172 019,60
УО
975
X
X
X
582,10
522,30
522,30
522,30
522,30
522,30
522,30
МБУ "УКС"
923
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
6 000,00
0,00
УФКиС (РБ)
964
X
X
X
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 1
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
МБУ "УКС"




0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
6 000,00
0,00
Основное мероприятие
1. Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд
МБУ "УКС"
923



0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
6 000,00
0,00

1.1. Строительство конно-спортивного комплекса "Кавалькада"
МБУ "УКС"
923



0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00

1.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальными залами (дворец спорта)
МБУ "УКС"
923



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
Задача 2
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
всего

X
X
X
131 175,15
138 493,70
148 495,60
153 051,20
153 051,20
153 051,20
153 051,20
УФКиС (МБ)
964
X
X
X
130 775,15
137 853,50
148 155,40
152 711,00
152 711,00
152 711,00
152 711,00
УФКиС (РБ)
964
X
X
X
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УО
975
X
X
X
400,00
340,20
340,20
340,20
340,20
340,20
340,20
Основное мероприятия
2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности

964



22 751,10
26 868,80
28 052,50
29 326,00
29 326,00
29 326,00
29 326,00

2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности на базе бюджетных учреждений
МБУ "Ледовый дворец"
964


070000201
21 135,50
24 670,30
25 934,10
27 105,30
27 105,30
27 105,30
27 105,30

2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности на базе автономных учреждений
МАУ "ЦСМ
964


070000202
1 615,60
2 198,50
2 118,40
2 220,70
2 220,70
2 220,70
2 220,70
Основное мероприятие
3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей

964



101 272,05
104 887,90
118 902,90
122 185,00
122 185,00
122 185,00
122 185,00

3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей на базе бюджетных учреждений
МБУ ДО "ДЮСШ"
964


070000301
44 129,10
43 861,30
51 570,80
52 546,00
52 546,00
52 546,00
52 546,00

3.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей на базе автономных учреждений
МАУ ДО "ДЮСШ-1"
964


070000302
57 142,95
61 026,60
67 332,10
69 639,00
69 639,00
69 639,00
69 639,00
Основное мероприятие
4. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности

964



7 152,00
6 437,00
1 540,20
1 540,20
1 540,20
1 540,20
1 540,20

4.1. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных школ
МАУ ДО "ДЮСШ-1", МБУ ДО "ДЮСШ"
964


070000401
1 277,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00

4.2. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для общеобразовательных и дошкольных учреждений
УО
975


070000402
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00

4.3. Ремонт ангара отделения "Картинга" МБОУ ДОД "ДЮСШ" (п. Пионерный)
МБУ ДО "ДЮСШ"
964


070000403
0,00
198,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.4. Ремонт в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности
Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности
964


070000404
4 000,00
4 004,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.5. Установка автоматизированной системы в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности
МБУ "Ледовый дворец"
964


070000405
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.6. Ремонт помещения
УФКиС
964


070000406
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.7. Приобретение оборудования для спортивных сооружений (заливочная машина)
МАУ ДО "ДЮСШ-1", МБУ "Ледовый дворец"
964


070000407
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.8. Приобретение покрытия для льда
МБУ "Ледовый дворец"
964


070000408
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.9. Проведение сертификации объектов спорта муниципальных учреждений для внесения во Всероссийский реестр объектов спорта
МАУ ДО "ДЮСШ-1", МБУ ДО "ДЮСШ", МБУ "Ледовый дворец"
964


070000409
851,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.10. Обеспечение функционирования спортивных площадок (ремонт, монтаж, обслуживание)
УФКиС
964


070000410
70,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.11. Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки для учреждений физической культуры и спорта
МБУ "Ледовый дворец"
964


070000411
294,00
294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.12. Содержание и обслуживание освещенных лыжных трасс в д. Захарвань и с. Щельябож
УО
975


070000412
260,00
200,20
200,20
200,20
200,20
200,20
200,20

4.13. Реализация малого проекта в сфере физической культуры и спорта
УФКиС
964


070000413
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта за счет средств, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми
УФКиС (РБ)
964


000000000
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3
Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
УФКиС, муниципальные учреждения физкультурной направленности
964



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
5. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта
УФКиС, муниципальные учреждения физкультурной направленности
964



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4
Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования
УФКиС
964



100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Основное мероприятие
6. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования
УФКиС
964



100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Задача 5
Вовлечение всех категорий населения муниципального образования в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
всего

X
X
X
5 216,12
5 221,50
6 821,50
6 821,50
4 821,50
4 821,50
4 821,50
УФКиС
964
X
X
X
5 034,02
5 039,40
6 639,40
6 639,40
4 639,40
4 639,40
4 639,40
УО
975
X
X
X
182,10
182,10
182,10
182,10
182,10
182,10
182,10
Основное мероприятие
7. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения





5 216,12
5 221,50
6 821,50
6 821,50
4 821,50
4 821,50
4 821,50

7.1. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий (чемпионаты и первенства города по видам спорта, городские этапы всероссийских мероприятий: "Кросс нации", "Лыжня России", "Российский азимут" и проведение праздничного мероприятия ко дню города)
УФКиС, муниципальные учреждения физкультурной направленности
964


070000701
2 042,62
1 648,00
1 648,00
1 648,00
1 648,00
1 648,00
1 648,00

7.2. Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня
УФКиС, муниципальные учреждения физкультурной направленности
964


070000702
2 891,40
3 291,40
2 891,40
2 891,40
2 891,40
2 891,40
2 891,40

7.3. Организация и проведение массовых и физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных школ (проведение спартакиады учащихся сельских общеобразовательных учреждений)
УО
975


070000703
182,10
182,10
182,10
182,10
182,10
182,10
182,10

7.4. Организация и проведение городского конкурса "Спортивный Усинск"
УФКиС
964


070000704
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

7.5. Организация учебно-тренировочных сборов
МАУ ДО "ДЮСШ-1", МБУ ДО "ДЮСШ"
964


070000705
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
Задача 6
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Муниципальные учреждения физкультурной направленности
964



295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
Основное мероприятие
8. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта





295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00

8.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов
МАУ ДО "ДЮСШ-1", МБУ ДО "ДЮСШ"
964


070000801
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00

8.2. Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях
МАУ ДО "ДЮСШ-1", МБУ ДО "ДЮСШ"
964


070000802
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00

8.3. Обеспечение спортинвентарем и спортивной одеждой спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, выезжающих на республиканские и всероссийские соревнования
МАУ ДО "ДЮСШ-1", МБУ ДО "ДЮСШ"
964


070000803
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Задача 7
Обеспечение реализации муниципальной программы
УФКиС, муниципальные учреждения физкультурной направленности




12 408,33
14 284,95
13 742,90
14 274,20
14 274,20
14 274,20
14 274,20
Основное мероприятие
9. Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части финансового обеспечения деятельности аппарата Управления физической культуры и спорта АМО "Усинск"
УФКиС
964



10 998,45
12 779,95
12 237,90
12 769,20
12 769,20
12 769,20
12 769,20
Основное мероприятие
10. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций
УФКиС, муниципальные учреждения физкультурной направленности
964



1 409,88
1 505,00
1 505,00
1 505,00
1 505,00
1 505,00
1 505,00





Приложение № 3
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 11 ноября 2015 г. № 2065

Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в МО ГО "Усинск"
в 2014 - 2016 годах
и на период 2020 года

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА), БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, задач, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 2014 - 2016 годах и на период 2020 года"
всего
149 194,60
158 095,15
169 455,00
174 541,90
176 541,90
178 541,90
172 541,90
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
149 194,60
158 095,15
169 455,00
174 541,90
176 541,90
178 541,90
172 541,90
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
задача 1
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
6 000,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
6 000,00
0,00
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
1. Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
6 000,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
6 000,00
0,00
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
всего
131 175,15
138 193,70
148 495,60
153 051,20
153 051,20
153 051,20
153 051,20
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
131 175,15
138 193,70
148 495,60
153 051,20
153 051,20
153 051,20
153 051,20
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности
всего
22 751,10
26 868,80
28 052,50
29 326,00
29 326,00
29 326,00
29 326,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
22 751,10
26 868,80
28 052,50
29 326,00
29 326,00
29 326,00
29 326,00
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей
всего
101 272,05
104 887,90
118 902,90
122 185,00
122 185,00
122 185,00
122 185,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
101 272,05
104 887,90
118 902,90
122 185,00
122 185,00
122 185,00
122 185,00
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
4. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности
всего
7 152,00
6 437,00
1 540,20
1 540,20
1 540,20
1 540,20
1 540,20
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
7 152,00
6 437,00
1 540,20
1 540,20
1 540,20
1 540,20
1 540,20
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта за счет средств, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>







государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3
Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
5. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4
Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования
всего
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
6. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования
всего
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 5
Вовлечение всех категорий населения муниципального образования в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
всего
5 216,12
5 221,50
6 821,50
6 821,50
4 821,50
4 821,50
4 821,50
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
5 216,12
5 221,50
6 821,50
6 821,50
4 821,50
4 821,50
4 821,50
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основные мероприятия
7. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения
всего
5 216,12
5 221,50
6 821,50
6 821,50
4 821,50
4 821,50
4 821,50
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
5 216,12
5 221,50
6 821,50
6 821,50
4 821,50
4 821,50
4 821,50
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 6
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
всего
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
основное мероприятие
8. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
всего
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 7
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего
12 408,33
14 284,95
13 742,90
14 274,20
14 274,20
14 274,20
14 274,20
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
12 408,33
14 284,95
13 742,90
14 274,20
14 274,20
14 274,20
14 274,20
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
основное мероприятие
9. Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части финансового обеспечения деятельности аппарата Управления физической культуры и спорта АМО "Усинск"
всего
10 998,45
12 779,95
12 237,90
12 769,20
12 769,20
12 769,20
12 769,20
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
10 998,45
12 779,95
12 237,90
12 769,20
12 769,20
12 769,20
12 769,20
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
основное мероприятие
10. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций
всего
1 409,88
1 505,00
1 505,00
1 505,00
1 505,00
1 505,00
1 505,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из них за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты <*>
1 409,88
1 505,00
1 505,00
1 505,00
1 505,00
1 505,00
1 505,00
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------