Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.01.2015 N 145 "О внесении изменения в постановление администрации городского округа "Воркута" от 27 декабря 2013 года N 3683 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2015 г. № 145

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
№ 3683 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
СТЕПЕНИ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 09.08.2013 № 2725 "О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута", реализация которых планируется с 2014 года", от 20.05.2013 № 2008 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута" администрация муниципального образования городского округа "Воркута" постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 27 декабря 2013 года № 3683 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" следующее изменение:
- изложить приложение к вышеуказанному постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Я.Н.Мельникова.

И.о. руководителя администрации
городского округа
"Воркута"
Я.МЕЛЬНИКОВ





Приложение

Утверждена
Постановлением
администрации городского округа
"Воркута"
от 29 января 2015 г. № 145

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
СТЕПЕНИ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального
образования городского округа "Воркута" "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
степени благоустройства"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - МО ГО "Воркута")
Соисполнители программы
-
Подпрограммы муниципальной Программы
1. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения".
2. "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения".
3. "Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса".
4. "Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства".
5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры"
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
-
Цель программы
Повышение качества жизни населения, проживающего на территории городского округа, путем развития программы жилищно-коммунального хозяйства и повышения степени благоустройства
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения;
2. Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда;
3. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
4. Улучшение технического состояния зданий, строений и сооружений;
5. Снижение потребления коммунальных ресурсов
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
- Доля населения, которому предоставляются коммунальные услуги по отоплению организациями, получающими поддержку МО ГО "Воркута" в виде возмещения недополученных (выпадающих) доходов за оказание вышеперечисленных услуг, от общего числа жителей города Воркута (на конец года);
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья;
- Количество расселенных жилых помещений;
- Количество расселенных площадей жилых помещений;
- Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт;
- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- Количество дворовых территорий МКД и проездов к ним, состояние которых было улучшено в результате проведения ремонта;
- Приведение качества питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения по санитарно-химическим показателям соответствующего гигиеническим нормативам в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский;
- Контроль, мониторинг питьевой воды и обеспечение определения физико-химических показателей в стационарных условиях, в целях анализа общего объема потребления питьевой воды и определения соответствия требованиям СанПиН;
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде;
- Количество проведенных обследований жилого фонда;
- Продление эксплуатационного срока службы гидротехнических сооружений;
- Уровень выполнения МБУ "Технический контроль" муниципального задания;
- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы
Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере - 522 311,1 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 416691,3 тыс. руб.:
2014 год - 175 043,1 тыс. руб.,
2015 год - 124 008,6 тыс. руб.,
2016 год - 117 639,6 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 66 243,6 тыс. руб.:
2014 год - 57 363,2 тыс. руб.,
2015 год - 4 440,2 тыс. руб.,
2016 год - 4 440,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 487,3 тыс. руб.:
2014 год - 160,3 тыс. руб.,
2015 год - 159,5 тыс. руб.,
2016 год - 167,5 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 38 888, 9 тыс. руб.:
2014 год - 38 888,9 тыс. руб.
2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается:
- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня благоустройства многоквартирных домов (далее - МКД) и ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
- улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта;
- повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами;
- сохранение внешнего облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями;
- улучшение качества водоснабжения города, повышение надежности систем водоснабжения

1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной
сферы и благоустройства территории МО ГО "Воркута"

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлениями администрации МО ГО "Воркута" от 9 августа 2013 г. № 2795 "Об утверждении перечня муниципальных программ МО ГО "Воркута", реализация которых планируется с 2014 года.
Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления МО ГО "Воркута" в сфере социально-экономического развития города являются повышение степени благоустройства городского округа, развитие коммунальной инфраструктуры, позволяющие повысить качество жизни населения, проживающего на территории МО ГО "Воркута".
По мере развития экономики и роста благосостояния граждан растут и требования к качеству городской среды в целом и, в частности, к уровню благоустройства жилья, развитости и качеству улично-дорожной сети, состоянию общественных территорий, влияющих на архитектурный облик и экологическое благополучие города.
Жилищный фонд.
На 1 января 2013 года жилищный фонд Воркуты составил 2521,40 тыс. кв.м общей площади.
Степень износа жилищного фонда на 1 января 2013 года характеризовалась следующими показателями:
- 22,2% жилищного фонда имеет минимальный износ (от 0 до 30%);
- 63,4% жилищного фонда имеет износ от 31 до 65% и требует ремонта либо реконструкции;
- 5,1% жилищного фонда имеет износ от 66 до 70%, при котором обязательным является проведение капитального ремонта либо реконструкции, либо сноса жилых зданий;
- 9,3% жилищного фонда имеет критическую степень износа (свыше 70%).
Для улучшения жилищных условий граждан ежегодно, в рамках муниципальных программ, проводится капитальной ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе ремонт жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
За период действия муниципальных программ по капитальному ремонту и улучшению условий проживания граждан с 2010 по 1 августа 2013 годы проведен капитальный ремонт в 165 муниципальных жилых помещениях.
В текущем году в рамках муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов МО ГО "Воркута" на 2013 год, утвержденной постановлением администрации МО ГО "Воркута" от 03.06.2013 № 2120, запланированы работы по ремонту 4 МКД, что позволит улучшить условия проживания 745 гражданам.
Муниципальное образование городского округа "Воркута" получает финансовую поддержку от Государственной Корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта МКД и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Данная программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на ремонт и повышение степени благоустройства МКД и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, на территории МО ГО "Воркута".
Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств.
Дворовые территории.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью городской инфраструктуры. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения.
За последние два десятилетия практически не производился ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) и проездов к ним. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента массовой застройки территории города МКД.
В 2012 году были отремонтированы 24 дворовых территории МКД и 24 проезда к ним общей площадью 18376,0 кв.м.
В 2013 году была отремонтирована 21 дворовая территория МКД общей площадью 12 969,5 кв.м.
Освещение городских территорий.
Значимым элементом городской инфраструктуры является ее освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов.
Протяженность сетей наружного освещения на 01.01.2013 составляет 72 км.
Система наружного освещения территории МО ГО "Воркута" (уличная и внутриквартальная) включает в себя распределительные сети протяженностью 72 км, в том числе:
- воздушные - 70 км;
- кабельные - 2 км.
Из имеющихся распределительных сетей наружного освещения 90% протяженности требуют срочной реконструкции с заменой алюминиевых проводов на безопасный и надежный в эксплуатации самонесущий изолированный провод (СИП). Применение данного провода повышает надежность и электробезопасность работы сетей наружного освещения.
В настоящее время отмечается преобладание металлических опор на улицах города. Вследствие старения данных конструкций снижается их несущая способность, поэтому возникла необходимость их замены на стальные и чугунно-стальные опоры освещения. Преимущество стальных и чугунно-стальных опор заключается в наибольшем сроке эксплуатации, при этом они сохраняют элементы привлекательности улиц.
Для улучшения визуального восприятия внешнего облика города необходимо предусмотреть комплексное благоустройство улиц, применив единое стилевое решение к опорам наружного освещения и малым (утилитарным) архитектурным формам. Также требуется ликвидация деревянных опор наружного освещения.
Бытовые и коммунальные услуги.
Поселки городского типа Заполярный, Елецкий, поселок сельского типа Сивомаскинский и мкр. Советский значительно удалены от центра города. Их географическое положение обусловило создание обособленной от города коммунальной инфраструктуры.
Коммунальная инфраструктура в вышеназванных населенных пунктах практически изношена. Многие объекты инфраструктуры технически и технологически устарели, что увеличивает себестоимость производимых и поставляемых ресурсов.
Себестоимость коммунальных услуг, поставляемых населению этих населенных пунктов, значительно выше тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемые Службой Республики Коми по тарифам.
По решению Совета МО ГО "Воркута" организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, проживающему на территории поселков городского типа Заполярный, Елецкий, поселка сельского типа Сивомаскинский и мкр. Советский, предоставляются субсидии на частичную компенсацию недополученных (выпадающих) доходов за оказание населению услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек.
Водоснабжение.
Обеспечение населения чистой питьевой водой на территории МО ГО "Воркута" в необходимом количестве и нормативного качества играет важную роль в сохранении здоровья граждан и улучшении условий их проживания.
Водоснабжение города и поселков, входящих в состав городского округа, децентрализовано и осуществляется как с поверхностных, так и подземных источников. Основным источником водоснабжения города является поверхностный водозабор, эксплуатируемый ООО "Водоканал", расположенный в 16 км юго-восточней станции канализационной по ул. Путеводная, 1а реке Уса. Поселки городского типа Елецкий, Заполярный, Воргашор, Комсомольский и поселок сельского типа Сивомаскинский пользуются водой из подземного водозабора, состоящего из 9 скважин, общей производительностью 6,528 тыс. куб.м/сут., имеющих высокий уровень износа:
Елецкий - СКВ. № 358/2 - 240 куб.м/сут. - 60% износа, СКВ. № 2а - 240 куб.м - 5% износа (в резерве);
Заполярный - СКВ. № 838В - 600 куб.м/сут. - 92% износа, СКВ. № 843Б - 1560 куб.м/сут. - 90% износа; СКВ. № 845Б-384 куб.м/сут. - 95%;
Комсомольский - СКВ. № 827 АЭ - 1512 куб.м/сут. - 100% износа, СКВ. № 834БЭ - 1512 куб.м/сут. - 100% износа;
Сивомаскинский - СКВ. № 2 - 240 куб.м/сут. - 70% износа, СКВ. № 3 - 240 куб.м/сут. - 60% износа.
Ливневая канализация.
Одним из необходимых условий для поддержания улично-дорожной сети в хорошем состоянии является наличие развитой системы закрытой ливневой канализации, которая позволяет продлить срок службы дорог, улиц и минимизировать количество фактов затопления городских территорий в период выпадения большого количества осадков. На сегодняшний день протяженность системы ливневой канализации составляет 7485 м.
Ливневая канализация, проходящая по территории МО ГО "Воркута", практически не работает. Ремонт объектов ливневой канализации не проводился более 20 лет.
Во время обильных дождей отвод воды происходит через систему общегородской канализации, которая с этой задачей не справляется в полном объеме. В результате территорию города периодически затапливает, что отрицательно сказывается на санитарно-эпидемиологическом благополучии и состоянии улично-дорожной сети.

2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО "Воркута"
политики МО ГО "Воркута" в сфере ЖКХ, описание основных
целей и задач муниципальной программы; прогноз развития
муниципального хозяйства МО ГО "Воркута"

Основными приоритетами реализуемой на территории МО ГО "Воркута" политики в сфере реализации программы являются:
- расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств.
В соответствии с приоритетами определена цель программы - повышение качества жизни населения, проживающего на территории городского округа, путем развития программы жилищно-коммунального хозяйства и повышения степени благоустройства.
Предусматривается решение следующих приоритетных задач программы:
1. Обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения, проживающего на территории городского округа;
2. Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда на территории городского округа;
3. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
4. Улучшение технического состояния зданий, строений и сооружений на территории городского округа;
5. Снижение потребления коммунальных ресурсов на территории городского округа.
В результате реализации программы ожидается:
- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
- улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта;
- повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами;
- сохранение внешнего облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями;
- улучшение качества водоснабжения города, повышение надежности систем водоснабжения.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости, достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 5-ти подпрограммах. Данный перечень с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, ответственного исполнителя (соисполнителя) и связь с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении № 1 к Программе (таблица № 1).

5. Основные меры правового регулирования в сфере ЖКХ,
направленные на достижение цели и (или) конечных
результатов муниципальной программы (с обоснованием
основных положений и сроков принятия необходимых
муниципальных правовых актов МО ГО "Воркута")

Основными мерами правового регулирования на государственном и республиканском уровнях являются следующие нормативные правовые акты:
- Конституция Российской Федерации;
- Конституция Республики Коми;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие муниципальные правовые акты МО ГО "Воркута":
- Устав МО ГО "Воркута";
- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";
- Решение Совета МО городского округа "Воркута" от 30.11.2010 № 551 "Об утверждении Концепции социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года" (принято Советом МО ГО "Воркута" 25.11.2010);
- Решение Совета МО городского округа "Воркута" от 29.11.2011 № 108 "Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011 - 2015 годы";
- Решение Совета МО ГО "Воркута" от 27.02.2010 № 455 "Об утверждении правил благоустройства, содержания, уборки и санитарной очистки улиц, дорог и дворовых территорий и выполнения земляных работ на территории муниципального образования городского округа "Воркута";
- Решение Совета МО городского округа "Воркута" от 27.02.2014 № 372 "О плате населения поселков Елецкого, Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона Советского за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в 2014 году".
Сведения об основных мерах правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы приведены в соответствующих разделах подпрограмм.

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы (с расшифровкой плановых значений по годам
ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий
и результатов их выполнения с обобщенными целевыми
показателями (индикаторами) муниципальной программы)

Система показателей конечного результата программы сформирована с учетом перечня основных проблем программы и решаемых задач, ориентирована на обеспечение взаимосвязи с программными мероприятиями и результатами их выполнения.
Ожидается, что по итогам реализации программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
- доля населения, которому предоставляются коммунальные услуги по отоплению организациями, получающими поддержку МО ГО "Воркута" в виде возмещения недополученных (выпадающих) доходов за оказание вышеперечисленных услуг, от общего числа жителей города Воркута (на конец года) - не менее 5% ежегодно;
- количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за период действия программы - не менее 32 квартир;
- количество (объектов) дворовых территорий МКД и проездов к ним, состояние которых было улучшено в результате проведения ремонта за период действия программы - 61 дворовая территория;
- контроль, мониторинг питьевой воды и обеспечение определения физико-химических показателей в стационарных условиях, в целях анализа общего объема потребления питьевой воды и определения соответствия требованиям СанПиН - 100%;
- количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде за период действия программы - 187 квартир;
- количество проведенных обследований жилого фонда - 5 ед.;
- количество граждан, переселенных из аварийного жилья - 209 чел.;
- количество расселенных жилых помещений - 90 ед.;
- количество расселенных площадей жилых помещений - 4 234,0 кв.м;
- количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт - 19 ед.;
- количество граждан, жилищные условия которых будут улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в среднем составит - 760 чел. ежегодно.
Перечень целевых показателей для оценки результатов реализации программы приведен в таблице № 1 к программе.

7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих
в муниципальную программу

Программа включает 5 подпрограмм. Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства".
Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.
1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения".
Цель: Обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения.
Задачи:
1. Содержание свободного муниципального жилого фонда;
2. Улучшение условий проживания граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договорам социального найма;
3. Улучшение эксплуатационных показателей многоквартирных домов;
4. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов муниципального образования городского округа "Воркута";
5. Сокращение существующего аварийного жилого фонда;
6. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
7. Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда;
8. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городского округа "Воркута";
9. Повышение санитарно-экологического состояния города;
10. Осуществление социальных гарантий населению;
11. Повышение степени благоустройства на территории муниципального образования городского округа "Воркута";
12. Обеспечение потребностей населения, проживающего на территории муниципального образования городского округа "Воркута", в доступных коммунальных и бытовых услугах;
13. Осуществление капитального ремонта и модернизации муниципальных котельных;
14. Обеспечение населения, проживающего на территории МО ГО "Воркута", питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения".
Цель: Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда на территории городского округа.
Задача: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных и ветхих многоквартирных домах городского округа "Воркута".
3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса".
Цель: Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
Задача: Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.
4. Подпрограмма "Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунальном хозяйстве".
Цель: Улучшение технического состояния зданий, строений и сооружений на территории городского округа.
Задача: Содержание, ремонт и строительство зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности городского округа.
5. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры".
Цель: Снижение потребления коммунальных ресурсов на территории городского округа.
Задача: Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере - 522 311,1 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 416 691,3 тыс. руб.:
2014 год - 175 043,1 тыс. руб.,
2015 год - 124 008,6 тыс. руб.,
2016 год - 117 639,6 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 66 243,6 тыс. руб.:
2014 год - 57 363,2 тыс. руб.,
2015 год - 4 440,2 тыс. руб.,
2016 год - 4 440,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 487,3 тыс. руб.:
2014 год - 160,3 тыс. руб.,
2015 год - 159,5 тыс. руб.,
2016 год - 167,5 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 38 888,9 тыс. руб.:
2014 год - 38 888,9 тыс. руб.
2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Стоимостная оценка мероприятий, включенных в программу, представлена в приложении № 1.
Стоимость и наименование мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.

9. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:



где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,
№ - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:



где:
- фактическое значение показателя (индикатора) программы,
- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:



где:
- уровень финансирования реализации программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Критерии оценки эффективности 
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1





Приложение № 1

Таблица № 1

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
и ее подпрограмм

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель основного мероприятия
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения"
Задача 1. Содержание свободного муниципального жилого фонда
1
Основное мероприятие 1.1
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим расходы по централизованному отоплению пустующего муниципального жилого фонда
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Возмещение выпадающих (недополученных) доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по пустующему муниципальному жилому фонду МО ГО "Воркута"
Нарушение сроков выполнения мероприятий
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Обеспечение потребности средств на возмещение выпадающих (недополученных) доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по пустующему муниципальному жилому фонду МО ГО "Воркута"
2
Основное мероприятие 1.2
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим расходы по содержанию пустующего муниципального жилого фонда
Задача 2. Улучшение условий проживания граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договорам социального найма
3
Основное мероприятие 1.3
Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

2014 - 2020 гг.
Создание комфортных условий для проживания граждан
Предоставление жилищных услуг населению МО ГО "Воркута" ненадлежащего качества
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
- Общая жилая площадь муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Задача 3. Улучшение эксплуатационных показателей многоквартирных домов
4
Основное мероприятие 1.4
Замена санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях

2014 - 2020 гг.
Создание комфортных условий для проживания граждан
Нерациональное и неэффективное потребление коммунальных ресурсов
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования.
- Общая жилая площадь муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования
Задача 4. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа
5
Основное мероприятие 1.5
Восстановление несущей способности конструктивных элементов многоквартирных домов
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Восстановление несущей способности конструктивных элементов многоквартирных домов
Ухудшение условий проживания населения
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Количество многоквартирных домов, после проведения работ по восстановлению несущей способности конструктивных элементов многоквартирных домов
- Общая площадь многоквартирных домов, после проведения работ по восстановлению несущей способности конструктивных элементов многоквартирных домов
- Обеспечение потребности средств на возмещение размера доли взноса для проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов
6
Основное мероприятие 1.6
Размер доли взноса на проведение комплексного капитального ремонта многоквартирных домов
Создание комфортных условий для проживания граждан
7
Основное мероприятие 1.7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (софинансирование 185-ФЗ)
8
Основное мероприятие 1.8
Ремонт нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах
Задача 5. Сокращение существующего аварийного жилого фонда
9
Основное мероприятие 1.9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование 185-ФЗ)
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Создание комфортных условий для проживания граждан
Ухудшение условий проживания населения
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья
- Количество расселенных жилых помещений
- Количество расселенных площадей жилых помещений
Задача 6. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
10
Основное мероприятие 1.11
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Снятие с государственного учета объектов капитального строительства
Ухудшение условий проживания населения
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Количество многоквартирных домов, снятых с государственного учета
- Общая площадь многоквартирных домов, снятых с государственного учета
11
Основное мероприятие 1.42
Обеспечение нормативного запаса топлива для нужд муниципальных котельных
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Обеспечение потребностей населения, проживающего на территории городского округа, в доступных коммунальных и бытовых услугах

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Обеспечение потребности средств на возмещение организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на пгт. Заполярный, пгт. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский
Задача 7. Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда
12
Основное мероприятие 1.12
Снос аварийных многоквартирных домов (каменные/деревянные)
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Приведение земельных участков в нормативное состояние
Ухудшение условий проживания населения
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Строительный объем снесенных многоквартирных домов
- Площадь земельных участков, рекультивированных после сноса многоквартирных домов
13
Основное мероприятие 1.13
Рекультивация участка снесенного многоквартирного дома
Задача 8. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа
14
Основное мероприятие 1.14
Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Обеспечение надлежащего ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов
Ухудшение условий проживания населения
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
- Протяженность отремонтированных бордюров дворовых территорий
15
Основное мероприятие 1.15
Ремонт бордюров и тротуаров дворовых территорий
Задача 9. Повышение санитарно-экологического состояния города
16
Основное мероприятие 1.16
Услуги по транспортировке в морг тел (останков) умерших
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Результат выполнения МБУ "Специализированная похоронная служба" муниципальных услуг (работ) по транспортировке в морг тел (останков) умерших и по организации и содержанию мест захоронений
Ухудшение санитарно-экологического состояния города
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Выполнение МБУ "Специализированная похоронная служба" муниципальных услуг (работ) по транспортировке в морг тел (останков) умерших и по организации и содержанию мест захоронений
17
Основное мероприятие 1.17
Организация и содержание мест захоронений
Задача 10. Осуществление социальных гарантий населению
18
Основное мероприятие 1.18
Оказание гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих близких родственников
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Результат выполнения МБУ "Специализированная похоронная служба" муниципальной услуги (работы) по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих близких родственников
Возрастание социальной напряженности среди населения городского округа
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Выполнение МБУ "Специализированная похоронная служба" муниципальной услуги (работы) по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих близких родственников
Задача 11. Повышение степени благоустройства на территории городского округа
19
Основное мероприятие 1.19
Приобретение и установка детских игровых площадок
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Повышение степени благоустройства на территории городского округа
Ухудшение условий проживания населения
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Количество приобретенных детских игровых площадок
- Количество оборудованных детских игровых площадок
- Результат выполнения МБУ "Специализированное дорожное управление" муниципальных услуг (работ) по содержанию зеленых зон, ливневой канализации и объектов уличного освещения, в том числе электроэнергии
- Содержание и ремонт трансформаторных подстанций
- Содержание и ремонт воздушных линий электропередач
- Содержание и ремонт кабельных линий электропередач
- Количество новогодних городков
20
Основное мероприятие 1.20
Ремонт мостовых сооружений
21
Основное мероприятие 1.21
Приобретение и посадка рассады
22
Основное мероприятие 1.22
Содержание и обустройство зеленых зон
23
Основное мероприятие 1.23
Содержание и ремонт ТП и воздушных линий электроснабжения
24
Основное мероприятие 1.24
Содержание ливневой канализации
25
Основное мероприятие 1.25
Содержание объектов уличного освещения, в том числе электроэнергия
26
Основное мероприятие 1.26
Устройство новогодних городков
27
Основное мероприятие 1.27
Приобретение и установка скамеек и урн
Задача 12. Обеспечение потребностей населения, проживающего на территории городского округа, в доступных коммунальных и бытовых услугах
28
Основное мероприятие 1.28
Возмещение выпадающих доходов по оказанию услуг по льготному обслуживанию в общественной бане отдельных категорий граждан
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Обеспечение потребностей населения, проживающего на территории городского округа, в доступных коммунальных и бытовых услугах
Ухудшение условий проживания населения
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Обеспечение потребности средств на возмещение выпадающих доходов по оказанию услуг по льготному обслуживанию в общественной бане отдельных категорий граждан
- Обеспечение потребности средств на возмещение организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на пгт. Заполярный, пгт. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский
29
Основное мероприятие 1.29
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения пгт. Заполярный, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский, пгт. Советский
30
Основное мероприятие 1.30
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги горячего водоснабжения пгт. Заполярный, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский, пгт. Советский
Задача 13. Осуществление капитального ремонта и модернизации муниципальных котельных
31
Основное мероприятие 1.31
Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на п. Советский, котельная № 4
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Создание комфортных условий для проживания граждан
Предоставление жилищных услуг населению МО ГО "Воркута" ненадлежащего качества
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Количество котельных, в которых была произведена замена оборудования
32
Основное мероприятие 1.32
Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на п. Заполярный, котельная № 3
33
Основное мероприятие 1.33
Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на п. Сивомаскинский
34
Основное мероприятие 1.34
Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на п. Елецкий
35
Основное мероприятие 1.35
Строительство угольного склада на п. Сивомаскинский
36
Основное мероприятие 1.36
Замена существующего энергоемкого насосного оборудования на современные экономичные аналоги
37
Основное мероприятие 1.37
Установка частотных преобразователей, позволяющих регулировать число оборотов механизмов оборудования, при изменении нагрузки на котле, для уменьшения энергозатрат вентиляторов, дымососов, насосов
38
Основное мероприятие 1.38
Замена существующих пароводяных (водоводяных) накопительных и кожухотрубных теплообменников на современные пластинчатые аналоги
Задача 14. Обеспечение населения, проживающего на территории городского округа, питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан
39
Основное мероприятие 1.39
Установка электрокотельной на 1-м подъеме Усинского водовода
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Обеспечение населения, проживающего на территории городского округа, питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан
Ухудшение условий проживания населения
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Процент готовности по установке приборов учета на участке Усинского водовода до 2-го подъема
- Количество установленных агрегатов водоочистки питьевой воды в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский
- Объем питьевой воды, прошедшей систему водоочистки в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский
40
Основное мероприятие 1.40
Технологический контроль и мониторинг Усинского водозабора № 1 (НФ1пУВ) и № 2 (НФ2пУВ)
41
Основное мероприятие 1.41
Мероприятия по обеспечению водоочистки питьевой воды в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"
Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных и ветхих многоквартирных домах городского округа
42
Основное мероприятие 2.1
Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных и ветхих многоквартирных домах городского округа
Ухудшение условий проживания населения
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде
- Общая жилая площадь муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде
- Количество многоквартирных домов, после проведения обследования элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями
- Общая площадь многоквартирных домов, после проведения обследования элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями
- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья
- Количество расселенных жилых помещений
- Количество расселенных площадей жилых помещений
- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
- Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
- Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
43
Основное мероприятие 2.2
Проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями
44
Основное мероприятие 2.3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений
45
Основное мероприятие 2.4
Софинансирование фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
46
Основное мероприятие 2.5
Софинансирование фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
47
Основное мероприятие 2.6
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
48
Основное мероприятие 2.7
Софинансирование республиканского бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
49
Основное мероприятие 2.8
Софинансирование на обеспечение по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса"
Задача 1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений
50
Основное мероприятие 3.1
Капитальный ремонт гидротехнического тоннеля (потерны) плотины
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений
Ухудшение условий проживания населения
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины
- Выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт подводной части тела плотины
- Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт подводной части тела плотины
- Процент выполнения капитального ремонта, подводной части, тела плотины
51
Основное мероприятие 3.2
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт подводной части тела плотины
52
Основное мероприятие 3.3
Капитальный ремонт подводной части тела плотины
Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
Задача 1. Содержание, ремонт и строительство зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности городского округа
53
Основное мероприятие 4.1
Разработка, проверка проектно-сметной документации по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, объектов производственно-технического назначения, находящихся в собственности МО ГО "Воркута"
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Содержание, ремонт и строительство зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности городского округа
Ухудшение условий проживания населения
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Уровень выполнения
МБУ "Технический контроль" муниципального задания (на конец года)
- Процент выполнения капитального ремонта здания по ул. Проминдустрии, д. 8
- Выполнение разработки схемы теплоснабжения МО ГО "Воркута"
- Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО ГО "Воркута"
- Количество отловленных животных
- Содержание безнадзорных животных
54
Основное мероприятие 4.2
Строительный контроль за качеством, объемом, стоимостью и своевременностью выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, объектов производственно-технического назначения, находящихся в собственности МО ГО "Воркута"
55
Основное мероприятие 4.3
Капитальный ремонт здания по ул. Проминдустрии, д. 8
56
Основное мероприятие 4.4
Разработка схемы теплоснабжения МО ГО "Воркута"
57
Основное мероприятие 4.5
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО ГО "Воркута"
58
Основное мероприятие 4.6
Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности МО ГО "Воркута"
59
Основное мероприятие 4.7
Отлов и содержание безнадзорных животных
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры"
Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
60
Основное мероприятие 5.1
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде
УГХиБ
2014 - 2020 гг.
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Ухудшение условий проживания населения
Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Количество индивидуальных приборов учета электрической энергии, после замены (установки) индивидуальных приборов учета электрической энергии
- Количество энергосберегающих светильников, после замены (установки) энергосберегающих светильников
- Количество общедомовых приборов учета холодного и горячего водоснабжения, после замены (установки) общедомовых приборов учета холодного и горячего водоснабжения
- Доля объемов коммунального ресурса (электро-, теплоэнергии, горячей и холодной воды) потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которых осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета, в общем объеме конкретного вида коммунального ресурса, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах:
- электрическая энергия;
- тепловая энергия;
- холодное водоснабжение;
- горячее водоснабжение
61
Основное мероприятие 5.2
Приобретение энергосберегающих светильников
62
Основное мероприятие 5.3
Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах

Таблица № 2

Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5

Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения"
1
Постановление администрации МО ГО "Воркута"
"Об утверждении порядков финансирования расходов бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" на 2014 год, главным распорядителем которых является управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута"
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута"
после утверждения бюджета МО ГО "Воркута", не позднее чем в 30-дневный срок со дня официального опубликования решения о бюджете

Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"
2
Постановление администрации городского округа "Воркута"
"Об утверждении порядков финансирования расходов бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" на 2014 год, главным распорядителем которых является управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута"
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута"
после утверждения бюджета городского округа "Воркута", не позднее чем в 30-дневный срок со дня официального опубликования решения о бюджете

Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса"
3
Постановление администрации городского округа "Воркута"
"Об утверждении порядков финансирования расходов бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" на 2014 год, главным распорядителем которых является управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута"
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута"
после утверждения бюджета городского округа "Воркута", не позднее чем в 30-дневный срок со дня официального опубликования решения о бюджете

Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
4
Постановление администрации городского округа "Воркута"
"Об утверждении порядков финансирования расходов бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" на 2014 год, главным распорядителем которых является управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута"
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута"
после утверждения бюджета городского округа "Воркута", не позднее чем в 30-дневный срок со дня официального опубликования решения о бюджете

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры"
5
Постановление администрации городского округа "Воркута
"Об утверждении порядков финансирования расходов бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" на 2014 год, главным распорядителем которых является управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута"
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа "Воркута"
после утверждения бюджета городского округа "Воркута", не позднее чем в 30-дневный срок со дня официального опубликования решения о бюджете

Таблица № 3

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы,
и их значениях

№ п/п
Целевой индикатор (показатель)
Единица измерения
Значение показателя
Текущий год
2014 год (прогноз)
2015 год (прогноз)
2016 год (прогноз)
2017 год (прогноз)
2018 год (прогноз)
2019 год (прогноз)
2020 год (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
1
Доля населения, которому предоставляются коммунальные услуги по отоплению организациями, получающими поддержку МО ГО "Воркута" в виде возмещения недополученных (выпадающих) доходов за оказание вышеперечисленных услуг, от общего числа жителей города Воркута (на конец года)
%
5
5
5
5
-
-
-
-
2
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
шт.
22
4
3
3
-
-
-
-
3
Количество дворовых территорий МКД и проездов к ним, состояние которых было улучшено в результате проведения ремонта (за год)
ед.
21
-
20
20
-
-
-
-
4
Приведение качества питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения по санитарно-химическим показателям соответствующего гигиеническим нормативам в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский
%
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Контроль, мониторинг питьевой воды и обеспечение определения физико-химических показателей в стационарных условиях, в целях анализа общего объема потребления питьевой воды и определения соответствия требованиям СанПиН
%
100
100
100
100
-
-
-
-
6
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде
шт.
87
100
-
-
-
-
-
-
7
Количество проведенных обследований жилого фонда
ед.
5
-
-
-
-
-
-
-
8
Количество граждан, переселенных из аварийного жилья
чел.
-
167
42
-
-
-
-
-
9
Количество расселенных жилых помещений
ед.
-
76
14
-
-
-
-
-
10
Количество расселенных площадей жилых помещений
кв.м
-
3 424,5
809,5
-
-
-
-
-
11
Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт
ед.
4
5
5
5
-
-
-
-
12
Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
чел.
745
760
760
760
-
-
-
-
13
Продление эксплуатационного срока службы гидротехнических сооружений
%
-
-
-
-
-
-
-
-
14
Уровень выполнения МБУ "Технический контроль" муниципального задания (на конец года)
%
100
100
100
100
-
-
-
-
15
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов
%
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения"
Задача 1. Содержание свободного муниципального жилого фонда
1
Обеспечение потребности средств на возмещение выпадающих (недополученных) доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по пустующему муниципальному жилому фонду МО ГО "Воркута"
%
9
20
-
-
-
-
-
-
Задача 2. Улучшение условий проживания граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договорам социального найма
1
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
шт.
22
4
3
3
-
-
-
-
2
Общая жилая площадь муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
кв.м
719,0
128,0
96,0
96,0
-
-
-
-
Задача 3. Улучшение эксплуатационных показателей многоквартирных домов
1
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования
шт.
17
28
-
-
-
-
-
-
2
Общая жилая площадь муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования
кв.м
850,0
1400,0
-
-
-
-
-
-
Задача 4. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа
1
Количество многоквартирных домов, после проведения работ по восстановлению несущей способности конструктивных элементов многоквартирных домов
шт.
2
-
-
-
-
-
-
-
2
Общая площадь многоквартирных домов, после проведения работ по восстановлению несущей способности конструктивных элементов многоквартирных домов
кв.м
8007,0
-
-
-
-
-
-
-
3
Обеспечение потребности средств на возмещение размера доли взноса для проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов
%
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 5. Сокращение существующего аварийного жилого фонда
1
Количество граждан, переселенных из аварийного жилья
чел.
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Количество расселенных жилых помещений
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Количество расселенных площадей жилых помещений
кв.м
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 6. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
1
Количество многоквартирных домов, снятых с государственного учета
шт.
32
36
-
-
-
-
-
-
2
Общая площадь многоквартирных домов, снятых с государственного учета
кв.м
16 948,0
19 066,5
-
-
-
-
-
-
Задача 7. Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда


1
Строительный объем многоквартирного дома, после сноса (каменный/деревянный)
куб.м
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Площадь многоквартирного дома в плане, после рекультивация участка
кв.м
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 8. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа
1
Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
кв.м
12969,5
-
19420,0
19420,0
-
-
-
-
2
Протяженность отремонтированных бордюров дворовых территорий
пог.м
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 9. Повышение санитарно-экологического состояния города


1
Результат выполнения МБУ "Специализированная похоронная служба" муниципальных услуг (работ) по транспортировке в морг тел (останков) умерших и по организации и содержанию мест захоронений
%
100
100
100
100
-
-
-
-
Задача 10. Осуществление социальных гарантий населению


1
Результат выполнения МБУ "Специализированная похоронная служба" муниципальной услуги (работы) по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих близких родственников
%
100
100
100
100
-
-
-
-
Задача 11. Повышение степени благоустройства на территории городского округа
1
Количество приобретенных детских игровых площадок
шт.
8
-
-
-
-
-
-
-
2
Количество оборудованных детских игровых площадок
шт.
8
-
-
-
-
-
-
-
3
Результат выполнения МБУ "Специализированное дорожное управление" муниципальных услуг (работ) по содержанию зеленых зон, ливневой канализации, объектов уличного освещения, в том числе электроэнергии
%
100
100
100
100
-
-
-
-
4
Содержание и ремонт трансформаторных подстанций
шт.
38
-
-
-
-
-
-
-
5
Содержание и ремонт воздушных линий электропередач
м
14,38
-
-
-
-
-
-
-
6
Содержание и ремонт кабельных линий электропередач
м
2,85
-
-
-
-
-
-
-
7
Количество новогодних городков
шт.
4
-
-
-
-
-
-
-
Задача 12. Обеспечение потребностей населения, проживающего на территории городского округа, в доступных коммунальных и бытовых услугах
1
Обеспечение потребности средств на возмещение выпадающих доходов по оказанию услуг по льготному обслуживанию в общественной бане отдельных категорий граждан
%
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Обеспечение потребности средств на возмещение организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на п. Заполярный, Елецкий, Сивомаскинский, мкр. Советский
%
100
100
100
100
-
-
-
-
Задача 13. Осуществление капитального ремонта и модернизации муниципальных котельных
1
Количество котельных, в которых была произведена замена оборудования
шт.
-
2
-
-
-
-
-
-
Задача 14. Обеспечение населения, проживающего на территории городского округа, питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан
1
Процент готовности по установке приборов учета на участке Усинского водовода до 2-го подъема
%
-
50
100
-
-
-
-
-
2
Количество, установленных агрегатов водоочистки питьевой воды в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский
шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Объем питьевой воды, прошедшей систему водоочистки в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский
куб.м/сут.
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"
Задача: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных и ветхих многоквартирных домах городского округа
1
Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде
шт.
87
100
-
-
-
-
-
-
2
Общая жилая площадь муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде
кв.м
3 710,0
4 265,0
-
-
-
-
-
-
3
Количество многоквартирных домов, после проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями
шт.
5
-
-
-
-
-
-
-
4
Общая площадь многоквартирных домов, после проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями
кв.м
13500,0
-
-
-
-
-
-
-
5
Количество граждан, переселенных из аварийного жилья
чел.
-
167
-
-
-
-
-
-
6
Количество расселенных жилых помещений
ед.
-
76
-
-
-
-
-
-
7
Количество расселенных площадей жилых помещений
кв.м
-
3 424,5
-
-
-
-
-
-
8
Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
чел.
-
-
42
-
-
-
-
-
9
Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
ед.
-
-
14
-
-
-
-
-
10
Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
кв.м
-
-
809,5
-
-
-
-
-
11
Количество многоквартирных домов, снятых с государственного учета
шт.
2
2
-
-
30
35
35
35
12
Общая площадь многоквартирных домов, снятых с государственного учета
кв.м
1287,4
1287,4
-
-
45059,0
51496,0
51496,0
51496,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса"
Задача: Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений
1
Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины
%
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт подводной части тела плотины
проектно-сметная документация
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт подводной части тела плотины
заключение государственной экспертизы
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Процент выполнения капитального ремонта, подводной части, тела плотины
%
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
Задача: Содержание, ремонт и строительство зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности городского округа
1
Уровень выполнения МБУ "Технический контроль" муниципального задания (на конец года)
%
-
100
100
100
-
-
-
-
2
Процент выполнения капитального ремонта, здания по ул. Проминдустрии, д. 8
%
70
-
-
-
-
-
-
-
3
Выполнение разработки схемы теплоснабжения МО ГО "Воркута"
схема
-
-
1
-
-
-
-
-
4
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО ГО "Воркута"
схема
-
-
1
-
-
-
-
-
5
Количество отловленных животных
ед.
-
150
-
-
-
-
-
-
6
Содержание безнадзорных животных
ед.
-
250
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры"
Задача: Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1
Количество индивидуальных приборов учета электрической энергии, после замены (установки) индивидуальных приборов учета электрической энергии
шт.
94
83
-
-
-
-
-
-
2
Количество энергосберегающих светильников, после замены (установки) энергосберегающих светильников
шт.
-
317
-
-
-
-
-
-
3
Количество общедомовых приборов учета холодного и горячего водоснабжения, после замены (установки) общедомовых приборов учета холодного и горячего водоснабжения
шт.
12
-
-
-
-
-
-
-
4
Доля объемов коммунального ресурса (электро-, теплоэнергии, горячей и холодной воды) потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которых осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета, в общем объеме конкретного вида коммунального ресурса, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах:
%








- электрическая энергия;
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
- тепловая энергия;
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
- холодное водоснабжение;
69,8
69,8
69,8
69,8
69,8
69,8
69,8
69,8
- горячее водоснабжение
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета МО ГО "Воркута"

Статус
Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"
УГХиБ
175 043,1
124 008,6
117 639,6
1. Подпрограмма
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения"
УГХиБ
125 368,4
113 208,6
106 539,6
1.1 Мероприятие
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим расходы по централизованному отоплению пустующего муниципального жилого фонда
УГХиБ
29 777,1
0,0
0,0
1.2 Мероприятие
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим расходы по содержанию пустующего муниципального жилого фонда
УГХиБ
4 000,0
0,0
0,0
1.3 Мероприятие
Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
УГХиБ
391,4
0,0
0,0
1.4 Мероприятие
Замена санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях
УГХиБ
397,3
0,0
0,0
1.5 Мероприятие
Восстановление несущей способности конструктивных элементов многоквартирных домов
УГХиБ
385,0
0,0
0,0
1.6 Мероприятие
Размер доли взноса на проведение комплексного капитального ремонта многоквартирных домов
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.7 Мероприятие
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (софинансирование № 185-ФЗ)
УГХиБ
10,1
3 900,0
3 900,0
1.8 Мероприятие
Ремонт нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.9 Мероприятие
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование № 185-ФЗ)
УГХиБ
0,0
10 999,8
0,0
1.11 Мероприятие
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом
УГХиБ
100,0
0,0
0,0
1.12 Мероприятие
Снос аварийных многоквартирных домов (каменные/деревянные)
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.13 Мероприятие
Рекультивация участка снесенного многоквартирного дома
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.14 Мероприятие
Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
УГХиБ
0,0
1 000,0
1 000,0
1.15 Мероприятие
Ремонт бордюров и тротуаров дворовых территорий
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.16 Мероприятие
Услуги по транспортировке в морг тел (останков) умерших
УГХиБ
9 108,1
9 700,0
10 000,0
1.17 Мероприятие
Организация и содержание мест захоронений
УГХиБ
2 234,8
1 900,0
1 950,0
1.18 Мероприятие
Оказание гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих близких родственников
УГХиБ
2 057,1
2 100,0
2 160,0
1.19 Мероприятие
Приобретение и установка детских игровых площадок
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.20 Мероприятие
Ремонт мостовых сооружений
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.21 Мероприятие
Приобретение и посадка рассады
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.22 Мероприятие
Содержание и обустройство зеленых зон
УГХиБ
7 291,1
11 000,0
11 330,0
1.23 Мероприятие
Содержание и ремонт ТП и воздушных линий электроснабжения
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.24 Мероприятие
Содержание ливневой канализации
УГХиБ
124,7
130,0
137,8
1.25 Мероприятие
Содержание объектов уличного освещения, в том числе электроэнергия
УГХиБ
20 305,3
21 000,0
21 630,0
1.26 Мероприятие
Устройство новогодних городков
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.27 Мероприятие
Приобретение и установка скамеек и урн
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.28 Мероприятие
Возмещение выпадающих доходов по оказанию услуг по льготному обслуживанию в общественной бане отдельных категорий граждан
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.29 Мероприятие
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения пгт. Заполярный, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский, пгт. Советский
УГХиБ
35 672,3
43 725,0
46 350,0
1.30 Мероприятие
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги горячего водоснабжения пгт. Заполярный, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский, пгт. Советский
УГХиБ
4 149,7
6 039,5
6 367,5
1.31 Мероприятие
Закупка оборудования, необходимого в отопительный период в п. Советский, котельная № 4
УГХиБ
2 234,3
0,0
0,0
1.32 Мероприятие
Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на п. Заполярный, котельная № 3
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.33 Мероприятие
Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на п. Сивомаскинский
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.34 Мероприятие
Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на п. Елецкий
УГХиБ
1 188,0
0,0
0,0
1.35 Мероприятие
Строительство угольного склада на п. Сивомаскинский
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.36 Мероприятие
Замена существующего энергоемкого насосного оборудования - на современные экономичные аналоги
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.37 Мероприятие
Установка частотных преобразователей, позволяющих регулировать число оборотов механизмов оборудования, при изменении нагрузки на котле, для уменьшения энергозатрат вентиляторов, дымососов, насосов
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.38 Мероприятие
Замена существующих пароводяных (водоводяных) накопительных и кожухотрубных теплообменников на современные пластинчатые аналоги
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.39 Мероприятие
Установка электрокотельной на 1-м подъеме Усинского водовода
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.40 Мероприятие
Технологический контроль и мониторинг Усинского водозабора № 1 (НФ1пУВ) и № 2 (НФ2пУВ)
УГХиБ
944,6
1 714,3
1 714,3
1.41 Мероприятие
Мероприятия по обеспечению водоочистки питьевой воды в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
1.42 Мероприятие
Обеспечение нормативного запаса топлива для нужд муниципальных котельных
УГХиБ
4 997,5
0,0
0,0
2. Подпрограмма
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"
УГХиБ
35 961,9
0,0
0,0
2.1 Мероприятие
Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде
УГХиБ
23 961,2
0,0
0,0
2.2 Мероприятие
Проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
2.3 Мероприятие
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
2.4 Мероприятие
Софинансирование фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
2.5 Мероприятие
Софинансирование фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
2.6 Мероприятие
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
УГХиБ
3 900,0
0,0
0,0
2.7 Мероприятие
Софинансирование республиканского бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
УГХиБ
5 794,1
0,0
0,0
2.8 Мероприятие
Софинансирование на обеспечение по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
УГХиБ
2 306,6
0,0
0,0
3. Подпрограмма
Подпрограмма "Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса"
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
3.1 мероприятие
Капитальный ремонт гидротехнического тоннеля (потерны) плотины
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
3.2 мероприятие
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт подводной части тела плотины
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
3.3 мероприятие
Капитальный ремонт подводной части тела плотины
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
4. Подпрограмма
Подпрограмма "Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
УГХиБ
12 814,1
10 800,0
11 100,0
4.1 Мероприятие
Разработка, проверка проектно-сметной документации по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, объектов производственно-технического назначения, находящихся в собственности МО ГО "Воркута"
УГХиБ
4 148,1
4 266,0
4 384,5
4.2 мероприятие
Строительный контроль за качеством, объемом, стоимостью и своевременностью выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, объектов производственно-технического назначения, находящихся в собственности МО ГО "Воркута"
УГХиБ
6 351,9
6 534,0
6 715,5
4.3 мероприятие
Капитальный ремонт здания по ул. Проминдустрии, д. 8
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
4.4 мероприятие
Разработка схемы теплоснабжения МО ГО "Воркута"
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
4.5 мероприятие
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО ГО "Воркута"
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
4.6 мероприятие
Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности МО ГО "Воркута"
УГХиБ
1 914,1
0,0
0,0
4.7 мероприятие
Отлов и содержание безнадзорных животных
УГХиБ
400,0
0,0
0,0
5. Подпрограмма
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры"
УГХиБ
898,7
0,0
0,0
5.1 мероприятие
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде
УГХиБ
198,7
0,0
0,0
5.2 мероприятие
Приобретение энергосберегающих светильников
УГХиБ
700,0
0,0
0,0
5.3 мероприятие
Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах
УГХиБ
0,0
0,0
0,0

Таблица № 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,
бюджета МО ГО "Воркута" и юридических лиц на реализацию
целей муниципальной программы

Статус
Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"
Всего по муниципальной программе, в том числе
271 455,5
128 608,3
122 247,3
Бюджет МО ГО "Воркута"
175 043,1
124 008,6
117 639,6
Бюджет РБ
57 363,2
4 440,2
4 440,2
Бюджет ФБ
160,3
159,5
167,5
Фонд содействия реформированию ЖКХ
38 888,9
0,0
0,0
1. Подпрограмма
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения"
Всего по подпрограмме, в том числе
125 966,6
117 808,3
111 147,3
Бюджет МО ГО "Воркута"
125 368,4
113 208,6
106 539,6
Бюджет РБ
432,6
4 440,2
4 440,2
Бюджет ФБ
160,3
159,5
167,5
Фонд содействия
5,3
0,0
0,0
1.1 Мероприятие
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим расходы по централизованному отоплению пустующего муниципального жилого фонда
Бюджет МО ГО "Воркута"
29 777,1
0,0
0,0
1.2 Мероприятие
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим расходы по содержанию пустующего муниципального жилого фонда
Бюджет МО ГО "Воркута"
4 000,0
0,0
0,0
1.3 Мероприятие
Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Бюджет МО ГО "Воркута"
391,4
0,0
0,0
Бюджет РБ
423,0
440,2
440,2
Бюджет ФБ
160,3
159,5
167,5
1.4 Мероприятие
Замена санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях
Бюджет МО ГО "Воркута"
397,3
0,0
0,0
1.5 Мероприятие
Восстановление несущей способности конструктивных элементов многоквартирных домов
Бюджет МО ГО "Воркута"
385,0
0,0
0,0
1.6 Мероприятие
Размер доли взноса на проведение комплексного капитального ремонта многоквартирных домов
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.7 Мероприятие
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (софинансирование № 185-ФЗ)
Бюджет МО ГО "Воркута"
10,1
3 900,0
3 900,0
Бюджет РБ
9,6
0,0
0,0
Фонд содействия реформированию ЖКХ
5,3
0,0
0,0
1.8 Мероприятие
Ремонт нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.9 Мероприятие
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование № 185-ФЗ)
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
10 999,8
0,0
Бюджет РБ
0,0
0,0
0,0
Фонд содействия реформированию ЖКХ
0,0
0,0
0,0
1.11 Мероприятие
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом
Бюджет МО ГО "Воркута"
100,0
0,0
0,0
1.12 Мероприятие
Снос аварийных многоквартирных домов (каменные/деревянные)
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.13 Мероприятие
Рекультивация участка снесенного многоквартирного дома
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.14 Мероприятие
Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
1 000,0
1 000,0
1.15 Мероприятие
Ремонт бордюров и тротуаров дворовых территорий
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.16 Мероприятие
Услуги по транспортировке в морг тел (останков) умерших
Бюджет МО ГО "Воркута"
9 108,1
9 700,0
10 000,0
1.17 Мероприятие
Организация и содержание мест захоронений
Бюджет МО ГО "Воркута"
2 234,8
1 900,0
1 950,0
1.18 Мероприятие
Оказание гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих близких родственников
Бюджет МО ГО "Воркута"
2 057,1
2 100,0
2 160,0
1.19 Мероприятие
Приобретение и установка детских игровых площадок
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.20 Мероприятие
Ремонт мостовых сооружений
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.21 Мероприятие
Приобретение и посадка рассады
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.22 Мероприятие
Содержание и обустройство зеленых зон
Бюджет МО ГО "Воркута"
7 291,1
11 000,0
11 330,0
1.23 Мероприятие
Содержание и ремонт ТП и воздушных линий электроснабжения
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.24 Мероприятие
Содержание ливневой канализации
Бюджет МО ГО "Воркута"
124,7
130,0
137,8
1.25 Мероприятие
Содержание объектов уличного освещения, в том числе электроэнергия
Бюджет МО ГО "Воркута"
20 305,3
21 000,0
21 630,0
1.26 Мероприятие
Устройство новогодних городков
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.27 Мероприятие
Приобретение и установка скамеек и урн
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.28 Мероприятие
Возмещение выпадающих доходов по оказанию услуг по льготному обслуживанию в общественной бане отдельных категорий граждан
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.29 Мероприятие
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения пгт. Заполярный, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский, пгт. Советский
Бюджет МО ГО "Воркута"
35 672,3
43 725,0
46 350,0
1.30 Мероприятие
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги горячего водоснабжения пгт. Заполярный, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский, пгт. Советский
Бюджет МО ГО "Воркута"
4 149,7
6 039,5
6 367,5
1.31 Мероприятие
Закупка оборудования, необходимого в отопительный период в п. Советский, котельная № 4
Бюджет МО ГО "Воркута"
2 234,3
0,0
0,0
1.32 Мероприятие
Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на п. Заполярный, котельная № 3
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.33 Мероприятие
Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на п. Сивомаскинский
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.34 Мероприятие
Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на п. Елецкий
Бюджет МО ГО "Воркута"
1 188,0
0,0
0,0
1.35 Мероприятие
Строительство угольного склада на п. Сивомаскинский
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.36 Мероприятие
Замена существующего энергоемкого насосного оборудования - на современные экономичные аналоги
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.37 Мероприятие
Установка частотных преобразователей, позволяющих регулировать число оборотов механизмов оборудования, при изменении нагрузки на котле, для уменьшения энергозатрат вентиляторов, дымососов, насосов
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.38 Мероприятие
Замена существующих пароводяных (водоводяных) накопительных и кожухотрубных теплообменников на современные пластинчатые аналоги
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.39 Мероприятие
Установка электрокотельной на 1-м подъеме Усинского водовода
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
1.40 Мероприятие
Технологический контроль и мониторинг Усинского водозабора № 1 (НФ1пУВ) и № 2 (НФ2пУВ)
Бюджет МО ГО "Воркута"
944,6
1 714,3
1 714,3
1.41 Мероприятие
Мероприятия по обеспечению водоочистки питьевой воды в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
Бюджет РБ
0,0
4 000,0
4 000,0
1.42 Мероприятие
Обеспечение нормативного запаса топлива для нужд муниципальных котельных
Бюджет МО ГО "Воркута"
4 997,5
0,0
0,0
2. Подпрограмма
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"
Всего по подпрограмме, в том числе
131 429,7
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Воркута"
35 961,9
0,0
0,0
Бюджет РБ
56 584,2
0,0
0,0
Фонд содействия реформированию ЖКХ
38 883,6
0,0
0,0
2.1 Мероприятие
Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде
Бюджет МО ГО "Воркута"
23 961,2
0,0
0,0
2.2 Мероприятие
Проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
2.3 Мероприятие
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
2.4 Мероприятие
Софинансирование фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Фонд содействия реформированию ЖКХ
20 365,6
0,0
0,0
2.5 Мероприятие
Софинансирование фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Фонд содействия реформированию ЖКХ
18 518,0
0,0
0,0
2.6 Мероприятие
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Бюджет МО ГО "Воркута"
3 900,0
0,0
0,0
2.7 Мероприятие
Софинансирование республиканского бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Бюджет РБ
47 918,7
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Воркута"
5 794,1
0,0
0,0
2.8 Мероприятие
Софинансирование на обеспечение по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Бюджет РБ
8 665,5
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Воркута"
2 306,6
0,0
0,0
3. Подпрограмма
Подпрограмма "Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса"
Всего по подпрограмме, в том числе
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
3.1 мероприятие
Капитальный ремонт гидротехнического тоннеля (потерны) плотины
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
3.2 мероприятие
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт подводной части тела плотины
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
3.3 мероприятие
Капитальный ремонт подводной части тела плотины
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
4. Подпрограмма
Подпрограмма "Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
Всего по подпрограмме, в том числе
13 160,5
10 800,0
11 100,0
Бюджет МО ГО "Воркута"
12 814,1
10 800,0
11 100,0
Бюджет РБ
346,4
0,0
0,0
4.1 Мероприятие
Разработка, проверка проектно-сметной документации по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, объектов производственно-технического назначения, находящихся в собственности МО ГО "Воркута"
Бюджет МО ГО "Воркута"
4 148,1
4 266,0
4 384,5
4.2 мероприятие
Строительный контроль за качеством, объемом, стоимостью и своевременностью выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, объектов производственно-технического назначения, находящихся в собственности МО ГО "Воркута"
Бюджет МО ГО "Воркута"
6 351,9
6 534,0
6 715,5
4.3 мероприятие
Капитальный ремонт здания по ул. Проминдустрии, д. 8
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
4.4 мероприятие
Разработка схемы теплоснабжения МО ГО "Воркута"
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
4.5 мероприятие
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО ГО "Воркута"
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0
4.6 мероприятие
Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности МО ГО "Воркута"
Бюджет МО ГО "Воркута"
1 914,1
0,0
0,0
4.7 мероприятие
Отлов и содержание безнадзорных животных
Бюджет МО ГО "Воркута"
400,0
0,0
0,0
Бюджет РБ
346,4
0,0
0,0
5. Подпрограмма
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры"
Всего по подпрограмме, в том числе
898,7
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Воркута"
898,7
0,0
0,0
5.1 мероприятие
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде
Бюджет МО ГО "Воркута"
198,7
0,0
0,0
5.2 мероприятие
Приобретение энергосберегающих светильников
Бюджет МО ГО "Воркута"
700,0
0,0
0,0
5.3 мероприятие
Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах
Бюджет МО ГО "Воркута"
0,0
0,0
0,0

Таблица № 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
МО ГО "Воркута" по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
Разработка, проверка проектно-сметной документации по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, объектов производственно-технического назначения, жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования городского округа "Воркута"
один миллион рублей сметной стоимости
x
x
x
4 148,1
4 266,0
4 384,5
Показатель объема услуги: Общая сметная стоимость работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования городского округа "Воркута"

47,25
40,0
40,0
x
x
x
Строительный контроль за качеством, объемом, стоимостью и своевременностью выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, объектов производственно-технического назначения, находящихся в собственности муниципального образования городского округа "Воркута"
один миллион рублей капитальных вложений
200,3
80,0
80,0
6 351,9
6 534,0
6 715,5
Итого

x
x
x
10 500,0
10 800,0
11 100,0





ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
"Создание условий для обеспечения качественными
жилищно-коммунальными услугами населения"

Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
Соисполнители подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели (цель) подпрограммы
Обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения
Задачи подпрограммы
1. Содержание свободного муниципального жилого фонда;
2. Улучшение условий проживания граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договорам социального найма;
3. Улучшение эксплуатационных показателей многоквартирных домов;
4. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа;
5. Сокращение существующего аварийного жилого фонда;
6. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
7. Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда;
8. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа;
9. Повышение санитарно-экологического состояния города;
10. Осуществление социальных гарантий населению;
11. Повышение степени благоустройства на территории городского округа;
12. Обеспечение потребностей населения, проживающего на территории городского округа, в доступных коммунальных и бытовых услугах;
13. Осуществление капитального ремонта и модернизации муниципальных котельных;
14. Обеспечение населения, проживающего на территории городского округа, питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
- Обеспечение потребности средств на возмещение выпадающих (недополученных) доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по пустующему муниципальному жилому фонду МО ГО "Воркута".
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
- Общая жилая площадь муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования.
- Общая жилая площадь муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования.
- Количество многоквартирных домов, после проведения работ по восстановлению несущей способности конструктивных элементов многоквартирных домов.
- Общая площадь многоквартирных домов, после проведения работ по восстановлению несущей способности конструктивных элементов многоквартирных домов.
- Обеспечение потребности средств на возмещение размера доли взноса для проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов.
- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья.
- Количество расселенных жилых помещений.
- Количество расселенных площадей жилых помещений.
- Количество многоквартирных домов, снятых с государственного учета.
- Общая площадь многоквартирных домов, снятых с государственного учета.
- Строительный объем многоквартирного дома, после сноса (каменный/деревянный).
- Площадь многоквартирного дома в плане, после рекультивация участка.
- Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
- Протяженность отремонтированных бордюров дворовых территорий.
- Результат выполнения МБУ "Специализированная похоронная служба" муниципальных услуг (работ) по транспортировке в морг тел (останков) умерших и по организации и содержанию мест захоронений.
- Результат выполнения МБУ "Специализированная похоронная служба" муниципальной услуги (работы) по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих близких родственников.

- Количество приобретенных детских игровых площадок.
- Количество оборудованных детских игровых площадок.
- Результат выполнения МБУ "Специализированное дорожное управление" муниципальных услуг (работ) по содержанию зеленых зон, ливневой канализации, объектов уличного освещения, в том числе электроэнергии.
- Содержание и ремонт трансформаторных подстанций.
- Содержание и ремонт воздушных линий электропередач.
- Содержание и ремонт кабельных линий электропередач.
- Количество новогодних городков.
- Обеспечение потребности средств на возмещение выпадающих доходов по оказанию услуг по льготному обслуживанию в общественной бане отдельных категорий граждан.
- Обеспечение потребности средств на возмещение организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на п. Заполярный, Елецкий, Сивомаскинский, мкр. Советский.
- Количество котельных, в которых была произведена замена оборудования.
- Процент готовности по установке приборов учета на участке Усинского водовода до 2-го подъема.
- Количество, установленных агрегатов водоочистки питьевой воды в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский.
- Объем питьевой воды, прошедшей систему водоочистки в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере - 354 922, 2 рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 345 116, 6 руб.:
2014 год - 125 368, 4 руб.,
2015 год - 113 208, 6 руб.,
2016 год - 106 539, 6 руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 9 313,0 руб.:
2014 год - 432, 6 руб.,
2015 год - 4 440, 2 руб.,
2016 год - 4 440, 2 руб.
- за счет средств федерального бюджета - 487, 3 руб.:
2014 год - 160, 3 руб.,
2015 год - 159, 5 руб.,
2016 год - 167, 5 руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 5, 3 руб.
2014 год - 5, 3 руб.
2015 год - 0,0 руб.
2016 год - 0,0 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
- создание комфортных условий для проживания граждан.
- создание дополнительных рабочих мест в организациях, осуществляющих капитальный ремонт многоквартирных домов.
- улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить физический износ конструктивных элементов объектов внешнего благоустройства.
- создание благоприятных условий для приведения объектов внешнего благоустройства в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан на территории города Воркуты.
- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения.
- увеличение остаточного срока службы котельного оборудования не менее чем до 10 лет.
- снижение затрат по электроэнергии на подъем и транспортировку воды, уменьшить потери воды при ее транспортировке, улучшить качество водоснабжения города, повысить надежность систем водоснабжения

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1. На 1 января 2013 года жилищный фонд Воркуты составил 2521,40 тыс. кв.м общей площади.
Степень износа жилищного фонда на 1 января 2013 года характеризовалась следующими показателями:
- 22,2% жилищного фонда имеет минимальный износ (от 0 до 30%);
- 63,4% жилищного фонда имеет износ от 31 до 65% и требует ремонта либо реконструкции;
- 5,1% жилищного фонда имеет износ от 66 до 70%, при котором обязательным является проведение капитального ремонта либо реконструкции, либо сноса жилых зданий;
- 9,3% жилищного фонда имеет критическую степень износа (свыше 70%).
Для улучшения жилищных условий граждан ежегодно, в рамках муниципальных программ, проводится капитальной ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе ремонт жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
За период действия муниципальных программ по капитальному ремонту и улучшению условий проживания граждан с 2010 по 1 августа 2013 годы проведен капитальный ремонт в 165 муниципальных жилых помещениях.
В текущем году в рамках муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов МО ГО "Воркута" на 2013 год, утвержденной постановлением администрации МО ГО "Воркута" от 10.01.2012 № 1/3, запланированы работы по ремонту 4 МКД, что позволит улучшить условия проживания 745 гражданам.
В настоящее время капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в объемах значительно ниже его фактической потребности. Финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов из средств местного бюджета осуществляется по остаточному принципу. Средства собственников помещений при проведении капитального ремонта многоквартирных домов не привлекаются.
Несвоевременное проведение капитального ремонта многоквартирных домов привело к ускоренному их износу и увеличению роста ветхого и аварийного жилья - значительная часть домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа "Воркута", находится в состоянии, требующем проведения капитального ремонта в неотложном порядке.
С вступлением в действие Жилищного кодекса РФ, обязанность по оплате расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов возложена на собственников помещений. При этом статьей 165 Жилищного кодекса РФ органам местного самоуправления предоставлено право предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья и жилищным кооперативам бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158). Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов. Однако, большинство граждан, проживающих в многоквартирных домах, требующих проведения капитального ремонта, не имеют возможности полностью оплатить капитальный ремонт за счет собственных средств.
Учитывая неудовлетворительное состояние жилищного фонда, а также значительные затраты по приведению технического состояния домов в соответствие с нормативными требованиями, на уровне Российской Федерации принят Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
2. Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
К основным причинам такого положения можно отнести следующее:
- в течение десятилетий не осуществлялись необходимые мероприятия по проведению капитального ремонта и текущему содержанию жилья на территории городского округа "Воркута";
- большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно решить эти проблемы.
Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры.
Доходы местного бюджета не позволяют выделять достаточный объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Вместе с тем решение проблемы улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций и т.д. требует значительных бюджетных расходов, что невозможно в пределах одного финансового года.
3. Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде городского округа "Воркута" за многолетний период эксплуатации, из-за недостаточного финансирования пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.
Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет максимальную степень разрушения.
В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, чтобы обеспечить потребности населения городского округа.
4. Поселки Заполярный, Сивомаскинский, Елецкий, мкр. Советский значительно удалены от центра города. Их географическое положение обусловило создание обособленной от города коммунальной инфраструктуры.
Коммунальная инфраструктура в вышеназванных районах практически изношена. Многие объекты инфраструктуры технически и технологически устарели, что увеличивает себестоимость производимых и поставляемых ресурсов.
Себестоимость коммунальных услуг, поставляемых населению этих районов значительно выше тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемые Службой Республики Коми по тарифам.
В случае применения при расчетах с населением поселков экономически обоснованных тарифов плата за коммунальные услуги будет в 1,5 - 1,9 раза больше, чем в центральной части города.
Ежегодно по решению Администрации МО ГО "Воркута" организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, проживающему на территории поселков Заполярный, Сивомаскинский, Елецкий, Советский, предоставляются субсидии на частичную компенсацию недополученных (выпадающих) доходов за оказание населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек.
Результатом данных мероприятий является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения, проживающего на территории вышеперечисленных населенных пунктов.
Для поддержания на доступном уровне стоимости посещения бань льготными категориями граждан, ежегодно по Постановлению МО ГО "Воркута" производится возмещение на безвозмездной и безвозвратной основе в целях компенсации выпадающих доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по помывке льготных категорий граждан в общественной городской бане, возникающих в связи с применением льготной стоимости услуг по помывке для категорий граждан, определенных решением Совета МО городского округа "Воркута" от 15.06.2010 № 485 "Об утверждении перечня категорий потребителей, имеющих право на обслуживание по льготной стоимости в общественной городской бане".
5. На территории городского округа "Воркута" функционируют 4 муниципальные котельные, расположенные в мкр. Советский г. Воркута, в пгт. Заполярный, Елецкий и пст. Сивомаскинский, построенные еще в 70-х годах прошлого столетия, обеспечивающие жителей указанных населенных пунктов тепловой энергией и горячим водоснабжением. Основным потребителем тепловой энергии, вырабатываемой муниципальными котельными, являются управляющие организации, оказывающие услуги по отоплению многоквартирных жилых домов.
Основными проблемами при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры остаются высокая степень их износа и недостаточность средств, выделяемых на их модернизацию. В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния муниципальных котельных, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение вышеуказанных населенных пунктов.
6. Система водоснабжения ООО "Водоканал" имеет завышенные установленные мощности и характеризуется повышенными расходами электроэнергии на всех стадиях технологического цикла. Износ водоводов значителен. В настоящее время магистральные трубопроводы (диаметром 1000 мм и 800 мм) находятся в неудовлетворительном состоянии. Срок службы трубопроводов составляет 38 лет, при нормативном сроке службы 15 лет. Капитальных ремонтов на трубопроводах не проводилось, в связи с этим существуют следующие проблемы:
- технологические нарушения на трубопроводах,
- сброс воды на тупиковых участках,
- переливы из резервуаров на насосных станциях,
- высокие затраты на подъем и транспортировку воды.
Для решения данных проблем и в связи с сокращением расхода воды необходимо снизить затраты на ремонты, уменьшить затраты по электроэнергии на подъем и транспортировку воды, исключить сброс воды на конечных участках для непрерывного пользования водой в условиях Крайнего Севера и потери воды при авариях, а в целом, улучшить водоснабжение города.
Значительный эффект экономии электроэнергии даст установка частотных преобразователей на гидроузлах ООО "Водоканал", обеспечивающих плавную регулировку скорости вращения привода насосов, и, соответственно, изменения уровня водозабора. Это позволит обеспечить полную защиту двигателя от перегрузок, короткого замыкания, обрыва и перекоса фаз и т.д. Применение частных преобразователей даст возможность плавной регулировки скорости вращения привода насосов, что приведет к изменению уровня водозабора.
Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств.

2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО "Воркута"
политики в сфере реализации подпрограммы, цель (цели),
задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели
(целей) и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы

Основными приоритетами реализуемой на территории МО ГО "Воркута" политики в сфере реализации подпрограммы являются:
- расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения.
Предусматривается решение следующих приоритетных задач подпрограммы:
1. Содержание свободного муниципального жилого фонда;
2. Улучшение условий проживания граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договорам социального найма;
3. Улучшение эксплуатационных показателей многоквартирных домов;
4. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа;
5. Сокращение существующего аварийного жилого фонда;
6. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
7. Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда;
8. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа;
9. Повышение санитарно-экологического состояния города;
10. Осуществление социальных гарантий населению;
11. Повышение степени благоустройства на территории городского округа;
12. Обеспечение потребностей населения, проживающего на территории городского округа, в доступных коммунальных и бытовых услугах;
13. Осуществление капитального ремонта и модернизации муниципальных котельных;
14. Обеспечение населения, проживающего на территории городского округа, питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
Перечень целевых показателей для оценки результатов реализации подпрограммы приведен в таблице № 1.
В результате реализации Подпрограммы ожидается:
- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
- создание комфортных условий для проживания граждан;
- создание дополнительных рабочих мест в организациях, осуществляющих капитальный ремонт многоквартирных домов;
- улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить физический износ конструктивных элементов объектов внешнего благоустройства;
- создание благоприятных условий для приведения объектов внешнего благоустройства в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан на территории города Воркуты;
- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения;
- увеличение остаточного срока службы котельного оборудования не менее чем до 10 лет;
- снижение затрат по электроэнергии на подъем и транспортировку воды, уменьшить потери воды при ее транспортировке, улучшить качество водоснабжения города, повысить надежность систем водоснабжения.
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1. Решению задачи по содержанию свободного муниципального жилого фонда будут способствовать следующие основные мероприятия:
- Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим расходы по централизованному отоплению пустующего муниципального жилого фонда;
- Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим расходы по содержанию пустующего муниципального жилого фонда.
2. Решению задачи по улучшению условий проживания граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договорам социального найма, будет способствовать следующее мероприятие:
- Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
3. Решению задачи по улучшению эксплуатационных показателей многоквартирных домов будет способствовать следующее мероприятие:
- Замена санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях.
4. Решению задачи по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов муниципального образования городского округа, будут способствовать следующие основные мероприятия:
- Восстановление несущей способности конструктивных элементов многоквартирных домов;
- Размер доли взноса на проведение комплексного капитального ремонта многоквартирных домов;
- Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (софинансирование в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ);
- Ремонт нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах.
5. Решению задачи по сокращению существующего аварийного жилого фонда муниципального образования городского округа будут способствовать следующие основные мероприятия:
- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ);
- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом малоэтажного строительства (софинансирование в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ).
6. Решению задачи по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан будет способствовать следующее мероприятие:
- Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства, в связи с их сносом.
7. Решению задачи по ликвидации освободившегося аварийного жилищного фонда будут способствовать следующие основные мероприятия:
- Снос аварийных многоквартирных домов (каменные/деревянные);
- Рекультивация участка снесенного многоквартирного дома.
8. Решению задачи по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа будут способствовать следующие основные мероприятия:
- Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- Ремонт бордюров и тротуаров дворовых территорий.
9. Решению задачи по повышению санитарно-экологического состояния города будут способствовать следующие основные мероприятия:
- Услуги по транспортировке в морг тел (останков) умерших;
- Организация и содержание мест захоронений.
10. Решению задачи по осуществлению социальных гарантий населению будет способствовать следующее мероприятие:
- Оказание гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих близких родственников.
11. Решению задачи по повышению степени благоустройства на территории городского округа будут способствовать следующие основные мероприятия:
- Приобретение и установка детских игровых площадок;
- Ремонт мостовых сооружений;
- Приобретение и посадка рассады;
- Содержание и обустройство зеленых зон;
- Содержание и ремонт ТП и воздушных линий электроснабжения;
- Содержание ливневой канализации;
- Содержание объектов уличного освещения, в том числе электроэнергия;
- Устройство новогодних городков;
- Приобретение и установка скамеек и урн.
12. Решению задачи по обеспечению потребностей населения, проживающего на территории городского округа, в доступных коммунальных и бытовых услугах будут способствовать следующие основные мероприятия:
- Возмещение выпадающих доходов по оказанию услуг по льготному обслуживанию в общественной бане отдельных категорий граждан;
- Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский;
- Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги горячего водоснабжения пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский;
- Обеспечение нормативного запаса топлива для нужд муниципальных котельных.
13. Решению задачи по осуществлению капитального ремонта и модернизации муниципальных котельных будут способствовать следующие основные мероприятия:
- Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на мкр. Советский, котельная № 4;
- Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на пгт. Заполярный, котельная № 3;
- Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на пст. Сивомаскинский;
- Закупка оборудования, необходимого в отопительный период на пгт. Елецкий;
- Строительство угольного склада на пст. Сивомаскинский.
14. Решению задачи по обеспечению населения, проживающего на территории городского округа, питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан будут способствовать следующие основные мероприятия:
- Замена существующего энергоемкого насосного оборудования - на современные экономичные аналоги;
- Установка частотных преобразователей, позволяющих регулировать число оборотов механизмов оборудования, при изменении нагрузки на котле, для уменьшения энергозатрат вентиляторов, дымососов, насосов;
- Замена существующих пароводяных (водоводяных) накопительных и кожухотрубных теплообменников на современные пластинчатые аналоги;
- Установка электрокотельной на 1-м подъеме Усинского водовода;
- Технологический контроль и мониторинг Усинского водозабора № 1 (НФ1пУВ) и № 2 (НФ2пУВ);
- Мероприятия по обеспечению водоочистки питьевой воды в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский.

4. Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы определены:
- Жилищным кодексом РФ (ЖК РФ) от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность";
- Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";
- Решением Совета МО городского округа "Воркута" от 30.11.2010 № 551 "Об утверждении Концепции социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года" (принято Советом МО ГО "Воркута" 25.11.2010);
- Решением Совета МО городского округа "Воркута" от 29.11.2011 № 108 "Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011 - 2015 годы";
- Решением Совета МО городского округа "Воркута" от 27.02.2014 № 372 "О плате населения поселков Елецкого, Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона Советского за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в 2014 году";
- Уставом муниципального образования городского округа "Воркута".

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
(выполнении) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута"
муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Доведение муниципального задания не предполагается.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере - 354 922,2 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 345 116,6 тыс. руб.:
2014 год - 125 368,4 тыс. руб.,
2015 год - 113 208,6 тыс. руб.
2016 год - 106 539,6 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 9 313,0 тыс. руб.:
2014 год - 432,6 тыс. руб.,
2015 год - 4 440,2 тыс. руб.,
2016 год - 4 440,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 487,3 тыс. руб.:
2014 год - 160,3 тыс. руб.,
2015 год - 159,5 тыс. руб.,
2016 год - 167,5 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 5,3 тыс. руб.
2014 год - 5,3 тыс. руб.
2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Стоимость и наименование мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений по формуле:



где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы,
№ - количество показателей (индикаторов) подпрограммы;
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы может рассчитываться по формуле:



где:
- фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы,
- плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:



где:
- уровень финансирования реализации программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации подпрограммы может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации подпрограммы
Критерии оценки эффективности 
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1





ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
"Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем населения"

Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
Соисполнители подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели (цель) подпрограммы
Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда на территории городского округа
Задача подпрограммы
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных и ветхих многоквартирных домах городского округа
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде;
- Общая жилая площадь муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде;
- Количество многоквартирных домов, после проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями;
- Общая площадь многоквартирных домов, после проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями;
- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья;
- Количество расселенных жилых помещений;
- Количество расселенных площадей жилых помещений;
- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;
- Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;
- Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;
- Количество многоквартирных домов, снятых с государственного учета;
- Общая площадь многоквартирных домов, снятых с государственного учета
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере - 131 429,7 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 35 961,9 тыс. руб.:
2014 год - 35 961,9 тыс. руб.,
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 56 584,2 тыс. руб.:
2014 год - 56 584,2 тыс. руб.,
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 38 883,6 тыс. руб.
2014 год - 38 883,6 тыс. руб.
2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:
- сократить расходы бюджета МО ГО "Воркута" на содержание пустующего муниципального жилья
- создать комфортные и безопасные условия для проживания граждан в МО ГО "Воркута"

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основу жилищного фонда городского округа "Воркута" по материалу стен составляют: кирпичные (23,8%), панельные (43,5%), блочные (10,8%), а также деревянные дома (21,9%). По годам возведения преобладают дома, построенные в период с 1946 - 1970 годы (47,4%) и с 1971 - 1995 годы (50,2%), которые не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Жилищное строительство не ведется в городе с 1996 года.
Сокращение объемов производства в горнодобывающей отрасли привело к большому сокращению потребности градообразующего предприятия и других сопутствующих отраслей и инфраструктурных подразделений в трудовых ресурсах. Следствием сокращения объемов производства градообразующего предприятия, в муниципальном образовании городского округа "Воркута" существует ряд поселков, в которых отсутствует рынок труда, нет перспектив развития и дальнейшего существования. На поддержание жизнедеятельности в данных населенных пунктах отвлекаются средства местного бюджета МО ГО "Воркута". Ситуация усугубляется тем, что неперспективные поселки малонаселенны и труднодоступны в транспортном отношении, что в свою очередь влияет на возможность обеспечения жителей этих населенных пунктов необходимыми социальными услугами, а также на удорожание этих услуг.
По состоянию на 01.01.2013 на территории городского округа насчитывается 168 аварийных, ветхих и малозаселенных (менее 50% заселенности) многоквартирных домов, в которых фактически проживают 1675 семей. Кроме того, требуют незамедлительного обследования многоквартирные дома серии 1-335, так называемые "карточные" (37 ед.), построенные в период 1961 - 1965 гг., состояние которых близко к аварийному.
Вместе с тем, в многоквартирных домах более поздней застройки, находящихся в удовлетворительном состоянии, также вследствие оттока населения имеется пустующее жилье, которое в основной своей массе находится в непригодном для проживания состоянии. По данным управляющих организаций и по результатам проверки статуса жилых помещений, в настоящее время не заселено 1539 муниципальных квартир в различных районах города и поселках (в том числе в аварийных, ветхих домах, не подлежащих повторному заселению). Без учета пустующего жилого фонда аварийных и ветхих домов, после проведения ремонта, возможно, использовать для повторного заселения 819 муниципальных квартир.
Из приведенных данных видно, что имеющегося пустующего муниципального жилого фонда недостаточно для расселения аварийных, ветхих и малозаселенных домов. Острый дефицит жилья наблюдается в черте г. Воркута (443 квартиры, в т.ч. под переселение из малозаселенного жилфонда мкр. Советский). Необходимо проведение комплекса мероприятий, по высвобождению неэффективно используемого муниципального жилья (выселение должников, работа с брошенным и выморочным жильем). Выселение нанимателей, имеющих задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также приведших муниципальные жилые помещения в состояние, непригодное для проживания, по имеющейся судебной практике, возможно только с предоставлением иного жилого помещения, в связи, с чем необходимы пригодные для проживания жилые помещения малой метражности (общежития, малосемейные общежития).
Результаты обследования многоквартирных домов серии 1-335 в ближайшие годы повлекут необходимость их расселения. В городской черте расположено 23 многоквартирных дома данной серии, в которых проживает порядка 1200 семей. Ветхость имеющегося жилого фонда не позволит расселить аварийные дома без нового жилищного строительства. Ориентировочный объем жилищного строительства - 1600 квартир.
Для переселения мкр. Советский целесообразно привлечение средств внебюджетных источников (ОАО "Воркутауголь"), имеющих стратегические интересы на территории, прилегающей к микрорайону.
Муниципальное образование городского округа "Воркута" получает финансовую поддержку от Государственной Корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта МКД и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
В настоящее время капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в объемах значительно ниже его фактической потребности. Финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов из средств местного бюджета осуществляется по остаточному принципу. Средства собственников помещений при проведении капитального ремонта многоквартирных домов не привлекаются.
Несвоевременное проведение капитального ремонта многоквартирных домов привело к ускоренному их износу и увеличению роста ветхого и аварийного жилья - значительная часть домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа "Воркута", находится в состоянии, требующем проведения капитального ремонта в неотложном порядке.
С вступлением в действие Жилищного кодекса РФ обязанность по оплате расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, возложена на собственников помещений. При этом статьей 165 Жилищного кодекса РФ органам местного самоуправления предоставлено право предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья и жилищным кооперативам бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Жилой фонд неперспективных населенных пунктов МО ГО "Воркута" (пгт. Комсомольский, мкр. Советский) не может быть признан аварийным, что существенно затрудняет процесс переселения. В связи с планируемым закрытием шахты "Комсомольская" (по данным из разных источников - в 2015 - 2018 гг.), необходимо провести работу по признанию поселка закрывающимся в соответствии с постановлением Правительства РК от 24.05.2007 № 96.
Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов. Однако, большинство граждан, проживающих в многоквартирных домах, требующих проведения капитального ремонта, не имеют возможности полностью оплатить капитальный ремонт за счет собственных средств.
Учитывая неудовлетворительное состояние жилищного фонда, а также значительные затраты по приведению технического состояния домов в соответствие с нормативными требованиями, на уровне Российской Федерации принят Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий Подпрограммы.

2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО "Воркута"
политики в сфере реализации подпрограммы, цель (цели),
задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели
(целей) и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы

Основными приоритетами реализуемой на территории МО ГО "Воркута" политики в сфере реализации подпрограммы являются:
- расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда на территории городского округа.
Предусматривается решение следующей приоритетной задачи подпрограммы:
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных и ветхих многоквартирных домах городского округа.
Перечень целевых показателей для оценки результатов реализации подпрограммы приведен в таблице № 1.
В результате реализации Подпрограммы муниципальной программы ожидается:
- сократить расходы бюджета МО ГО "Воркута" на содержание пустующего муниципального жилья
- создать комфортные и безопасные условия для проживания граждан в МО ГО "Воркута".
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Решению задачи по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в аварийных и ветхих многоквартирных домах городского округа, будут способствовать следующие основные мероприятия:
- Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде;
- Проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями;
- Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, за счет средств бюджетов;
- Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений;
- Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от фонда;
- Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств бюджетов (Перечень аварийных многоквартирных домов, реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения, планируемые показатели выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведены в таблицах № 1, 2, 3 к подпрограмме 2; Перечень аварийных многоквартирных домов, реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения, планируемые показатели выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства приведены в таблицах № 4, 5, 6 к подпрограмме 2).

4. Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы определены:
- Жилищным кодексом РФ (ЖК РФ) от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
- Постановлением Правительства РК от 12.04.2013 № 120 "О республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013 - 2017 годы";
- Постановлением Правительства РК от 12.04.2013 № 121 "О республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2017 годы"
- Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность";
- Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";
- Решением Совета МО городского округа "Воркута" от 30.11.2010 № 551 "Об утверждении Концепции социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года" (принято Советом МО ГО "Воркута" 25.11.2010);
- Решением Совета МО городского округа "Воркута" от 29.11.2011 № 108 "Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011 - 2015 годы";
- Уставом муниципального образования городского округа "Воркута" (принят Советом МО ГО "Воркута" 27.02.2006).

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
(выполнении) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута"
муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Доведение муниципального задания не предполагается.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере 131 429,7 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 35 961,9 тыс. руб.:
2014 год - 35 961,9 тыс. руб.,
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 56 584,2 тыс. руб.:
2014 год - 56 584,2 тыс. руб.,
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 38 883,6 тыс. руб.
2014 год - 38 883,6 тыс. руб.
2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Стоимость и наименование мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений по формуле:



где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы,
№ - количество показателей (индикаторов) подпрограммы;
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы может рассчитываться по формуле:



где:
- фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы,
- плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:



где:
- уровень финансирования реализации программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации подпрограммы может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации подпрограммы
Критерии оценки эффективности 
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1

Таблица № 1
к подпрограмме 2

Перечень
аварийных многоквартирных домов

№ п/п
Адрес МКД
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным
Планируемая дата окончания переселения
Планируемая дата сноса/реконструкции МКД
Число жителей всего
Число жителей планируемых к переселению
Общая площадь жилых помещений МКД
Количество расселяемых жилых помещений
Расселяемая площадь жилых помещений
Стоимость переселения граждан
Номер
Дата
Всего
в том числе
Всего
в том числе
Всего
за счет средств Фонда
за счет средств бюджета субъекта РФ
за счет средств местного бюджета
Дополнительные источники финансирования
Внебюджетные источники финансирования
частная собственность
муниципальная собственность
частная собственность
муниципальная собственность
чел.
чел.
кв.м
ед.
ед.
ед.
кв.м
кв.м
кв.м
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Всего по МО 2013 - 2017 годы, в т.ч.:



















Всего по МО ГО "Воркута" 2013 - 2017 годы




167
167
5992,9
76
49
27
3424,5
2184,9
1239,6
74 078 402,33
20 365 613,85
47 918 743,66
5 794 044,82
0,00
0,00
Всего по этапу 2013 года




167
167
5992,9
76
49
27
3424,5
2184,9
1239,6
74 078 402,33
20 365 613,85
47 918 743,66
5 794 044,82
0,00
0,00
1
ул. Ленинградская, 21
174
05.09.11
01.04.14
31.12.15
2
2
599,6
1
0
1
38,2
0
38,2
826 338,14
227 176,64
534 529,43
64 632,07
0,00
0,00
2
ул. Ленина, 20-а
255
23.12.11
31.12.14
31.12.15
9
9
403,6
3
1
2
155,6
46,2
109,4
3 365 921,86
925 358,30
2 177 297,86
263 265,70
0,00
0,00
3
ул. Энгельса, 4
б/н
06.02.08
31.12.14
31.12.15
69
69
2108
34
21
13
1527,4
954,1
573,3
33 040 546,57
9 083 497,92
21 372 781,15
2 584 267,50
0,00
0,00
4
ул. Энгельса, 8
б/н
06.02.08
31.12.14
31.12.15
80
80
2072,7
35
26
9
1513,6
1126,8
386,8
32 742 026,51
9 001 428,87
21 179 678,90
2 560 918,74
0,00
0,00
5
ул. Лермонтова, 8
14
13.11.08
31.12.14
31.12.15
7
7
809
3
1
2
189,7
57,8
131,9
4 103 569,26
1 128 152,13
2 654 456,32
320 960,81
0,00
0,00

Таблица № 2
к подпрограмме 2

Реестр
аварийных многоквартирных домов по способам переселения

№ п/п
Адрес МКД
Всего
Строительство МКД
Приобретение жилых помещений у застройщиков
Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком
Выкуп жилых помещений у собственников
Расселяемая площадь жилых помещений
Стоимость
Площадь
Стоимость
Удельная стоимость 1 кв.м
Площадь
Стоимость
Удельная стоимость 1 кв.м
Площадь
Стоимость
Удельная стоимость 1 кв.м
Площадь
Стоимость
Удельная стоимость 1 кв.м

кв.м
руб.
кв.м
руб.
руб.
кв.м
руб.
руб.
кв.м
руб.
руб.
кв.м
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Всего по МО ГО "Воркута" 2013 - 2017 годы, в т.ч.:
3424,5
74 078 402,33
-
-
-
-
-
-
3424,5
74 078 402,33
21631,89
-
-
-
Всего по этапу 2013 года
3424,5
74 078 402,33
-
-
-
-
-
-
3424,5
74 078 402,33
21631,89
-
-
-
1
ул. Ленинградская, 21
38,2
826 338,14
-
-
-
-
-
-
38,2
826 338,14
21 631,89
-
-
-
2
ул. Ленина, 20-а
155,6
3 365 921,86
-
-
-
-
-
-
155,6
3 365 921,86
21 631,89
-
-
-
3
ул. Энгельса, 4
1527,4
33 040 546,57
-
-
-
-
-
-
1527,4
33 040 546,57
21 631,89
-
-
-
4
ул. Энгельса, 8
1513,6
32 742 026,51
-
-
-
-
-
-
1513,6
32 742 026,51
21 631,89
-
-
-
5
ул. Лермонтова, 8
189,7
4 103 569,26
-
-
-
-
-
-
189,7
4 103 569,26
21 631,89
-
-
-

Таблица № 3
к подпрограмме 2

Планируемые показатели
выполнения адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда

№ п/п
Наименование МО
Расселенная площадь
Количество расселенных помещений
Количество переселенных жителей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итого по программе:



















МО ГО "Воркута"
-
3424,5
-
-
-
3424,5
-
76
-
-
-
76
-
167
-
-
-
167

2013 год



















МО ГО "Воркута"
-
3424,5
-
-
-
3424,5
-
76
-
-
-
76
-
167
-
-
-
167

Таблица № 4
к подпрограмме 2

Перечень
аварийных многоквартирных домов (переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства)

№ п/п
Адрес МКД
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным
Планируемая дата окончания переселения
Планируемая дата сноса/реконструкции МКД
Число жителей всего
Число жителей планируемых к переселению
Общая площадь жилых помещений МКД
Количество расселяемых жилых помещений
Расселяемая площадь жилых помещений
Стоимость переселения граждан
Номер
Дата
Всего
в том числе
Всего
в том числе
Всего
за счет средств Фонда
за счет средств бюджета субъекта РФ
за счет средств местного бюджета
Дополнительные источники финансирования
Внебюджетные источники финансирования
частная собственность
муниципальная собственность
частная собственность
муниципальная собственность
чел.
чел.
кв.м
ед.
ед.
ед.
кв.м
кв.м
кв.м
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Всего по МО ГО "Воркута" 2013 - 2017 годы, в том числе:




42
42
1097
14
2
12
809,5
115,9
693,6
29 490 085,00
18 517 978,05
8 665 539,95
2 306 567,00
0
0
Всего по этапу 2014 года




42
42
1097
14
2
12
809,5
115,9
693,6
29 490 085,00
18 517 978,05
8 665 539,95
2 306 567,00
0
0
1
п. Елецкий, ул. Строителей, 5
2
08.06.09
31.12.2015
31.12.2016
20
20
620
7
0
7
400,1
0
400,1
14 575 643,00
9 152 616,45
4 282 992,63
1 140 033,92
0
0
2
п. Сивомаскинский, ул. Школьная, 10
56
05.04.10
31.12.2015
31.12.2016
22
22
477
7
2
5
409,4
115,9
293,5
14 914 442,00
9 365 361,60
4 382 547,32
1 166 533,08
0
0

Таблица № 5
к подпрограмме 2

Реестр
аварийных многоквартирных домов по способам переселения

№ п/п
Адрес МКД
Всего
Строительство МКД
Приобретение жилых помещений у застройщиков
Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком
Выкуп жилых помещений у собственников
Расселяемая площадь жилых помещений
Стоимость
Площадь
Стоимость
Удельная стоимость 1 кв.м
Площадь
Стоимость
Удельная стоимость 1 кв.м
Площадь
Стоимость
Удельная стоимость 1 кв.м
Площадь
Стоимость
Удельная стоимость 1 кв.м

кв.м
руб.
кв.м
руб.
руб.
кв.м
руб.
руб.
кв.м
руб.
руб.
кв.м
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Всего по МО ГО "Воркута" 2013 - 2017 годы, в т.ч.:
809,5
29 490 085,00
809,50
29 490 085,00
36 430,00









Всего по этапу 2014 года
809,5
29 490 085,00
809,50
29 490 085,00
36 430,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
ул. Строителей, 5
400,1
14 575 643,00
400,1
14 575 643,00
36 430,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
ул. Школьная, 10
409,4
14 914 442,00
409,4
14 914 442,00
36 430,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Таблица № 6
к подпрограмме 2

Планируемые показатели
выполнения адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства

№ п/п
Наименование МО
Расселенная площадь
Количество расселенных помещений
Количество переселенных жителей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Итого по программе:



















МО ГО "Воркута"
-
-
809,5
-
-
809,5
-
-
14
-
-
14
-
-
42
-
-
42

2014 год



















МО ГО "Воркута"
-
-
809,5
-
-
809,5
-
-
14
-
-
14
-
-
42
-
-
42





ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
"Обеспечение безопасности сооружений
водохозяйственного комплекса"

Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
Соисполнители подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели (цель) подпрограммы
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
Задача подпрограммы
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
- Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины.
- Выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт подводной части тела плотины.
- Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт подводной части тела плотины.
- Процент выполнения капитального ремонта, подводной части, тела плотины
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере 0,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 0,0 тыс. руб.:
2014 год - 0,0 тыс. руб.,
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:
- сохранение благоприятной экологической ситуации на территориях, где расположены сооружения водохозяйственного комплекса, в обеспечении жителей хозяйственной и питьевой водой

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сооружения водохозяйственного комплекса - гидротехнические сооружения гидроузла на реке Усе (далее по тексту - ГТС) введены в эксплуатацию: I очередь - 30.12.1980, II очередь - декабрь 1994 г. Гидроузел расположен на реке Уса в ~ 30 км от г. Воркуты, предназначен для обеспечения промышленного и хозяйственно-питьевого водоснабжения Воркутинского угольного района, III класса. ГТС находится в муниципальной собственности муниципального образования городского округа "Воркута", эксплуатация ГТС осуществляется ООО "Водоканал" на основании договора аренды от 30.12.2009.
Гидроузел на аккумуляцию стока не рассчитан, пропуск паводка осуществляется через водосливную плотину и донный водосброс.
Сбросной расход водосливной плотины:
- основной расчетный случай - 3,0% нет данных куб.м/с;
- поверочный расчетный случай - 0,5% 3340 куб.м/с.
Сбросной расход донного водосброса (пропускная способность 4-х отверстий):
При НПУ - 370 куб.м/с;
При ФПУ - 340 куб.м/с.
Общая длина напорного фронта 150,0 м, из них протяженность водосливного фронта водосливной плотины - 118,0 м.
Отметка НПУ - 115,5 м.
Отметка ФПУ - 121,23 м.
В состав ГТС гидроузла на р. Усе входят:
1. Бетонная водосливная плотина
Плотина расположена в русле р. Усы и примыкает к левому берегу. Плотина практического профиля без затворов, заканчивается носком, обеспечивающим поверхностный режим сопряжения бьефов. Сопряжение плотины и донного водосброса осуществляется разделительным бычком. Отметка гребня плотины 115,5 м.
Для уменьшения фильтрации и снятия противодавления на основание плотины устроена цементационная завеса.
Сопряжение плотины с берегом осуществляется левобережным устоем с отметками верха 123,0 м, длиной 40,0 м. Низовой откос и гребень плотины укреплены рельсами Р-33, уложенными через 1,5 м друг от друга.
Гашение энергии при сбросах воды происходит на водобое. Отметка водобоя 99,0 м. Бетонная плита водобоя имеет длину 35,0 м, далее идет расчистка скального основания.
2. Донный водосброс
Водосброс выполнен из бетона, имеет 4 донных отверстия размером 2,5 x 4,0 м, перекрываемых металлическими плоскими затворами. Отметка порога донных отверстий - 104,0 м. Водосброс разделен на 2 части бычком, удлиненным в сторону верхнего бьефа.
Из правой части (2 отверстия), именуемой промывным карманом, осуществляется отбор воды на нужды водоснабжения.
В промывной карман вода поступает из водохранилища через 2 отверстия, одно из которых расположено в разделительном бычке на уровне дна расчистки с отм. 104,0 м, второе образовано забральной балкой, соединяющей разделительный бычок с правобережным устоем и имеет отметку порога 108,0 м. При отметках воды в водохранилище ниже 108,0 м вода в промывной карман поступает только через первое отверстие.
Для уменьшения фильтрации и снятия противодавления на основание водосброса устроена цементационная завеса.
В условиях обычной эксплуатации отверстия донного водосброса в промывочном кармане закрыты и открываются только при пропуске паводка или промывке отложившихся наносов.
Гашение энергии в нижнем бьефе донного водосброса при сбросах воды происходит в водобойном колодце. Отметка водобоя 97,0 м, длина колодца - 35,0 м.
В теле плотины и водосброса для наблюдений за состоянием бетона, устройства цементной завесы и контроля за фильтрацией устроена потерна размером 3,0 x 3,5 м. Потерна имеет два выхода: 1-й на разделительный бычок; 2-й на левобережный устрой. Для сброса фильтрационных вод в потерне устроен прямоток, размерами 0,2 x 0,2 м. Откачка воды из потерны производится насосами марки С-569М, которые располагаются в помещении разделительного бычка. Дренажных насосов 2 шт. (1 резервный, 1 рабочий).
3. Насосная станция I подъема
Насосная станция размещается в правобережном устое водосброса. В насосной станции установлены 7 насосов марки 14Д-6м с электродвигателями мощностью 630 кВт (5 рабочих, 2 резервных). Насосы установлены на отметке, обеспечивающей их работу под заливом при сработке водохранилища. Водозаборные окна расположены в 2 ряда, по два размером 2 x 2,5 м и перекрываются металлическими решетками. При отключении камер вместо решеток устанавливаются плоские металлические затворы. Нормально все затворы открыты, и забор воды осуществляется всеми окнами. При сработке водохранилища ниже окон второго яруса, последние закрываются затворами, и забор воды производится только через окна нижнего яруса.
Для механической очистки воды в насосной станции устанавливаются две водоочистные сетки с внешнелобовым подводом воды.
Для монтажа и демонтажа оборудования в насосной станции (машзале) устанавливается кран-балка подвесная грузоподъемностью 5 т. Опускание в машзал и подъем из машзала оборудования производится через специальный люк с помощью мостового крана грузоподъемностью 63,5 т.
Монтаж и обслуживание оборудования всасывающих камер, подъем, и опускание решеток и затворов на водоприемные окна производится с помощью ручной кран-балки грузоподъемностью 3,2 т.
Насосная станция оборудована необходимыми измерительными приборами, в том числе расходомерами, уровнемерами, манометрами, измерителями температуры воды.
Насосная станция I подъема оборудована контрольно-измерительной аппаратурой в соответствии с проектом и действующими для данного типа сооружениями и нормами.
Контроль качества воды осуществляется лабораторией предприятия по установленным графикам. Перечень КИА, установленной на ГТС гидроузла, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Контрольно-измерительная аппаратура

Наименование сооружения и место установки КИА
Наименование аппаратуры
Количество аппаратуры
по проекту
установленной
действующей
Верхний бьеф
Водомерная рейка
1
1
1
Потерна
пьезометр
3
3
0

Для аварийного открытия (закрытия) на водосбросе помимо основных затворов предусмотрены аварийно-ремонтные затворы (4 шт.) и ремонтные затворы (4 шт.). Состояние их неизвестно, поскольку их обследование с привлечением водолазов не производилось.
Капитальные ремонты и реконструкции за весь период эксплуатации гидроузла не производились.
За счет средств обслуживающей организации ежегодно проводятся планово-предупредительные ремонты.
В настоящее время состояние ГТС не отвечает требованиям безопасности.
Чрезвычайная ситуация, которая может возникнуть по сценарию наиболее тяжелой аварии, по классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304, по величине ущерба относится к чрезвычайной ситуации регионального характера. Население, персонал в результате аварии не погибнут. Количество лиц, у которых ухудшатся условия жизнедеятельности, в результате перебоя подачи воды составит 94 тысячи человек.
По результатам анализа возможных причин и риска аварий на ГТС гидроузла на р. Уса, проведенного при разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений гидроузла на р. Уса (утверждена Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 07.07.2011), были сделаны выводы о необходимости проведения мероприятий по обеспечению безопасности ГТС и снижению риска аварий. Дальнейшая безопасная эксплуатация плотины в проектном режиме возможна при обязательном выполнении данных мероприятий.
Принятие Программы обусловлено требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", предписаниями Печорского управления Ростехнадзора.

2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО "Воркута"
политики в сфере реализации подпрограммы, цель (цели),
задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели
(целей) и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы

Основными приоритетами реализуемой на территории МО ГО "Воркута" политики в сфере реализации подпрограммы являются:
- расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
Предусматривается решение следующей приоритетной задачи подпрограммы - повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.
Перечень целевых показателей для оценки результатов реализации подпрограммы приведен в таблице № 1.
В результате реализации Подпрограммы муниципальной программы ожидается:
- сохранение благоприятной экологической ситуации на территориях, где расположены сооружения водохозяйственного комплекса, в обеспечении жителей хозяйственной и питьевой водой.
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Решению задачи по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений будут способствовать следующие основные мероприятия:
- Капитальный ремонт гидротехнического тоннеля (потерны) плотины;
- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт подводной части тела плотины;
- Капитальный ремонт подводной части тела плотины.

4. Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы определены:
- Жилищным кодексом РФ (ЖК РФ) от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений";
- Решением Совета МО городского округа "Воркута" от 30.11.2010 № 551 "Об утверждении Концепции социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года" (принято Советом МО ГО "Воркута" 25.11.2010);
- Решением Совета МО городского округа "Воркута" от 29.11.2011 № 108 "Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011 - 2015 годы";
- Уставом муниципального образования городского округа "Воркута" (принят Советом МО ГО "Воркута" 27.02.2006).

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
(выполнении) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута"
муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Доведение муниципального задания не предполагается.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере 0,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 0,0 тыс. руб.:
2014 год - 0,0 тыс. руб.,
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Стоимость и наименование мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений по формуле:



где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы,
№ - количество показателей (индикаторов) подпрограммы;
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы может рассчитываться по формуле:



где:
- фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы,
- плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:



где:
- уровень финансирования реализации программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации подпрограммы может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации подпрограммы
Критерии оценки эффективности 
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1





ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
"Обеспечение и реализация государственной и муниципальной
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
Соисполнители подпрограммы
МБУ "Технический контроль"
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели (цель) подпрограммы
Улучшение технического состояния зданий, строений и сооружений на территории городского округа
Задача подпрограммы
Содержание, ремонт и строительство зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности городского округа
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
- Уровень выполнения МБУ "Технический контроль" муниципального задания;
- Процент выполнения капитального ремонта, здания по ул. Проминдустрии, д. 8;
- Выполнение разработки схемы теплоснабжения МО ГО "Воркута";
- Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО ГО "Воркута";
- Количество отловленных животных;
- Содержание безнадзорных животных
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере - 35 060,5 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 34 714,1 тыс. руб.:
2014 год - 12 814,1 тыс. руб.,
2015 год - 10 800,0 тыс. руб.,
2016 год - 11 100,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 346,4 тыс. руб.:
2014 год - 346,4 тыс. руб.,
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечение выполнения задач муниципальной программы, подпрограмм, долгосрочных целевых программ.
Обеспечение достижения предусмотренных муниципальной программой, подпрограммами и долгосрочными целевыми программами значений целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1. Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной программы является обеспечение эффективного управления вопросами развития жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и повышения степени благоустройства.
МБУ "Технический контроль" осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти в Республике Коми, государственными органами власти Республики Коми, организациями и общественными объединениями.
Сферой реализации подпрограммы является деятельность муниципального бюджетного учреждения "Технический контроль", направленная на создание условий для обеспечения выполнения и достижение задач, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и долгосрочных целевых программ.
Создание эффективного механизма управления муниципальной программы обеспечит своевременную реализацию всех мероприятий муниципальной программы, решение поставленных задач.
2. В рамках исполнения решения Воркутинского городского суда от 09.06.2011 по инициативе администрации решением Совета "О бюджете муниципального образования городского округа "Воркута" на 2012 и 2013 годы" были выделены финансовые средства в рамках программы "Реконструкция и ремонта объектов социальной сферы и объектов производственно-технического назначения муниципального образования городского округа "Воркута" на 2012 - 2013 год" в размере 20 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт здания.
В настоящее время произведены работы по присоединению объекта к инженерным коммуникациям: тепло-, водоснабжения, электроснабжения, восстановлена система отопления здания, выполнены общестроительные работы по отделке второго этажа.
Необходимо провести завершение капитального ремонта здания с помощью программно-целевого метода.
Финансирование такой подпрограммы может осуществляться из местного бюджета с привлечением средств (софинансированием) федерального, республиканского бюджетов, а также и внебюджетных средств, непосредственный контроль исполнения мероприятий, направленных на достижение целей.

2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО "Воркута"
политики в сфере реализации подпрограммы, цель (цели),
задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели
(целей) и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы

Основными приоритетами реализуемой на территории МО ГО "Воркута" политики в сфере реализации подпрограммы являются:
- расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - улучшение технического состояния зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования городского округа "Воркута".
Для достижения цели необходимо решение основной задачи - содержание, ремонт и строительство зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности городского округа.
При реализации подпрограммы в качестве оценки эффективности используются установленные целевые показатели (индикаторы) достижения поставленной задачи на период 2014 - 2020 годов.
Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) приведена в Таблице № 1.
Ожидаемый результат реализации мероприятий подпрограммы:
- Обеспечение выполнения задач муниципальной программы, подпрограмм, долгосрочных целевых программ.
- Обеспечение достижения предусмотренных муниципальной программой, подпрограммами и долгосрочными целевыми программами значений целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки.
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Решению задачи по содержанию, ремонту и строительству зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности городского округа будут способствовать следующие основные мероприятия:
- Разработка, проверка проектно-сметной документации по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, объектов производственно-технического назначения, находящихся в собственности МО ГО "Воркута";
- Строительный контроль за качеством, объемом, стоимостью и своевременностью выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, объектов производственно-технического назначения, находящихся в собственности МО ГО "Воркута";
- Капитальный ремонт здания по ул. Проминдустрии, д. 8;
- Разработка схемы теплоснабжения МО ГО "Воркута";
- Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО ГО "Воркута";
- Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных;
- Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности МО ГО "Воркута".

4. Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы определены:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Законом Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ "О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми";
- Решением Совета МО городского округа "Воркута" от 30.11.2010 № 551 "Об утверждении Концепции социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года" (принято Советом МО ГО "Воркута" 25.11.2010);
- Решением Совета МО городского округа "Воркута" от 29.11.2011 № 108 "Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011 - 2015 годы";
- Уставом муниципального образования городского округа "Воркута" (принят Советом МО ГО "Воркута" 27.02.2006);
- Решением Совета МО городского округа "Воркута" от 28.10.2011 № 90 "Об утверждении Положения об управлении городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа "Воркута";
- Решением Совета МО городского округа "Воркута" от 13.04.2009 № 335 "Об утверждении размеров должностных окладов и положения об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, муниципального образования городского округа "Воркута";
- Постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 16.04.2012 № 448 "О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа "Воркута";
- Постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 12.05.2011 № 699 "О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Воркута" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, порядке определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям";
- Постановлением администрации МО ГО "Воркута" от 23.04.2013 № 1713 "О создании муниципального бюджетного учреждения "Технический контроль" муниципального образования городского округа "Воркута".

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
(выполнении) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута"
муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Прогноз сводных показателей муниципального задания по этапам реализации подпрограммы при оказании (выполнении) муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением "Технический контроль" в ходе реализации подпрограммы отражен в таблице 7 (не приводится) к подпрограмме.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере 35 060,5 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 34 714,1 тыс. руб.:
2014 год - 12 814,1 тыс. руб.,
2015 год - 10 800,0 тыс. руб.,
2016 год - 11 100,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета -346,4 тыс. руб.:
2014 год - 346,4 тыс. руб.,
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Стоимость и наименование мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений по формуле:



где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы,
№ - количество показателей (индикаторов) подпрограммы;
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы может рассчитываться по формуле:



где:
- фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы,
- плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:



где:
- уровень финансирования реализации программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации подпрограммы может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации подпрограммы
Критерии оценки эффективности 
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1





ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности жилищного фонда и систем
коммунальной инфраструктуры"

Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
Соисполнители подпрограммы
Подрядные организации, определенные по итогам проведения процедур размещения муниципального заказа
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели (цель) подпрограммы
Снижение потребления коммунальных ресурсов на территории городского округа
Задача подпрограммы
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
- Количество индивидуальных приборов учета электрической энергии, после замены (установки) индивидуальных приборов учета электрической энергии
- Количество энергосберегающих светильников, после замены (установки) энергосберегающих светильников
- Количество общедомовых приборов учета холодного и горячего водоснабжения, после замены (установки) общедомовых приборов учета холодного и горячего водоснабжения
- Доля объемов коммунального ресурса (электро-, теплоэнергии, горячей и холодной воды) потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которых осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета, в общем объеме конкретного вида коммунального ресурса, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах:
- электрическая энергия;
- тепловая энергия;
- холодное водоснабжение;
- горячее водоснабжение
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере 898,7 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 898,7 тыс. руб.:
2014 год - 898,7 тыс. руб.,
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:
- экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Россия, в том числе и Республика Коми, располагает масштабным недоиспользуемым потенциалом энергосбережения. По оценкам экспертов, в России 35% энергии используются неэффективно. Эффективный путь по снижению энергоемкости связан с обеспечением экономического роста в стране за счет повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Анализ имеющихся данных свидетельствует о неэффективности производства, распределения и потребления энергоресурсов в жилищно-коммунальном комплексе городского округа.
Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения городского округа составляет 1518,7 Гкал/час. По установленной тепловой мощности источников теплоснабжения на каждую 1000 человек городского округа приходится 21,27 Гкал/час, что является чрезмерно высоким показателем не только в сравнении со среднестатистическими данными, но и в частности для северных районов страны. В среднем по стране отпуск теплоты с источников теплоснабжения на 1 жителя составляет 17,5 Гкал в год, в городском округе этот показатель равен 43,0 Гкал на 1 жителя, то есть примерно в 2,5 раза выше среднестатистических данных.
В среднем по стране расход топлива на производство теплоты теми же источниками теплоснабжения на 1 жителя составляет 4,0 тонны условного топлива в год, в городском округе "Воркута" этот показатель приближен к 12,3 т.у.т. на 1 жителя, т.е. примерно в 3,1 раза выше среднестатистических данных.
Годовой объем поднимаемой воды составил 24,653 млн. куб.м при фактической реализации 17,7 млн. куб.м, утечка и неучтенный расход воды в целом по городскому округу достигают 25,9%, одной из причин которых является несоответствие диаметров водопроводных сетей фактическим потребностям. 100% воды поднимается насосным оборудованием, имеющим значительную степень износа. Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет порядка 30,5 км.
Система централизованного теплоснабжения в городском округе обеспечивает производство и распределение около 2305 тыс. Гкал тепла в год. Сеть муниципальных трубопроводов, транспортирующая тепло, в двухтрубном исчислении составляет 201,03 км. Несовершенство теплоизоляции, ветхость трубопроводов и недостаточный уровень эксплуатации приводят к потерям в сетях около 13 процентов тепловой энергии. Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет порядка 20 километров, в том находящихся в ветхом состоянии.
В целом, потенциал экономии тепла в городском округе в настоящее время оценивается в 15 - 20% от общего объема теплоснабжения.
Отсутствие приборов учета не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов.
Основу жилищного фонда городского округа по материалу стен составляют кирпичные (23,8%), панельные (43,5%), блочные (10,8%), а также деревянные дома (21,9%). По годам возведения преобладают дома, построенные в период с 1946 - 1970 годы (47,4%) и с 1971 - 1995 годы (50,2%), которые не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.
Имеющийся опыт по реализации энергосберегающих проектов в Республике Коми свидетельствует о возможности в зависимости от области внедрения энергосберегающих мероприятий (централизованное отопление, электроосвещение и т.д.) добиться снижения затрат на энергоресурсы для зданий и сооружений, в том числе и многоквартирных домов, от 5% до 40%.
Одним из направлений реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в отношении жилищного фонда является обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. Процесс установки приборов учета энергоресурсов в последние годы уже идет, в частности, в рамках реализации муниципальной адресной программы поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. Цель данной кампании в том, чтобы создать условия для повышения энергетической эффективности, чтобы сделать процесс потребления энергии прозрачным и создать действенные мотивы для реализации энергосберегающих мероприятий.
Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий для снижения расходов местного бюджета, уменьшения нагрузки на граждан, связанной с оплатой жилищно-коммунальных услуг, Подпрограмма в первую очередь направлена на решение задач энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий Подпрограммы.

2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО "Воркута"
политики в сфере реализации подпрограммы, цель (цели),
задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели
(целей) и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы

Основными приоритетами реализуемой на территории МО ГО "Воркута" политики в сфере реализации подпрограммы являются:
- расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - снижение потребления коммунальных ресурсов.
Предусматривается решение следующей приоритетной задачи подпрограммы - реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Перечень целевых показателей для оценки результатов реализации подпрограммы приведен в таблице № 1.
В результате реализации Подпрограммы муниципальной программы ожидается:
- экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Решению задачи по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности будут способствовать следующие основные мероприятия:
- Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде;
- Приобретение энергосберегающих светильников;
- Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах.

4. Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы определены:
- Жилищным кодексом РФ (ЖК РФ) от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности";
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Решением Совета МО городского округа "Воркута" от 30.11.2010 № 551 "Об утверждении Концепции социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года" (принято Советом МО ГО "Воркута" 25.11.2010);
- Решением Совета МО городского округа "Воркута" от 29.11.2011 № 108 "Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011 - 2015 годы";
- Уставом муниципального образования городского округа "Воркута" (принят Советом МО ГО "Воркута" 27.02.2006).

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
(выполнении) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута"
муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Доведение муниципального задания не предполагается.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере 898,7 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 898,7 тыс. руб.:
2014 год - 898,7 тыс. руб.,
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Стоимость и наименование мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений по формуле:



где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы,
№ - количество показателей (индикаторов) подпрограммы;
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы может рассчитываться по формуле:



где:
- фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы,
- плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:



где:
- уровень финансирования реализации программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации подпрограммы может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации подпрограммы
Критерии оценки эффективности 
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1


------------------------------------------------------------------