Постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 26.01.2015 N 54 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года N 1827 "О муниципальной программе "Территориальное развитие"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2015 г. № 54

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" ОТ 10 ДЕКАБРЯ
2013 ГОДА № 1827 "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ"

Руководствуясь пунктом 7 методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ администрации МР "Усть-Куломский", утвержденных постановлением администрации МР "Усть-Куломский" от 20 августа 2013 года № 1225, постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года № 1827 "О муниципальной программе "Территориальное развитие" (далее - Постановление) следующие изменения:
1) пункт 9 паспорта муниципальной программы "Территориальное развитие" приложения к Постановлению (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

"
9
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" составляет - 387 840 714,39 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 224 323 844,39 рублей;
2015 год - 75 478 670,00 рублей;
2016 год - 44 970 800,00 рублей;
2017 год - 43 067 400,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 261 495 390,65 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 170 727 078,60 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 136 822 678,60 рублей;
2015 год - 11 297 600,00 рубля;
2016 год - 11 303 400,00 рублей;
2017 год - 11 303 400,00 рублей;
средства федерального бюджета - 56 216 400,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 14 268 200,00 рублей;
2015 год - 13 923 200,00 рублей;
2016 год - 11 735 800,00 рублей;
2017 год - 16 289 200,00 рублей;
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7 355 202,05 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7 355 202,05 рублей;
внебюджетные средства - 27 196 710,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 12 596 640,00 рублей;
2015 год - 14 600 070,00 рублей
";

2) таблицу 1 "Объемы финансирования программы" раздела 7 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)
Иные источники
Всего
2014
14 268 200,00
136 822 678,60
53 281 123,74

19 951 842,05
224 323 844,39
2015
13 923 200,00
11 297 600,00
35 657 800,00

14 600 070,00
75 478 670,00
2016
11 735 800,00
11 303 400,00
21 931 600,00


44 970 800,00
2017
16 289 200,00
11 303 400,00
15 474 800,00


43 067 400,00
2018






2019






2020






Всего
56 216 400,00
170 727 078,60
126 345 323,74

34 551 912,05
387 840 714,39
";

3) пункт 6 паспорта подпрограммы 1 "Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения" Программы (далее - Подпрограмма 1) изложить в следующей редакции:

"
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 140 813 777,01 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 61 858 977,01 рублей;
2015 год - 29 289 200,00 рублей;
2016 год - 24 832 700,00 рублей;
2017 год - 24 832 900,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 51 494 892,00 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 30 363 492,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 30 363 492,00 рублей;
средства федерального бюджета - 21 131 400,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7 037 200,00 рублей;
2016 год - 4 736 100,00 рублей;
2017 год - 9 358 100,00 рублей
";

4) Последний абзац раздела 3 "Система основных мероприятий и краткое ее описание" Подпрограммы 1 изложить в редакции:
"Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей программе.";
5) таблицу 2 "Объемы финансирования программы "Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)
Иные источники
Всего
2014

30 363 492,00
31 495 485,01


61 858 977,01
2015
7 037 200,00

22 252 000,00


29 289 200,00
2016
4 736 100,00

20 096 600,00


24 832 700,00
2017
9 358 100,00

15 474 800,00


24 832 900,00
2018






2019






2020






Всего
21 131 400,00
30 363 492,00
89 318 885,01


140 813 777,01
";

6) пункт 6 паспорта подпрограммы 2 "Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами" Программы (далее - Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции:

"
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 109 550 623,89 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 101 704 123,89 рублей;
2015 год - 7 046 500,00 рублей;
2016 год - 800 000,00 рублей;
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 93 610 941,99 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 81 926 641,99 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 81 926 641,99 рублей;
средства федерального бюджета - 11 684 300,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 11 684 300,00 рублей
";

7) Раздел 3 "Система основных мероприятий и краткое ее описание" Подпрограммы 2 дополнить абзацем:
"Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей программе.";
8) Таблицу 3 "Объемы финансирования подпрограммы "Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)
Иные источники
Всего
2014
11 684 300,00
81 926 641,99
8 093 181,90


101 704 123,89
2015


7 046 500,00


7 046 500,00
2016


800 000,00


800 000,00
2017






2018






2019






2020






Всего
11 684 300,00
81 926 641,99
15 939 681,90


109 550 623,89
";

9) пункт 6 паспорта подпрограммы 3 "Улучшение жилищных условий" Программы (далее - Подпрограмма 3) изложить в следующей редакции:

"
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 104 507 577,08 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 46 126 377,08 рублей;
2015 год - 21 143 600,00 рублей;
2016 год - 19 003 100,00 рублей;
2017 год - 18 234 500,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 81 837 644,61 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 54 025 344,61 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 24 532 544,61 рублей;
2015 год - 6 886 000,00 рублей;
2016 год - 11 303 400,00 рублей;
2017 год - 11 303 400,00 рублей;
средства федерального бюджета - 27 812 300,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 583 900,00 рублей;
2015 год - 11 297 600,00 рублей;
2016 год - 6 999 700,00 рублей;
2017 год - 6 931 100,00 рублей;
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7 355 202,05 рублей, в том числе по годам:
2014 - 7 355 202,05 рублей
";

10) Раздел 3 "Система основных мероприятий и краткое ее описание" Подпрограммы 3 дополнить абзацем:
"Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей программе.";
11) Таблицу 4 "Объемы финансирования подпрограммы "Улучшение жилищных условий" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"рублей

Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)
Иные источники
Всего
2014
2 583 900,00
24 532 544,61
11 654 730,42

7 355 202,05
46 126 377,08
2015
11 297 600,00
6 886 000,00
2 960 000,00


21 143 600,00
2016
6 999 700,00
11 303 400,00
700 000,00


19 003 100,00
2017
6 931 100,00
11 303 400,00



18 234 500,00
2018






2019






2020






Всего
27 812 300,00
54 025 344,61
15 314 730,42

7 355 202,05
104 507 577,08
";

12) пункт 6 паспорта подпрограммы 4 "Управление муниципальным имуществом" Программы (далее - Подпрограмма 4) изложить в следующей редакции:

"
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 4 326 426,41 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 194 926,41 рублей;
2015 год - 2 796 500,00 рублей;
2016 год - 335 000,00 рублей
";

13) Последний абзац раздела 3 "Система основных мероприятий и краткое ее описание" Подпрограммы 4 изложить в редакции:
"Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей программе.";
14) Таблицу 6 "Объемы финансирования подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)
Иные источники
Всего
2014


1 194 926,41


1 194 926,41
2015


2 796 500,00


2 796 500,00
2016


335 000,00


335 000,00
2017






2018






2019






2020






Всего


4 326 426,41


4 326 426,41
";

15) пункт 6 паспорта подпрограммы 5 "Энергосбережение" Программы (далее - Подпрограмма 5) изложить в следующей редакции:

"
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет - 28 642 310,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 13 439 440,00 рублей;
2015 год - 15 202 870,00 рублей;
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 27 196 710,00 рублей, в том числе по годам:
внебюджетные средства - 27 196 710,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 12 596 640,00 рублей;
2015 год - 14 600 070,00 рублей
";

16) Последний абзац раздела 3 "Система основных мероприятий и краткое ее описание" Подпрограммы 5 изложить в редакции:
"Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей программе.";
17) раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"рублей
Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)
Иные источники
Всего
2014


842 800,00

12 596 640,00
13 439 440,00
2015


602 800,00

14 600 070,00
15 202 870,00
2016






2017






2018






2019






2020






Всего


1 445 600,00

27 196 710,00
28 642 310,00

Информация о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы (с учетом межбюджетных трансфертов), а также о прогнозной (справочной) оценке расходов из различных источников на реализацию целей подпрограммы отражена соответственно в приложениях № 2 и № 3 к программе. В приложении 2 и 3 исключены мероприятия, подлежащие включению в программу в соответствии с пп. 4, 5, 6, 8, 8.1 пункта 6 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", по следующим причинам:
пп. 4 и пп. 5 - в связи с отсутствием бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов;
пп. 6 - проведение энергосберегающих мероприятий производителями и потребителями энергетическими ресурсами предусмотрено Федеральным законом № 261-ФЗ. Администрацией МР "Усть-Куломский" предусмотрен контроль по выполнению мероприятий без финансирования;
пп. 8 - в связи с отсутствием на территории района природного газа, газовых смесей, сжиженного, углеводородного газа, электрической энергии для использования транспортными средствами в качестве моторного топлива;
пп. 8.1 - информационное обеспечение предусмотрено без финансирования.
Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" на очередной финансовый год и плановый период.";
18) строку 5.1.4 Приложения № 1 Программы "Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы "Территориальное развитие" (далее - Приложение № 1) изложить в следующей редакции:

"
5.1.4
Основное мероприятие 4.1.4. "Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 4.1.4.1. Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом. (отсутствие задолженности - 1, просрочка платежа - 0)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
";

19) строку 6 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:

"
6
Подпрограмма 5 "Энергосбережение"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
Показатель 5.1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м
0,100
0,098
0,095
0,092
0,090
0,087
0,085
0,082
0,079
Показатель 5.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал
0,29
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
Показатель 5.3. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в расчете на 1 кв.м площади, Гкал/кв.м
0,099
0,095
0,092
0,088
0,084
0,081
0,077
0,073
0,069
Показатель 5.4. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, %
5
5
10
10
15
15
20
20
20
";

20) строку 6.2.1 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:

"
6.2.1
Основное мероприятие 5.2.1. "Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики
Показатель 5.2.1.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м
29,0
28,0
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
22,0
21,0
";

21) строку 6.2.2 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:

"
6.2.2
Основное мероприятие 5.2.2. "Установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения"
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики
Показатель 5.2.2.1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м
0,099
0,095
0,092
0,088
0,084
0,081
0,077
0,073
0,069
";

22) приложение № 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
23) приложение № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)" Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации района Попова И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации муниципального района "Усть-Куломский".

Глава МР "Усть-Куломский" -
Руководитель администрации района
Д.ШАТОХИН





Приложение № 1
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 26 января 2015 г. № 54

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Территориальное развитие"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Территориальное развитие
всего
224 323 844,39
75 478 670,00
44 970 800,00
43 067 400,00



местные бюджеты <*>
211 727 204,39
60 878 600,00
44 970 800,00
43 067 400,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
158 446 080,65
25 220 800,00
23 039 200,00
27 592 600,00



федерального бюджета
14 268 200,00
13 923 200,00
11 735 800,00
16 289 200,00



средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
7 355 202,05






внебюджетные средства
12 596 640,00
14 600 070,00





Подпрограмма 1
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения
всего
61 858 977,01
29 289 200,00
24 832 700,00
24 832 900



местные бюджеты <*>
61 858 977,01
29 289 200,00
24 832 700,00
24 832 900



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
30 363 492,00
7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



федерального бюджета

7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



Основное мероприятие 1.1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
21 381 960,06
5 200 407,00





местные бюджеты <*>
21 381 960,06
5 200 407,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
13 857 300,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.2.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
971 405,15
118 000,00





местные бюджеты <*>
971 405,15
118 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
885 900






федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.3.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
33 871 937,80
13 847 575,50
18 000 000,00
15 474 800,00



местные бюджеты <*>
33 871 937,80
13 847 575,50
18 000 000,00
15 474 800,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
13 788 392,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.4.
Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
2 551 774,00
693 593,00
2 096 600,00




местные бюджеты <*>
2 551 774,00
693 593,00
2 096 600,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.5.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
1 831 900,00






местные бюджеты <*>
1 831 900,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1 831 900,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 1.1.6.
Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
всего
0,00
26 000,00





местные бюджеты <*>
0,00
26 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 1.1.7.
Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года
всего
0,00
441 548,50





местные бюджеты <*>
0,00
441 548,50





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 1.1.8.
Осуществление дорожной деятельности за счет средств, поступающих из федерального бюджета
всего
0,00
7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



местные бюджеты <*>
0,00
7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



федерального бюджета

7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



Основное мероприятие 1.1.9.
Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности
всего

184 000,00





местные бюджеты <*>

184 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 1.2.1.
Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский
всего
0,00
40 876,00





местные бюджеты <*>
0,00
40 876,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 1.2.2.
Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности
всего
200 000,00






местные бюджеты <*>
200 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 1.2.3.
Паспортизация автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности
всего

1 000 000,00





местные бюджеты <*>

1 000 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 1.3.1.
Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района "Усть-Куломский"
всего
1 050 000,00
700 000,00





местные бюджеты <*>
1 050 000,00
700 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Подпрограмма 2
Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами
всего
101 704 123,89
7 046 500,00
800 000,00




местные бюджеты <*>
101 704 123,89
7 046 500,00
800 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
93 610 941,99






федерального бюджета
11 684 300,00






Основное мероприятие 2.1.1.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности
всего
9 700 000,00






местные бюджеты <*>
9 700 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
9 700 000,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности
всего
31 595 000,00






местные бюджеты <*>
31 595 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
31 595 000,00






федерального бюджета
11 684 300,00






Основное мероприятие 2.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой
всего
3 000 000,00






местные бюджеты <*>
3 000 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
3 000 000,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.4.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек
всего
12 505 430,30






местные бюджеты <*>
12 505 430,30






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
12 505 430,30






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.5.
Строительство водопровода в поселке Деревянск (в том числе ПИР)
всего
300 000,00






местные бюджеты <*>
300 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.6.
Строительство водопроводной сети в микрорайоне новой застройки в с. Усть-Кулом по ул. В.С.Лодыгина, Б.П.Липина, Петропавловская, Спортивная (в том числе ПИР)
всего

450 000,00





местные бюджеты <*>

450 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.7.
Приобретение модульной котельной в с. Дон, а также тепловых сетей
всего

5 000 000,00





местные бюджеты <*>

5 000 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.8.
Решение вопросов по организации водоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
всего

796 500,00





местные бюджеты <*>

796 500,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.1.9.
Реализация малых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
всего







местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.2.1.
Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
всего
10 369 433,59






местные бюджеты <*>
10 369 433,59






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
9 352 511,69






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.2.2.
Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
всего
3 000 000,00
600 000,00
800 000,00




местные бюджеты <*>
3 000 000,00
600 000,00
800 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
2 400 000,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.2.3.
Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов
всего
29 634 260,00






местные бюджеты <*>
29 634 260,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
23 458 000,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 2.2.4.
Решение вопросов по организации вывоза бытовых отходов и мусора
всего

200 000,00





местные бюджеты <*>

200 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







Основное мероприятие 2.3.1.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов
всего
1 600 000,00






местные бюджеты <*>
1 600 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1 600 000,00






федерального бюджета







Подпрограмма 3
Улучшение жилищных условий
всего
46 126 377,08
21 143 600,00
19 003 100,00
18 234 500,00



местные бюджеты <*>
46 126 377,08
21 143 600,00
19 003 100,00
18 234 500,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
34 471 646,66
18 183 600,00
18 303 100,00
18 234 500,00



федерального бюджета
2 583 900,00
11 297 600,00
6 999 700,00
6 931 100,00



средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
7 355 202,05






Основное мероприятие 3.1.1.
Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 103-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
всего
110 573,00
117 800,00
122 100,00
122 100,00



местные бюджеты <*>
110 573,00
117 800,00
122 100,00
122 100,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
110 573,00
117 800,00
122 100,00
122 100,00



федерального бюджета







Основное мероприятие 3.1.2.
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
всего
26 800,00
33 100,00
34 300,00
34 300,00



местные бюджеты <*>
26 800,00
33 100,00
34 300,00
34 300,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
26 800,00
33 100,00
34 300,00
34 300,00



федерального бюджета







Основное мероприятие 3.1.3.
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
всего
8 900,00
9 500,00
9 800,00
9 800,00



местные бюджеты <*>
8 900,00
9 500,00
9 800,00
9 800,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
8 900,00
9 500,00
9 800,00
9 800,00



федерального бюджета







Основное мероприятие 3.2.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
всего
2 154 105,00
660 000,00
700 000,00




местные бюджеты <*>
2 154 105,00
660 000,00
700 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1 164 105,00






федерального бюджета
120 000,00






Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
всего
1 524 400,00
5 714 600,00
5 841 300,00
5 772 500,00



местные бюджеты <*>
1 524 400,00
5 714 600,00
5 841 300,00
5 772 500,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1 524 400,00
5 714 600,00
5 841 300,00
5 772 500,00



федерального бюджета
1 524 400,00
5 714 600,00
5 841 300,00
5 772 500,00



Основное мероприятие 3.3.2.
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
всего
4 653 400,00
11 137 200,00
11 137 200,00
11 137 200,00



местные бюджеты <*>
4 653 400,00
11 137 200,00
11 137 200,00
11 137 200,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4 653 400,00
11 137200,00
11 137 200,00
11 137 200,00



федерального бюджета







Основное мероприятие 3.3.3.
Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
всего
937 200,00






местные бюджеты <*>
937 200,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
937 200,00






федерального бюджета







Основное мероприятие 3.4.1.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации
всего
939 500,00
1 171 400,00
1 158 400,00
1 158 600,00



местные бюджеты <*>
939 500,00
1 171 400,00
1 158 400,00
1 158 600,00



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
939 500,00
1 171 400,00
1 158 400,00
1 158 600,00



федерального бюджета
939 500,00
1 171 400,00
1 158 400,00
1 158 600,00



Основное мероприятие 3.5.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
всего
0,00
700 000,00





местные бюджеты <*>
0,00
700 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







федерального бюджета







средства Фонда содействия реформированию ЖКХ







Основное мероприятие 3.5.2.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
всего
35 771 499,08
1 600 000,00





местные бюджеты <*>
35 771 499,08
1 600 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
25 106 768,66






федерального бюджета







средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
7 355 202,05






Подпрограмма 4
Управление муниципальным имуществом
всего
1 194 926,41
2 796 500,00
335 000,00




местные бюджеты <*>
1 194 926,41
2 796 500,00
335 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.1.
Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки
всего
122 942,28
285 000,00
100 000,00




местные бюджеты <*>
122 942,28
285 000,00
100 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.2.
Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества
всего
267 336,62
160 000,00





местные бюджеты <*>
267 336,62
160 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.3.
Оценка движимого и недвижимого имущества
всего
208 500,00
398 000,00
100 000,00




местные бюджеты <*>
208 500,00
398 000,00
100 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.4.
Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом
всего
221 615,95
221 616,00
100 000,00




местные бюджеты <*>
221 615,95
221 616,00
100 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.5.
Содержание имущества казны МО МР "Усть-Куломский"
всего
374 531,56
529 884,00
35 000,00




местные бюджеты <*>
374 531,56
529 884,00
35 000,00




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 4.1.6.
Технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества
всего

1 202 000,00





местные бюджеты <*>

1 202 000,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Подпрограмма 5
Энергосбережение
всего
13 439 440,00
15 202 870,00





местные бюджеты <*>
842 800,00
602 800,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
12 596 640,00
14 600 070,00





Основное мероприятие 5.1.1.1.
Оснащение жилищного фонда приборами учета тепла, электрической энергии и холодной воды, а также ввод установленных приборов в эксплуатацию
всего
50 000,00
18 000,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
50 000,00
18 000,00





Основное мероприятие 5.1.1.2.
Установка энергосберегающих ламп, датчиков движения в системе освещения многоквартирных домов
всего
50 000,00
50 000,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
50 000,00
50 000,00





Основное мероприятие 5.1.1.3.
Теплоизоляция конструкций зданий жилых домов, теплоизоляция трубопроводов систем отопления, промывка систем отопления
всего
100 000,00
100 000,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
100 000,00
100 000,00





Основное мероприятие 5.1.2.1.
Ликвидация нерентабельных котельных
всего
1 501 950,00
8 300 000,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
1 501 950,00
8 300 000,00





Основное мероприятие 5.1.2.2.
Модернизация котельных с использованием эффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия
всего
4 609 960,00
4 905 590,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
4 609 960,00
4 905 590,00





Основное мероприятие 5.1.2.3.
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по теплоизоляции вновь строящихся тепловых сетей
всего
2 619 460,00
891 180,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
2 619 460,00
891 180,00





Основное мероприятие 5.1.2.4.
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения
всего
75 000,00






местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
75 000,00






Основное мероприятие 5.1.2.5.
Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей машин и оборудования, работающего с переменной нагрузкой
всего
120 000,00






местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
120 000,00






Основное мероприятие 5.1.2.6.
Мероприятия по сокращению потерь воды, замена трубопровода водоснабжения
всего
2 428 270,00
295 300,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
2 428 270,00
295 300,00





Основное мероприятие 5.1.2.7.
Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
всего
42 000,00
40 000,00





местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
42 000,00
40 000,00





Основное мероприятие 5.2.1.
Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие
всего
100 000,00






местные бюджеты <*>
100 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 5.2.2.
Установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения
всего
125 000,00






местные бюджеты <*>
125 000,00






- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 5.2.3.
Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов
всего
617 800,00
602 800,00





местные бюджеты <*>
617 800,00
602 800,00





- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







Основное мероприятие 5.3.1.
Мероприятия по увеличению объема энергетических ресурсов, производимых с использованием вторичных энергетических ресурсов
всего
1 000 000,00






местные бюджеты <*>







- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:







внебюджетные средства
1 000 000,00







--------------------------------
<*> местные бюджеты с учетом безвозмездных поступлений из других уровней бюджета.





Приложение № 2
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 26 января 2015 г. № 54

Приложение № 3
к муниципальной программе
"Территориальное развитие"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей), годы
ГРБС
КЦСР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
Территориальное развитие
всего, в том числе:
X
X
211 727 204,39
60 878 600,00
44 970 800,00
43 067 400,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
210 884 404,39
60 275 600,00
44 970 800,00
43 067 400,00



Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
X
540 000,00
540 000,00





Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский"
956
X
240 000,00






Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
964
X
62 800,00
62 800,00





Подпрограмма 1
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения
всего, в том числе:
923
X
61 858 977,01
29 289 200,00
24 832 700,00
24 832 900,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
61 858 977,01
29 289 200,00
24 832 700,00
24 832 900,00



Основное мероприятие 1.1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
21 381 960,06
5 200 407,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 7222
13 857 300,00






02 1 0199
7 524 660,06
5 200 407,00
Основное мероприятие 1.1.2.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
971 405,15
118 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 7221
885 900,00






02 1 0198
85 505,15
118 000,00
Основное мероприятие 1.1.3.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
33 871 938,80
13 847 575,50
18 000 000,00
15 474 800,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0197
20 083 545,80
13 847 575,50
18 000 000,00
15 474 800,00



02 1 7223
13 788 392,00
Основное мероприятие 1.1.4.
Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
2 551 774,00
693 593,00
2 096 600,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0101
2 551 774,00
693 593,00
2 096 600,00




Основное мероприятие 1.1.5.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
1 831 900,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 7222
1 831 900,00






Основное мероприятие 1.1.6.
Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
всего, в том числе:
923
X
0,00
26 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0111
0,00
26 000,00





Основное мероприятие 1.1.7.
Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года
всего, в том числе:
923
X
0,00
441 548,50





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0112

441 548,50





Основное мероприятие 1.1.8.
Осуществление дорожной деятельности за счет средств, поступающих из федерального бюджета
всего, в том числе:
923
X

7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 5390

7 037 200,00
4 736 100,00
9 358 100,00



Основное мероприятие 1.1.9.
Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности
всего, в том числе:
923
X

184 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0113

184 000,00





Основное мероприятие 1.2.1.
Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский
всего, в том числе:
923
X
0,00
40 876,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0203
0,00
40 876,00





Основное мероприятие 1.2.2.
Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности
всего, в том числе:
923
X
200 000,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0204
200 000,00






Основное мероприятие 1.2.3.
Паспортизация автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности
всего, в том числе:
923
X

1 000 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0205

1 000 000,00





Основное мероприятие 1.3.1.
Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района "Усть-Куломский"
всего, в том числе:
923
X
1 050 000,00
700 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 1 0305
1 050 000,00
700 000,00





Подпрограмма 2
Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами
всего, в том числе:
923
X
101 704 123,89
7 046 500,00
800 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
101 7041 123,89
7 046 500,00
800 000,00




Основное мероприятие 2.1.1.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности
всего, в том числе:
923
X
9 700 000,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7214
9 700 000,00






Основное мероприятие 2.1.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности
всего, в том числе:
923
X
31 595 000,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7231
19 910 700,00






02 2 5018
11 684 300,00
Основное мероприятие 2.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой
всего, в том числе:
923
X
3 000 000,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7208
3 000 000,00






Основное мероприятие 2.1.4.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек
всего, в том числе:
923
X
12 505 430,30






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7212
12 505 430,30






Основное мероприятие 2.1.5.
Строительство водопровода в поселке Деревянск (в том числе ПИР)
всего, в том числе:
923
X
300 000,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0701
300 000,00






Основное мероприятие 2.1.6.
Строительство водопроводной сети в микрорайоне новой застройки в с. Усть-Кулом по ул. В.С.Лодыгина, Б.П.Липина, Петропавловская, Спортивная (в том числе ПИР)
всего, в том числе:
923
X

450 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0716

450 000,00





Основное мероприятие 2.1.7.
Приобретение модульной котельной в с. Дон, а также тепловых сетей
всего, в том числе:
923
X

5 000 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0717

5 000 000,00





Основное мероприятие 2.1.8.
Решение вопросов по организации водоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
всего, в том числе:
923
X

796 500,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0718

796 500,00





Основное мероприятие 2.1.9.
Реализация малых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
всего, в том числе:
923
X







Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0720







Основное мероприятие 2.2.1.
Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
всего, в том числе:
923
X
10 369 433,59






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7234
9 352 511,69






02 2 0596
1 016 921,90
Основное мероприятие 2.2.2.
Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
всего, в том числе:
923
X
3 000 000,00
600 000,00
800 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7238
2 400 000,00






02 2 0595
600 000,00
600 000,00
800 000,00
Основное мероприятие 2.2.3.
Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов
всего, в том числе:
923
X
29 634 260,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0594
6 176 260,00






02 2 7235
23 458 000,00
Основное мероприятие 2.2.4.
Решение вопросов по организации вывоза бытовых отходов и мусора
всего, в том числе:
923
X

200 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 0719

200 000,00





Основное мероприятие 2.3.1.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов
всего, в том числе:
923
X
1 600 000,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 2 7236
1 600 000,00






Подпрограмма 3
Улучшение жилищных условий
всего, в том числе:
923
X
46 126 377,08
21 142 600,00
19 003 100,00
18 234 500,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
46 126 377,08
21 143 600,00
19 003 100,00
18 234 500,00



Основное мероприятие 3.1.1.
Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 103-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
всего, в том числе:
923
X
110 573,00
117 800,00
122 100,00
122 100,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7308
110 573,00
117 800,00
122 100,00
122 100,00



Основное мероприятие 3.1.2.
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
всего, в том числе:
923
X
26 800,00
33 100,00
34 300,00
34 300,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7304
26 800,00
33 100,00
34 300,00
34 300,00



Основное мероприятие 3.1.3.
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
всего, в том числе:
923
X
8 900,00
9 500,00
9 800,00
9 800,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7305
8 900,00
9 500,00
9 800,00
9 800,00



Основное мероприятие 3.2.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
всего, в том числе:
923
X
2 154 105,00
660 000,00
700 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 5020
120 000,00






02 3 7210
1 044 105,00


02 3 0893
990 000,00
660 000,00
700 000,00
Основное мероприятие 3.3.1.
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
всего, в том числе:
923
X
1 524 400,00
5 714 600,00
5 841 300,00
5 772 500,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 5082
1 524 400,00
5 714 600,00
5 841 300,00
5 772 500,00



Основное мероприятие 3.3.2.
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
всего, в том числе:
923
X
4 653400,00
11 137 200,00
11 137 200,00
11 137 200,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7303
4 653400,00
11 137 200,00
11 137 200,00
11 137 200,00



Основное мероприятие 3.3.3.
Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
всего, в том числе:
923
X
937 200,00






Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 7404
937 200,00






Основное мероприятие 3.4.1.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации
всего, в том числе:
923
X
939 500,00
1 171 400,00
1 158 400,00
1 158 600,00



Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 5135
939 500,00
1 171 400,00
1 158 400,00
1 158 600,00



Основное мероприятие 3.5.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
всего, в том числе:
923
X
0,00
700 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 1107
0,00
700 000,00





Основное мероприятие 3.5.2.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
всего, в том числе:
923
X
36 514 499,08
1 600 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 3 9503
7 355 202,05






02 3 9603
10 664 730,42
1 600 000,00
02 3 9603
17 751 566,61

Подпрограмма 4
Управление муниципальным имуществом
всего, в том числе:
923
X
1 194 926,41
2 796 500,00
335 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
X
1 194 926,41
2 796 500,00
335 000,00




Основное мероприятие 4.1.1.
Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки
всего, в том числе:
923
X
122 942,28
285 000,00
100 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1308
122 942,28
285 000,00
100 000,00




Основное мероприятие 4.1.2.
Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества
всего, в том числе:
923
X
267 336,62
160 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1309
267 336,62
160 000,00





Основное мероприятие 4.1.3.
Оценка движимого и недвижимого имущества
всего, в том числе:
923
X
208 500,00
398 000,00
100 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1310
208 500,00
398 000,00
100 000,00




Основное мероприятие 4.1.4.
Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом
всего, в том числе:
923
X
221 615,95
221 616,00
100 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1311
221 615,95
221 616,00
100 000,00




Основное мероприятие 4.1.5.
Содержание муниципального имущества казны МО МР "Усть-Куломский"
всего, в том числе:
923
X
374 531,56
529 884,00
35 000,00




Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1312
374 531,56
529 884,00
35 000,00




Основное мероприятие 4.1.6.
Технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества
всего, в том числе:
923
X

1 202 000,00





Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям
923
02 4 1318

1 202 000,00





Подпрограмма 5
Энергосбережение
всего, в том числе:
X
X
842 800,00
602 800,00





Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
X
540 000,00
540 000,00





Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский"
956
X
240 000,00






Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
964
X
62 800,00
62 800,00





Основное мероприятие 5.2.1.
Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие
всего, в том числе:
X
X
100 000,00






Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
02 5 1412
50 000,00






Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский"
956
02 5 1412
40 000,00






Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
964
02 5 1412
10 000,00






Основное мероприятие 5.2.2.
Установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения
всего, в том числе:
X
X
125 000,00






Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
02 5 1413
125 000,00






Основное мероприятие 5.2.3.
Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов
всего, в том числе:
X
X
617 800,00
602 800,00





Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский"
975
02 5 1414
365 000,00
540 000,00





Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский"
956
02 5 1414
200 000,00






Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский"
964
02 5 1414
52 800,00
62 800,00







------------------------------------------------------------------