Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 09.10.2015 N 1720 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа "Воркута" от 29.01.2015 N 146 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2015 г. № 1720

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" ОТ 29.01.2015 № 146
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" "СОДЕРЖАНИЕ
И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 52 Устава муниципального образования городского округа "Воркута", постановлениями администрации муниципального образования от 08.12.2014 № 2131 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 09.08.2013 № 2725 "О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута", реализация которых планируется с 2014 года", от 20.05.2013 № 2008 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута" администрация муниципального образования городского округа "Воркута" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.01.2015 № 146 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" (далее - программа) следующие изменения:
1.1. в муниципальной программе муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства":
1.1.1. раздел "Объемы финансирования муниципальной программы" паспорта муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.1.2. раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.1.3. таблицу № 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.1.4. таблицу № 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.1.5. раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.1.6. раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.1.7. раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Развитие транспортной системы" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.1.8. раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.1.9. раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения" изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
1.1.10. раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Я.Н.Мельникова.

И.о. руководителя администрации
городского округа
"Воркута"
С.ЧИЧЕРИНА





Приложение № 1
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 9 октября 2015 г. № 1720
"
Объемы финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы предусматривается в размере 991 180,5 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 784 423,4 тыс. руб.:
2015 год - 338 423,9 тыс. руб.,
2016 год - 225 999,5 тыс. руб.,
2017 год - 220 000,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 179 258,6 тыс. руб.:
2015 год - 93 294,0 тыс. руб.,
2016 год - 42 085,4 тыс. руб.,
2017 год - 43 879,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 8 980,5 тыс. руб.:
2015 год - 760,6 тыс. руб.,
2016 год - 2 991,7 тыс. руб.,
2017 год - 5 228,2 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 18 518,0 тыс. руб.:
2015 год - 18 518,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.
".





Приложение № 2
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 9 октября 2015 г. № 1720

"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы предусматривается в размере 991 180,5 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 784 423,4 тыс. руб.:
2015 год - 338 423,9 тыс. руб.,
2016 год - 225 999,5 тыс. руб.,
2017 год - 220 000,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 179 258,6 тыс. руб.:
2015 год - 93 294,0 тыс. руб.,
2016 год - 42 085,4 тыс. руб.,
2017 год - 43 879,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 8 980,5 тыс. руб.:
2015 год - 760,6 тыс. руб.,
2016 год - 2 991,7 тыс. руб.,
2017 год - 5 228,2 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 18 518,0 тыс. руб.:
2015 год - 18 518,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.".





Приложение № 3
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 9 октября 2015 г. № 1720

"Таблица № 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
муниципального образования городского округа "Воркута"

Статус
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
"Содержание и развитие муниципального хозяйства"
УГХиБ
450 996,5
271 076,6
269 107,4
1. Подпрограмма
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"
УГХиБ
201487,0
85 957,0
81 881,1
Основное мероприятие 1.1.1
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения
УГХиБ
146 801,8
42 642,0
40 302,5
Основное мероприятие 1.1.2
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
УГХиБ
3 900,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.4
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства
УГХиБ
15 307,1
11 815,0
11 578,5
Основное мероприятие 1.2.1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
УГХиБ
35 478,1
31 500,0
30 000,0
2. Подпрограмма
"Развитие транспортной системы"
УГХиБ
244 194,3
185 119,6
187 226,3
Основное мероприятие 2.1.1
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
УГХиБ
220 361,7
172 860,8
174 367,9
Основное мероприятие 2.1.2
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники
УГХиБ
8 750,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.3
Обеспечение безопасности дорожного движения
УГХиБ
4 885,3
10 460,0
10 460,0
Основное мероприятие 2.2.1
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения
УГХиБ
10 197,3
1 798,8
2 398,4
3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"
УГХиБ
5 315,2
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.1
Обеспечение безопасности дорожного движения
УГХиБ
2 687,5
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.2
Выполнение работ по перемещению и хранению задержанных автотранспортных средств
УГХиБ
454,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.3
Содержание специализированной муниципальной стоянки
УГХиБ
2 173,7
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.1
Оборудования кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
".





Приложение № 4
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 9 октября 2015 г. № 1720

"Таблица № 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета,
республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных
внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц
на реализацию целей муниципальной программы

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
Содержание и развитие муниципального хозяйства
всего
в том числе:
450 996,5
271 076,6
269 107,4
местный бюджет
338 423,9
225 999,5
220 000,0
республиканский бюджет Республики Коми
93 294,0
42 085,4
43 879,2
федеральный бюджет
760,6
2 991,7
5 228,2
фонд содействия
18 518,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства
всего
в том числе:
201 487,0
85 957,0
81 881,1
местный бюджет
173 087,8
83 581,4
79 497,5
республиканский бюджет Республики Коми
9 120,6
1 683,9
1 700,0
федеральный бюджет
760,6
691,7
683,6
фонд содействия
18 518,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.1
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения
всего
в том числе:
146 801,8
42 642,0
40 302,5
местный бюджет
118 762,7
40 631,4
38 300,0
республиканский бюджет Республики Коми
8 760,5
1 318,9
1 318,9
федеральный бюджет
760,6
691,7
683,6
фонд содействия
18 518,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.2
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
всего
в том числе:
3 900,0
0,0
0,0
местный бюджет
3900,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса
всего
в том числе:
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.4
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства
всего
в том числе:
15 307,1
11 815,0
11 578,5
местный бюджет
14 947,0
11 450,0
11 197,5
республиканский бюджет Республики Коми
360,1
365,0
381,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры
всего
в том числе:
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
всего
в том числе:
35 478,1
31 500,0
30 000,0
местный бюджет
35 478,1
31 500,0
30 000,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Развитие транспортной системы
всего
в том числе:
244 194,3
185 119,6
187 226,3
местный бюджет
160 020,9
142 418,1
140 502,5
республиканский бюджет Республики Коми
84 173,4
40 401,5
42 179,2
федеральный бюджет
0,0
2 300,0
4 544,6
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.1
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
всего
в том числе:
220 361,7
172 860,8
174 367,9
местный бюджет
136 188,3
131 958,1
130 042,5
республиканский бюджет Республики Коми
84 173,4
40 401,5
42 179,2
федеральный бюджет
0,0
501,2
2 146,2
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.2
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники
всего
в том числе:
8 750,0
0,0
0,0
местный бюджет
8 750,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.3
Обеспечение безопасности дорожного движения
всего
в том числе:
4 885,3
10 460,0
10 4600,0
местный бюджет
4 885,3
10 460,0
10 460,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.1
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения
всего
в том числе:
10 197,3
1 798,8
2 398,4
местный бюджет
10 197,3
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
1 798,8
2 398,4
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности дорожного движения
всего
в том числе:
5 315,2
0,0
0,0
местный бюджет
5 315,2
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.1
Обеспечение безопасности дорожного движения
всего
в том числе:
2 687,5
0,0
0,0
местный бюджет
2 687,5
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.2
Выполнение работ по перемещению и хранению задержанных автотранспортных средств
всего
в том числе:
454,0
0,0
0,0
местный бюджет
454,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.3
Содержание специализированной муниципальной стоянки
всего
в том числе:
2 173,7
0,0
0,0
местный бюджет
2 173,7
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.1
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП
всего
в том числе:
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
".





Приложение № 5
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 9 октября 2015 г. № 1720
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2017 годы предусматривается в размере - 369 325,1 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 336 166,7 тыс. руб.:
2015 год - 173 087,8 тыс. руб.,
2016 год - 83 581,4 тыс. руб.,
2017 год - 79 497,5 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 12 504,5 тыс. руб.:
2015 год - 9 120,6 тыс. руб.,
2016 год - 1 683,9 тыс. руб.,
2017 год - 1 700,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 2 135,9 тыс. руб.:
2015 год - 760,6 тыс. руб.,
2016 год - 691,7 тыс. руб.,
2017 год - 683,6 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 18 518,0 тыс. руб.
2015 год - 18 518,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.
".





Приложение № 6
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 9 октября 2015 г. № 1720

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2017 годы предусматривается в размере 369 325,1 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 336 166,7 тыс. руб.:
2015 год - 173 087,8 тыс. руб.,
2016 год - 83 581,4 тыс. руб.,
2017 год - 79 497,5 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 12 504,5 тыс. руб.:
2015 год - 9 120,6 тыс. руб.,
2016 год - 1 683,9 тыс. руб.,
2017 год - 1 700,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 2 135,9 тыс. руб.:
2015 год - 760,6 тыс. руб.,
2016 год - 691,7 тыс. руб.,
2017 год - 683,6 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 18 518,0 тыс. руб.
2015 год - 18 518,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.".





Приложение № 7
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 9 октября 2015 г. № 1720
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2020 годы предусматривается в размере - 616 540,2 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 442 941,5 тыс. руб.:
2015 год - 160 020,9 тыс. руб.,
2016 год - 142 418,1 тыс. руб.,
2017 год - 140 502,5 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 166 754,1 тыс. руб.:
2015 год - 84 173,4 тыс. руб.,
2016 год - 40 401,5 тыс. руб.,
2017 год - 42 179,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 6 844,6 тыс. руб.:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 2 300,0 тыс. руб.,
2017 год - 4 544,6 тыс. руб.
".





Приложение № 8
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 9 октября 2015 г. № 1720

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2017 годы предусматривается в размере 616 540,2 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 442 941,5 тыс. руб.:
2015 год - 160 020,9 тыс. руб.,
2016 год - 142 418,1 тыс. руб.,
2017 год - 140 502,5 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 166 754,1 тыс. руб.:
2015 год - 84 173,4 тыс. руб.,
2016 год - 40 401,5 тыс. руб.,
2017 год - 42 179,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 6 844,6 тыс. руб.:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 2 300,0 тыс. руб.,
2017 год - 4 544,6 тыс. руб.".





Приложение № 9
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 9 октября 2015 г. № 1720

"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2020 годы предусматривается в размере - 5 315,2 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 5 315,2 тыс. руб.:
2015 год - 5 315,2 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 0,0 тыс. руб.:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.
".





Приложение № 10
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 9 октября 2015 г. № 1720

"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2017 годы предусматривается в размере - 5 315,2 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" - 5 315,2 тыс. руб.:
2015 год - 5 315,2 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 0,0 тыс. руб.:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.".


------------------------------------------------------------------