Постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 08.04.2015 N 247 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 23 декабря 2013 г. N 941 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2015 г. № 247

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" ОТ 23 ДЕКАБРЯ
2013 Г. № 941 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА В КНЯЖПОГОСТСКОМ РАЙОНЕ"

В соответствии с решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 26 марта 2015 года № 406 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района "Княжпогостский" от 22.12.2014 № 380 "О бюджете муниципального района "Княжпогостский" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 23 декабря 2013 г. № 941 "Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский" Немчинова А.Л.

Руководитель администрации
В.ИВОЧКИН





Приложение
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 8 апреля 2015 г. № 247

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"КНЯЖПОГОСТСКИЙ" ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 941 "РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА В КНЯЖПОГОСТСКОМ РАЙОНЕ"

1. Внести следующие изменения в Паспорт муниципальной программы Развитие муниципального управления в муниципальном районе "Княжпогостский" на 2014 - 2020 годы:
1.1. Строку 9 "Объемы финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования программы
Объем финансового обеспечения реализации Программы на 2014 - 2017 годы составит 618 505,01 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 312 270,07 тыс. рублей;
2015 год - 204 624,97 тыс. рублей;
2016 год - 66 345,39 тыс. рублей;
2017 год - 35 264,58 тыс. рублей.
финансирование Программы предусматривается осуществлять соответственно за счет средств внебюджетных источников, учтенных в тарифах, средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и за счет средств местных бюджетов, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 207 358,84 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 108 8468,19 тыс. рублей;
2015 год - 66 016,03 тыс. рублей;
2016 год - 19 092,06 тыс. рублей;
2017 год - 13 782,56 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета 199 353,57 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 92 213,40 тыс. рублей;
2015 год - 62864,53 тыс. рублей;
2016 год - 30 352,70 тыс. рублей;
2017 год - 13 922,94 тыс. рублей.
за счет средств местных бюджетов 211 792,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 111 588,48 тыс. рублей;
2015 год - 75744,41 тыс. рублей;
2016 год - 16 900,63 тыс. рублей;
2017 год - 7 559,08 тыс. рублей
".

1.2. Раздел 8 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:

"8. Ресурсное обеспечение Программы

1. Объем финансового обеспечения реализации Программы на 2014 - 2017 годы составит 618 505,01 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 312 270,07 тыс. рублей;
2015 год - 204 624,97 тыс. рублей;
2016 год - 66 345,39 тыс. рублей;
2017 год - 35 264,58 тыс. рублей.
финансирование Программы предусматривается осуществлять соответственно за счет средств внебюджетных источников, учтенных в тарифах, средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и за счет средств местных бюджетов, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 207 358,84 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 108 8468,19 тыс. рублей;
2015 год - 66 016,03 тыс. рублей;
2016 год - 19 092,06 тыс. рублей;
2017 год - 13 782,56 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета 199 353,57 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 92 213,40 тыс. рублей;
2015 год - 62 864,53 тыс. рублей;
2016 год - 30 352,70 тыс. рублей;
2017 год - 13 922,94 тыс. рублей.
за счет средств местных бюджетов 211 792,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 111 588,48 тыс. рублей;
2015 год - 75 744,41 тыс. рублей;
2016 год - 16 900,63 тыс. рублей;
2017 год - 7 559,08 тыс. рублей.
в том числе:
в рамках реализации Подпрограммы 1 - всего 558 122,68 тыс. рублей,
из них:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 207 058,84 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 108 168,19 тыс. рублей;
2015 год - 66 016,03 тыс. рублей;
2016 год - 19 092,06 тыс. рублей,
2017 год - 13 782,56 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета 199 353,57 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 92 213,40 тыс. рублей;
2015 год - 62 864,53 тыс. рублей;
2016 год - 30 352,70 тыс. рублей;
2017 год - 13 922,94 тыс. рублей.
за счет средств местных бюджетов 151 710,27 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 71 623,89 тыс. рублей;
2015 год - 61 762,11 тыс. рублей;
2016 год - 10 832,91 тыс. рублей;
2017 год - 7 491,36 тыс. рублей.
в рамках реализации Подпрограммы 2 - всего 59 232,33 тыс. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 300,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
за счет средств местных бюджетов 58 932,33 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 39 714,59 тыс. рублей;
2015 год - 13 082,30 тыс. рублей;
2016 год - 6 067,72 тыс. рублей;
2017 год - 67,72 тыс. рублей.
в рамках реализации Подпрограммы 3 - 1 150,0 тыс. рублей;
из них:
за счет средств местных бюджетов 1 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 250,0 тыс. рублей;
2015 год - 900,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) и Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц приводится в приложениях № 5, 6 к Программе.".
2. Внести следующие изменения в Паспорт подпрограммы 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Княжпогостского района":
2.1. Строку 9 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы 1
Общий объем средств, направленных на реализацию финансирования мероприятий подпрограммы 1, составит 558 122,68 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 272 005,48 тыс. рублей;
2015 год - 190 642,67 тыс. рублей;
2016 год - 60 277,67 тыс. рублей;
2017 год - 35 196,86 тыс. рублей.
Финансирование программы предусматривается осуществлять из местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 207 058,84 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 108 8468,19 тыс. рублей;
2015 год - 66 016,03 тыс. рублей;
2016 год - 19 092,06 тыс. рублей;
2017 год - 13 782,56 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета 199 353,57 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 92 213,40 тыс. рублей;
2015 год - 62 864,53 тыс. рублей;
2016 год - 30 352,70 тыс. рублей;
2017 год - 13 922,94 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета 151 710,27 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 71 623,89 тыс. рублей;
2015 год - 61 762,11 тыс. рублей;
2016 год - 10 832,91 тыс. рублей;
2017 год - 7 491,36 тыс. рублей
".

2.2. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:

"VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Обеспечение реализации подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, средств федерального бюджета.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2017 годах составляет 558 122,68 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 207 058,84 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 108 8468,19 тыс. рублей;
2015 год - 66 016,03 тыс. рублей;
2016 год - 19 092,06 тыс. рублей;
2017 год - 13 782,56 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета 199 353,57 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 92 213,40 тыс. рублей;
2015 год - 62 864,53 тыс. рублей;
2016 год - 30 352,70 тыс. рублей;
2017 год - 13 922,94 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета 151 710,27 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 71 623,89 тыс. рублей;
2015 год - 61762,11 тыс. рублей;
2016 год - 10 832,91 тыс. рублей;
2017 год - 7 491,36 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных распорядителей средств, а также по годам реализации Программы приводится в приложении 4 к Программе.".
3. Внести следующие изменения в Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения":
3.1. Строку 9 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы 2
Общий объем средств, направленных на реализацию финансирования мероприятий подпрограммы 2, составит 59 232,33 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 40 014,59 тыс. рублей;
2015 год - 13 082,30 тыс. рублей;
2016 год - 6 067,72 тыс. рублей;
2017 год - 67,62 тыс. рублей.
финансирование подпрограммы предусматривается осуществлять соответственно за счет средств внебюджетных источников, учтенных в тарифах, республиканского бюджета Республики Коми и за счет средств местных бюджетов, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 300,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета 58 932,33 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 39 714,59 тыс. рублей;
2015 год - 13 082,30 тыс. рублей;
2016 год - 6 067,72 тыс. рублей;
2017 год - 67,72 тыс. рублей
".

3.2. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:

"VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет средств внебюджетных источников, учтенных в тарифах, республиканского бюджета Республики Коми и за счет средств местных бюджетов
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2017 годах составляет 59 232,33 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 300,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета 58 932,33 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 39 714,59 тыс. рублей;
2015 год - 13 082,30 тыс. рублей;
2016 год - 6 067,72 тыс. рублей;
2017 год - 67,72 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в разрезе главных распорядителей средств, а также по годам реализации Программы приводится в приложении 4 к Программе.".
4. Внести следующие изменения в Паспорт подпрограммы 3 "Градостроительная деятельность":
4.1. Строку 9 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы 3
Общий объем средств, направленных на реализацию финансирования мероприятий подпрограммы 3, составит 1 150,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 250,0 тыс. рублей;
2015 год - 900,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
Финансирование программы предусматривается осуществлять из местного бюджета
".

4.2. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:

"VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Обеспечение реализации подпрограммы 3 осуществляется за счет средств местного бюджета.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2017 годах составляет 1 150,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
2014 год - 250,0 тыс. рублей;
2015 год - 900,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 в разрезе главных распорядителей средств, а также по годам реализации Программы приводится в приложении 4 к Программе.".

5. Таблицу № 4 к программе изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.





Приложение № 1
к Постановлению
администрации МР "Княжпогостский"
от 8 апреля 2015 г. № 247

"Приложение № 4
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(С УЧЕТОМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА), БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(ТЫС. РУБЛЕЙ)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
6
Муниципальная программа
Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе
всего
312 270,07
204 624,97
66 345,39
35 264,58
местный бюджет
111 588,48
75 744,41
16 900,63
7 559,08
средства республиканского бюджета
108 468,19
66 016,03
19 092,06
13 782,56
средства федерального бюджета
92 213,40
62 864,53
30 352,70
13 922,94
Подпрограмма 1
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
всего
272 005,48
190 642,67
60 277,67
35 196,86
местный бюджет
71 623,89
61 762,11
10 832,91
7 491,36
средства республиканского бюджета
108 168,19
66 016,03
19 092,06
13 782,56
средства федерального бюджета
92 213,40
62 864,53
30 352,70
13 922,94
Основное мероприятие 1.1
Реализация муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального района "Княжпогостский" на 2013 - 2017 годы (I этап 2013 - 2014 г., II этап 2014 - 2015 г., III этап 2015 - 2016 г., IV этап 2016 - 2017 г., V этап 2017 г. (до 1 сентября 2017 г.))
всего
217 999,89
164 913,99
42 612,17
19 067,46
местный бюджет
39 417,76
46 147,13
3 332,91
1 491,36
средства республиканского бюджета
102 599,59
60 154,33
13 230,36
7 920,86
средства федерального бюджета
75 982,55
58 612,53
26 048,90
9 655,24
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда на территории муниципального района "Княжпогостский" на 2014 - 2016 годы
всего
6 652,84
12 000,00
7 000,00
6 000,00
местный бюджет
6 652,84
12 000,00
7 000,00
6 000,00
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3
Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов
всего
600,99
1 250,72
0,00
0,00
местный бюджет
600,99
1 250,72
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4
Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан
всего
0,00
500,00
500,00
0,00
местный бюджет
0,00
500,00
500,00
0,00
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
всего
1 026,10
1 244,30
1 229,40
1 229,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
1 026,10
1 244,30
1 229,40
1 229,60
Основное мероприятие 1.6
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
всего
987,10
5 861,70
5 861,70
5 861,70
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
987,10
5 861,70
5 861,70
5 861,70
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7
Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
всего
1 501,50
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
1 501,50
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.8
Завершение муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального района "Княжпогостский" на 2012 - 2013 годы
всего
24 520,56
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
6 580,00
0,00
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
3 080,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
14 860,56
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.9
Переселение граждан из неперспективных населенных пунктов
всего
18 372,30
1 864,26
0,00
0,00
местный бюджет
18 372,30
1 864,26
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.10
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений
всего
344,20
3 007,70
3 074,40
3 038,10
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
344,20
3 007,70
3 074,40
3 038,10
Основное мероприятие 1.11
Содержание муниципального жилищного фонда
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
всего
40 014,59
13 082,30
6 067,72
67,72
местный бюджет
39 714,59
13 082,30
6 067,72
67,72
средства республиканского бюджета
300,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.1
Газификация населенных пунктов
всего
1 923,10
6 000,00
6 000,00
0,00
местный бюджет
1 923,10
6 000,00
6 000,00
0,00
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение населения муниципального образования питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
всего
10 000,00
3 366,20
0,00
0,00
местный бюджет
10 000,00
3 366,20
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.3
Оплата коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду
всего
65,86
68,26
67,72
67,72
местный бюджет
65,86
68,26
67,72
67,72
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.4
Реализация малых проектов в сфере благоустройства
всего
333,33
133,20
0,00
0,00
местный бюджет
33,33
133,20
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
300,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.5
Модернизация коммунальных систем инженерной инфраструктуры
всего
20 000,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
20 000,00
0,00
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.6
Субсидии на подготовку и перевод на природный газ муниципального жилищного фонда
всего
7 692,30
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
7 692,30
3 514,64
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Градостроительная деятельность
всего
250,00
900,00
0,00
0,00
местный бюджет
250,00
900,00
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1
Разработка и корректировка документов территориального планирования муниципальных образований
всего
0,00
900,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
900,00
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2
Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального района
всего
250,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
250,00
0,00
0,00
0,00
средства республиканского бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
".


------------------------------------------------------------------