Приказ Службы РК по тарифам от 15.12.2015 N 80/1 "О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО "Водоканал-Войвож" на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 15 декабря 2015 г. № 80/1

О РЕГУЛИРОВАНИИ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ВОДОКАНАЛ-ВОЙВОЖ" НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 15 декабря 2015 года № 81) приказываю:
1. Выбрать на 2016 год метод экономически обоснованных расходов установленных тарифов в качестве метода регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО "Водоканал-Войвож".
2. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал-Войвож" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению № 1.
3. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал-Войвож" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению № 2.
4. Установить и ввести в действие тарифы в сфере холодного водоснабжения ООО "Водоканал-Войвож" на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению № 3.
5. Установить и ввести в действие тарифы в сфере водоотведения ООО "Водоканал-Войвож" на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению № 4.

Руководитель
И.ПЕРВАКОВ





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 15 декабря 2015 г. № 80/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ-ВОЙВОЖ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

наименование регулируемой организации
ООО "Водоканал-Войвож"
местонахождение регулируемой организации
169534, Республика Коми, Сосногорский р-н, пгт. Войвож, ул. Комсомольская, 15
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам



1.1.
Мероприятия по текущему ремонту




Замена запорной арматуры Ду 100 мм на водопроводных сетях по ул. Октябрьская, Горького, Кирова
январь
декабрь
68,00

Ремонт водопроводных колодцев 8 шт.
январь
декабрь
85,00

Ремонт пожарных гидрантов
январь
декабрь
110,00
1.2.
Мероприятия по капитальному ремонту



2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды



3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов



4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке



4.1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



4.2.
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке



Итого:





--------------------------------
<*> мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлено.

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
И ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Истекший год 2014 г.
Текущий год 2015 г.
Очередной год 2016 г.
План
Факт
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка
тыс. куб.м





1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
175,23
143,80
175,23
193,70
160,46
1.1.1
из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- из них на реализацию населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
из подземных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
160,46

- из них на реализацию населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
115,90
1.1.3
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
153,13
129,40
153,13
178,10
144,86
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
153,13
129,40
153,13
178,10
144,86
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
175,23
143,80
175,23
193,70
160,46
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
13,73
12,90
13,73
37,60
4,36
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
13,73
12,90
13,73
18,80
2,19
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
18,80
2,17
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
22,10
14,40
22,10
15,60
15,60
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
139,40
116,50
139,40
140,50
140,50
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
3
Отпуск воды
тыс. куб.м
139,40
116,50
139,40
140,50
140,50
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота):
тыс. куб.м
139,40
116,50
139,40
140,50
140,50
3.1.1
по приборам учета
тыс. куб.м
88,05
75,37
88,05
92,90
92,90
3.1.2
по нормативам
тыс. куб.м
51,35
41,13
51,35
47,60
47,60
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
в пределах i-го объема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2
сверх i-го объема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.1
для приготовления горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
для производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3
на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
139,40
116,50
139,40
140,50
140,50
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
139,40
116,50
139,40
140,50
140,50
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
115,00
101,00
115,00
115,90
115,90
3.4.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
65,54
60,57
65,54
69,50
69,50
3.4.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
49,46
40,43
49,46
46,40
46,40
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
11,80
7,43
11,80
11,80
11,80
3.4.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
11,67
7,43
11,67
11,70
11,70
3.4.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,13
0,00
0,13
0,10
0,10

в том числе:
тыс. куб.м
11,80
7,43
11,80
11,80
11,80
3.4.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,20
0,13
0,20
0,20
0,20
3.4.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
4,60
2,90
4,60
4,60
4,60
3.4.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
7,00
4,41
7,00
7,00
7,00
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
12,60
8,07
12,60
12,80
12,80
3.4.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
10,84
7,37
10,84
11,70
11,70
3.4.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
1,76
0,69
1,76
1,10
1,10

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Истекший год 2014 г.
Текущий год 2015 г.
Очередной год 2016 г.
План
Факт
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Производственные расходы
тыс. руб.
6 060,71
7 305,94
6 950,17
6 202,50
6 486,65
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
345,90
238,40
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
225,90
238,40
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
1 339,33
2 438,56
3 346,38
2 560,30
2 605,36
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
744,19
2 438,56
3 146,43
2 484,00
2 525,26
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
595,14
0,00
199,95
76,30
80,10
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Затраты транспортирующих организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Затраты на передачу другим организациям на очистку
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
108,10
925,97
0,00
0,00
0,00
1.6
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
3 084,74
1 945,21
3 291,44
1 433,20
1 729,76
1.6.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
2 369,23
1 549,89
2 527,99
1 100,80
1 328,54
1.6.2
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
715,51
395,32
763,45
332,40
401,22
1.7
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
76,94
0,00
80,69
0,00
32,85
1.8
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
215,07
526,88
231,66
317,00
207,88
1.9.1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
145,98
526,88
231,66
222,60
153,65
1.9.1.1
Расходы на оплату труда цехового персонала
тыс. руб.
112,12
526,88
231,66
171,00
118,01
1.9.1.2
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
33,86
0,00
0,00
51,60
35,64
1.9.2
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
1,59
0,00
0,00
0,00
1,50
1.9.3
Техника безопасности
тыс. руб.
61,80
0,00
0,00
75,00
49,48
1.9.4
Канцелярские товары
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
9,50
0,00
1.9.5
МБП
тыс. руб.
5,70
0,00
0,00
9,90
3,25
1.10
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
1 236,53
1 469,33
0,00
1 546,10
1 672,40
1.10.1
Услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.2
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.3
Контроль качества воды
тыс. руб.
58,27
0,00
0,00
50,00
50,00
1.10.4
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок)
тыс. руб.
1 178,26
1 469,33
0,00
1 496,10
1 622,40
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
471,80
525,23
0,00
0,00
263,00
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
тыс. руб.
0,00
525,23
0,00
0,00
0,00
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты
тыс. руб.
471,80
0,00
0,00
0,00
263,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.4
Другие затраты ремонтного персонала
тыс. руб.
471,80
0,00
0,00
0,00
263,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
644,89
947,41
497,34
1 049,80
1 019,84
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
77,08
0,00
0,00
129,00
129,00
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
8,60
0,00
0,00
45,00
45,00
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
84,00
84,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
68,48
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
502,74
947,41
490,19
920,80
882,40
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
386,13
947,41
376,49
707,20
677,73
3.2.2
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
116,61
0,00
113,70
213,60
204,67
3.3
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
6,42
0,00
6,14
0,00
8,44
3.4
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5
Служебные командировки
тыс. руб.
1,43
0,00
1,01
0,00
0,00
3.6
Обучение персонала
тыс. руб.
57,22
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ, относимой на население (дебиторская задолженность)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
233,10
233,10
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
233,10
233,10
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
26,12
0,00
108,87
20,00
101,04
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
56,30
0,00
0,00
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
26,12
0,00
52,57
20,00
20,00
7.5
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.6
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.7
Прочие налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
81,04
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
225,00
0,00
0,00
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами
тыс. руб.
0,00
0,00
225,00
0,00
0,00
9
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Итого НВВ
тыс. руб.
7 203,52
8 778,58
7 781,38
7 505,40
8 103,63

Раздел 5. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателей 2015 года
Значение плановых показателей на период регулирования на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
План
Ожидаемый факт
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества воды




1
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
%
-
-
-
2
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
%
-
-
-
II
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения




1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
-
-
-
III
Показатели энергетической эффективности




1
доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть
%
9%
21%
3%
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/тыс. куб.м
-
-
-
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды
кВт*ч/тыс. куб.м
-
-
-

--------------------------------
<*> расход электрической энергии на очистку и транспортировку воды организацией не заявлялся.





Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 15 декабря 2015 г. № 80/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ-ВОЙВОЖ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

наименование регулируемой организации
ООО "Водоканал-Войвож"
местонахождение регулируемой организации
169534, Республика Коми, Сосногорский р-н, пгт. Войвож, ул. Комсомольская, 15
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
АБОНЕНТОВ, НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
начало
окончание
1
2
3
4
5
1.
Мероприятия по ремонтным работам



1.1.
Мероприятия по текущему ремонту




Ремонт оголовков канализационных колодцев 18 шт.
январь
декабрь
420

Ремонт изоляции канализационных сетей
январь
декабрь
250
1.2.
Мероприятия по капитальному ремонту



2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод



3.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов



4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



Итого:





--------------------------------
<*> мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией не представлено.

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ
2016 ГОДА И ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Истекший год 2014 г.
Текущий год 2015 г.
Очередной год 2016 г.
План
Факт
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прием сточных вод






1.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. куб.м
156,10
112,50
156,10
160,00
140,00
1.1.1
в пределах норматива по объему
тыс. куб.м
156,10
112,50
156,10
160,00
140,00
1.1.2
сверх норматива по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
По категориям сточных вод:

156,10
112,50
156,10
160,00
140,00
1.2.1
жидких бытовых отходов (население)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
поверхностных сточных вод (дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные сточные воды)
тыс. куб.м
19,50
0,00
19,50
20,00
0,00
1.2.2.1
от абонентов, которым установлены тарифы (население ВДН)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
1.2.2.2
от других абонентов (поверхностный сток)
тыс. куб.м
19,50
0,00
19,50
0,00
0,00
1.2.3
у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки))
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
у многоквартирных домов и приравненных к ним (население)
тыс. куб.м
118,80
100,40
118,80
118,50
118,50
1.2.5
у прочих абонентов, в том числе:
тыс. куб.м
17,80
12,10
17,80
21,50
21,50
1.2.5.1
не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.2
связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки) (собственное потребление, прочие)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.3
не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки) (бюджет, прочие)
тыс. куб.м
17,80
12,10
17,80
21,50
21,50
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
136,60
112,50
136,60
140,00
140,00
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
136,60
112,50
136,60
140,00
140,00
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
118,80
100,40
118,80
118,50
118,50
1.3.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
73,49
62,10
73,49
73,30
73,30
1.3.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
45,31
38,30
45,31
45,20
45,20
1.3.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
12,30
6,92
12,30
12,30
12,30
1.3.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
6,92
0,00
12,20
12,20
1.3.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
12,30
0,00
12,30
0,10
0,10
0
в том числе:
тыс. куб.м
12,30
6,92
12,30
12,30
12,30
1.3.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,20
0,11
0,20
0,20
0,20
1.3.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
4,60
2,59
4,60
4,60
4,60
1.3.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
7,50
4,22
7,50
7,50
7,50
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
5,50
5,18
5,50
9,20
9,20
1.3.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
4,56
0,00
8,10
8,10
1.3.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
5,50
0,62
5,50
1,10
1,10
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
19,50
0,00
19,50
20,00
0,00
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
19,50
0,00
19,50
0,00
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
156,10
112,50
156,10
160,00
140,00
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
156,10
112,50
156,10
160,00
140,00
2.2
Другим организациям на очистку
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
156,10
112,50
156,10
160,00
140,00
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
156,10
112,50
156,10
160,00
140,00
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Истекший год 2014 г.
Текущий год 2015 г.
Очередной год 2016 г.
План
Факт
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Производственные расходы
тыс. руб.
7 333,96
4 792,29
7 744,77
3 742,64
5 066,49
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
191,94
164,58
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
155,94
164,58
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
36,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
611,63
586,36
993,61
659,10
738,17
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
611,63
586,36
993,61
621,00
698,17
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
38,10
40,00
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Затраты транспортирующих организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Затраты на передачу другим организациям на очистку
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
815,46
97,65
39,19
100,00
0,00
1.6
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
2 886,00
2 961,78
4 297,69
1 011,30
2 024,49
1.6.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
2 214,89
2 374,22
3 298,30
776,70
1 554,90
1.6.2
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
671,11
587,56
999,39
234,60
469,58
1.7
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
63,48
0,00
88,37
0,00
39,04
1.8
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
464,03
0,00
558,66
317,00
306,61
1.9.1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
430,55
0,00
482,72
222,60
265,42
1.9.1.1
Расходы на оплату труда цехового персонала
тыс. руб.
330,43
0,00
370,46
171,00
203,86
1.9.1.2
Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
100,12
0,00
112,26
51,60
61,56
1.9.2
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
4,68
0,00
0,00
0,00
2,55
1.9.3
Техника безопасности
тыс. руб.
23,10
0,00
70,07
75,00
35,65
1.9.4
Канцелярские товары
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
9,50
0,00
1.9.5
МБП
тыс. руб.
5,70
0,00
5,87
9,90
2,99
1.10
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
2 493,36
1 146,51
1 767,25
1 463,30
1 793,60
1.10.1
Услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.2
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.3
Контроль качества сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
1.10.4
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок)
тыс. руб.
2 493,36
1 146,51
1 767,25
1 413,30
1 743,60
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
230,00
0,00
0,00
0,00
670,00
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
230,00
0,00
0,00
0,00
670,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.4
Другие затраты ремонтного персонала
тыс. руб.
230,00
0,00
0,00
0,00
670,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
1 559,77
2 271,48
1 755,35
989,60
1 642,62
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
54,04
0,00
0,00
104,00
104,00
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
2,42
0,00
0,00
20,00
20,00
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
84,00
84,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
51,62
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
1 482,76
2 271,48
1 730,46
885,60
1 524,26
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
1 137,96
2 271,48
1 328,06
680,20
1 170,70
3.2.2
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
344,80
0,00
402,40
205,40
353,55
3.3
Льготный проезд к месту отдыха
тыс. руб.
18,87
0,00
21,46
0,00
14,36
3.4
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5
Служебные командировки
тыс. руб.
4,10
0,00
3,43
0,00
0,00
3.6
Обучение персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ, относимой на население (дебиторская задолженность)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
271,00
271,00
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
271,00
271,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,00
0,00
71,25
0,00
77,27
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.5
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.6
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.7
Прочие налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
71,25
0,00
77,27
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
285,00
0,00
0,00
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами
тыс. руб.
0,00
0,00
285,00
0,00
0,00
9
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- рентабельность, %
тыс. руб.
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00

Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Итого НВВ
тыс. руб.
9 123,73
7 063,77
9 856,37
5 003,24
7 727,38

Раздел 5. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателей 2015 года
Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
План
Ожидаемый факт
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества




1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
-
-
-
2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
3
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
-
-
II
Показатели энергетической эффективности




1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт*ч/тыс. куб.м
-
-
-
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВт*ч/тыс. куб.м
-
-
-

--------------------------------
<*> расход электрической энергии на очистку и транспортировку сточных вод организацией не заявлялся.





Приложение № 3
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 15 декабря 2015 г. № 80/1

ТАРИФЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "ВОДОКАНАЛ-ВОЙВОЖ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Территории муниципальных образований
Вид услуги
Вид тарифов
Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
Потребители за исключением категории "население" (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР "Сосногорск"
питьевое водоснабжение
одноставочный
57,68
Население <*>
МО МР "Сосногорск"
питьевое водоснабжение
одноставочный
57,68

--------------------------------
<*> - тарифы применяются без предъявления налога на добавленную стоимость в связи с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.





Приложение № 4
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 15 декабря 2015 г. № 80/1

ТАРИФЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ВОДОКАНАЛ-ВОЙВОЖ" НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Территории муниципальных образований
Вид услуги
Вид тарифов
Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
Потребители за исключением категории "население" (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР "Сосногорск"
водоотведение
одноставочный
55,20
Население <*>
МО МР "Сосногорск"
водоотведение
одноставочный
55,20

--------------------------------
<*> - тарифы применяются без предъявления налога на добавленную стоимость в связи с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.


------------------------------------------------------------------