Постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 26.05.2015 N 5/1687 "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в МО ГО "Сыктывкар"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2015 г. № 5/1687

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В МО ГО "СЫКТЫВКАР"

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа "Сыктывкар", пунктом 3.27 Положения о Департаменте финансов администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар", утвержденного решением Совета МО городского округа "Сыктывкар" от 14.07.2009 № 23/07-425, администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в МО ГО "Сыктывкар" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" от 28.12.2012 № 12/5193 "Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" исполнения муниципальной функции по осуществлению внутриведомственного финансового контроля".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Департамента финансов Волкомурову Е.А.

Глава администрации
И.ПОЗДЕЕВ





Приложение
к Постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 26 мая 2015 г. № 5/1687

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В МО ГО "СЫКТЫВКАР"

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции

1. Наименование муниципальной функции - внутренний муниципальный финансовый контроль (далее - муниципальная функция).
2. Полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю осуществляются посредством плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки. В рамках проведения контрольных мероприятий совершаются контрольные действия.
3. Муниципальная функция осуществляется в отношении следующих лиц (далее - объекты контроля):
а) главных распорядителей (распорядителей, получателей) средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", главных администраторов (администраторов) доходов бюджета МО ГО "Сыктывкар", главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета МО ГО "Сыктывкар";
б) муниципальных учреждений МО ГО "Сыктывкар";
в) муниципальных унитарных предприятий МО ГО "Сыктывкар";
г) хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
д) юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета МО ГО "Сыктывкар", договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий МО ГО "Сыктывкар";
е) муниципальных заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МО ГО "Сыктывкар" в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе).

1.2. Наименование органа внутреннего муниципального
финансового контроля, исполняющего муниципальную функцию

4. Исполнение муниципальной функции осуществляется Департаментом финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" (далее - Департамент финансов).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
исполнение муниципальной функции, с указанием
их реквизитов и источников официального опубликования

5. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1);
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 2, ст. 21);
Уставом муниципального образования городского округа "Сыктывкар" ("Панорама столицы", 26.01.2006, № 3);
Решением Совета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" от 25.12.2007 № 7/12-149 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа "Сыктывкар" ("Панорама столицы", № 51/2 (спецвыпуск), 29.12.2007, 05.11.2013);
Решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 14.07.2009 № 23/07-425 "Об утверждении Положения о Департаменте финансов администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" ("Панорама столицы", № 28, 27.07.2009);
Постановлением администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 08.04.2014 № 4/1174 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в МО ГО "Сыктывкар".

1.4. Предмет внутреннего муниципального
финансового контроля

6. Предметом внутреннего муниципального финансового контроля является соблюдение объектами контроля:
а) бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе при исполнении бюджетных полномочий главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", главными администраторами (администраторами) доходов бюджета МО ГО "Сыктывкар", главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета МО ГО "Сыктывкар";
б) законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО ГО "Сыктывкар" в целях установления законности составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар" в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности.

1.5. Права и обязанности должностных лиц Департамента
финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" при осуществлении
внутреннего муниципального финансового контроля

7. Должностными лицами Департамента финансов, осуществляющими внутренний муниципальный финансовый контроль, являются:
а) заместитель главы администрации - начальник Департамента финансов (заместитель начальника Департамента финансов);
б) сотрудники Департамента финансов, уполномоченные в соответствии с распоряжением администрации или приказом Департамента финансов на участие в проведении контрольных мероприятий.
8. Должностные лица, указанные в пункте 7 настоящего Административного регламента, в пределах полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 99 Закона о контрактной системе и установленных должностными инструкциями, при исполнении муниципальной функции имеют следующие права:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме у объектов контроля и иных организаций и уполномоченных органов информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и распоряжения (приказа) о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз;
г) в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в адрес соответствующего структурного подразделения Департамента финансов;
д) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выдавать представления, предписания;
е) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного МО ГО "Сыктывкар" нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Должностные лица, указанные в пункте 7 настоящего Административного регламента, в соответствии со своими должностными инструкциями при исполнении муниципальной функции обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением администрации МО ГО "Сыктывкар" или приказом Департамента финансов;
г) знакомить под роспись руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с распоряжением (приказом) на проведение выездной проверки (ревизии), с распоряжением (приказом) о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (акты и заключения);
д) обеспечивать сохранность полученных от объектов контроля документов и материалов;
е) при выявлении факта, указывающего на наличие признаков преступления, направлять в правоохранительные органы, в соответствии с подследственностью, информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия по контролю

10. Должностные лица объектов контроля имеют следующие права:
а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать объяснения (пояснения) по вопросам, относящимся к предмету контрольных мероприятий;
б) знакомиться с актами проверок (ревизий), заключениями обследований, проведенных Департаментом финансов;
в) обжаловать решения и действия (бездействие) Департамента финансов и его должностных лиц в порядке, установленном настоящим Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
г) на возмещение в установленном законодательством Российской Федерации порядке реального ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) Департамента финансов и его должностных лиц.
11. Должностные лица объектов контроля обязаны:
а) своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) давать устные и письменные объяснения должностным лицам Департамента финансов, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль;
в) предоставлять места должностным лицам Департамента финансов, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль, для исполнения муниципальной функции в период проведения выездной проверки (ревизии) в служебном помещении по месту нахождения объекта контроля и (или) по месту фактического осуществления им деятельности;
г) обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, к помещениям и территориям, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;
д) выполнять иные законные требования должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, а также не препятствовать законной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей;
е) своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений и (или) предписаний;
ж) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и других документов, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами;
з) обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а также к объектам (предметам) исследований, экспертиз;
и) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции

12. Результатом исполнения муниципальной функции является акт проверки (ревизии) организации, заключение по результатам обследования, представление и (или) предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, меры по контролю за устранением выявленных нарушений и (или) их предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении
муниципальной функции

13. Место нахождения (почтовый адрес) органа внутреннего муниципального финансового контроля:
- Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар": 167610, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Место принятия документов и заявлений соответствует месту нахождения (почтовому адресу) органа внутреннего муниципального финансового контроля.
14. График работы и часы приема письменных обращений: понедельник - четверг 8.45 - 17.00; пятница 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30. В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час.
15. Телефон для справок о регистрационных номерах, под которыми зарегистрированы в системе электронного документооборота, запросы по вопросам исполнения муниципальной функции и направления ответа:
- Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" (8212) 29-42-14, факс (8212) 24-22-89.
16. Адрес официального сайта администрации МО ГО "Сыктывкар" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": сыктывкар.рф.
17. Адрес электронной почты:
- Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" finupr@syktyvkar.komi.com.
18. На официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещается следующая информация:
а) план контрольных мероприятий на календарный год;
б) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
в) информация о ходе исполнения муниципальной функции.

2.2. Срок исполнения муниципальной функции

19. Общий срок исполнения муниципальной функции не может превышать суммы сроков всех административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
20. В срок исполнения муниципальной функции не включается время, в течение которого проведение контрольного мероприятия приостанавливалось в соответствии с настоящим Административным регламентом.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения

21. В рамках исполнения муниципальной функции осуществляются следующие административные процедуры:
а) планирование контрольных мероприятий;
б) подготовка и назначение контрольного мероприятия;
в) проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов;
г) реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
22. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим Административным регламентом, акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания вручаются представителю объекта контроля под роспись либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок составляет от 3 до 10 рабочих дней.
23. Критериями принятия решений в рамках административных процедур являются:
а) законность, объективность, эффективность, независимость, достоверность результатов и гласность при проведении административных процедур и совершении должностными лицами административных действий;
б) степень обеспеченности Департамента финансов ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);
в) реальность сроков выполнения административных действий, составляющих содержание административной процедуры, определяемую с учетом всех возможных временных затрат;
г) подтверждение факта выявленных нарушений материалами контрольного мероприятия;
д) наличие достаточных оснований для применения меры принуждения;
е) невозможность получения объективных результатов контрольного мероприятия без получения дополнительных информации, документов и материалов.

3.1. Планирование контрольных мероприятий

24. Контрольные мероприятия плана формируются на основании предложений структурных подразделений Департамента финансов, отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО "Сыктывкар", поручений главы администрации и его заместителей путем составления и утверждения Плана контрольной деятельности (далее - План) на следующий календарный год.
25. Предложения по формированию Плана направляются в Департамент финансов в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому.
26. Срок выполнения административной процедуры планирования контрольных мероприятий на следующий календарный год - до 25 декабря текущего года.
27. Административными действиями по планированию контрольных мероприятий являются: подготовка проекта плана контрольно-ревизионной работы на календарный год, его визирование заместителем главы администрации - начальником Департамента финансов и утверждение главой администрации.
28. Подготовка проекта Плана осуществляется структурным подразделением Департамента финансов, ответственным за организацию контрольных мероприятий, с соблюдением следующих условий:
а) степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными и финансовыми);
б) обеспечение равномерности нагрузки на сотрудников Департамента финансов, принимающих участие в контрольных мероприятиях;
в) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.
29. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих критериев:
а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение финансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных расходов;
б) оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения администрацией МО ГО "Сыктывкар", ее отраслевыми (функциональными) органами анализа осуществления главными администраторами средств местного бюджета МО ГО "Сыктывкар" внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
в) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия органами внутреннего муниципального финансового контроля (в случае, если указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет наибольший приоритет);
г) поступившая информация о наличии признаков нарушений, а также выявленная по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.
30. Формирование Плана осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) иными государственными (муниципальными) органами идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования контрольной деятельности.
Под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках которого иными государственными (муниципальными) органами проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в отношении деятельности объектов контроля, которые могут быть проведены Департаментом финансов.
31. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не чаще 1 раза в год.
32. Результатом исполнения административной процедуры планирования контрольных мероприятий является завизированный заместителем главы администрации - начальником Департамента финансов и утвержденный главой администрации План, в котором по каждому контрольному мероприятию указываются тема контрольного мероприятия, объект(ы) контроля, проверяемый период при проведении последующего контроля, период проведения контрольного мероприятия, ответственные исполнители.
33. Утвержденный План подлежит размещению на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар": сыктывкар.рф.
34. В случае невозможности проведения планового контрольного мероприятия в запланированные сроки, либо значительного увеличения (более чем на 10%) внеплановых контрольных мероприятий по сравнению с предыдущим годом, а также в случае принятия главой администрации, заместителем главы администрации - начальником Департамента финансов решения о назначении проверки (ревизии) по результатам рассмотрения материалов проведенного контрольного мероприятия, ответственными исполнителями, указанными в Плане, производится ежеквартальная (в срок до 25 числа последнего месяца) корректировка Плана в части изменения сроков проведения контрольных мероприятий, объектов контроля, ответственных исполнителей.
35. Предложения по внесению изменений в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла корректировка, подлежат представлению Департаментом финансов на рассмотрение главе администрации с последующим вынесением распоряжения о внесении изменений в распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" об утверждении Плана.

3.2. Подготовка и назначение контрольного мероприятия

36. Основанием для начала административной процедуры подготовки и назначения планового контрольного мероприятия является утвержденный главой администрации План. Основанием для начала административной процедуры подготовки и назначения внепланового контрольного мероприятия является решение главы администрации, заместителя главы администрации - начальника Департамента финансов, принятое в связи с поступлением поручений правоохранительных органов, депутатских запросов, обращений иных государственных (муниципальных) органов, граждан и организаций, поступления иной информации о нарушениях.
37. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия назначаются главой администрации, заместителем главы администрации - начальником Департамента финансов.
38. Внеплановые контрольные мероприятия назначаются в сроки, установленные законодательством Российской Федерации для рассмотрения соответствующих обращений (поручений).
39. Срок выполнения административной процедуры подготовки и назначения контрольного мероприятия не может превышать 10 рабочих дней.
40. Административная процедура подготовки и назначения контрольного мероприятия предусматривает следующие действия:
- издание распоряжения администрации МО ГО "Сыктывкар" или приказа Департамента финансов о проведении контрольного мероприятия.
41. Ответственными за выполнение административных действий, составляющих содержание административной процедуры подготовки и назначения контрольного мероприятия, являются структурные подразделения Департамента финансов, ответственные за организацию контрольного мероприятия.
42. В распоряжении администрации МО ГО "Сыктывкар", приказе Департамента финансов о проведении контрольного мероприятия указываются:
а) полное наименование либо фамилия, имя, отчество (при наличии) объекта контроля;
б) тема контрольного мероприятия;
в) проверяемый период;
г) основание проведения контрольного мероприятия;
д) дата начала контрольного мероприятия и (или) срок его проведения;
е) должности, фамилии и инициалы муниципальных служащих, которым поручается проведение контрольного мероприятия, с указанием руководителя проверочной (ревизионной) группы;
ж) должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица, назначившего контрольное мероприятие;
з) должность, фамилия и инициалы специалистов, экспертов в случае их привлечения к проведению контрольного мероприятия.
Неотъемлемой частью распоряжения администрации МО ГО "Сыктывкар", приказа Департамента финансов о проведении контрольного мероприятия является приложение, в котором указывается перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия (Программа проверки, ревизии).
Форма распоряжения, приказа о проведении контрольного мероприятия приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
43. Срок проведения проверки (ревизии), состав ревизионной группы и ее руководитель (специалист) устанавливаются главой администрации (заместителем главы администрации - начальником Департамента финансов) исходя из темы проверки (ревизии), объема предстоящих контрольных действий, особенностей объекта контроля.
Состав ревизионной группы может быть изменен по следующим причинам: нахождение специалиста ревизионной группы на листке нетрудоспособности, командировка, прекращение трудовых отношений, отвлечение члена ревизионной группы на внеплановые контрольные мероприятия или при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение им проверки (ревизии).
44. Результатом исполнения административной процедуры подготовки и назначения контрольного мероприятия является утвержденное в установленном порядке распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" или приказ Департамента финансов о проведении контрольного мероприятия.
45. Фиксация результата выполнения административной процедуры подготовки и назначения контрольного мероприятия осуществляется путем регистрации распоряжения, приказа о проведении контрольного мероприятия в соответствии с требованиями правил делопроизводства в администрации МО ГО "Сыктывкар", Департаменте финансов.

3.3. Проведение контрольного мероприятия и оформление
его результатов

46. Основанием для начала административной процедуры проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов является утвержденное в рамках административной процедуры назначения и подготовки контрольного мероприятия распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" или приказ Департамента финансов о проведении контрольного мероприятия.
47. Контрольные мероприятия осуществляются методом проверки, ревизии, обследования. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, встречные.
Под проверкой в целях настоящего Административного регламента понимается совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период.
Под ревизией в целях настоящего Административного регламента понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
Под обследованием в целях настоящего Административного регламента понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.
48. Камеральные проверки проводятся по месту нахождения Департамента финансов.
49. Выездные проверки и ревизии проводятся по месту нахождения объекта контроля.
50. Встречные проверки проводятся в рамках выездных или камеральных проверок.
51. Обследование может проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) либо как самостоятельное контрольное мероприятие.
52. Административная процедура проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов предусматривает следующие административные действия, продолжительность их выполнения:
а) проведение контрольного мероприятия в пределах следующих максимальных сроков:
проведение выездной проверки (ревизии) - не более 45 рабочих дней, а при продлении срока проведения выездной проверки (ревизии) не более чем на 15 рабочих дней - не более 60 рабочих дней;
проведение камеральной проверки - не более 30 рабочих дней;
проведение встречной проверки - не более 20 рабочих дней;
проведение обследования (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) - в сроки, установленные для выездных проверок (ревизий);
б) оформление результатов контрольного мероприятия - не более 15 рабочих дней;
в) вручение (направление) акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, - в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
53. Ответственными за выполнение административных действий, составляющих содержание административной процедуры проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов, являются сотрудники Департамента финансов, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением администрации МО ГО "Сыктывкар" или приказом Департамента финансов, включаемые в состав проверочной (ревизионной) группы.
54. Критерием принятия решений в рамках административной процедуры проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов является законность, объективность, эффективность, независимость, достоверность результатов и гласность при совершении должностными лицами административных действий.
55. Результатом исполнения административной процедуры проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов является акт проверки (ревизии), заключение, подготовленное по результатам проведения обследования, и иные материалы контрольного мероприятия.
56. Фиксация результата выполнения административной процедуры проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов осуществляется путем оформления в установленном порядке акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, на бумажных носителях, а также иных материалов контрольного мероприятия на бумажных и иных носителях информации.
57. Формы акта проверки (ревизии) и заключения приведены в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

3.3.1. Проведение камеральной проверки

58. После подписания распоряжения администрации МО ГО "Сыктывкар" (приказа Департамента финансов) о проведении камеральной проверки в адрес объекта контроля направляется запрос о предоставлении документов, материалов и информации об объекте контроля в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
При необходимости получения дополнительных документов запрос может быть направлен в иные уполномоченные органы.
Форма запроса о предоставлении документов, материалов и информации в адрес объекта контроля при проведении камеральной проверки приведена в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.
59. При непредставлении, несвоевременном представлении либо представлении не в полном объеме должностными лицами объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении камеральной проверки, составляется акт по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
60. В рамках камеральной проверки могут быть проведены обследование и встречная проверка.
61. При принятии решения о проведении встречной проверки и (или) обследования учитываются следующие критерии:
а) законность и обоснованность проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) невозможность получения объективных результатов камеральной проверки без получения дополнительных информации, документов и материалов.
62. Камеральная проверка проводится на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам главы администрации МО ГО "Сыктывкар" (Департамента финансов), а также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок и (или) обследований.
63. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты направления запроса главой администрации МО ГО "Сыктывкар" (Департаментом финансов) в адрес объекта контроля до даты получения запрошенных документов, материалов и информации, а также периоды времени, в течение которых проводятся встречные проверки и (или) обследования.
64. Результаты камеральной проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.
Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляется представителю объекта контроля в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля по акту проверки приобщаются к материалам проверки.

3.3.2. Проведение выездной проверки (ревизии)

65. Срок проведения выездной проверки (ревизии) исчисляется со дня предъявления распоряжения администрации МО ГО "Сыктывкар" или приказа Департамента финансов на проведение выездной проверки (ревизии) и до дня вручения справки о завершении контрольных действий.
Справка о завершении контрольных действий подписывается руководителем проверочной (ревизионной) группы после окончания контрольных действий и иных мероприятий, проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), и вручается представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения выездной проверки (ревизии).
В случае если представитель объекта контроля уклоняется от получения справки о завершении контрольных действий, указанная справка направляется объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
Форма справки о завершении контрольных действий проведенной выездной проверки (ревизии) приведена в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
66. Доступ на территорию или в помещение объекта контроля проверочной (ревизионной) группы предоставляется при предъявлении ими служебных удостоверений.
При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы на территорию (в помещение) объекта контроля составляется акт, который подписывается руководителем проверочной (ревизионной) группы.
Форма такого акта приведена в приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.
67. Глава администрации МО ГО "Сыктывкар" (заместитель главы администрации - начальник Департамента финансов) может продлить срок проведения выездной проверки (ревизии) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы на срок не более 15 рабочих дней.
68. Основаниями продления срока выездной проверки (ревизии) являются:
а) получение в ходе проведения выездной проверки (ревизии) информации от правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников, свидетельствующей о наличии у объекта контроля нарушений законодательства и требующей дополнительного изучения;
б) наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар и т.п.) на территории, где проводится выездная проверка (ревизия);
в) большой объем проверяемых и анализируемых документов.
69. Распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" (приказ Департамента финансов) о продлении срока проведения выездной проверки (ревизии) подготавливается в соответствии с требованиями правил делопроизводства в администрации МО ГО "Сыктывкар" (Департаменте финансов) и содержит основание, срок продления проведения проверки (ревизии).
Форма распоряжения администрации МО ГО "Сыктывкар", приказа Департамента финансов о продлении срока проведения выездной проверки (ревизии) приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
70. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения администрации МО ГО "Сыктывкар" или приказа Департамента финансов о продлении срока выездной проверки (ревизии) копия распоряжения (приказа) направляется (вручается) представителю объекта контроля в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
71. При непредставлении, несвоевременном представлении либо представлении не в полном объеме должностными лицами объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), составляется акт, который подписывается руководителем проверочной (ревизионной) группы.
Форма такого акта приведена в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
72. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий изымаются соответствующие необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, о чем составляется акт изъятия. В случае обнаружения данных, указывающих на наличие признаков преступлений, опечатываются кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы. Факт осуществления опечатывания оформляется актом. Форма актов изъятия и акта по факту опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов (далее - акт по факту опечатывания) приведены в приложении № 8 к настоящему Административному регламенту.
73. Должностные лица объекта контроля вправе присутствовать при изъятии документов и материалов, а также при опечатывании касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов. Изъятие производится с использованием фото- и киносъемки, видеозаписи и иных средств фиксации. Опечатывание осуществляется путем наклеивания листа бумаги таким способом, чтобы устранить возможность несанкционированного доступа к кассам, кассовым и служебным помещениям, складам и архивам. На листе указываются фамилия должностного лица, осуществляющего опечатывание, дата и время, ставится его подпись.
Копия акта изъятия, копии изъятых документов или описи изъятых документов в разрезе соответствующих дел, копия акта по факту опечатывания вручаются (направляются) представителю объекта контроля в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
74. Глава администрации МО ГО "Сыктывкар" (заместитель главы администрации - начальник Департамента финансов) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы может назначить:
а) проведение обследования;
б) проведение встречной проверки.
75. Заключения, подготовленные по результатам проведения обследований, акты встречных проверок и заключения экспертиз прилагаются к материалам проверки (ревизии).
76. В ходе выездных контрольных мероприятий проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля с целью установления обстоятельств, имеющих значение для контроля, а также сбор доказательств. Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, документам о планировании и осуществлении закупок и иным документам объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и другими действиями по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и другими действиями по контролю, установленными действующим законодательством Российской Федерации. Проведение контрольных действий по фактическому изучению, осуществляемых посредством, в том числе осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, контрольных замеров, фиксируется соответствующими актами.
Формы актов осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, контрольных замеров приведены в приложении № 9 к настоящему Административному регламенту.
77. При необходимости работы с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, имеющие допуск к государственной тайне участники ревизионной группы, которым поручено проведение контрольных действий по соответствующим вопросам программы ревизии (проверки), предъявляют документы, удостоверяющие их личность, справки о допуске и предписания на выполнение заданий.
78. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом. Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу программы ревизии (проверки).
Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу программы проверки (ревизии). При выборочном способе проверяется часть первичных документов в каждом месяце ревизуемого периода или за несколько месяцев.
Если выборочной ревизией (проверкой) устанавливаются серьезные нарушения или злоупотребления, то проверка (ревизия) на данном участке деятельности ревизуемого объекта проводится сплошным способом.
79. Выездная проверка (ревизия) может быть приостановлена главой администрации МО ГО "Сыктывкар" (заместителем главы администрации - начальником Департамента финансов) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:
а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные (муниципальные) органы;
д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов и (или) представления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;
е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля;
и) при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение выездной проверки (ревизии) по причинам, независящим от лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия - на период устранения указанных обстоятельств.
80. На время приостановления выездной проверки (ревизии) течение ее срока прерывается.
81. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении выездной проверки (ревизии) глава администрации МО ГО "Сыктывкар" (заместитель главы администрации - начальник Департамента финансов), принявший такое решение:
а) письменно извещает объект контроля о приостановлении выездной проверки (ревизии) и о причинах приостановления;
б) может принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и способствующие возобновлению выездной проверки (ревизии) меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии).
82. Глава администрации МО ГО "Сыктывкар" (заместитель главы администрации - начальник Департамента финансов) в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии):
а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
б) письменно извещает объект контроля о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии).
Формы распоряжений (приказов) о приостановлении выездной проверки (ревизии) и о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) приведены в приложении № 2.
83. Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом, который должен быть подписан в срок не позднее 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий.
84. В ходе ревизии (проверки) по решению руководителя ревизионной группы могут составляться акты по результатам проведения контрольных действий по отдельным вопросам программы ревизии (проверки).
Акт составляется участником ревизионной группы, проводившим контрольное действие, подписывается им и должностным лицом проверяемой организации, ответственным за соответствующий участок работы.
В случае отказа указанного должностного лица подписать акт в конце акта делается соответствующая запись.
Акт представляется руководителю ревизионной группы, а изложенная в нем информация учитывается при составлении акта ревизии (проверки).
85. К акту выездной проверки (ревизии), помимо акта встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, прилагаются изъятые предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы.
86. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
87. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 7 рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).

3.3.3. Проведение встречных проверок

88. Встречные проверки проводятся в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
89. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок соответственно, с учетом срока, предусмотренного подпунктом "а" пункта 52 настоящего Административного регламента для встречной проверки.
90. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки, соответственно.
91. По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту встречной проверки не применяются.

3.3.4. Проведение обследования

92. При проведении обследования осуществляется анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной распоряжением администрации МО ГО "Сыктывкар, приказом Департамента финансов.
93. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).
94. Обследования в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) проводятся в порядке, установленном для камеральных или выездных проверок (ревизий), соответственно. Срок проведения такого обследования не может превышать 20 рабочих дней.
95. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудио-, а также иных средств измерения и фиксации, в том числе измерительных приборов.
96. Результаты обследования, проведенного в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий), оформляются заключением, которое прилагается к материалам проверки (ревизии).
97. Результаты обследования, проведенного в качестве самостоятельного контрольного мероприятия, оформляются заключением, которое в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
Объекты контроля вправе представить письменные возражения на заключение, оформленное по результатам обследования (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)), в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения. Письменные возражения объекта контроля по заключению приобщаются к материалам обследования.

3.4. Реализация результатов проведения контрольного
мероприятия

98. Основанием для начала административной процедуры реализации результатов проведения контрольного мероприятия является наличие оформленных в установленном порядке акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, и иных материалов контрольного мероприятия.
99. Административная процедура реализации результатов проведения контрольного мероприятия предусматривает следующие административные действия, продолжительность их выполнения:
а) рассмотрение заместителем главы администрации - начальником Департамента финансов (заместителем начальника Департамента финансов) материалов контрольного мероприятия и направление в адрес главы администрации (заместителя главы администрации - начальника Департамента финансов), в зависимости от результатов такого рассмотрения, служебной записки с информацией о необходимости применения мер принуждения либо об отсутствии оснований для применения мер принуждения и (или) информацией о необходимости назначения проверки (ревизии) либо об отсутствии оснований для проведения проверки (ревизии) - в срок не более 15 календарных дней с момента подписания акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам проведения обследования.
Форма служебной записки приведена в приложении № 10 к настоящему Административному регламенту.
б) рассмотрение служебной записки и принятие решения главой администрации МО ГО "Сыктывкар" (заместителем главы администрации - начальником Департамента финансов), путем оформления резолюции - в течение 5 календарных дней со дня подписания служебной записки главой администрации МО ГО "Сыктывкар" (заместителем главы администрации - начальником Департамента финансов).
в) оформление решения главы администрации МО ГО "Сыктывкар" (заместителя главы администрации - начальника Департамента финансов) - в течение 5 календарных дней со дня принятия решения главой администрации МО ГО "Сыктывкар" (Заместителем главы администрации - начальником Департамента финансов).
г) направление представлений, предписаний и уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (далее - применение мер принуждения) - в течение 5 календарных дней со дня их оформления.
100. Ответственными за выполнение административных действий, составляющих содержание административной процедуры реализации результатов проведения контрольного мероприятия, являются сотрудники структурного подразделения Департамента финансов, ответственные за организацию контрольного мероприятия.
101. По результатам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)) главой администрации (заместителем главы администрации - начальником Департамента финансов) принимается решение:
а) о назначении выездной проверки (ревизии);
б) об отсутствии оснований для проведения выездной проверки (ревизии).
102. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки главой администрации МО ГО "Сыктывкар" (заместителем главы администрации - начальником Департамента финансов) принимается решение:
а) о применении мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
в) о назначении (при необходимости) выездной проверки (ревизии).
103. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) главой администрации МО ГО "Сыктывкар" (заместителем главы администрации - начальником Департамента финансов) принимается решение:
а) о применении мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
в) о назначении (при необходимости) камеральной проверки или выездной проверки (ревизии) при предоставлении объектом контроля дополнительных документов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по результатам выездной проверки (ревизии).
104. Решение об отсутствии оснований для применения мер принуждения оформляется справкой по форме согласно приложению № 11 к настоящему Административному регламенту.
105. Решение о назначении камеральной или выездной проверки (ревизии) оформляется распоряжением администрации МО ГО "Сыктывкар", приказом Департамента финансов.
106. При принятии решений о применении мер принуждения глава администрации МО ГО "Сыктывкар" (заместитель главы администрации - начальник Департамента финансов) руководствуется следующими критериями:
а) наличие достаточных оснований для применения меры принуждения;
б) законность и обоснованность применения меры принуждения;
в) подтверждение факта выявленных нарушений материалами контрольного мероприятия.
107. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений глава администрации МО ГО "Сыктывкар" (заместитель главы администрации - начальник Департамента финансов) направляет:
а) представления;
б) предписания;
в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
Под представлением в целях настоящего Административного регламента понимается документ Департамента финансов, который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.
Под предписанием в целях настоящего Административного регламента понимается документ Департамента финансов, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба муниципальному образованию городского округа "Сыктывкар".
Формы представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения приведены в приложении № 12 к настоящему Административному регламенту.
108. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд МО ГО "Сыктывкар" глава администрации МО ГО "Сыктывкар" (заместитель главы администрации - начальник Департамента финансов) направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок по форме согласно приложению № 13 к настоящему Административному регламенту.
Указанные нарушения подлежат устранению в срок, установленный в предписании.
109. При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Коми, муниципальных правовых актов, должностными лицами Департамента финансов, осуществляющими внутренний финансовый контроль, в адрес соответствующего структурного подразделения Департамента финансов направляется уведомление о применении бюджетных мер принуждения.
Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется не позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки (ревизии) и содержит описание совершенного бюджетного нарушения.
Датой окончания проверки (ревизии) является дата вручения (направления) руководителю объекта контроля (представителю объекта контроля) акта проверки (ревизии).
110. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного МО ГО "Сыктывкар" нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Департамент финансов направляет в суд исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного МО ГО "Сыктывкар", защищает в суде интересы МО ГО "Сыктывкар" по этому иску.
111. Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" осуществляет мониторинг за исполнением объектами контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания Департамент финансов применяет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
112. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
113. Результатом исполнения административной процедуры реализации результатов проведения контрольного мероприятия является:
а) представление, предписание, уведомление о применении бюджетных мер принуждения;
б) справка об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
в) распоряжение (приказ) о назначении камеральной или выездной проверки (ревизии).
114. Фиксация результата выполнения административной процедуры реализации результатов проведения контрольного мероприятия осуществляется путем:
а) оформления в установленном порядке на бумажном носителе представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
б) оформления в установленном порядке на бумажном носителе справки об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
в) оформления в установленном порядке на бумажном носителе распоряжения (приказа) о назначении камеральной или выездной проверки (ревизии).

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной
функции

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением должностными лицами
Департамента финансов положений Административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к исполнению муниципальной
функции, а также за принятием ими решений

115. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений осуществляется постоянно в процессе осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, их непосредственными руководителями, а также заместителем начальника Департамента финансов, к компетенции которого относятся вопросы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, в соответствии с установленными настоящим Административным регламентом содержанием административных процедур и сроками их осуществления.
116. Начальники структурных подразделений Департамента финансов, сотрудники которых принимают участие в контрольных мероприятиях в соответствии с распоряжением администрации (приказом Департамента финансов), осуществляют текущий контроль за соблюдением и исполнением проверочной (ревизионной) группой положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений.
117. В ходе контрольных мероприятий руководитель проверочной (ревизионной) группы осуществляет текущий контроль за ее работой по мере проведения контрольного мероприятия до принятия решения по результатам контрольного мероприятия, несет ответственность за проведение контрольного мероприятия с надлежащим качеством и в установленные сроки.
118. Структурное подразделение Департамента финансов, ответственное за организацию и осуществление контрольных мероприятий, ежеквартально в срок до 10-го числа, следующего за отчетным кварталом месяца, за 4 квартал - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет заместителю главы администрации - начальнику Департамента финансов отчет о результатах внутреннего муниципального финансового контроля согласно приложению № 15 к настоящему регламенту с приложением пояснительной записки.
Пояснительная записка является неотъемлемой частью отчета, раскрывает его цифровые показатели, содержит перечень наиболее крупных и показательных нарушений законодательства, выявленных за отчетный период, и принятых мерах по их устранению; причины невыполнения плановых показателей. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятельности и ее результатах, в том числе отражающие информацию о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний муниципальный финансовый контроль, мерах по повышению их квалификации, об обеспеченности ресурсами и иная информация о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, не нашедшая отражения в отчете.
Пояснительная записка подписывается начальником структурного подразделения Департамента финансов, ответственного за проведение контрольных мероприятий, визируется заместителем начальника Департамента финансов и предоставляется с годовой отчетностью.
119. По итогам года отчет о результатах контрольной деятельности Департамента финансов направляется главе администрации в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
120. Результаты внутреннего муниципального финансового контроля по итогам за год размещаются на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4.2. Порядок и периодичность осуществления контроля
полноты и качества исполнения муниципальной функции

121. Контроль качества и полноты исполнения муниципальной функции (далее - контроль качества контрольной деятельности) осуществляется заместителем главы администрации - начальником Департамента финансов, заместителем начальника Департамента финансов, начальниками структурных подразделений Департамента финансов, ответственными за организацию осуществления контрольных мероприятий, путем проведения плановых и внеплановых проверок.
122. Предметом контроля качества контрольной деятельности является соблюдение должностными лицами Департамента финансов, уполномоченными на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением администрации (приказом Департамента финансов) положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также принятие ими решений.
123. Планирование контроля качества контрольной деятельности осуществляется путем составления Департаментом финансов ежегодного плана контроля качества контрольной деятельности.
В Плане контроля качества контрольной деятельности на соответствующий год указывается название темы ранее проведенной проверки (ревизии), определяется срок проведения проверки, основные вопросы, подлежащие проверке.
Внеплановый контроль осуществляется в рамках рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Департамента финансов.
124. Основными вопросами при осуществлении контроля качества контрольной деятельности являются:
а) обоснованность выводов, сделанных в акте проверки (ревизии), о наличии нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО ГО "Сыктывкар";
б) надлежащее исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Административным регламентом.
125. Критериями, характеризующими положительно качество контрольной деятельности, являются:
а) подтверждение в результате осуществления контроля качества контрольной деятельности выводов, сделанных в акте проверки (ревизии), о наличии нарушений;
б) соблюдение установленных настоящим Административным регламентом сроков выполнения административных процедур.
126. Критерием, характеризующим отрицательно качество контрольной деятельности, является:
а) наличие признанных в установленном порядке обоснованными жалоб на незаконность решений, действий (бездействия) должностных лиц органов внутреннего муниципального финансового контроля при осуществлении ими своих должностных обязанностей;
б) установление по результатам контроля качества контрольной деятельности фактов неполного выявления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО ГО "Сыктывкар".
127. Результаты контроля качества контрольной деятельности оформляются в виде акта (справки), в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Информация о результатах контроля качества контрольной деятельности доводится до сведения главы администрации, заместителя главы администрации - начальника Департамента финансов.

4.3. Ответственность должностных лиц Департамента финансов
администрации МО ГО "Сыктывкар" за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе исполнения муниципальной функции

128. В случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, должностные лица Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе исполнения муниципальной функции, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением
муниципальной функции, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

129. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством получения ими информации о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, размещаемой на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в объеме, установленном Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776; 2011, № 29, ст. 4291; 2013, № 23, ст. 2870), за исключением сведений, составляющих государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и с учетом требований сохранения охраняемой законом тайны, установленных законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа внутреннего финансового
контроля и его должностных лиц

130. Объект контроля (должностное лицо объекта контроля) (далее - заявитель) имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе исполнения муниципальной функции должностными лицами Департамента финансов.
131. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение прав должностных лиц объектов контроля, действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) должностными лицами органа Департамента финансов, в нарушение установленного настоящим Административным регламентом порядка исполнения муниципальной функции.
132. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
- решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц органа Департамента финансов, исполняющих муниципальную функцию, - заместителю главы администрации - начальнику Департамента финансов;
- решения или действия (бездействия) заместителя главы администрации - начальника Департамента финансов - главе администрации.
Решения главы администрации могут быть обжалованы только в судебном порядке.
133. Жалоба оформляется с учетом требований, предусмотренных настоящим Административным регламентом, подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа посредством электронной почты, либо может быть принята на личном приеме.
134. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Департамент финансов, администрацию МО ГО "Сыктывкар" жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц органа Департамента финансов.
135. В жалобе указываются:
а) должность, фамилия, имя и отчество должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуются;
б) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) суть жалобы;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица;
д) жалоба подписывается заявителем (в случае направления жалобы в письменной форме).
Заявителем к жалобе прилагаются документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя.
136. Направивший жалобу заявитель имеет право представлять дополнительные документы и материалы, а также обращаться с просьбой об истребовании документов, необходимых для обоснования или рассмотрения жалобы.
137. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к ней, заявитель в десятидневный срок с момента регистрации жалобы уведомляется (письменно, с использованием средств телефонной связи либо по электронной почте) о том, что рассмотрение жалобы и принятие решения будут осуществляться без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
138. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
139. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
140. Жалоба остается без рассмотрения, если будет установлено, что:
а) в жалобе не указаны должность, фамилия заявителя - физического лица либо наименование заявителя - юридического лица, а также почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ заявителю;
б) текст жалобы не поддается прочтению;
В этом случае в течение 7 дней со дня регистрации жалобы об этом сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
в) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
В этом случае заявителю, направившему жалобу, сообщается в течение 7 дней со дня регистрации жалобы о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
г) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа внутреннего муниципального финансового контроля, а также членов его семьи;
В этом случае заявителю, направившему жалобу, сообщается в течение 7 дней со дня регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом;
д) в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
В этом случае принимается решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении в течение 7 дней со дня регистрации жалобы уведомляется заявитель, направивший жалобу.
е) в обращении обжалуется судебное решение;
В этом случае обращение в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
141. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с даты ее регистрации в администрации МО ГО "Сыктывкар" (Департаменте финансов).
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным (муниципальным) органам, иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов глава администрации вправе продлить срок рассмотрения жалобы, но не более чем на 30 рабочих дней, уведомив об этом заявителя с указанием причин продления срока.
142. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации (заместитель главы администрации - начальник Департамента финансов) принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу полностью или в части;
б) оставить жалобу без удовлетворения.
Указанное решение в течение 3 рабочих дней оформляется распоряжением администрации МО ГО "Сыктывкар" (приказом Департамента финансов) по форме согласно приложению № 14 к настоящему Административному регламенту.
143. В случае удовлетворения жалобы полностью или в части глава администрации МО ГО "Сыктывкар" (заместитель главы администрации - начальник Департамента финансов):
а) отменяет полностью или частично принятое должностным лицом Департамента финансов обжалуемое решение;
б) признает действие (бездействие) должностного лица органа Департамента финансов неправомерным и определяет меры, которые должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений.
144. Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (в случае удовлетворения жалобы либо оставления жалобы без удовлетворения).
145. Принятое в соответствии с пунктом 144 Административного регламента решение может быть обжаловано в судебном порядке.





Приложение № 1
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ


Административные Основание Срок проведения Ответственные за Результат
процедуры административной административных выполнение административных
процедуры процедур административных процедур
процедур


Поступление
\/ предложений от Сотрудники План,
структурных структурного утвержденный
1. планирование подразделений До 25 декабря подразделения главой
контрольных Департамента Департамента администрации МО
мероприятий финансов, финансов, ГО "Сыктывкар"
отраслевых ответственного
(функциональных) за организацию
органов контрольного
администрации МО мероприятия
ГО "Сыктывкар",
поручений главы
администрации и Не более 10
его заместителей рабочих дней Сотрудники
до 1 ноября структурного
подразделения Распоряжение
Департамента администрации МО
финансов, ГО "Сыктывкар"
2. подготовка и План, утвержденный ответственного (приказ
назначение главой за организацию Департамента
контрольных администрации, контрольного финансов)
мероприятий решение главы мероприятия
администрации
(заместителя главы
администрации -
начальника
Департамента
финансов),
принятое в связи с
поступлением
поручений
правоохранительных
органов,
депутатских Проведение
запросов, выездной
обращений иных проверки
государственных (ревизии) - не
(муниципальных) более 45 рабочих
органов, граждан и дней, а при
организаций, продлении срока
поступления иной проведения
информации о выездной
нарушениях проверки
(ревизии) не
\/ более чем на 15
рабочих дней -
3. проведение распоряжение не более 60 Сотрудники Акт проверки
контрольного администрации МО рабочих дней; Департамента (ревизии),
мероприятия и ГО "Сыктывкар" проведение финансов, заключение,
оформление его (приказ камеральной уполномоченные подготовленное
результатов Департамента проверки - не на участие в по результатам
финансов) более 30 рабочих проведении проведения
дней; проведение контрольных обследования, и
встречной мероприятий в иные материалы
проверки - не соответствии с контрольного
более 20 рабочих распоряжением мероприятия
дней; проведение (приказом)
обследования (за
исключением
обследования,
проводимого в
рамках
камеральных и
выездных
проверок,
ревизий) - в
сроки,
установленные
для выездных
проверок
(ревизий);
проведение
обследования,
проводимое в
рамках
камеральных и
выездных
проверок
(ревизий)
проводится в
срок не более 20
рабочих дней.
Оформление
результатов
контрольного
мероприятия - не
более 15 рабочих
дней



\/ Акт проверки Рассмотрение Предписание,
(ревизии) материалов представление,
4. реализация заключение, контрольного Сотрудники уведомление о
результатов подготовленное по мероприятия, структурного применении
проведения результатам направление подразделения бюджетной меры
контрольного проведения служебной Департамента принуждения;
мероприятия обследования, и записки главе финансов, справка об
иные материалы администрации ответственного отсутствии
контрольного (заместителю за организацию оснований для
мероприятия главы - контрольного применения мер
начальнику мероприятия принуждения;
Департамента распоряжение
финансов) - в (приказ) о
срок не более 15 назначении
календарных дней камеральной
с момента проверки или
подписания акта выездной
проверки проверки
(ревизии); (ревизии)
рассмотрение
служебной
записки и
принятие решения
- 5 календарных
дней со дня
подписания
служебной
записки;
оформление
решения главы
администрации
(заместителя
главы
администрации -
начальника
Департамента
финансов) - в
течение 5
календарных дней
со дня принятия
решения;
направление
представления,
предписания и
уведомления о
применении
бюджетных мер
принуждения - в
течение 5
календарных дней
со дня их
оформления






Приложение № 2
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
о проведении контрольного мероприятия

№ ___________ от ___________

Сыктывкар

1. Провести _______________________________________________ в отношении
(указывается метод осуществления муниципального
финансового контроля)
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
по теме ___________________________________________________________________
(указывается тема контрольного мероприятия)
за период с ____________________ по ____________________
(дата) (дата)
на основании ______________________________________________________________
(указывается пункт плана либо другое основание)
по перечню основных вопросов согласно приложению.
2. Поручить проведение контрольного мероприятия:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются должности, фамилии и инициалы муниципальных служащих,
специалистов, которым поручается проведение контрольного мероприятия,
с указанием руководителя проверочной (ревизионной) группы)
3. Срок проведения контрольного мероприятия: __________________________
(указывается количество
рабочих дней)
Дата начала контрольного мероприятия: _________________________________
(указывается при проведении
встречной проверки или обследования
в рамках камеральных и выездных
проверок (ревизий))
4. Привлечь к проведению контрольного мероприятия:
___________________________________________________________________________
(указываются должность, фамилия и инициалы специалистов, экспертов в случае
привлечения к проведению контрольного мероприятия)

Глава администрации
(заместитель главы администрации -
начальник Департамента финансов)
_________________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)



РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
о приостановлении проведения выездной проверки (ревизии)

№ ____________ от ______________

Сыктывкар

Приостановить с __________________ проведение выездной ________________
(указывается дата) (указывается слово
"проверки" или "ревизии")
в отношении _______________________________________________________________
указывается полное наименование либо фамилия и инициалы
объектов контроля)
назначенной приказом (распоряжением) о проведении контрольного мероприятия
от _______________________ № ____________________ в связи
(дата)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются основания приостановления проведения выездной
проверки (ревизии))

Глава администрации,
(заместитель главы администрации -
начальник Департамента финансов)
_______________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

С распоряжением (приказом) о приостановлении проведения выездной
проверки (ревизии) ознакомлен:
___________________________________________________________________________
(указываются должность, инициалы, фамилия руководителя объекта контроля
(представителя объекта контроля))

____________ _____________
(подпись) (дата)



РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии)

№ ___________ от ______________

Сыктывкар

Возобновить с __________________ проведение выездной __________________
(указывается дата) (указывается слово
"проверки" или "ревизии")
в отношении _______________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы
объектов контроля)
назначенной приказом (распоряжением) о проведении контрольного мероприятия
от ______ № _____ и приостановленной приказом (распоряжением, уведомлением)
(дата)
о приостановлении проведения выездной проверки (ревизии) от ______ № ______
(дата)

Глава администрации,
(заместитель главы администрации -
начальник Департамента финансов)
________________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

С распоряжением (приказом) о возобновлении проведения контрольного
мероприятия ознакомлен:
___________________________________________________________________________
(указываются должность, инициалы, фамилия руководителя объекта контроля
(представителя объекта контроля))

___________ _________
(подпись) (дата)



РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
о продлении срока проведения выездной проверки (ревизии)

№ __________ от _____________

Сыктывкар

Продлить срок проведения выездной ________________________ в отношении:
указывается слово
"проверки" или "ревизии")
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
назначенной распоряжением (приказом) о проведении контрольного мероприятия
от ____________ № _____________ на срок ___________________________________
(дата) (в рабочих днях)
в связи ___________________________________________________________________
(указываются основания продления срока проведения выездной
проверки (ревизии))

Глава администрации,
(заместитель главы администрации -
начальник Департамента финансов)
___________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

С распоряжением (приказом) о продлении срока проведения выездной
проверки (ревизии) ознакомлен:
___________________________________________________________________________
(указываются должность, инициалы, фамилия руководителя объекта контроля
(представителя объекта контроля))

__________ _______
(подпись) (дата)



РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
об изменении состава проверочной (ревизионной) группы

№ ___________ от ____________

Сыктывкар

Внести изменения в распоряжение (приказ) о проведении контрольного
мероприятия от ___________ № ___________
(дата)
___________________________________________________________________________
(указывается словосочетание "включив в состав проверочной (ревизионной)
группы" и (или) "исключив из состава проверочной (ревизионной) группы")
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются должности, фамилии и инициалы государственных
гражданских служащих)

Глава администрации,
(заместитель главы администрации -
начальник Департамента финансов)
___________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

С (распоряжением) приказом об изменении состава проверочной
(ревизионной) группы ознакомлен:
___________________________________________________________________________
(указываются должность, инициалы, фамилия руководителя объекта контроля
(представителя объекта контроля))

__________ ________
(подпись) (дата)





Приложение № 3
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

АКТ <*>

___________________________________________________________________________
(указывается метод осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля)
в отношении _______________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы
объектов контроля)
по теме ___________________________________________________________________
(указывается тема контрольного мероприятия)

_________________________ ________________________
(место составления акта) (дата составления акта)

Вводная часть акта должна содержать следующую информацию:
- основание проведения контрольного мероприятия (приказ, распоряжение,
уведомление) о проведении контрольного мероприятия), персональный состав
участников контрольного мероприятия с указанием руководителя контрольного
мероприятия;
- проверяемый период и сроки проведения контрольного мероприятия;
- краткую информацию об объекте контроля (при ревизии - обязательно):
полное и краткое официальное наименование, реквизиты объекта контроля,
в том числе ИНН/КПП, юридический адрес и фактическое местонахождение;
ведомственную принадлежность и наименование вышестоящего органа;
нормативные документы, регламентирующие деятельность объекта контроля;
основные цели и виды деятельности объекта контроля;
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
сведения об имеющихся лицензиях;
перечень и реквизиты расчетных, текущих и лицевых счетов (включая
счета, закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в
проверяемом периоде);
должности, фамилии и инициалы лиц, имевших право подписи денежных и
расчетных документов в проверяемом периоде;
кем и когда проводилось предыдущее контрольное мероприятие, а также
сведения об устранении нарушений, выявленных в ходе его;
сведения о представлении (непредставлении) объектом контроля
запрашиваемых в ходе контрольного мероприятия (перед началом контрольного
мероприятия - при камеральной проверке) документов, материалов и
информации;
иные данные, необходимые для полной характеристики объекта контроля.
Описательная часть акта должна содержать:
- объективную и достоверную информацию о существенных фактах,
характеризующих деятельность объекта контроля по вопросам, указанным в
приложении к приказу (распоряжению, уведомлению) на проведение контрольного
мероприятия;
- описание выявленных нарушений и недостатков со ссылкой на нормы
правовых актов (в том числе нормативных правовых актов, индивидуальных
правовых актов, локальных нормативных актов), которые были нарушены;
- ссылки на первичные документы бухгалтерского учета (с указанием, в
случае необходимости, бухгалтерских проводок по счетам и порядка отражения
соответствующих операций в регистрах бухгалтерского учета),
организационно-распорядительные документы, проектную, техническую,
эксплуатационную документацию и иные доказательства, подтверждающие факт
нарушения;
- сумму нарушений, имеющих стоимостную оценку;
- период, охваченный проверкой, к которому относится данное нарушение;
- материально ответственное или иное лицо объекта контроля,
допустившее нарушение;
- оценку количественного и (или) суммового расхождения между отчетными
данными и фактическими данными, выявленными при проверке первичных
бухгалтерских и иных документов, а также записей в регистрах бухгалтерского
учета;
- сведения об устранении объектом контроля на дату окончания
контрольного мероприятия выявленных нарушений и недостатков;
- указание вопросов, при проверке которых нарушений, недостатков не
выявлено;
- соответствующие расчеты, которые включены в акт или приложения к
нему.
При наличии приложений в акте делаются ссылки на прилагаемые
материалы, которые являются неотъемлемой частью акта.
В акте не допускаются:
выводы, предположения, факты, не подтвержденные доказательствами;
указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные
следственным органам должностными, материально ответственными и иными
лицами проверенной организации;
морально-этическая оценка действий должностных,
материально-ответственных и иных лиц объекта контроля;
неоговоренные исправления.
Заключительная часть <**> акта должна содержать обобщенную информацию
о результатах контрольного мероприятия, в том числе о:
- выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по
каждому виду финансовых нарушений суммы, на которую они выявлены;
- нарушениях норм правовых актов в деятельности объекта контроля;
- недостатках в управлении и внутреннем финансовом контроле и аудите
объекта проверки;
- иных нарушениях.

___________________________________________________________________________
(указываются должность, фамилия и инициалы муниципального служащего,
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия - руководителя
проверочной (ревизионной) группы)

____________
(подпись)

Один экземпляр акта получил <***>:
___________________________________________________________________________
(указываются должность, инициалы, фамилия руководителя объекта контроля,
(представителя объекта контроля))

___________ ________
(подпись) (дата)
   --------------------------------

<*> - Настоящий акт составляется в двух экземплярах, один из которых
вручается (направляется) руководителю объекта контроля (представителю
объекта контроля).
<**> - Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной частей.
<***> - Данный реквизит указывается в случае вручения акта
непосредственно руководителю объекта контроля (представителю объекта
контроля).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ <*>

___________________ ___________________
(место составления) (дата составления)

Во вводной части заключения указываются:
основание проведения обследования (приказ, распоряжение о проведении
контрольного мероприятия), персональный состав участников, уполномоченных
на проведение обследования;
сфера деятельности объекта контроля, подлежащая обследованию;
срок проведения обследования;
общие сведения об объекте контроля.
сведения о подлежащих исследованию документов, материалов и информации.
В описательной части заключения описываются содержание и результаты
проведенного анализа и оценки состояния отдельных сторон
финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля с точки зрения
законности, целесообразности, эффективности, экономической обоснованности,
результативности и т.д.
В заключительной части приводятся общие выводы по результатам
проведенного обследования с указанием основных выявленных проблем
(нарушений), рекомендациями по их устранению (предотвращению),
предложениями о целесообразности всесторонней проверки объекта контроля (в
случае проведения обследования вне рамок камеральных и выездных проверок
(ревизий)).

___________________________________________________________________________
(указываются должность, фамилия и инициалы муниципального служащего,
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия - руководителя
проверочной (ревизионной) группы)

___________
(подпись)

Один экземпляр заключения получил <**>:
___________________________________________________________________________
(указываются должность, инициалы, фамилия руководителя объекта контроля,
(представителя объекта контроля))

__________ _______
(подпись) (дата)

Примечание: - Материалы, иллюстрирующие заключение (фото-, видео-,
аудиоматериалы, материалы, полученные с использованием иных средств
измерения и фиксации, таблицы, схемы, графики, опросные листы, анкеты),
прилагаются к заключению и являются его составной частью.
   --------------------------------

<*> - Настоящее заключение составляется в двух экземплярах, один из
которых вручается (направляется) руководителю объекта контроля
(представителю объекта контроля).
<**> - Данный реквизит указывается в случае вручения акта
непосредственно руководителю объекта контроля (представителю объекта
контроля).





Приложение № 4
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

__________________________________
(указывается должность руководителя
объекта контроля
__________________________________
(указываются инициалы и фамилия)

ЗАПРОС <*>
о предоставлении документов, материалов и информации

В соответствии с распоряжением (приказом) о проведении контрольного
мероприятия от ________ № ________ в отношении ____________________________
(дата)
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
по теме ___________________________________________________________________
(указывается тема контрольного мероприятия)
за период с ________ по _________
(дата) (дата)
на основании пункта 1.11 Порядка осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля в МО ГО "Сыктывкар", утвержденного Постановлением
администрации МО ГО "Сыктывкар" от 08.04.2014 № 4/1174, прошу представить
до __________ следующие документы, материалы, информацию __________________
(дата)
___________________________________________________________________________
(указываются наименования конкретных документов, материалов и (или)
формулируются вопросы, по которым необходимо представить соответствующую
информацию)
   --------------------------------

<*> - Непредставление или несвоевременное представление объектом
контроля в орган внутреннего муниципального финансового контроля по
запросам информации, документов и материалов, необходимых для осуществления
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, а равно их
представление не в полном объеме или представление недостоверных
информации, документов и материалов влечет за собой административную
ответственность, предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ.

Глава администрации,
(заместитель главы администрации -
начальник Департамента финансов)
________________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)





Приложение № 5
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

АКТ
по факту непредставления, несвоевременного
представления либо представления не в полном объеме
информации, документов и материалов
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)

___________________________________
(указывается дата составления акта)

На основании распоряжения (приказа) о проведении контрольного
мероприятия от _______ № _______ были запрошены ___________________________
(дата) (указывается дата запроса)
информация, документы и материалы по следующим вопросам:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются вопросы, перечень истребуемых документов (материалов))
Срок представления был установлен до __________________________________
Запрашиваемые информация, документы и материалы, необходимые для
проведения контрольного мероприятия, в установленный срок
___________________________________________________________________________
(указывается словосочетание "не представлены" либо "несвоевременно
представлены", либо "представлены не в полном объеме")
___________________________________________________________________________
(указываются должность, фамилия и инициалы муниципального служащего,
проводящего проверку (ревизию) - руководителя проверочной (ревизионной)
группы)

__________
(подпись)

Копию настоящего акта получил <*>:
___________________________________________________________________________
(указываются должность, инициалы, фамилия, должностного лица
объекта контроля)

__________ _______
(подпись) (дата)
   --------------------------------

<*> - Данный реквизит указывается в случае вручения акта
непосредственно руководителю объекта контроля (представителю объекта
контроля).





Приложение № 6
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

СПРАВКА <*>
о завершении контрольных действий
проведенной выездной проверки (ревизии)

_____________________
(указывается дата)

На основании распоряжения (приказа) о проведении контрольного
мероприятия от _________ № ________ проведена выездная ____________________
(дата)
_____________________________________________ в отношении _________________
(указывается слово "проверка" или "ревизия")
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
по теме ___________________________________________________________________
(указывается тема контрольного мероприятия)
за период с ___________ по ___________
(дата) (дата)
по перечню вопросов согласно приложению к приказу (распоряжению) о
проведении контрольного мероприятия от _______________ № __________________
(дата)
Срок проведения выездной проверки (ревизии):
начало течения срока: _________________________________________________
(указывается дата ознакомления с приказом
(распоряжением) на проведение выездной проверки
(ревизии))
окончание течения срока: ______________________________________________
(указывается дата составления справки о
завершении контрольных действий)

___________________________________________________________________________
(указываются должность, фамилия и инициалы муниципального служащего,
проводившего проверку (ревизию) - руководителя проверочной (ревизионной)
группы))

___________
(подпись)

Один экземпляр справки получил:
___________________________________________________________________________
(указываются должность, инициалы, фамилия руководителя объекта контроля
(представителя объекта контроля))

____________ ____________
(подпись) (дата) <**>
   --------------------------------

<*> - Настоящая справка составляется в двух экземплярах, один из
которых вручается (направляется) руководителю объекта контроля
(представителю объекта контроля).
<**> - Справка руководителю объекта контроля (представителю объекта
контроля) должна быть вручена не позднее последнего дня срока проведения
выездной проверки (ревизии).





Приложение № 7
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

АКТ
о воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы
на территорию (в помещение) объекта контроля

_____________________________________
(указывается дата и время составления
акта о воспрепятствовании доступу)

При проведении выездной ___________________________________ в отношении
(указывается слово "проверки" или "ревизии")
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
должностным лицам ________________, осуществляющим внутренний муниципальный
(указывается наименование органа внутреннего
муниципального финансового контроля)
финансовый контроль:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются должности, фамилии и инициалы муниципальных служащих, которым
поручается проведение контрольного мероприятия, с указанием руководителя
проверочной (ревизионной) группы) уполномоченным на право проведения
контрольного мероприятия в соответствии с приказом (распоряжением) о
проведении контрольного мероприятия ______ № _______ было воспрепятствовано
(дата)
в доступе на территорию (в помещение) объекта контроля, расположенную(ое)
по адресу: ________________________________________________________________
(указывается адрес территории (помещения) объекта контроля)

__________________________________________________________ ________________
(указываются должность, фамилии и инициалы муниципального (подпись)
служащего, уполномоченного на проведение контрольного
мероприятия - руководителя проверочной (ревизионной)
группы)

Копию настоящего акта получил <*>:
___________________________________________________________________________
(указываются должность, инициалы, фамилия, должностного лица объекта
контроля)

__________ _______
(подпись) (дата)
   --------------------------------

<*> - Данный реквизит указывается в случае вручения акта
непосредственно руководителю объекта контроля (представителю объекта
контроля).





Приложение № 8
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

АКТ
изъятия документов и материалов объекта контроля

______________________________ ________________
(указывается населенный пункт) (дата)

На основании распоряжения (приказа) о проведении контрольного
мероприятия от _______ № _________ проводится выездная ____________________
(дата)
_______________________________________________________________ в отношении
(указывается слово "проверка" или "ревизия")
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
В ходе проведения контрольного мероприятия обнаружены факты
___________________________________________________________________________
(указываются слова "подделок" и (или) "подлогов" и (или) "хищений"
и (или) "злоупотреблений")
на проверяемом объекте.
В целях пресечения указанных противоправных действий
___________________________________________________________________________
(указывается наименование должности, фамилия, инициалы должностного лица,
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия)
изъяты следующие документы и материалы объекта контроля
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
(указываются наименование, количество и индивидуальные признаки
документов (в том числе копия или подлинник) и материалов)
Изъятие документов и материалов произведено в присутствии должностных
лиц объекта контроля:
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы должностных,
материально-ответственных и иных лиц объекта контроля)
Замечания: ____________________________________________________________
(указывается содержание замечаний лиц, присутствующих
при изъятии, либо делается отметка об отсутствии замечаний)

___________________________________________________________________________
(указываются должность, фамилия и инициалы муниципального служащего,
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, проводившего
изъятие)

___________
(подпись)

___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы должностных, материально
ответственных и иных лиц объекта контроля, присутствующих при проведении
изъятия)

___________
(подпись)

Копию настоящего акта получил <*>:
___________________________________________________________________________
(указываются должность, инициалы, фамилия, должностного лица объекта
контроля)

___________ _______
(подпись) (дата)
   --------------------------------

<*> - Данный реквизит указывается в случае вручения акта
непосредственно руководителю объекта контроля (представителю объекта
контроля).



АКТ
по факту опечатывания касс, кассовых
и служебных помещений, складов и архивов

______________________________ _______________
(указывается населенный пункт) (дата и время)

На основании распоряжения (приказа) о проведении контрольного
мероприятия от _________ № ________ проводится выездная ___________________
(дата)
_______________________________________________________________ в отношении
(указывается слово "проверка" или "ревизия")
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
В ходе проведения контрольного мероприятия обнаружены данные,
указывающие на наличие признаков преступлений на объекте контроля. В целях
пресечения указанных противоправных действий
___________________________________________________________________________
(указывается наименование должности, фамилия, инициалы должностного лица,
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия)
опечатаны _________________________________________________________________
(указывается перечень опечатанных объектов)
Опечатывание произведено в присутствии должностных лиц объекта контроля
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы должностных,
материально-ответственных и иных лиц объекта контроля)
Замечания: ____________________________________________________________
(указывается содержание замечаний лиц, присутствующих при
опечатывании, либо делается отметка об отсутствии замечаний)

___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия и инициалы муниципального служащего,
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, проводившего
опечатывание)

___________
(подпись)

___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы должностных,
материально-ответственных и иных лиц объекта контроля, присутствующих при
проведении опечатывания)

___________
(подпись)

Копию настоящего акта получил <*>:
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы, должностного лица
объекта контроля)

__________ __________
(подпись) (дата)
   --------------------------------

<*> - Данный реквизит указывается в случае вручения акта
непосредственно руководителю объекта контроля (представителю объекта
контроля).





Приложение № 9
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

АКТ
пересчета

______________________________ ________________
(указывается населенный пункт) (дата)

Должностным(и) лицом(ами) _____________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы
должностного(ых) лица (лиц), которое(ые)
провело(и) пересчет)
в рамках проводимой выездной __________________________________ в отношении
(указывается слово "проверки" или "ревизии")
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
в присутствии _____________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы должностных,
материально-ответственных и иных лиц объекта контроля)
проведен пересчет _________________________________________________________
(указать предмет пересчета)
в результате пересчета установлено:
___________________________________________________________________________
(указываются установленные факты)
К акту пересчета прилагаются:
___________________________________________________________________________
(таблицы и т.п.)

___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц),
которое(ые) провело(и) пересчет)

___________
(подпись)

Содержание данного акта подтверждают следующие лица объекта контроля:
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы материально ответственных и иных
лиц объекта контроля, присутствующих при проведении пересчета)

__________
(подпись)

Копию акта пересчета получил <*>:
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы, должностного лица
объекта контроля)

___________ ________
(подпись) (дата)
   --------------------------------

<*> - Данный реквизит указывается в случае вручения акта
непосредственно руководителю объекта контроля (представителю объекта
контроля).



АКТ
осмотра

_______________________________ ___________
(указывается населенный пункт) (дата)

Должностным(и) лицом(ами) _____________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы
должностного(ых) лица (лиц), которое(ые)
провело(и) осмотр)
в рамках проводимой выездной __________________________________ в отношении
(указывается слово "проверки" или "ревизии")
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
в присутствии _____________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы должностных,
материально ответственных и иных лиц объекта контроля)
произведен осмотр _________________________________________________________
(указать объекты, предметы, подлежащие осмотру)
в ходе осмотра проводилась ________________________________________________
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)
в результате осмотра установлено:
___________________________________________________________________________
(указываются установленные факты)
К акту осмотра прилагаются:
___________________________________________________________________________
(чертеж, фото, таблицы и т.п.)

___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы должностного(ых) лица (лиц),
которое(ые) произвело(и) осмотр)

___________
(подпись)

Содержание данного акта подтверждают следующие лица объекта контроля.
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы материально ответственных и иных
лиц объекта контроля, присутствующих при произведении осмотра)

__________
(подпись)

Копию акта осмотра получил <*>:
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы, должностного лица
объекта контроля)

___________ ______
(подпись) (дата)
   --------------------------------

<*> - Данный реквизит указывается в случае вручения акта
непосредственно руководителю объекта контроля (представителю объекта
контроля).



АКТ
контрольного замера

_______________________________ _____________
(указывается населенный пункт) (дата)

Должностным(и) лицом(ами) _____________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы
должностного(ых) лица (лиц), которое(ые)
провело(и) контрольный замер)
в рамках проводимой выездной __________________________________ в отношении
(указывается слово "проверки" или "ревизии")
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
в присутствии _____________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы должностных, материально
ответственных и иных лиц объекта контроля)
произведен контрольный замер ______________________________________________
(указать параметры, подлежащие контрольному замеру)
в результате контрольного замера установлено:
___________________________________________________________________________
(указываются установленные факты)
К акту контрольного замера прилагаются:
___________________________________________________________________________
(таблицы и т.п.)

___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы должностного(ых) лица (лиц),
которое(ые) провело(и) контрольный замер)

___________
(подпись)

Содержание данного акта подтверждают следующие лица объекта контроля:
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы материально ответственных и иных
лиц объекта контроля, присутствующих при проведении контрольного замера)

__________
(подпись)

Копию акта контрольного замера получил <*>:
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы, должностного лица
объекта контроля)

__________ _________
(подпись) (дата)
   --------------------------------

<*> - Данный реквизит указывается в случае вручения акта
непосредственно руководителю объекта контроля (представителю объекта
контроля).



АКТ
наблюдения

_______________________________ ___________
(указывается населенный пункт) (дата)

Должностным(и) лицом(ами) _____________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы
должностного(ых) лица (лиц), которое(ые)
провело(и) наблюдение)
в рамках проводимой выездной __________________________________ в отношении
(указывается слово "проверки" или "ревизии")
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
в присутствии _____________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы должностных, материально
ответственных и иных лиц объекта контроля)
осуществлено наблюдение ___________________________________________________
(указать объекты (процедуры, действия и т.п.)
наблюдения)
дата и время начала наблюдения ____________________________________________
дата и время окончания наблюдения _________________________________________
в ходе наблюдения проводилась _____________________________________________
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)
в результате наблюдения установлено:
___________________________________________________________________________
(указываются установленные факты)
К акту наблюдения прилагаются:
___________________________________________________________________________
(фото, таблицы и т.п.)

___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы должностного(ых) лица (лиц),
которое(ые) осуществило(и) наблюдение)

___________
(подпись)

Содержание данного акта подтверждают следующие лица объекта контроля:
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы материально ответственных и иных
лиц объекта контроля, присутствующих при осуществлении наблюдения)

__________
(подпись)

Копию акта наблюдения получил <*>:
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы, должностного лица
объекта контроля)

___________ ________
(подпись) (дата)
   --------------------------------

<*> - Данный реквизит указывается в случае вручения акта
непосредственно руководителю объекта контроля (представителю объекта
контроля).



АКТ
инвентаризации

______________________________ _________________
(указывается населенный пункт) (дата)

Должностным(и) лицом(ами) _____________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы
должностного(ых) лица (лиц), которое(ые)
провело(и) инвентаризацию)
в рамках проводимой выездной __________________________________ в отношении
(указывается слово "проверки" или "ревизии")
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
в присутствии _____________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы материально ответственных
и иных лиц объекта контроля)
проведена инвентаризация __________________________________________________
(указать перечень подлежащего инвентаризации имущества
(финансовых обязательств)
по состоянию на ___________________________________________________________
в результате инвентаризации установлено:
___________________________________________________________________________
(указываются установленные факты)
К акту инвентаризации прилагаются:
___________________________________________________________________________
(ведомости, таблицы и т.п.)

___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы должностного(ых) лица (лиц),
которое(ые) провело(и) инвентаризацию)

__________
(подпись)

Содержание данного акта подтверждают следующие лица объекта контроля.
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы материально ответственных и иных
лиц объекта контроля, присутствующих при проведении инвентаризации)

_________
(подпись)

Копию акта инвентаризации получил <*>:
___________________________________________________________________________
(указывается должность, фамилия, инициалы, должностного лица объекта
контроля)

__________ _________
(подпись) (дата)
   --------------------------------

<*> - Данный реквизит указывается в случае вручения акта
непосредственно руководителю объекта контроля (представителю объекта
контроля).





Приложение № 10
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
по результатам рассмотрения акта проверки (ревизии), заключения
и иных материалов контрольного мероприятия

__________
(дата)

Рассмотрев ___________________________________________ и иные материалы
(указывается "акт проверки" или "акт ревизии", или "заключение")
контрольного мероприятия, назначенного распоряжением (приказом) о
проведении контрольного мероприятия от __________ № ___________ в отношении
(дата)
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
Установил _____________________________________________________________
(указывается словосочетание "наличие оснований для применения
мер принуждения" либо "отсутствие оснований для применения
мер принуждения" и (или) "наличие оснований для проведения
проверки (ревизии) либо "отсутствие оснований для проведения
проверки (ревизии)")

Предлагаю <*>:

1). Применить к
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
меры принуждения <**>:
а) направить в адрес объекта контроля _________________________________
(указывается "представление" и (или) "предписание")
б) направить в адрес Департамента финансов администрации МО ГО
"Сыктывкар" уведомление о применении бюджетных мер принуждения.
2). Назначить _________________________________________________________
(указывается наименование словосочетание "камеральную
проверку" <***> или "выездную проверку" или "выездную ревизию")

Заместитель главы администрации -
начальник Департамента финансов
(заместитель начальника Департамента
Финансов) ___________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместителю главы администрации -
начальнику Департамента финансов
(заместителю начальника Департамента
Финансов)
1. Оформить _________________________________
(указываются меры принуждения,
аналогичные указанным в пп. "а" п. 1
и (или) пп. "б" п. 1 либо
дается указание на оформление
справки об отсутствии оснований
для применения мер принуждения)
2. Назначить ________________________________
(указывается словосочетание,
аналогичное указанному в п. 2)

Глава администрации
(Заместитель главы администрации -
начальник Департамента финансов)
_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
_____________________________
(дата оформления резолюции)
   --------------------------------

<*> - Реквизит указывается при установлении оснований для применения
мер принуждения и (или) установлении оснований для проведения проверки
(ревизии).
<**> - Меры принуждения могут быть применены только по результатам
рассмотрения акта проверки (ревизии) и иных материалов контрольного
мероприятия.
<***> - Камеральная проверка может быть назначена только по
результатам рассмотрения акта выездной проверки (ревизии).





Приложение № 11
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

СПРАВКА
об отсутствии оснований для применения мер принуждения

________
(дата)

Рассмотрев акт и иные материалы выездной проверки (ревизии),
назначенной распоряжением (приказом) о проведении контрольного мероприятия
от ________ № ________ в отношении ________________________________________
(дата)
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование либо фамилия и инициалы объектов контроля)
установил отсутствие оснований для применения мер принуждения.

Глава администрации
(заместитель главы администрации -
начальник Департамента финансов) ___________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)





Приложение № 12
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

№ __________ от ____________

Сыктывкар

Кому: ___________________________________________
(указывается наименование объекта контроля)
___________________________________________
(указывается фамилия и инициалы
руководителя объекта контроля)

В соответствии с распоряжением (приказом) о проведении контрольного
мероприятия от _________ № ________ проведена ______ ______________________
(дата)
___________________________________________________________________________
(указываются одно из словосочетаний "камеральная проверка",
"выездная проверка", "ревизия")
по теме ___________________________________________________________________
(указывается тема контрольного мероприятия)
в отношении _______________________________________________________________
(указывается объект контроля)
по результатам которой установлены нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения (прилагаются).
На основании изложенного, руководствуясь подпунктом "а" пункта 3.29
Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в МО
ГО "Сыктывкар", утвержденного Постановлением администрации МО ГО
"Сыктывкар" от 08.04.2014 № 4/1174,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению
выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих.
2. Внести изменения (привести в соответствие) _________________________
(наименование муниципального
правового акта, локального
правового акта)
3. Принять ____________________________________________________________
(иные меры)
4. Сообщить о результатах рассмотрения и принятых мерах с приложением
копий документов в ________________________________________________________
(наименование органа внутреннего муниципального
финансового контроля)
до "__" __________ 20__ года <*>.
   --------------------------------

<*> если срок не указан, в течение 30 календарных дней со дня
получения представления

Глава администрации
(Заместитель главы администрации -
начальник Департамента финансов) ___________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)





Приложение
к Представлению
_____________________
_____________________
(наименование органа)
от _________ № ______

ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

№ п/п
Содержание нарушения
Положения нарушенных нормативных правовых актов
Наименование и реквизиты документов, подтверждающих нарушение
Сумма нарушения (при наличии)
1.




2.




...







ПРЕДПИСАНИЕ

№ _______________ от _______________

Сыктывкар

Кому: ___________________________________________
(указывается наименование объекта контроля)
___________________________________________
(указывается фамилия и инициалы
руководителя объекта контроля)

В соответствии с распоряжением (приказом) о проведении контрольного
мероприятия от _________ № ________ проведена _____________________________
___________________________________________________________________________
(указываются одно из словосочетаний "камеральная проверка",
"выездная проверка", "ревизия")
по теме ___________________________________________________________________
(указывается тема контрольного мероприятия)
в отношении _______________________________________________________________
(указывается объект контроля)
по результатам которой установлены нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения (прилагаются).
На основании изложенного, руководствуясь подпунктом "б" пункта 3.29
Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в МО
ГО "Сыктывкар", утвержденного Постановлением администрации МО ГО
"Сыктывкар" от 08.04.2014 № 4/1174,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения:
___________________________________________________________________________
(указываются конкретные требования об устранении выявленных нарушений)
и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба МО
ГО "Сыктывкар":
___________________________________________________________________________
(указываются конкретные суммы причиненного ущерба, подлежащего возмещению)
2. Сообщить о выполнении настоящего предписания и принятых мерах с
приложением копий документов в ____________________________________________
(наименование органа внутреннего
муниципального финансового контроля)
до "__" _______ 20__ года.
За невыполнение в установленный срок настоящего Предписания
предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 20 ст. 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Глава администрации
(Заместитель главы администрации -
начальник Департамента финансов)
__________ __________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)





Приложение
к Предписанию
_____________________
_____________________
(наименование органа)
от _________ № ______

ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

№ п/п
Содержание нарушения
Положения нарушенных нормативных правовых актов
Наименование и реквизиты документов, подтверждающих нарушение
Сумма нарушения (при наличии)
1.




2.




...







УВЕДОМЛЕНИЕ
о применении бюджетных мер принуждения

№ ____________ от ________________

Сыктывкар

Кому: ________________________________
(указывается структурное
подразделение Департамента
финансов администрации МО ГО
"Сыктывкар")

В соответствии с распоряжением (приказом) о проведении контрольного
мероприятия от ________ № ________ проведена ______________________________
(дата)
___________________________________________________________________________
(указываются одно из словосочетаний "камеральная проверка",
"выездная проверка", "ревизия")
по теме ___________________________________________________________________
(указывается тема контрольного мероприятия)
в отношении _______________________________________________________________
(указывается объект контроля - участник бюджетного процесса
(главный распорядитель (распорядитель, получатель) бюджетных
средств, главный администратор доходов бюджета, главный
администратор источников финансирования дефицита бюджета)
по результатам которой установлены следующие бюджетные нарушения:
__________________________________________________________________________
(указывается вид и описание совершенного бюджетного нарушения)
На основании изложенного, руководствуясь подпунктом "в" пункта 3.29
Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в МО
ГО "Сыктывкар", утвержденного Постановлением администрации МО ГО
"Сыктывкар" от 08.04.2014 № 4/1174,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее уведомление и применить к участнику
бюджетного процесса, допустившему бюджетные нарушения, бюджетные меры
принуждения, предусмотренные пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного кодекса РФ.
2. Сообщить о результатах рассмотрения и принятых бюджетных мерах
принуждения с приложением копий соответствующих документов в Департамент
финансов.

Глава администрации
(Заместитель главы администрации -
начальник Департамента финансов)
__________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)





Приложение № 13
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

ПРЕДПИСАНИЕ

№ _____________ от _____________

Сыктывкар

Кому: ___________________________________________
(указывается наименование объекта контроля)
___________________________________________
(указывается фамилия и инициалы
руководителя объекта контроля)

В соответствии с (распоряжением) приказом о проведении контрольного
мероприятия от _______ № ________ проведена _______________________________
(дата)
___________________________________________________________________________
(указываются одно из словосочетаний "камеральная проверка",
"выездная проверка")
по теме ___________________________________________________________________
(указывается тема контрольного мероприятия)
в отношении _______________________________________________________________
(указывается объект контроля)
по результатам которой установлены следующие нарушения:
___________________________________________________________________________
(указываются конкретные факты нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок)
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 3.30 Порядка
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в МО ГО
"Сыктывкар", утвержденного Постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 08.04.2014 № 4/1174,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Исполнить требования об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок:
___________________________________________________________________________
(указываются конкретные требования об устранении выявленных нарушений)
2. Сообщить о выполнении настоящего предписания и принятых мерах с
приложением копий документов ______________________________________________
(наименование органа внутреннего муниципального
финансового контроля)
до "__" _________ 20__ года.
За невыполнение в установленный срок настоящего Предписания
предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 20 ст. 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Глава администрации
(Заместитель главы администрации -
начальник Департамента финансов)
__________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)





Приложение № 14
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
по жалобе на решения, действия (бездействие) должностных лиц
администрации МО ГО "Сыктывкар"

№ ___________ от _________________

Сыктывкар

По результатам рассмотрения жалобы от __________ № ________ поступившей
от ________________________________________________________________________
(указываются должность, фамилия и инициалы должностного лица объекта
контроля)
на ________________________________________________________________________
(указывается существо обжалуемых решения, действия (бездействия),
должностное лицо, решение, действие (бездействие) которого обжалуется)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ____________________________________________________________________
(указывается решение, принятое по существу жалобы: - жалобу
удовлетворить полностью или в части или оставить жалобу
без удовлетворения)
2 <*>. ________________________________________________________________
(указывается решение, принятое в отношении обжалованного решения,
действия (бездействия))
Основание: акт внеплановой проверки по факту обжалования решений,
действий (бездействия) должностных лиц МО ГО "Сыктывкар".

Глава администрации
(Заместитель главы администрации -
начальник Департамента финансов)
___________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
   --------------------------------

<*> указывается в случае удовлетворения жалобы полностью или в части





Приложение № 15
к административному регламенту
исполнения
администрацией МО ГО "Сыктывкар"
функции внутреннего
муниципального
финансового контроля

Отчет
о результатах внутреннего муниципального финансового контроля
____________________________________________________________
за период ___________________________________________
(квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
За отчетный квартал
Всего с начала года
1
2
3
4
5
Раздел 1. Проведено контрольных мероприятий на отчетную дату
1.
Общее количество проводимых контрольных мероприятий (п. 2 + п. 3 + п. 4), из них:
ед.


2.
Количество контрольных мероприятий по утвержденному Плану, в том числе:
ед.


2.1.
Ревизии финансово-хозяйственной деятельности
ед.


2.2.
Проверки отдельных финансовых и хозяйственных операций, в том числе
ед.


2.2.1.
Проверки по части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, проводимые в качестве самостоятельных проверок
ед.


2.2.2.
По исполнению предписаний об устранении нарушений
ед.


2.2.3.
Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями
ед.


2.2.4.
Иные вопросы



2.3.
Камеральные проверки
ед.


3.
Обследования (за исключением обследований, проводимых в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий)
ед.


4.
Внеплановые контрольные мероприятия, из них:
ед.


4.1.
Ревизии финансово-хозяйственной деятельности
ед.


4.2.
Проверки отдельных финансовых и хозяйственных операций
ед.


4.3.
проверки по части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, проводимые в качестве самостоятельных проверок
ед.


4.4.
Камеральные проверки
ед.


5.
Общее количество проведенных контрольных мероприятий, в том числе:



5.1.
Переходящие с предыдущего периода
ед.


5.2.
Контрольные мероприятия текущего года
ед.


6.
Выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок ((строки 5.2 / 23) x 100)
%


7.
Количество проверок - результативные (с вынесением предписания и (или) представления, уведомления)
ед.


Раздел 2. Финансовые нарушения
8.
Объем проверенных средств при проведении контрольных мероприятий, в том числе
тыс. руб.


8.1.
средств бюджета МО ГО "Сыктывкар"
тыс. руб.


9.
Сумма выявленных финансовых нарушений (стр. 11 + ... + стр. 19), в том числе:
тыс. руб.


10.
Нецелевое использование бюджетных средств
тыс. руб.


11.
Сумма необоснованных (неправомерных) расходов (сумма стр. 12.1 + ... + 12.5)
тыс. руб.


11.1.
По расчетам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
тыс. руб.


11.2.
Оплата служебных командировок
тыс. руб.


11.3.
Оплата льготного проезда к месту отпуска и обратно
тыс. руб.


11.4.
Списание основных средств и материальных запасов
тыс. руб.


11.5.
Прочие расходы
тыс. руб.


12.
Незачисление доходов в бюджет
тыс. руб.


12.1.
Иное <...>
тыс. руб.


13.
Нарушение условий исполнения муниципальных контрактов, соглашений по предоставлению субсидий и иные нарушения
тыс. руб.


14.
Нарушения в сфере закупок (часть 8 пункт 1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ)
тыс. руб.


15.
Неэффективное использование бюджетных средств
тыс. руб.


16.
Сумма выявленных недостач и (или) хищений
тыс. руб.


17.
Сумма выявленных излишек
тыс. руб.


18.
Сумма установленных недоплат
тыс. руб.


19.
Отношение суммы выявленных нарушений к сумме проверенных средств
%


3. Реализация материалов контрольных мероприятий
20.
Количество представлений, предписаний, направленных объектам контроля по нарушениям бюджетного законодательства
шт.


21.
Количество предписаний по пункту 8 части 1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ
шт.


22.
Финансовая оценка нарушений, содержащихся в представлениях об устранении выявленных нарушений, средства по которым подлежат восстановлению в бюджет
тыс. руб.


23.
Сумма по исполненным объектами контроля предписаниям
тыс. руб.


23.1.
В т.ч. по контрольным мероприятиям текущего года
тыс. руб.


24.
Процент реализации предписаний об устранении выявленных нарушений ((стр. 23 / 22) x 100)
%


24.1.
В т.ч. процент реализации предписаний об устранении выявленных нарушений текущего года ((стр. 23.1. / 22) x 100)
%


25.
Количество уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, составлено
шт.


26.
Количество уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, исполнено
шт.


27.
Направлена информация по результатам проверки
шт.


28.
Досудебное обжалование: рассмотрено
шт.


28.1.
Рассмотрено жалоб
тыс. руб.


29.
Удовлетворена жалоба полностью или в части
шт.


29.1.
Удовлетворена жалоба полностью или в части
тыс. руб.


30.
Применены меры ответственности, в том числе:
чел.


30.1.
- материального характера
чел.


30.2.
- дисциплинарного характера
чел.



Должностное лицо, ответственное
за составление формы
____________ _________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_________________ "___" __________ 201_ год
(дата составления документа)

(номер контактного телефона)


------------------------------------------------------------------