Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 14.08.2015 N 1373 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа "Воркута" от 29.01.2015 N 146 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2015 г. № 1373

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" ОТ 29.01.2015 № 146
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" "СОДЕРЖАНИЕ
И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 52 Устава муниципального образования городского округа "Воркута", постановлениями администрации муниципального образования от 08.12.2014 № 2131 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 09.08.2013 № 2725 "О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута", реализация которых планируется с 2014 года", от 20.05.2013 № 2008 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута" администрация муниципального образования городского округа "Воркута" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.01.2015 № 146 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" следующие изменения:
1.1. в муниципальной программе муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства":
1.1.1. таблицу № 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.1.2. таблицу № 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.1.3. таблицу № 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Я.Н.Мельникова.

Руководитель администрации
городского округа
"Воркута"
Е.ШУМЕЙКО





Приложение № 1
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 14 августа 2015 г. № 1373

"Таблица № 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
муниципального образования городского округа "Воркута"

Статус
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
"Содержание и развитие муниципального хозяйства"
УГХиБ
428 084,2
271 076,6
269 107,4
1. Подпрограмма
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"
УГХиБ
178 475,6
85 957,0
81 881,1
Основное мероприятие 1.1.1
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения
УГХиБ
123 790,4
42 642,0
40 302,5
Основное мероприятие 1.1.2
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
УГХиБ
3 900,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.4
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства
УГХиБ
15 307,1
11 815,0
11 578,5
Основное мероприятие 1.2.1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
УГХиБ
35 478,1
31 500,0
30 000,0
2. Подпрограмма
"Развитие транспортной системы"
УГХиБ
237 946,5
174 659,6
176 766,3
Основное мероприятие 2.1.1
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
УГХиБ
216 001,2
172 860,8
174 367,9
Основное мероприятие 2.1.2
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники
УГХиБ
8 750,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.1
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения
УГХиБ
13 195,3
1 798,8
2 398,4
3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"
УГХиБ
11 662,1
10 460,0
10 460,0
Основное мероприятие 3.1.1
Обеспечение безопасности дорожного движения
УГХиБ
7 000,0
7 000,0
7 000,0
Основное мероприятие 3.1.2
Выполнение работ по перемещению и хранению задержанных автотранспортных средств
УГХиБ
910,0
960,0
960,0
Основное мероприятие 3.1.3
Содержание специализированной муниципальной стоянки
УГХиБ
3 752,1
2 500,0
2 500,0
Основное мероприятие 3.2.1
Оборудования кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
".





Приложение № 2
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 14 августа 2015 г. № 1373

"Таблица № 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми
(с учетом средств федерального бюджета), бюджетов
государственных внебюджетных фондов Республики Коми
и юридических лиц на реализацию целей муниципальной
программы (тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
Содержание и развитие муниципального хозяйства
всего, в том числе:
428 084,2
271 076,6
269 107,4
местный бюджет
317 394,1
225 999,5
220 000,0
республиканский бюджет Республики Коми
93 294,0
42 085,4
43 879,2
федеральный бюджет
4 178,1
2 991,7
5 228,2
фонд содействия
18 518,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства
всего, в том числе:
178 475,6
85 957,0
81 881,1
местный бюджет
150 076,4
83 581,4
79 497,5
республиканский бюджет Республики Коми
9 120,6
1 683,9
1 700,0
федеральный бюджет
760,6
691,7
683,6
фонд содействия
18 518,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.1
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения
всего, в том числе:
123 790,4
42 642,0
40 302,5
местный бюджет
95 751,3
40 631,4
38 300,0
республиканский бюджет Республики Коми
8 760,5
1 318,9
1 318,9
федеральный бюджет
760,6
691,7
683,6
фонд содействия
18 518,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.2
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
всего, в том числе:
3 900,0
0,0
0,0
местный бюджет
3900,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.4
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства
всего, в том числе:
15 307,1
11 815,0
11 578,5
местный бюджет
14 947,0
11 450,0
11 197,5
республиканский бюджет Республики Коми
360,1
365,0
381,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
всего, в том числе:
35 478,1
31 500,0
30 000,0
местный бюджет
35 478,1
31 500,0
30 000,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Развитие транспортной системы
всего, в том числе:
237 946,5
174 659,6
176 766,3
местный бюджет
155 655,6
131 958,1
130 042,5
республиканский бюджет Республики Коми
84 173,4
40 401,5
42 179,2
федеральный бюджет
3 417,5
2 300,0
4 544,6
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.1
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
всего, в том числе:
216 001,1
172 860,8
174 367,9
местный бюджет
131 408,3
131 958,1
130 042,5
республиканский бюджет Республики Коми
84 173,4
40 401,5
42 179,2
федеральный бюджет
419,5
501,2
2 146,2
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.2
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники
всего, в том числе:
8 750,0
0,0
0,0
местный бюджет
8 750,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.1
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения
всего, в том числе:
13 195,3
1 798,8
2 398,4
местный бюджет
10 197,3
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 998,0
1 798,8
2 398,4
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности дорожного движения
всего, в том числе:
11 662,1
10 460,0
10 460,0
местный бюджет
11 662,1
10 460,0
10 460,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.1
Обеспечение безопасности дорожного движения
всего, в том числе:
7 000,0
7 000,0
7 000,0
местный бюджет
7 000,0
7 000,0
7 000,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.2
Выполнение работ по перемещению и хранению задержанных автотранспортных средств
всего, в том числе:
910,0
960,0
960,0
местный бюджет
910,0
960,0
960,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.3
Содержание специализированной муниципальной стоянки
всего, в том числе:
3 752,1
2 500,0
2 500,0
местный бюджет
3 752,1
2 500,0
2 500,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.1
Оборудования кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
фонд содействия
0,0
0,0
0,0
".





Приложение № 3
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 14 августа 2015 г. № 1373

"Таблица № 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2015
2016
2017
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства
Разработка, проверка сметной, проектно-сметной документации по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, объектов производственно-технического назначения, жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования городского округа "Воркута"

X
X
X
4 050,00
4 150,00
4 000,00
Показатель объема услуги: Один миллион рублей сметной стоимости
млн. руб.
40
40
40
X
X
X
Строительный контроль (контроль) за качеством, объемом, стоимостью и своевременностью выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, объектов производственно-технического назначения, автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования городского округа "Воркута"

X
X
X
6 250,00
6 300,00
6 197,50
Показатель объема услуги: Один миллион рублей капитальных вложений
млн. руб.
150
150
150
X
X
X
Оказание гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего

X
X
X
1 948,00
1 948,00
1 778,00
Показатель объема услуги: Количество оказанных услуг
Ед.
110
110
110
X
X
X
Содержание мест захоронения

X
X
X
2 205,00
2 205,00
1 975,00
Показатель объема услуги: Площадь мест захоронения
кв.м
385 384
385 384
385 384
X
X
X
Оказание услуг по транспортировке в морг тел (останков) умерших

X
X
X
9 097,00
9 097,00
8 897,00
Показатель объема услуги: Количество оказанных услуг
Ед.
480
450
450
X
X
X
Содержание объектов уличного освещения

X
X
X
20 255,00
20 386,40
18 955,00
Показатель объема услуги: Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения
км
195,660
195,660
195,660
X
X
X
Содержание и обустройство зеленых зон

X
X
X
6 100,00
5 900,00
5 400,00
Показатель объема услуги: Площадь обслуживаемых зеленых зон
тыс. кв.м
42,3076
42,3076
42,3076
X
X
X
Содержание ливневой канализации

X
X
X
1 200,00
1 100,00
1 000,00
Показатель объема услуги: Протяженность обслуживаемой ливневой канализации
м
7 485
7 485
7 485
X
X
X
Организация отлова и содержания безнадзорных животных

X
X
X
4 807,10
1 065,00
1 381,10
Показатель объема услуги: Отлов безнадзорных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах на территории городского округа "Воркута"
количество животных
150
150
150
X
X
X
Показатель объема услуги: Содержание безнадзорных животных
количество животных
250
250
250
X
X
X
Показатель объема услуги: Сбор и утилизация трупов безнадзорных животных на территории МО ГО "Воркута"
количество животных
50
50
50
X
X
X
ИТОГО

X
X
X
55 912,10
52 151,40
49 583,60
Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы
Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:

X
X
X
59 712,20
60 051,50
61 829,20
Показатель объема услуги: Протяженность
км
119,919
119,919
119,919
X
X
X
Организация работ по содержанию улично-дорожной сети

X
X
X
93 847,00
111008,10
109 099,40
Показатель объема услуги: Протяженность
км
69,967
69,967
69,967
X
X
X
ИТОГО

X
X
X
153 559,20
171 059,60
170 928,60
Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения

X
X
X
6 961,50
6 961,50
6 961,50
Показатель объема услуги: Кол-во обслуживаемых светофорных объектов
ед.
16
16
16
X
X
X
Показатель объема услуги: Кол-во обслуживаемых дорожных знаков
шт.
2268
2268
2268
X
X
X
Показатель объема услуги: Нанесение горизонтальной дорожной разметки
км
114
114
114
X
X
X
Показатель объема услуги: Нанесение горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах
кв.м
6488
6488
6488
X
X
X
Содержание специализированной муниципальной стоянки

X
X
X
3 702,10
2 500,00
2 500,00
Показатель объема услуги: Функционирование муниципальной стоянки
Часов работы
8760
8760
8760
X
X
X
Выполнение работ по перемещению, хранению и утилизации бесхозных автотранспортных средств

X
X
X
900,00
900,00
900,00
Показатель объема услуги: количество перемещенных, помещенных на хранение и утилизацию брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных автотранспортных средств
Ед.
130
130
130
X
X
X
ИТОГО

X
X
X
11 563,60
10 361,50
10 361,50
".


------------------------------------------------------------------